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泓域咨询MACRO/ KTV设备项目立项申请报告KTV设备项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入8488.55万元,同比增长28.46%(1880.78万元)。其中,主营业业务KTV设备生产及销售收入为7284.53万元,占营业总收入的85.82%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2266.38万元,较去年同期相比增长335.04万元,增长率17.35%;实现净利润1699.79万元,较去年同期相比增长293.75万元,增长率20.89%。二、项目概况(一)项目名称KTV设备项目(二)项目选址xx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积26986.82平方米(折合约40.46亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.71%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率7.44%,固定资产投资强度166.27万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积26986.82平方米,建筑物基底占地面积18542.64平方米,总建筑面积42099.44平方米,其中:规划建设主体工程32142.74平方米,项目规划绿化面积3132.42平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费2418.99万元。(七)节能分析“KTV设备项目建设项目”,年用电量1359869.96千瓦时,年总用水量6148.38立方米,项目年综合总耗能量(当量值)167.66吨标准煤/年。达产年综合节能量44.57吨标准煤/年,项目总节能率28.23%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx经济新区发展规划,符合xx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7986.98万元,其中:固定资产投资6727.28万元,占项目总投资的84.23%;流动资金1259.70万元,占项目总投资的15.77%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10828.00万元,总成本费用8413.30万元,税金及附加147.91万元,利润总额2414.70万元,利税总额2895.67万元,税后净利润1811.02万元,达产年纳税总额1084.64万元;达产年投资利润率30.23%,投资利税率36.25%,投资回报率22.67%,全部投资回收期5.91年,提供就业职位217个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx经济新区及xx经济新区KTV设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx经济新区KTV设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“KTV设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx经济新区经济发展,为社会提供就业职位217个,达产年纳税总额1084.64万元,可以促进xx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.23%,投资利税率36.25%,全部投资回报率22.67%,全部投资回收期5.91年,固定资产投资回收期5.91年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动绿色制造升级。绿色制造是综合考虑环境影响和资源能源效率的现代制造模式。推进实施制造强国战略,必须强化绿色发展理念,改变高投入、高消耗、高排放的发展方式,加快推进制造业绿色发展。报告针对民间投资的特点进一步聚焦,提出要加大节能减排宣传和执法力度,推动资源要素综合供给改革,同时,支持民营企业实施绿色化改造、开发绿色产品,打造绿色供应链,引导民间投资投向节能环保产业等。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26986.8240.46亩1.1容积率1.561.2建筑系数68.71%1.3投资强度万元/亩166.271.4基底面积平方米18542.641.5总建筑面积平方米42099.441.6绿化面积平方米3132.42绿化率7.44%2总投资万元7986.982.1固定资产投资万元6727.282.1.1土建工程投资万元3226.382.1.1.1土建工程投资占比万元40.40%2.1.2设备投资万元2418.992.1.2.1设备投资占比30.29%2.1.3其它投资万元1081.912.1.3.1其它投资占比13.55%2.1.4固定资产投资占比84.23%2.2流动资金万元1259.702.2.1流动资金占比15.77%3收入万元10828.004总成本万元8413.305利润总额万元2414.706净利润万元1811.027所得税万元1.568增值税万元333.069税金及附加万元147.9110纳税总额万元1084.6411利税总额万元2895.6712投资利润率30.23%13投资利税率36.25%14投资回报率22.67%15回收期年5.9116设备数量台(套)11917年用电量千瓦时1359869.9618年用水量立方米6148.3819总能耗吨标准煤167.6620节能率28.23%21节能量吨标准煤44.5722员工数量人217第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新兴产业大有可为的战略机遇期。我国创新驱动所需的体制机制环境更加完善,人才、技术、资本等要素配置持续优化,新兴消费升级加快,新兴产业投资需求旺盛,部分领域国际化拓展加速,产业体系渐趋完备,市场空间日益广阔。但也要看到,我国战略性新兴产业整体创新水平还不高,一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在,一些改革举措和政策措施落实不到位,新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后,还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求,迫切需要加强统筹规划和政策扶持,全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生态环境,创新发展思路,提升发展质量,加快发展壮大一批新兴支柱产业,推动战略性新兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。工业经济总体保持平稳运行、稳中向好的基本态势,主要表现为:长期趋势看,工业生产保持在稳定增长的合理区间,趋稳态势明显;工业产能利用率提高;工业产品出口由降转增,对工业稳定增长发挥助推作用;工业产品价格由降转升,市场供求关系得到改善;工业用电增速回升明显;工业增值税增速回升;工业企业利润增速明显回升;工业新动能快速成长。二、必要性分析1、从长期视角来看,全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战,从本质角度来讲,经济发展是一项长期任务,所以针对这样一种现象,要采用新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引,新常态作为一种新方式,在经济发展中的应用要极为重视。本文从新常态经济发展的逻辑和前景的趋势入手,对新常态下经济发展的逻辑与前景进行了阐述与分析。2、强化基地建设,提升集聚水平。首先是推进载体和重点传统产业升级项目建设。积极推荐有条件的传统产业基地和园区创建国家、省新型工业化产业示范基地。其次是稳步推进传统产业转移。设立传统产业转移技术改造和技术创新专项资金,对产业转移和异地改造项目、城区企业一律进园,重大项目给予财政支持。同时,争取国家和省对企业技术改造项目的政策和资金支持。第三是全力推进煤炭资源的获取,建设国家级煤炭基地,形成规模效益,引领产业升级发展、高产高效发展。第四是全力推进规划电力项目进入国家、省“十三五”规划,重点建设大容量、高参数、低排放的火电机组。同时,以煤电为核心业务,新能源发电为辅助业务,电网通道建设为战略业务,实现数量规模向质量效益的转变。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址评价一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xx经济新区。园区不断创新建设发展模式。充分发挥市场机制作用,探索建立政府引导、业主开发、政企共建、项目先行等建设模式,积极培育1-2家具有品牌影响力和核心竞争力的产业园区开发运营商和产业园区管理上市公司。园区招商引资要坚持市场主导与政府引导相结合,从政府部门主导招商引资向专业化、市场化的招商引资运作机制转变。探索推行市县共建,政府与企业共建,企业与企业联建,引进国际国内企业承建,鼓励社会团体承建等多种联建方式,实现资源整合、功能互补、人才互动。强化土地集约利用,严格执行土地使用标准,加强土地开发利用动态监管。对产业园区闲置土地进行清理整顿,鼓励开展产业园区新增用地的前期开发和存量用地的二次开发,鼓励对现有工业用地通过追加投资、转型改造,提高单位土地面积投资强度和使用效率。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.71%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率7.44%,固定资产投资强度166.27万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13109.6513109.6532142.7432142.742709.661.1主要生产车间7865.797865.7919285.6419285.641679.991.2辅助生产车间4195.094195.0910285.6810285.68867.091.3其他生产车间1048.771048.771864.281864.28162.582仓储工程2781.402781.406471.866471.86396.792.1成品贮存695.35695.351617.961617.9699.202.2原料仓储1446.331446.333365.373365.37206.332.3辅助材料仓库639.72639.721488.531488.5391.263供配电工程148.34148.34148.34148.3410.233.1供配电室148.34148.34148.34148.3410.234给排水工程170.59170.59170.59170.599.154.1给排水170.59170.59170.59170.599.155服务性工程1761.551761.551761.551761.55108.005.1办公用房884.64884.64884.64884.6447.695.2生活服务876.91876.91876.91876.9163.446消防及环保工程496.94496.94496.94496.9434.286.1消防环保工程496.94496.94496.94496.9434.287项目总图工程74.1774.1774.1774.17-107.587.1场地及道路硬化4952.451018.691018.697.2场区围墙1018.694952.454952.457.3安全保卫室74.1774.1774.1774.178绿化工程1881.5565.85合计18542.6442099.4442099.443226.38六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6814.90万元,占计划投资的85.33%。其中:完成固定资产投资4395.49万元,占总投资的64.50%;完成流动资金投资2419.41,占总投资的35.50%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6814.901.1完成比例85.33%2完成固定资产投资万元4395.492.1完成比例64.50%3完成流动资金投资万元2419.413.1完成比例35.50%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员217人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1481.2人均年工资万元5.031.3年工资额万元815.702工程技术人员工资2.1平均人数人332.2人均年工资万元5.872.3年工资额万元209.463企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.963.3年工资额万元63.864品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.924.3年工资额万元86.185其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元4.345.3年工资额万元49.246职工工资总额万元7016.07五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6727.28(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3226.382418.99166.276727.281.1工程费用万元3226.382418.998275.771.1.1建筑工程费用万元3226.383226.3840.40%1.1.2设备购置及安装费万元2418.992418.9930.29%1.2工程建设其他费用万元1081.911081.9113.55%1.2.1无形资产万元529.99529.991.3预备费万元551.92551.921.3.1基本预备费万元276.05276.051.3.2涨价预备费万元275.87275.872建设期利息万元3固定资产投资现值万元6727.286727.28(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1259.70万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8275.773859.996036.448275.778275.778275.771.1应收账款万元2482.731365.501986.182482.732482.732482.731.2存货万元3724.102048.252979.283724.103724.103724.101.2.1原辅材料万元1117.23614.48893.781117.231117.231117.231.2.2燃料动力万元55.8630.7244.6955.8655.8655.861.2.3在产品万元1713.09942.201370.471713.091713.091713.091.2.4产成品万元837.92460.86670.34837.92837.92837.921.3现金万元2068.941137.921655.152068.942068.942068.942流动负债万元7016.073858.845612.867016.077016.077016.072.1应付账款万元7016.073858.845612.867016.077016.077016.073流动资金万元1259.70692.841007.761259.701259.701259.704铺底流动资金万元419.90230.94335.92419.90419.90419.90(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7986.98万元,其中:固定资产投资6727.28万元,占项目总投资的84.23%;流动资金1259.70万元,占项目总投资的15.77%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3226.38万元,占项目总投资的40.40%;设备购置费2418.99万元,占项目总投资的30.29%;其它投资1081.91万元,占项目总投资的13.55%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6727.28+1259.70=7986.98(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6727.2884.23%1.1项目建设投资万元6727.2884.23%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1259.7015.77%3总投资万元万元7986.98二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5955.40万元,总成本16188.47万元,利润总额-10233.07万元,净利润129.93万元,增值税183.18万元,税金及附加-7674.80万元,所得税-2558.27万元;第二年收入8662.40万元,总成本21678.33万元,利润总额-13015.93万元,净利润-9761.95万元,增值税266.45万元,税金及附加139.92万元,所得税-3253.98万元;第三年生产负荷100%,收入10828.00万元,总成本8413.30万元,利润总额2414.70万元,净利润1811.02万元,增值税333.06万元,税金及附加147.91万元,所得税603.67万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10828.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=333.06万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5955.408662.4010828.0010828.0010828.001.1KTV设备万元5955.408662.4010828.0010828.0010828.002现价增加值万元1905.732771.973464.963464.96

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