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文档简介
泓域咨询MACRO/ 步进力距微电机项目立项申请报告步进力距微电机项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入12366.42万元,同比增长24.17%(2406.91万元)。其中,主营业业务步进力距微电机生产及销售收入为11051.42万元,占营业总收入的89.37%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2830.28万元,较去年同期相比增长549.14万元,增长率24.07%;实现净利润2122.71万元,较去年同期相比增长463.31万元,增长率27.92%。二、项目概况(一)项目名称步进力距微电机项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积34430.54平方米(折合约51.62亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.00%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率5.09%,固定资产投资强度194.26万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积34430.54平方米,建筑物基底占地面积23068.46平方米,总建筑面积44071.09平方米,其中:规划建设主体工程29341.15平方米,项目规划绿化面积2242.93平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计125台(套),设备购置费2898.66万元。(七)节能分析“步进力距微电机项目建设项目”,年用电量1107798.09千瓦时,年总用水量12535.00立方米,项目年综合总耗能量(当量值)137.22吨标准煤/年。达产年综合节能量45.74吨标准煤/年,项目总节能率25.50%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12761.53万元,其中:固定资产投资10027.70万元,占项目总投资的78.58%;流动资金2733.83万元,占项目总投资的21.42%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21609.00万元,总成本费用16516.14万元,税金及附加222.02万元,利润总额5092.86万元,利税总额6017.34万元,税后净利润3819.64万元,达产年纳税总额2197.69万元;达产年投资利润率39.91%,投资利税率47.15%,投资回报率29.93%,全部投资回收期4.84年,提供就业职位348个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区步进力距微电机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区步进力距微电机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“步进力距微电机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位348个,达产年纳税总额2197.69万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.91%,投资利税率47.15%,全部投资回报率29.93%,全部投资回收期4.84年,固定资产投资回收期4.84年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、面向民营企业全面推广先进质量管理方法,参与质量标杆评选和品牌培育,加强中小企业质量管理培训辅导,推动出口食品企业内外销“同线同标同质”工作。推动民营企业参与行业自律活动,在重点领域实施质量管理、质量自我声明和质量追溯制度。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34430.5451.62亩1.1容积率1.281.2建筑系数67.00%1.3投资强度万元/亩194.261.4基底面积平方米23068.461.5总建筑面积平方米44071.091.6绿化面积平方米2242.93绿化率5.09%2总投资万元12761.532.1固定资产投资万元10027.702.1.1土建工程投资万元3577.412.1.1.1土建工程投资占比万元28.03%2.1.2设备投资万元2898.662.1.2.1设备投资占比22.71%2.1.3其它投资万元3551.632.1.3.1其它投资占比27.83%2.1.4固定资产投资占比78.58%2.2流动资金万元2733.832.2.1流动资金占比21.42%3收入万元21609.004总成本万元16516.145利润总额万元5092.866净利润万元3819.647所得税万元1.288增值税万元702.469税金及附加万元222.0210纳税总额万元2197.6911利税总额万元6017.3412投资利润率39.91%13投资利税率47.15%14投资回报率29.93%15回收期年4.8416设备数量台(套)12517年用电量千瓦时1107798.0918年用水量立方米12535.0019总能耗吨标准煤137.2220节能率25.50%21节能量吨标准煤45.7422员工数量人348第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、到2030年,战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量,我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心,形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇,走生态优先、绿色发展之路,引领全球绿色发展,也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出,要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承,是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。2、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址规划一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。园区全面落实中央创新驱动发展战略和全国科技创新大会精神,塑造依靠创新驱动的引领型发展。未来五年,经济发展进入新常态,以五大发展理念为引领,加大供给侧结构性改革成为经济社会主线。国家创新驱动发展战略纲要提出将创新驱动发展作为国家的优先战略,全国科技创新大会吹响建设世界科技强国的号角。“大众创业、万众创新”、“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”、“互联网+”、“中国制造2025”等一系列国家战略正在深入实施,需要区域性平台和核心载体的支撑,需要具备一定基础的园区和区域发挥示范引领作用。国家高新区、自创区要切实承担起创新示范和战略引领的使命,要准确把握未来发展的阶段性特征和新的任务要求,要塑造更多先发优势,真正成为创新驱动发展的核心载体,成为支撑和引领“十三五”时期转型发展的关键支点。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.00%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率5.09%,固定资产投资强度194.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16309.4016309.4029341.1529341.152619.901.1主要生产车间9785.649785.6417604.6917604.691624.341.2辅助生产车间5219.015219.019389.179389.17838.371.3其他生产车间1304.751304.751701.791701.79157.192仓储工程3460.273460.279574.469574.46621.752.1成品贮存865.07865.072393.612393.61155.442.2原料仓储1799.341799.344978.724978.72323.312.3辅助材料仓库795.86795.862202.132202.13143.003供配电工程184.55184.55184.55184.5513.483.1供配电室184.55184.55184.55184.5513.484给排水工程212.23212.23212.23212.2312.064.1给排水212.23212.23212.23212.2312.065服务性工程2191.502191.502191.502191.50142.315.1办公用房1047.701047.701047.701047.7058.805.2生活服务1143.801143.801143.801143.8073.916消防及环保工程618.23618.23618.23618.2345.176.1消防环保工程618.23618.23618.23618.2345.177项目总图工程92.2792.2792.2792.2757.887.1场地及道路硬化5959.531040.441040.447.2场区围墙1040.445959.535959.537.3安全保卫室92.2792.2792.2792.278绿化工程1853.1664.86合计23068.4644071.0944071.093577.41六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6447.30万元,占计划投资的50.52%。其中:完成固定资产投资4386.48万元,占总投资的68.04%;完成流动资金投资2060.82,占总投资的31.96%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6447.301.1完成比例50.52%2完成固定资产投资万元4386.482.1完成比例68.04%3完成流动资金投资万元2060.823.1完成比例31.96%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员348人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2371.2人均年工资万元5.491.3年工资额万元1010.682工程技术人员工资2.1平均人数人522.2人均年工资万元6.782.3年工资额万元320.733企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元6.513.3年工资额万元98.674品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.794.3年工资额万元140.805其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元7.055.3年工资额万元77.096职工工资总额万元12341.42五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10027.70(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3577.412898.66194.2610027.701.1工程费用万元3577.412898.6615075.251.1.1建筑工程费用万元3577.413577.4128.03%1.1.2设备购置及安装费万元2898.662898.6622.71%1.2工程建设其他费用万元3551.633551.6327.83%1.2.1无形资产万元1788.481788.481.3预备费万元1763.151763.151.3.1基本预备费万元778.58778.581.3.2涨价预备费万元984.57984.572建设期利息万元3固定资产投资现值万元10027.7010027.70(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2733.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15075.258035.9811919.9215075.2515075.2515075.251.1应收账款万元4522.572713.543618.064522.574522.574522.571.2存货万元6783.864070.325427.096783.866783.866783.861.2.1原辅材料万元2035.161221.091628.132035.162035.162035.161.2.2燃料动力万元101.7661.0581.41101.76101.76101.761.2.3在产品万元3120.581872.352496.463120.583120.583120.581.2.4产成品万元1526.37915.821221.091526.371526.371526.371.3现金万元3768.812261.293015.053768.813768.813768.812流动负债万元12341.427404.859873.1412341.4212341.4212341.422.1应付账款万元12341.427404.859873.1412341.4212341.4212341.423流动资金万元2733.831640.302187.062733.832733.832733.834铺底流动资金万元911.27546.77729.02911.27911.27911.27(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12761.53万元,其中:固定资产投资10027.70万元,占项目总投资的78.58%;流动资金2733.83万元,占项目总投资的21.42%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3577.41万元,占项目总投资的28.03%;设备购置费2898.66万元,占项目总投资的22.71%;其它投资3551.63万元,占项目总投资的27.83%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10027.70+2733.83=12761.53(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10027.7078.58%1.1项目建设投资万元10027.7078.58%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2733.8321.42%3总投资万元万元12761.53二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12965.40万元,总成本8041.42万元,利润总额4923.98万元,净利润188.30万元,增值税421.48万元,税金及附加3692.98万元,所得税1230.99万元;第二年收入17287.20万元,总成本10089.82万元,利润总额7197.38万元,净利润5398.03万元,增值税561.97万元,税金及附加205.16万元,所得税1799.35万元;第三年生产负荷100%,收入21609.00万元,总成本16516.14万元,利润总额5092.86万元,净利润3819.64万元,增值税702.46万元,税金及附加222.02万元,所得税1273.21万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21609.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=702.46万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12965.4017287.2021609.0021609.0021609.001.1步进力距微电机万元12965.4017287.2021609.0021609.0021609.002现价增加值万元4148.935531.906914.88691
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