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泓域咨询MACRO/ 砂投资建设项目立项申请砂投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人覃xx(三)项目承办单位简介公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14834.08平方米(折合约22.24亩),其中:净用地面积14834.08平方米(红线范围折合约22.24亩)。项目规划总建筑面积23141.16平方米,其中:规划建设主体工程18333.35平方米,计容建筑面积23141.16平方米;预计建筑工程投资2015.19万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为砂,根据市场情况,预计年产值15795.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4440.44(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2015.191180.50199.664440.441.1工程费用万元2015.191180.5010925.841.1.1建筑工程费用万元2015.192015.1931.78%1.1.2设备购置及安装费万元1180.501180.5018.61%1.2工程建设其他费用万元1244.751244.7519.63%1.2.1无形资产万元654.52654.521.3预备费万元590.23590.231.3.1基本预备费万元278.46278.461.3.2涨价预备费万元311.77311.772建设期利息万元3固定资产投资现值万元4440.444440.442、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1901.58万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10925.844808.787550.7010925.8410925.8410925.841.1应收账款万元3277.751311.102458.313277.753277.753277.751.2存货万元4916.631966.653687.474916.634916.634916.631.2.1原辅材料万元1474.99590.001106.241474.991474.991474.991.2.2燃料动力万元73.7529.5055.3173.7573.7573.751.2.3在产品万元2261.65904.661696.242261.652261.652261.651.2.4产成品万元1106.24442.50829.681106.241106.241106.241.3现金万元2731.461092.582048.602731.462731.462731.462流动负债万元9024.263609.706768.209024.269024.269024.262.1应付账款万元9024.263609.706768.209024.269024.269024.263流动资金万元1901.58760.631426.181901.581901.581901.584铺底流动资金万元633.85253.54475.39633.85633.85633.853、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6342.02万元,其中:固定资产投资4440.44万元,占项目总投资的70.02%;流动资金1901.58万元,占项目总投资的29.98%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2015.19万元,占项目总投资的31.78%;设备购置费1180.50万元,占项目总投资的18.61%;其它投资1244.75万元,占项目总投资的19.63%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4440.44+1901.58=6342.02(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6342.02142.82%142.82%100.00%2项目建设投资万元4440.44100.00%100.00%70.02%2.1工程费用万元3195.6971.97%71.97%50.39%2.1.1建筑工程费万元2015.1945.38%45.38%31.78%2.1.2设备购置及安装费万元1180.5026.59%26.59%18.61%2.2工程建设其他费用万元654.5214.74%14.74%10.32%2.2.1无形资产万元654.5214.74%14.74%10.32%2.3预备费万元590.2313.29%13.29%9.31%2.3.1基本预备费万元278.466.27%6.27%4.39%2.3.2涨价预备费万元311.777.02%7.02%4.92%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4440.44100.00%100.00%70.02%5建设期间费用万元6流动资金万元1901.5842.82%42.82%29.98%7铺底流动资金万元633.8614.27%14.27%9.99%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.55%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率6.83%,固定资产投资强度199.66万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5930.795930.7918333.3518333.351756.171.1主要生产车间3558.473558.4711000.0111000.011088.831.2辅助生产车间1897.851897.855866.675866.67561.971.3其他生产车间474.46474.461063.331063.33105.372仓储工程1258.301258.303125.083125.08217.712.1成品贮存314.57314.57781.27781.2754.432.2原料仓储654.32654.321625.041625.04113.212.3辅助材料仓库289.41289.41718.77718.7750.073供配电工程67.1167.1167.1167.115.263.1供配电室67.1167.1167.1167.115.264给排水工程77.1877.1877.1877.184.704.1给排水77.1877.1877.1877.184.705服务性工程796.92796.92796.92796.9255.525.1办公用房378.20378.20378.20378.2032.275.2生活服务418.72418.72418.72418.7226.556消防及环保工程224.82224.82224.82224.8217.626.1消防环保工程224.82224.82224.82224.8217.627项目总图工程33.5533.5533.5533.55-71.237.1场地及道路硬化2149.12358.67358.677.2场区围墙358.672149.122149.127.3安全保卫室33.5533.5533.5533.558绿化工程841.0329.44合计8388.6723141.1623141.162015.19(四)设备方案项目计划购置设备共计64台(套),设备购置费1180.50万元。五、节能与环保1、项目年用电量914147.01千瓦时,折合112.35吨标准煤。2、项目年总用水量14286.81立方米,折合1.22吨标准煤。3、“砂投资建设项目投资建设项目”,年用电量914147.01千瓦时,年总用水量14286.81立方米,项目年综合总耗能量(当量值)113.57吨标准煤/年。达产年综合节能量39.90吨标准煤/年,项目总节能率21.67%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“砂投资建设项目”主要从事砂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性砂投资建设项目选址于xxx循环经济产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx循环经济产业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业

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