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文档简介
泓域咨询MACRO/ 碳化硅陶瓷制品项目立项说明及投资计划碳化硅陶瓷制品项目立项说明及投资计划第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx科技公司实现营业收入7598.95万元,同比增长12.04%(816.33万元)。其中,主营业业务碳化硅陶瓷制品生产及销售收入为6862.07万元,占营业总收入的90.30%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1797.93万元,较去年同期相比增长190.35万元,增长率11.84%;实现净利润1348.45万元,较去年同期相比增长171.71万元,增长率14.59%。二、项目概况(一)项目名称碳化硅陶瓷制品项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积9518.09平方米(折合约14.27亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.38%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率5.85%,固定资产投资强度170.54万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积9518.09平方米,建筑物基底占地面积6794.01平方米,总建筑面积10469.90平方米,其中:规划建设主体工程6429.01平方米,项目规划绿化面积612.23平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计47台(套),设备购置费940.96万元。(七)节能分析“碳化硅陶瓷制品项目建设项目”,年用电量1372400.32千瓦时,年总用水量6282.90立方米,项目年综合总耗能量(当量值)169.21吨标准煤/年。达产年综合节能量56.40吨标准煤/年,项目总节能率21.89%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3539.48万元,其中:固定资产投资2433.61万元,占项目总投资的68.76%;流动资金1105.87万元,占项目总投资的31.24%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8524.00万元,总成本费用6488.69万元,税金及附加71.76万元,利润总额2035.31万元,利税总额2387.80万元,税后净利润1526.48万元,达产年纳税总额861.32万元;达产年投资利润率57.50%,投资利税率67.46%,投资回报率43.13%,全部投资回收期3.82年,提供就业职位149个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心碳化硅陶瓷制品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心碳化硅陶瓷制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“碳化硅陶瓷制品项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位149个,达产年纳税总额861.32万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率57.50%,投资利税率67.46%,全部投资回报率43.13%,全部投资回收期3.82年,固定资产投资回收期3.82年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2016年以来,“建设质量强国”写入政府工作报告,“实施质量强国战略”纳入国家“十三五”规划纲要。中国制造2025提出“质量为先”的基本方针,将“加强质量和品牌建设”列为九大战略任务之一,决定了质量和品牌要贯穿于建设制造强国的整个进程,要成为部署和落实各项任务的出发点和重要内容。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9518.0914.27亩1.1容积率1.101.2建筑系数71.38%1.3投资强度万元/亩170.541.4基底面积平方米6794.011.5总建筑面积平方米10469.901.6绿化面积平方米612.23绿化率5.85%2总投资万元3539.482.1固定资产投资万元2433.612.1.1土建工程投资万元833.742.1.1.1土建工程投资占比万元23.56%2.1.2设备投资万元940.962.1.2.1设备投资占比26.58%2.1.3其它投资万元658.912.1.3.1其它投资占比18.62%2.1.4固定资产投资占比68.76%2.2流动资金万元1105.872.2.1流动资金占比31.24%3收入万元8524.004总成本万元6488.695利润总额万元2035.316净利润万元1526.487所得税万元1.108增值税万元280.739税金及附加万元71.7610纳税总额万元861.3211利税总额万元2387.8012投资利润率57.50%13投资利税率67.46%14投资回报率43.13%15回收期年3.8216设备数量台(套)4717年用电量千瓦时1372400.3218年用水量立方米6282.9019总能耗吨标准煤169.2120节能率21.89%21节能量吨标准煤56.4022员工数量人149第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、根据“十三五”规划纲要,未来五年计划实施的100项重大工程及项目中,超过一半的和战略性新兴产业相关,以使战略性新兴产业增加值占GDP的比重达15%的战略目标顺利实现。2017年,促进战略性新兴产业发展的政策体系将进一步细化落地,政策组合进一步衔接优化,前沿技术和重点领域发展指导规划相继出台,产业调整和变革方面进一步明晰,产业发展将进入全面深入推进期。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。目前制造业PMI的回落主要受短期季节性因素影响,制造业后期走势仍具有平稳基础。非制造业则要注重强化非制造业快速发展的动力基础和需求基础,以更好发挥其对稳增长的基础性作用。二、必要性分析1、为深入贯彻落实党的十九大精神和省委、省政府关于转型升级、加快发展的一系列决策部署,按照市委、市政府总体工作部署和“四大两新一高”产业发展战略要求,我市制定了支持工业经济加快发展十项措施。十项措施旨在发挥政策措施的支持和激励作用,综合运用政策、资金等措施,帮助和支持工业企业破解发展遇到的困难问题,促进龙头骨干企业提质增效,推动大众创业、万众创新,激发市场主体活力,促进产业创新转型,为我市工业发展再添动力,加快实现工业经济向高质量发展转变。2、在产业层面,延伸产业链条,大力培育竞争新优势。在煤炭、化工、有色等重点产业,以产业链延伸为主线,不断提高精深加工度。引导传统支柱产业领域的重点企业从点式发展方式向链式发展方式转变。在承接产业转移中,明确产业链上的薄弱环节及空白点,找准与传统优势产业对接的切入点,积极引进能够与传统产业进行链式对接的新兴产业“蜂王型”企业或项目,以增量激活存量,带动传统产业更新改造。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址方案一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。园区是1992年经省政府批准设立的省级园区,现已开发利用土地11.5平方公里。园区作为当地经济建设的主战场、项目建设的最前沿、逐步呈现出自己的发展特点和比较优势。2016年实现财政收入8亿元,引内资到位40亿元,固定资产投资38亿元,出口总额9850万美元,累计完成基础设施投资12.5亿元。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.38%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率5.85%,固定资产投资强度170.54万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4803.374803.376429.016429.01563.151.1主要生产车间2882.022882.023857.413857.41349.151.2辅助生产车间1537.081537.082057.282057.28180.211.3其他生产车间384.27384.27372.88372.8833.792仓储工程1019.101019.102626.582626.58167.332.1成品贮存254.78254.78656.64656.6441.832.2原料仓储529.93529.931365.821365.8287.012.3辅助材料仓库234.39234.39604.11604.1138.493供配电工程54.3554.3554.3554.353.903.1供配电室54.3554.3554.3554.353.904给排水工程62.5062.5062.5062.503.484.1给排水62.5062.5062.5062.503.485服务性工程645.43645.43645.43645.4341.125.1办公用房339.16339.16339.16339.1621.415.2生活服务306.27306.27306.27306.2723.836消防及环保工程182.08182.08182.08182.0813.056.1消防环保工程182.08182.08182.08182.0813.057项目总图工程27.1827.1827.1827.1816.727.1场地及道路硬化1715.11331.90331.907.2场区围墙331.901715.111715.117.3安全保卫室27.1827.1827.1827.188绿化工程714.0124.99合计6794.0110469.9010469.90833.74六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2842.42万元,占计划投资的80.31%。其中:完成固定资产投资1964.96万元,占总投资的69.13%;完成流动资金投资877.46,占总投资的30.87%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2842.421.1完成比例80.31%2完成固定资产投资万元1964.962.1完成比例69.13%3完成流动资金投资万元877.463.1完成比例30.87%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员149人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1011.2人均年工资万元4.271.3年工资额万元581.662工程技术人员工资2.1平均人数人222.2人均年工资万元6.052.3年工资额万元135.583企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.363.3年工资额万元42.594品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.424.3年工资额万元68.305其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元5.295.3年工资额万元44.106职工工资总额万元4179.44五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2433.61(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元833.74940.96170.542433.611.1工程费用万元833.74940.965285.311.1.1建筑工程费用万元833.74833.7423.56%1.1.2设备购置及安装费万元940.96940.9626.58%1.2工程建设其他费用万元658.91658.9118.62%1.2.1无形资产万元360.60360.601.3预备费万元298.31298.311.3.1基本预备费万元169.65169.651.3.2涨价预备费万元128.66128.662建设期利息万元3固定资产投资现值万元2433.612433.61(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1105.87万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5285.313715.304669.165285.315285.315285.311.1应收账款万元1585.59872.081268.471585.591585.591585.591.2存货万元2378.391308.111902.712378.392378.392378.391.2.1原辅材料万元713.52392.43570.81713.52713.52713.521.2.2燃料动力万元35.6819.6228.5435.6835.6835.681.2.3在产品万元1094.06601.73875.251094.061094.061094.061.2.4产成品万元535.14294.33428.11535.14535.14535.141.3现金万元1321.33726.731057.061321.331321.331321.332流动负债万元4179.442298.693343.554179.444179.444179.442.1应付账款万元4179.442298.693343.554179.444179.444179.443流动资金万元1105.87608.23884.701105.871105.871105.874铺底流动资金万元368.62202.74294.90368.62368.62368.62(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3539.48万元,其中:固定资产投资2433.61万元,占项目总投资的68.76%;流动资金1105.87万元,占项目总投资的31.24%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资833.74万元,占项目总投资的23.56%;设备购置费940.96万元,占项目总投资的26.58%;其它投资658.91万元,占项目总投资的18.62%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2433.61+1105.87=3539.48(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2433.6168.76%1.1项目建设投资万元2433.6168.76%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1105.8731.24%3总投资万元万元3539.48二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4688.20万元,总成本23099.78万元,利润总额-18411.58万元,净利润56.60万元,增值税154.40万元,税金及附加-13808.69万元,所得税-4602.90万元;第二年收入6819.20万元,总成本30938.73万元,利润总额-24119.53万元,净利润-18089.65万元,增值税224.58万元,税金及附加65.02万元,所得税-6029.88万元;第三年生产负荷100%,收入8524.00万元,总成本6488.69万元,利润总额2035.31万元,净利润1526.48万元,增值税280.73万元,税金及附加71.76万元,所得税508.83万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8524.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=280.73万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4688.206819.208524.008524.008524.001.1碳化硅陶瓷制品万元4688.206819.208524.008524.008524.002现价增加值万元15
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