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文档简介

泓域咨询MACRO/ 聚乳酸可降解塑料项目立项申请报告聚乳酸可降解塑料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。undefined二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人万xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积22844.75平方米(折合约34.25亩),其中:净用地面积22844.75平方米(红线范围折合约34.25亩)。项目规划总建筑面积32896.44平方米,其中:规划建设主体工程24907.41平方米,计容建筑面积32896.44平方米;预计建筑工程投资2737.92万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为聚乳酸可降解塑料,根据市场情况,预计年产值17900.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6264.32(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2737.922457.99182.906264.321.1工程费用万元2737.922457.9914027.401.1.1建筑工程费用万元2737.922737.9232.93%1.1.2设备购置及安装费万元2457.992457.9929.57%1.2工程建设其他费用万元1068.411068.4112.85%1.2.1无形资产万元561.93561.931.3预备费万元506.48506.481.3.1基本预备费万元260.35260.351.3.2涨价预备费万元246.13246.132建设期利息万元3固定资产投资现值万元6264.326264.322、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2049.14万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14027.407615.359043.6014027.4014027.4014027.401.1应收账款万元4208.222314.523366.584208.224208.224208.221.2存货万元6312.333471.785049.866312.336312.336312.331.2.1原辅材料万元1893.701041.531514.961893.701893.701893.701.2.2燃料动力万元94.6852.0875.7594.6894.6894.681.2.3在产品万元2903.671597.022322.942903.672903.672903.671.2.4产成品万元1420.27781.151136.221420.271420.271420.271.3现金万元3506.851928.772805.483506.853506.853506.852流动负债万元11978.266588.049582.6111978.2611978.2611978.262.1应付账款万元11978.266588.049582.6111978.2611978.2611978.263流动资金万元2049.141127.031639.312049.142049.142049.144铺底流动资金万元683.04375.68546.44683.04683.04683.043、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8313.46万元,其中:固定资产投资6264.32万元,占项目总投资的75.35%;流动资金2049.14万元,占项目总投资的24.65%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2737.92万元,占项目总投资的32.93%;设备购置费2457.99万元,占项目总投资的29.57%;其它投资1068.41万元,占项目总投资的12.85%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6264.32+2049.14=8313.46(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8313.46132.71%132.71%100.00%2项目建设投资万元6264.32100.00%100.00%75.35%2.1工程费用万元5195.9182.94%82.94%62.50%2.1.1建筑工程费万元2737.9243.71%43.71%32.93%2.1.2设备购置及安装费万元2457.9939.24%39.24%29.57%2.2工程建设其他费用万元561.938.97%8.97%6.76%2.2.1无形资产万元561.938.97%8.97%6.76%2.3预备费万元506.488.09%8.09%6.09%2.3.1基本预备费万元260.354.16%4.16%3.13%2.3.2涨价预备费万元246.133.93%3.93%2.96%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6264.32100.00%100.00%75.35%5建设期间费用万元6流动资金万元2049.1432.71%32.71%24.65%7铺底流动资金万元683.0510.90%10.90%8.22%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.45%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率5.16%,固定资产投资强度182.90万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8632.848632.8424907.4124907.412280.311.1主要生产车间5179.705179.7014944.4514944.451413.791.2辅助生产车间2762.512762.517970.377970.37729.701.3其他生产车间690.63690.631444.631444.63136.822仓储工程1831.581831.585192.875192.87345.762.1成品贮存457.89457.891298.221298.2286.442.2原料仓储952.42952.422700.292700.29179.802.3辅助材料仓库421.26421.261194.361194.3679.523供配电工程97.6897.6897.6897.687.323.1供配电室97.6897.6897.6897.687.324给排水工程112.34112.34112.34112.346.544.1给排水112.34112.34112.34112.346.545服务性工程1160.001160.001160.001160.0077.245.1办公用房510.63510.63510.63510.6336.285.2生活服务649.37649.37649.37649.3735.476消防及环保工程327.24327.24327.24327.2424.516.1消防环保工程327.24327.24327.24327.2424.517项目总图工程48.8448.8448.8448.84-47.947.1场地及道路硬化3298.30538.60538.607.2场区围墙538.603298.303298.307.3安全保卫室48.8448.8448.8448.848绿化工程1262.2444.18合计12210.5232896.4432896.442737.92(四)设备方案项目计划购置设备共计127台(套),设备购置费2457.99万元。五、节能与环保1、项目年用电量952551.76千瓦时,折合117.07吨标准煤。2、项目年总用水量13878.58立方米,折合1.19吨标准煤。3、“聚乳酸可降解塑料项目投资建设项目”,年用电量952551.76千瓦时,年总用水量13878.58立方米,项目年综合总耗能量(当量值)118.26吨标准煤/年。达产年综合节能量33.36吨标准煤/年,项目总节能率27.30%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济新区发展规划,符合某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“聚乳酸可降解塑料项目”主要从事聚乳酸可降解塑料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性聚乳酸可降解塑料项目选址于某经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济新区环境保护规划要求。因

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