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文档简介

泓域咨询MACRO/ 航空机载设备项目立项申请报告航空机载设备项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人方xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积48064.02平方米(折合约72.06亩),其中:净用地面积48064.02平方米(红线范围折合约72.06亩)。项目规划总建筑面积55273.62平方米,其中:规划建设主体工程34478.62平方米,计容建筑面积55273.62平方米;预计建筑工程投资4307.83万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为航空机载设备,根据市场情况,预计年产值30732.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11835.85(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4307.835221.98164.2511835.851.1工程费用万元4307.835221.9820195.251.1.1建筑工程费用万元4307.834307.8326.24%1.1.2设备购置及安装费万元5221.985221.9831.81%1.2工程建设其他费用万元2306.042306.0414.05%1.2.1无形资产万元1075.451075.451.3预备费万元1230.591230.591.3.1基本预备费万元661.38661.381.3.2涨价预备费万元569.21569.212建设期利息万元3固定资产投资现值万元11835.8511835.852、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4579.59万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20195.2514027.6114480.4420195.2520195.2520195.251.1应收账款万元6058.573635.144543.936058.576058.576058.571.2存货万元9087.865452.726815.909087.869087.869087.861.2.1原辅材料万元2726.361635.812044.772726.362726.362726.361.2.2燃料动力万元136.3281.79102.24136.32136.32136.321.2.3在产品万元4180.422508.253135.314180.424180.424180.421.2.4产成品万元2044.771226.861533.582044.772044.772044.771.3现金万元5048.813029.293786.615048.815048.815048.812流动负债万元15615.669369.4011711.7415615.6615615.6615615.662.1应付账款万元15615.669369.4011711.7415615.6615615.6615615.663流动资金万元4579.592747.753434.694579.594579.594579.594铺底流动资金万元1526.51915.921144.901526.511526.511526.513、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16415.44万元,其中:固定资产投资11835.85万元,占项目总投资的72.10%;流动资金4579.59万元,占项目总投资的27.90%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4307.83万元,占项目总投资的26.24%;设备购置费5221.98万元,占项目总投资的31.81%;其它投资2306.04万元,占项目总投资的14.05%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11835.85+4579.59=16415.44(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16415.44138.69%138.69%100.00%2项目建设投资万元11835.85100.00%100.00%72.10%2.1工程费用万元9529.8180.52%80.52%58.05%2.1.1建筑工程费万元4307.8336.40%36.40%26.24%2.1.2设备购置及安装费万元5221.9844.12%44.12%31.81%2.2工程建设其他费用万元1075.459.09%9.09%6.55%2.2.1无形资产万元1075.459.09%9.09%6.55%2.3预备费万元1230.5910.40%10.40%7.50%2.3.1基本预备费万元661.385.59%5.59%4.03%2.3.2涨价预备费万元569.214.81%4.81%3.47%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11835.85100.00%100.00%72.10%5建设期间费用万元6流动资金万元4579.5938.69%38.69%27.90%7铺底流动资金万元1526.5312.90%12.90%9.30%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.80%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率6.68%,固定资产投资强度164.25万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22019.8522019.8534478.6234478.622955.861.1主要生产车间13211.9113211.9120687.1720687.171832.631.2辅助生产车间7046.357046.3511033.1611033.16945.881.3其他生产车间1761.591761.591999.761999.76177.352仓储工程4671.824671.8213516.7513516.75842.762.1成品贮存1167.951167.953379.193379.19210.692.2原料仓储2429.352429.357028.717028.71438.242.3辅助材料仓库1074.521074.523108.853108.85193.833供配电工程249.16249.16249.16249.1617.483.1供配电室249.16249.16249.16249.1617.484给排水工程286.54286.54286.54286.5415.634.1给排水286.54286.54286.54286.5415.635服务性工程2958.822958.822958.822958.82184.485.1办公用房1363.141363.141363.141363.14100.585.2生活服务1595.681595.681595.681595.68108.336消防及环保工程834.70834.70834.70834.7058.556.1消防环保工程834.70834.70834.70834.7058.557项目总图工程124.58124.58124.58124.58134.207.1场地及道路硬化7862.591643.711643.717.2场区围墙1643.717862.597862.597.3安全保卫室124.58124.58124.58124.588绿化工程2824.7898.87合计31145.4855273.6255273.624307.83(四)设备方案项目计划购置设备共计148台(套),设备购置费5221.98万元。五、节能与环保1、项目年用电量1070207.00千瓦时,折合131.53吨标准煤。2、项目年总用水量22462.47立方米,折合1.92吨标准煤。3、“航空机载设备项目投资建设项目”,年用电量1070207.00千瓦时,年总用水量22462.47立方米,项目年综合总耗能量(当量值)133.45吨标准煤/年。达产年综合节能量42.14吨标准煤/年,项目总节能率22.47%,能源利用效果良好。4、项目符合某某临港经济技术开发区发展规划,符合某某临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“航空机载设备项目”主要从事航空机载设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性航空机载设备项目选址于某某临港经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某临港经济技术开发区环境保护规划要

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