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文档简介
泓域咨询MACRO/ 工程运输车项目立项申请报告工程运输车项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入13522.66万元,同比增长21.50%(2393.01万元)。其中,主营业业务工程运输车生产及销售收入为11275.20万元,占营业总收入的83.38%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2715.21万元,较去年同期相比增长449.98万元,增长率19.86%;实现净利润2036.41万元,较去年同期相比增长365.95万元,增长率21.91%。二、项目概况(一)项目名称工程运输车项目(二)项目选址xx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积40593.62平方米(折合约60.86亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.42%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率5.18%,固定资产投资强度173.22万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积40593.62平方米,建筑物基底占地面积28180.09平方米,总建筑面积61296.37平方米,其中:规划建设主体工程48604.26平方米,项目规划绿化面积3176.26平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计125台(套),设备购置费3526.71万元。(七)节能分析“工程运输车项目建设项目”,年用电量673791.85千瓦时,年总用水量7461.43立方米,项目年综合总耗能量(当量值)83.45吨标准煤/年。达产年综合节能量32.45吨标准煤/年,项目总节能率22.44%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx产业园区发展规划,符合xx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12074.36万元,其中:固定资产投资10542.17万元,占项目总投资的87.31%;流动资金1532.19万元,占项目总投资的12.69%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12576.00万元,总成本费用9849.28万元,税金及附加207.51万元,利润总额2726.72万元,利税总额3310.33万元,税后净利润2045.04万元,达产年纳税总额1265.29万元;达产年投资利润率22.58%,投资利税率27.42%,投资回报率16.94%,全部投资回收期7.40年,提供就业职位239个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx产业园区及xx产业园区工程运输车行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx产业园区工程运输车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“工程运输车项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx产业园区经济发展,为社会提供就业职位239个,达产年纳税总额1265.29万元,可以促进xx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率22.58%,投资利税率27.42%,全部投资回报率16.94%,全部投资回收期7.40年,固定资产投资回收期7.40年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、针对重点领域和行业发展需求,围绕可靠性试验验证、计量测试、标准制修订、认证认可、检验检测、产业信息、知识产权等技术基础支撑能力,依托现有第三方服务机构,创建一批产业技术基础公共服务平台,建立完善产业技术基础服务体系。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米40593.6260.86亩1.1容积率1.511.2建筑系数69.42%1.3投资强度万元/亩173.221.4基底面积平方米28180.091.5总建筑面积平方米61296.371.6绿化面积平方米3176.26绿化率5.18%2总投资万元12074.362.1固定资产投资万元10542.172.1.1土建工程投资万元4868.402.1.1.1土建工程投资占比万元40.32%2.1.2设备投资万元3526.712.1.2.1设备投资占比29.21%2.1.3其它投资万元2147.062.1.3.1其它投资占比17.78%2.1.4固定资产投资占比87.31%2.2流动资金万元1532.192.2.1流动资金占比12.69%3收入万元12576.004总成本万元9849.285利润总额万元2726.726净利润万元2045.047所得税万元1.518增值税万元376.109税金及附加万元207.5110纳税总额万元1265.2911利税总额万元3310.3312投资利润率22.58%13投资利税率27.42%14投资回报率16.94%15回收期年7.4016设备数量台(套)12517年用电量千瓦时673791.8518年用水量立方米7461.4319总能耗吨标准煤83.4520节能率22.44%21节能量吨标准煤32.4522员工数量人239第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、促进战略性新兴产业发展,还要注意遵循技术和产业发展规律,抓住技术和市场的潜在商机,促进技术链和产业链协同发展。要围绕产业链配置创新链,围绕创新链提升价值链,推动各类创新资源要素聚集,促进不同创新主体良性互动,加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。发挥企业主体作用,把握进入战略性新兴产业的良机,并确定适宜的赶超战略和实现路径2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。今年是改革开放40周年。40年来,我国工业实力空前增强,建立了全世界最完整的现代工业体系,产品竞争力显著提升,“中国制造”越来越受到世界认可。一个拥有十几亿人口的发展中农业大国,用几十年时间走完了发达国家几百年走过的工业化历程,发展成为世界制造业第一大国。当前,中国特色社会主义进入新时代,我国经济发展由高速增长阶段转向高质量发展阶段。我国仍处于工业化发展阶段,我国工业发展转向建设制造强国新阶段。与此同时,世界经济处于深度调整中,一场以新科技革命和新产业变革为主要特征,以数字化、网络化、智能化与先进制造业相结合为特点的新工业革命日益兴起、势不可挡,与我国推进高质量发展形成难得的历史交汇。新一代信息技术已经成为新科技革命的核心技术,成为推动经济社会发展的巨大引擎,是加快产业转型升级的动力,也是高质量发展的抓手。先进制造业是供给侧结构性改革的先锋,也是高质量发展的关键。创新是传统产业改造升级的助推器,也是高质量发展的强大动能。为此,我们要毫不动摇坚持发展是硬道理、发展应该是科学发展和高质量发展的战略思想,毫不动摇坚持我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期的科学判断,毫不动摇坚持必须从长期大势认识当前形势、认清我国长期向好发展前景的规律性认识,创造性贯彻落实高质量发展要求。二、必要性分析1、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。2、工业作为我市国民经济的重要基础,是支撑我市经济发展的脊梁,其发展水平是衡量我市整体竞争力的重要标志。为科学、合理、有效地促进全市工业经济继续保持健康平稳较快发展,根据国家、省、市关于编制“十三五”工业发展专项规划的文件精神和要求,全面对接中国制造2025和我市省工业“十三五”发展规划,振兴我市制造,加快工业转型升级发展,充分发挥工业在实现“生态立市、产业强市,加快建设现代化特大城市”战略中的主导作用,特制定本规划。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xx产业园区。园区是1994年经省人民政府批准成立,并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求,坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念,经过近20年的开发建设,规模从小到大,功能逐渐增强,服务不断升级,设施不断完善,配套日益齐全。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.42%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率5.18%,固定资产投资强度173.22万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19923.3219923.3248604.2648604.264246.381.1主要生产车间11953.9911953.9929162.5629162.562632.761.2辅助生产车间6375.466375.4615553.3615553.361358.841.3其他生产车间1593.871593.872819.052819.05254.782仓储工程4227.014227.018249.878249.87524.192.1成品贮存1056.751056.752062.472062.47131.052.2原料仓储2198.052198.054289.934289.93272.582.3辅助材料仓库972.21972.211897.471897.47120.563供配电工程225.44225.44225.44225.4416.113.1供配电室225.44225.44225.44225.4416.114给排水工程259.26259.26259.26259.2614.414.1给排水259.26259.26259.26259.2614.415服务性工程2677.112677.112677.112677.11170.105.1办公用房1236.391236.391236.391236.3996.665.2生活服务1440.721440.721440.721440.7276.026消防及环保工程755.23755.23755.23755.2353.996.1消防环保工程755.23755.23755.23755.2353.997项目总图工程112.72112.72112.72112.72-253.707.1场地及道路硬化7522.211218.321218.327.2场区围墙1218.327522.217522.217.3安全保卫室112.72112.72112.72112.728绿化工程2769.0396.92合计28180.0961296.3761296.374868.40六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10930.34万元,占计划投资的90.53%。其中:完成固定资产投资7611.39万元,占总投资的69.64%;完成流动资金投资3318.95,占总投资的30.36%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10930.341.1完成比例90.53%2完成固定资产投资万元7611.392.1完成比例69.64%3完成流动资金投资万元3318.953.1完成比例30.36%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员239人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1631.2人均年工资万元5.491.3年工资额万元864.152工程技术人员工资2.1平均人数人362.2人均年工资万元5.812.3年工资额万元214.953企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.003.3年工资额万元63.444品质管理人员工资4.1平均人数人194.2人均年工资万元5.274.3年工资额万元99.845其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元5.225.3年工资额万元55.866职工工资总额万元6983.59五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10542.17(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4868.403526.71173.2210542.171.1工程费用万元4868.403526.718515.781.1.1建筑工程费用万元4868.404868.4040.32%1.1.2设备购置及安装费万元3526.713526.7129.21%1.2工程建设其他费用万元2147.062147.0617.78%1.2.1无形资产万元903.07903.071.3预备费万元1243.991243.991.3.1基本预备费万元687.90687.901.3.2涨价预备费万元556.09556.092建设期利息万元3固定资产投资现值万元10542.1710542.17(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1532.19万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8515.784887.607402.798515.788515.788515.781.1应收账款万元2554.731532.842043.792554.732554.732554.731.2存货万元3832.102299.263065.683832.103832.103832.101.2.1原辅材料万元1149.63689.78919.701149.631149.631149.631.2.2燃料动力万元57.4834.4945.9957.4857.4857.481.2.3在产品万元1762.771057.661410.211762.771762.771762.771.2.4产成品万元862.22517.33689.78862.22862.22862.221.3现金万元2128.951277.371703.162128.952128.952128.952流动负债万元6983.594190.155586.876983.596983.596983.592.1应付账款万元6983.594190.155586.876983.596983.596983.593流动资金万元1532.19919.311225.751532.191532.191532.194铺底流动资金万元510.72306.44408.58510.72510.72510.72(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12074.36万元,其中:固定资产投资10542.17万元,占项目总投资的87.31%;流动资金1532.19万元,占项目总投资的12.69%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4868.40万元,占项目总投资的40.32%;设备购置费3526.71万元,占项目总投资的29.21%;其它投资2147.06万元,占项目总投资的17.78%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10542.17+1532.19=12074.36(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10542.1787.31%1.1项目建设投资万元10542.1787.31%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1532.1912.69%3总投资万元万元12074.36二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7545.60万元,总成本3627.19万元,利润总额3918.41万元,净利润189.45万元,增值税225.66万元,税金及附加2938.81万元,所得税979.60万元;第二年收入10060.80万元,总成本4571.28万元,利润总额5489.52万元,净利润4117.14万元,增值税300.88万元,税金及附加198.48万元,所得税1372.38万元;第三年生产负荷100%,收入12576.00万元,总成本9849.28万元,利润总额2726.72万元,净利润2045.04万元,增值税376.10万元,税金及附加207.51万元,所得税681.68万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12576.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=376.10万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7545.6010060.8012576.0012576.0012576.001.1工程运输车万元7545.6010060.8012576.0012576.0012576.002现价增加值万元2414.593219
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