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文档简介
泓域咨询MACRO/ 挂钩投资建设项目立项申请挂钩投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人夏xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积37765.54平方米(折合约56.62亩),其中:净用地面积37765.54平方米(红线范围折合约56.62亩)。项目规划总建筑面积58158.93平方米,其中:规划建设主体工程44445.50平方米,计容建筑面积58158.93平方米;预计建筑工程投资4711.82万元。(二)土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为挂钩,根据市场情况,预计年产值29111.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9928.88(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4711.824536.26175.369928.881.1工程费用万元4711.824536.2619245.701.1.1建筑工程费用万元4711.824711.8234.40%1.1.2设备购置及安装费万元4536.264536.2633.12%1.2工程建设其他费用万元680.80680.804.97%1.2.1无形资产万元340.76340.761.3预备费万元340.04340.041.3.1基本预备费万元198.84198.841.3.2涨价预备费万元141.20141.202建设期利息万元3固定资产投资现值万元9928.889928.882、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3768.50万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19245.7011319.7315261.0419245.7019245.7019245.701.1应收账款万元5773.713175.544041.605773.715773.715773.711.2存货万元8660.574763.316062.408660.578660.578660.571.2.1原辅材料万元2598.171428.991818.722598.172598.172598.171.2.2燃料动力万元129.9171.4590.94129.91129.91129.911.2.3在产品万元3983.862191.122788.703983.863983.863983.861.2.4产成品万元1948.631071.751364.041948.631948.631948.631.3现金万元4811.432646.283368.004811.434811.434811.432流动负债万元15477.208512.4610834.0415477.2015477.2015477.202.1应付账款万元15477.208512.4610834.0415477.2015477.2015477.203流动资金万元3768.502072.682637.953768.503768.503768.504铺底流动资金万元1256.15690.89879.321256.151256.151256.153、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13697.38万元,其中:固定资产投资9928.88万元,占项目总投资的72.49%;流动资金3768.50万元,占项目总投资的27.51%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4711.82万元,占项目总投资的34.40%;设备购置费4536.26万元,占项目总投资的33.12%;其它投资680.80万元,占项目总投资的4.97%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9928.88+3768.50=13697.38(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13697.38137.95%137.95%100.00%2项目建设投资万元9928.88100.00%100.00%72.49%2.1工程费用万元9248.0893.14%93.14%67.52%2.1.1建筑工程费万元4711.8247.46%47.46%34.40%2.1.2设备购置及安装费万元4536.2645.69%45.69%33.12%2.2工程建设其他费用万元340.763.43%3.43%2.49%2.2.1无形资产万元340.763.43%3.43%2.49%2.3预备费万元340.043.42%3.42%2.48%2.3.1基本预备费万元198.842.00%2.00%1.45%2.3.2涨价预备费万元141.201.42%1.42%1.03%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9928.88100.00%100.00%72.49%5建设期间费用万元6流动资金万元3768.5037.95%37.95%27.51%7铺底流动资金万元1256.1712.65%12.65%9.17%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.02%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率5.60%,固定资产投资强度175.36万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17894.5017894.5044445.5044445.503960.891.1主要生产车间10736.7010736.7026667.3026667.302455.751.2辅助生产车间5726.245726.2414222.5614222.561267.481.3其他生产车间1431.561431.562577.842577.84237.652仓储工程3796.573796.578913.738913.73577.732.1成品贮存949.14949.142228.432228.43144.432.2原料仓储1974.221974.224635.144635.14300.422.3辅助材料仓库873.21873.212050.162050.16132.883供配电工程202.48202.48202.48202.4814.763.1供配电室202.48202.48202.48202.4814.764给排水工程232.86232.86232.86232.8613.214.1给排水232.86232.86232.86232.8613.215服务性工程2404.492404.492404.492404.49155.845.1办公用房1380.111380.111380.111380.1175.445.2生活服务1024.381024.381024.381024.3875.756消防及环保工程678.32678.32678.32678.3249.466.1消防环保工程678.32678.32678.32678.3249.467项目总图工程101.24101.24101.24101.24-143.327.1场地及道路硬化6578.051193.441193.447.2场区围墙1193.446578.056578.057.3安全保卫室101.24101.24101.24101.248绿化工程2378.6783.25合计25310.4658158.9358158.934711.82(四)设备方案项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费4536.26万元。五、节能与环保1、项目年用电量892015.46千瓦时,折合109.63吨标准煤。2、项目年总用水量28969.92立方米,折合2.47吨标准煤。3、“挂钩投资建设项目投资建设项目”,年用电量892015.46千瓦时,年总用水量28969.92立方米,项目年综合总耗能量(当量值)112.10吨标准煤/年。达产年综合节能量41.46吨标准煤/年,项目总节能率20.65%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“挂钩投资建设项目”主要从事挂钩项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性挂钩投资建设项目选址于xxx经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项
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