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泓域咨询MACRO/ 红外成像仪项目简介及立项备案申请红外成像仪项目简介及立项备案申请一、项目建设背景红外热成像仪,可以以“面”的形式对目标整体实时成像,使操作者通过屏幕显示的图像色彩和热点追踪显示功能就能初步判断发热情况和故障部位,然后加以后续分析,从而高效率、高准确率地确认问题所在。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人李xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积57241.94平方米(折合约85.82亩),其中:净用地面积57241.94平方米(红线范围折合约85.82亩)。项目规划总建筑面积81283.55平方米,其中:规划建设主体工程62927.13平方米,计容建筑面积81283.55平方米;预计建筑工程投资5844.08万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为红外成像仪,根据市场情况,预计年产值24893.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15935.92(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5844.086977.48185.6915935.921.1工程费用万元5844.086977.4818609.761.1.1建筑工程费用万元5844.085844.0831.19%1.1.2设备购置及安装费万元6977.486977.4837.24%1.2工程建设其他费用万元3114.363114.3616.62%1.2.1无形资产万元1275.621275.621.3预备费万元1838.741838.741.3.1基本预备费万元1077.931077.931.3.2涨价预备费万元760.81760.812建设期利息万元3固定资产投资现值万元15935.9215935.922、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2801.51万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18609.767007.8313311.0018609.7618609.7618609.761.1应收账款万元5582.932233.174187.205582.935582.935582.931.2存货万元8374.393349.766280.798374.398374.398374.391.2.1原辅材料万元2512.321004.931884.242512.322512.322512.321.2.2燃料动力万元125.6250.2594.21125.62125.62125.621.2.3在产品万元3852.221540.892889.163852.223852.223852.221.2.4产成品万元1884.24753.701413.181884.241884.241884.241.3现金万元4652.441860.983489.334652.444652.444652.442流动负债万元15808.256323.3011856.1915808.2515808.2515808.252.1应付账款万元15808.256323.3011856.1915808.2515808.2515808.253流动资金万元2801.511120.602101.132801.512801.512801.514铺底流动资金万元933.83373.53700.38933.83933.83933.833、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18737.43万元,其中:固定资产投资15935.92万元,占项目总投资的85.05%;流动资金2801.51万元,占项目总投资的14.95%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5844.08万元,占项目总投资的31.19%;设备购置费6977.48万元,占项目总投资的37.24%;其它投资3114.36万元,占项目总投资的16.62%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15935.92+2801.51=18737.43(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18737.43117.58%117.58%100.00%2项目建设投资万元15935.92100.00%100.00%85.05%2.1工程费用万元12821.5680.46%80.46%68.43%2.1.1建筑工程费万元5844.0836.67%36.67%31.19%2.1.2设备购置及安装费万元6977.4843.78%43.78%37.24%2.2工程建设其他费用万元1275.628.00%8.00%6.81%2.2.1无形资产万元1275.628.00%8.00%6.81%2.3预备费万元1838.7411.54%11.54%9.81%2.3.1基本预备费万元1077.936.76%6.76%5.75%2.3.2涨价预备费万元760.814.77%4.77%4.06%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15935.92100.00%100.00%85.05%5建设期间费用万元6流动资金万元2801.5117.58%17.58%14.95%7铺底流动资金万元933.845.86%5.86%4.98%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.83%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率6.56%,固定资产投资强度185.69万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22189.7322189.7362927.1362927.134976.731.1主要生产车间13313.8413313.8437756.2837756.283085.571.2辅助生产车间7100.717100.7120136.6820136.681592.551.3其他生产车间1775.181775.183649.773649.77298.602仓储工程4707.864707.8611931.6711931.67686.292.1成品贮存1176.961176.962982.922982.92171.572.2原料仓储2448.092448.096204.476204.47356.872.3辅助材料仓库1082.811082.812744.282744.28157.853供配电工程251.09251.09251.09251.0916.253.1供配电室251.09251.09251.09251.0916.254给排水工程288.75288.75288.75288.7514.534.1给排水288.75288.75288.75288.7514.535服务性工程2981.652981.652981.652981.65171.505.1办公用房1762.201762.201762.201762.2087.775.2生活服务1219.451219.451219.451219.4590.466消防及环保工程841.14841.14841.14841.1454.436.1消防环保工程841.14841.14841.14841.1454.437项目总图工程125.54125.54125.54125.54-171.407.1场地及道路硬化8613.201356.561356.567.2场区围墙1356.568613.208613.207.3安全保卫室125.54125.54125.54125.548绿化工程2735.6995.75合计31385.7681283.5581283.555844.08(四)设备方案项目计划购置设备共计124台(套),设备购置费6977.48万元。五、节能与环保1、项目年用电量654345.37千瓦时,折合80.42吨标准煤。2、项目年总用水量21094.83立方米,折合1.80吨标准煤。3、“红外成像仪项目投资建设项目”,年用电量654345.37千瓦时,年总用水量21094.83立方米,项目年综合总耗能量(当量值)82.22吨标准煤/年。达产年综合节能量23.19吨标准煤/年,项目总节能率23.75%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业示范区发展规划,符合某工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“红外成像仪项目”主要从事红外成像仪项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性红外成像仪项目选址于某工业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某工业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目

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