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泓域咨询MACRO/ 双面胶消防水带投资建设项目立项申请双面胶消防水带投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人姚xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积26286.47平方米(折合约39.41亩),其中:净用地面积26286.47平方米(红线范围折合约39.41亩)。项目规划总建筑面积29177.98平方米,其中:规划建设主体工程21817.33平方米,计容建筑面积29177.98平方米;预计建筑工程投资2205.12万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为双面胶消防水带,根据市场情况,预计年产值23292.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7796.48(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2205.123172.31197.837796.481.1工程费用万元2205.123172.3116728.441.1.1建筑工程费用万元2205.122205.1221.32%1.1.2设备购置及安装费万元3172.313172.3130.67%1.2工程建设其他费用万元2419.052419.0523.38%1.2.1无形资产万元1270.551270.551.3预备费万元1148.501148.501.3.1基本预备费万元514.27514.271.3.2涨价预备费万元634.23634.232建设期利息万元3固定资产投资现值万元7796.487796.482、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2548.19万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16728.4410643.1512555.6916728.4416728.4416728.441.1应收账款万元5018.533262.053763.905018.535018.535018.531.2存货万元7527.804893.075645.857527.807527.807527.801.2.1原辅材料万元2258.341467.921693.762258.342258.342258.341.2.2燃料动力万元112.9273.4084.69112.92112.92112.921.2.3在产品万元3462.792250.812597.093462.793462.793462.791.2.4产成品万元1693.761100.941270.321693.761693.761693.761.3现金万元4182.112718.373136.584182.114182.114182.112流动负债万元14180.259217.1610635.1914180.2514180.2514180.252.1应付账款万元14180.259217.1610635.1914180.2514180.2514180.253流动资金万元2548.191656.321911.142548.192548.192548.194铺底流动资金万元849.39552.11637.05849.39849.39849.393、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10344.67万元,其中:固定资产投资7796.48万元,占项目总投资的75.37%;流动资金2548.19万元,占项目总投资的24.63%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2205.12万元,占项目总投资的21.32%;设备购置费3172.31万元,占项目总投资的30.67%;其它投资2419.05万元,占项目总投资的23.38%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7796.48+2548.19=10344.67(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10344.67132.68%132.68%100.00%2项目建设投资万元7796.48100.00%100.00%75.37%2.1工程费用万元5377.4368.97%68.97%51.98%2.1.1建筑工程费万元2205.1228.28%28.28%21.32%2.1.2设备购置及安装费万元3172.3140.69%40.69%30.67%2.2工程建设其他费用万元1270.5516.30%16.30%12.28%2.2.1无形资产万元1270.5516.30%16.30%12.28%2.3预备费万元1148.5014.73%14.73%11.10%2.3.1基本预备费万元514.276.60%6.60%4.97%2.3.2涨价预备费万元634.238.13%8.13%6.13%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7796.48100.00%100.00%75.37%5建设期间费用万元6流动资金万元2548.1932.68%32.68%24.63%7铺底流动资金万元849.4010.89%10.89%8.21%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.44%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率5.46%,固定资产投资强度197.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10489.1110489.1121817.3321817.331813.721.1主要生产车间6293.476293.4713090.4013090.401124.511.2辅助生产车间3356.523356.526981.556981.55580.391.3其他生产车间839.13839.131265.411265.41108.822仓储工程2225.412225.414784.424784.42289.272.1成品贮存556.35556.351196.111196.1172.322.2原料仓储1157.211157.212487.902487.90150.422.3辅助材料仓库511.84511.841100.421100.4266.533供配电工程118.69118.69118.69118.698.073.1供配电室118.69118.69118.69118.698.074给排水工程136.49136.49136.49136.497.224.1给排水136.49136.49136.49136.497.225服务性工程1409.431409.431409.431409.4385.215.1办公用房648.92648.92648.92648.9248.755.2生活服务760.51760.51760.51760.5144.246消防及环保工程397.61397.61397.61397.6127.046.1消防环保工程397.61397.61397.61397.6127.047项目总图工程59.3459.3459.3459.34-69.887.1场地及道路硬化4116.79876.55876.557.2场区围墙876.554116.794116.797.3安全保卫室59.3459.3459.3459.348绿化工程1270.5244.47合计14836.0829177.9829177.982205.12(四)设备方案项目计划购置设备共计62台(套),设备购置费3172.31万元。五、节能与环保1、项目年用电量973869.65千瓦时,折合119.69吨标准煤。2、项目年总用水量16645.30立方米,折合1.42吨标准煤。3、“双面胶消防水带投资建设项目投资建设项目”,年用电量973869.65千瓦时,年总用水量16645.30立方米,项目年综合总耗能量(当量值)121.11吨标准煤/年。达产年综合节能量42.55吨标准煤/年,项目总节能率21.72%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济新区发展规划,符合某某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“双面胶消防水带投资建设项目”主要从事双面胶消防水带项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性双面胶消防水带投资建设项目选址于某某经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产

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