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泓域咨询MACRO/ 夹层玻璃项目立项申请报告夹层玻璃项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入8785.99万元,同比增长10.75%(852.52万元)。其中,主营业业务夹层玻璃生产及销售收入为7561.72万元,占营业总收入的86.07%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1815.08万元,较去年同期相比增长165.80万元,增长率10.05%;实现净利润1361.31万元,较去年同期相比增长238.63万元,增长率21.25%。二、项目概况(一)项目名称夹层玻璃项目(二)项目选址某某产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积11939.30平方米(折合约17.90亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.21%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率5.59%,固定资产投资强度162.16万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11939.30平方米,建筑物基底占地面积8740.76平方米,总建筑面积17550.77平方米,其中:规划建设主体工程12523.83平方米,项目规划绿化面积980.92平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计90台(套),设备购置费1204.50万元。(七)节能分析“夹层玻璃项目建设项目”,年用电量1332612.35千瓦时,年总用水量7972.06立方米,项目年综合总耗能量(当量值)164.46吨标准煤/年。达产年综合节能量43.72吨标准煤/年,项目总节能率23.67%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某产业示范基地发展规划,符合某某产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3901.07万元,其中:固定资产投资2902.66万元,占项目总投资的74.41%;流动资金998.41万元,占项目总投资的25.59%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9210.00万元,总成本费用7198.14万元,税金及附加81.06万元,利润总额2011.86万元,利税总额2370.42万元,税后净利润1508.89万元,达产年纳税总额861.52万元;达产年投资利润率51.57%,投资利税率60.76%,投资回报率38.68%,全部投资回收期4.09年,提供就业职位159个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某产业示范基地及某某产业示范基地夹层玻璃行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某产业示范基地夹层玻璃产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“夹层玻璃项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位159个,达产年纳税总额861.52万元,可以促进某某产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.57%,投资利税率60.76%,全部投资回报率38.68%,全部投资回收期4.09年,固定资产投资回收期4.09年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推进商业银行落实小微企业授信尽职免责制度,按照收益覆盖风险的原则合理确定贷款利率,支持商业银行发行小微企业金融债,加强小微企业增信合作。(银监会、人民银行)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11939.3017.90亩1.1容积率1.471.2建筑系数73.21%1.3投资强度万元/亩162.161.4基底面积平方米8740.761.5总建筑面积平方米17550.771.6绿化面积平方米980.92绿化率5.59%2总投资万元3901.072.1固定资产投资万元2902.662.1.1土建工程投资万元1249.482.1.1.1土建工程投资占比万元32.03%2.1.2设备投资万元1204.502.1.2.1设备投资占比30.88%2.1.3其它投资万元448.682.1.3.1其它投资占比11.50%2.1.4固定资产投资占比74.41%2.2流动资金万元998.412.2.1流动资金占比25.59%3收入万元9210.004总成本万元7198.145利润总额万元2011.866净利润万元1508.897所得税万元1.478增值税万元277.509税金及附加万元81.0610纳税总额万元861.5211利税总额万元2370.4212投资利润率51.57%13投资利税率60.76%14投资回报率38.68%15回收期年4.0916设备数量台(套)9017年用电量千瓦时1332612.3518年用水量立方米7972.0619总能耗吨标准煤164.4620节能率23.67%21节能量吨标准煤43.7222员工数量人159第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2015年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。坚持用改革的办法矫正要素配置扭曲,增强应对不确定性的能力,增强经济发展韧性,保持中国经济基本面长期向好。12月19日至21日,中央经济工作会议在北京举行,习近平总书记发表重要讲话。会议分析认为,我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力,经济长期向好的态势不会改变。党中央着眼大势对当前经济形势和发展前景所作出的重要判断,对明年和今后一个时期做好经济工作意义十分重大。二、必要性分析1、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。2、伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于某某产业示范基地。未来园区将依托自身优势,扩大对外合作,建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系,预计到2020年,园区产值达到1000亿元以上,成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.21%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率5.59%,固定资产投资强度162.16万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6179.726179.7212523.8312523.83980.761.1主要生产车间3707.833707.837514.307514.30608.071.2辅助生产车间1977.511977.514007.634007.63313.841.3其他生产车间494.38494.38726.38726.3858.852仓储工程1311.111311.113267.513267.51186.102.1成品贮存327.78327.78816.88816.8846.522.2原料仓储681.78681.781699.111699.1196.772.3辅助材料仓库301.56301.56751.53751.5342.803供配电工程69.9369.9369.9369.934.483.1供配电室69.9369.9369.9369.934.484给排水工程80.4180.4180.4180.414.014.1给排水80.4180.4180.4180.414.015服务性工程830.37830.37830.37830.3747.295.1办公用房433.26433.26433.26433.2620.945.2生活服务397.11397.11397.11397.1120.086消防及环保工程234.25234.25234.25234.2515.016.1消防环保工程234.25234.25234.25234.2515.017项目总图工程34.9634.9634.9634.96-15.917.1场地及道路硬化2217.17451.70451.707.2场区围墙451.702217.172217.177.3安全保卫室34.9634.9634.9634.968绿化工程792.5727.74合计8740.7617550.7717550.771249.48六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3199.55万元,占计划投资的82.02%。其中:完成固定资产投资2280.31万元,占总投资的71.27%;完成流动资金投资919.24,占总投资的28.73%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3199.551.1完成比例82.02%2完成固定资产投资万元2280.312.1完成比例71.27%3完成流动资金投资万元919.243.1完成比例28.73%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员159人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1081.2人均年工资万元4.331.3年工资额万元475.202工程技术人员工资2.1平均人数人242.2人均年工资万元6.402.3年工资额万元131.663企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.413.3年工资额万元45.724品质管理人员工资4.1平均人数人134.2人均年工资万元5.424.3年工资额万元70.435其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元7.555.3年工资额万元39.296职工工资总额万元4962.79五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2902.66(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1249.481204.50162.162902.661.1工程费用万元1249.481204.505961.201.1.1建筑工程费用万元1249.481249.4832.03%1.1.2设备购置及安装费万元1204.501204.5030.88%1.2工程建设其他费用万元448.68448.6811.50%1.2.1无形资产万元211.16211.161.3预备费万元237.52237.521.3.1基本预备费万元131.47131.471.3.2涨价预备费万元106.05106.052建设期利息万元3固定资产投资现值万元2902.662902.66(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金998.41万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5961.204045.155758.385961.205961.205961.201.1应收账款万元1788.361073.021430.691788.361788.361788.361.2存货万元2682.541609.522146.032682.542682.542682.541.2.1原辅材料万元804.76482.86643.81804.76804.76804.761.2.2燃料动力万元40.2424.1432.1940.2440.2440.241.2.3在产品万元1233.97740.38987.171233.971233.971233.971.2.4产成品万元603.57362.14482.86603.57603.57603.571.3现金万元1490.30894.181192.241490.301490.301490.302流动负债万元4962.792977.673970.234962.794962.794962.792.1应付账款万元4962.792977.673970.234962.794962.794962.793流动资金万元998.41599.05798.73998.41998.41998.414铺底流动资金万元332.80199.68266.24332.80332.80332.80(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3901.07万元,其中:固定资产投资2902.66万元,占项目总投资的74.41%;流动资金998.41万元,占项目总投资的25.59%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1249.48万元,占项目总投资的32.03%;设备购置费1204.50万元,占项目总投资的30.88%;其它投资448.68万元,占项目总投资的11.50%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2902.66+998.41=3901.07(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2902.6674.41%1.1项目建设投资万元2902.6674.41%1.2建设期利息万元-2流动资金万元998.4125.59%3总投资万元万元3901.07二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5526.00万元,总成本8841.71万元,利润总额-3315.71万元,净利润67.74万元,增值税166.50万元,税金及附加-2486.78万元,所得税-828.93万元;第二年收入7368.00万元,总成本11083.41万元,利润总额-3715.41万元,净利润-2786.56万元,增值税222.00万元,税金及附加74.40万元,所得税-928.85万元;第三年生产负荷100%,收入9210.00万元,总成本7198.14万元,利润总额2011.86万元,净利润1508.89万元,增值税277.50万元,税金及附加81.06万元,所得税502.96万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9210.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=277.50万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5526.007368.009210.009210.009210.001.1夹层玻璃万元5526.007368.009210.009210.009210.002现价增加值万元1768.322357.762947.202947.202947.

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