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文档简介

泓域咨询MACRO/ 片基投资项目立项申请报告片基投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入9691.68万元,同比增长9.33%(827.18万元)。其中,主营业业务片基生产及销售收入为9028.11万元,占营业总收入的93.15%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2706.54万元,较去年同期相比增长375.54万元,增长率16.11%;实现净利润2029.90万元,较去年同期相比增长292.54万元,增长率16.84%。二、项目概况(一)项目名称片基投资项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积15140.90平方米(折合约22.70亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.45%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率7.44%,固定资产投资强度170.12万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积15140.90平方米,建筑物基底占地面积11272.40平方米,总建筑面积23771.21平方米,其中:规划建设主体工程14716.17平方米,项目规划绿化面积1768.37平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计61台(套),设备购置费1473.18万元。(七)节能分析“片基投资项目建设项目”,年用电量730585.31千瓦时,年总用水量7917.27立方米,项目年综合总耗能量(当量值)90.47吨标准煤/年。达产年综合节能量35.18吨标准煤/年,项目总节能率22.77%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5203.93万元,其中:固定资产投资3861.72万元,占项目总投资的74.21%;流动资金1342.21万元,占项目总投资的25.79%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10785.00万元,总成本费用8218.30万元,税金及附加103.05万元,利润总额2566.70万元,利税总额3023.78万元,税后净利润1925.02万元,达产年纳税总额1098.75万元;达产年投资利润率49.32%,投资利税率58.11%,投资回报率36.99%,全部投资回收期4.20年,提供就业职位176个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区片基行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区片基产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“片基投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位176个,达产年纳税总额1098.75万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.32%,投资利税率58.11%,全部投资回报率36.99%,全部投资回收期4.20年,固定资产投资回收期4.20年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动民营企业积极履行社会责任。2016年12月,国务院印发生产者责任延伸制度推行方案,要求生产者开展生态设计、使用再生原料、规范回收利用并加强信息公开。国家发展和改革委员会正在研究制定饮料纸基复合包装和铅酸蓄电池生产者责任延伸制度落实方案。工业和信息化部联合财政部、商务部和科技部等选择17家单位开展第一批电器电子产品生产者责任延伸试点,为生产者责任延伸制度的完善提供了有力支撑。下一步,发展改革委、工业和信息化部将会同有关部门进一步扩大推行生产者责任延伸制度的试点范围,选择有条件的地区和有一定规模的企业开展自愿性和强制性相结合的试点工作,推进建立以资源节约、环境友好为导向的采购、生产、营销物流体系,推动民营企业积极履行社会责任。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15140.9022.70亩1.1容积率1.571.2建筑系数74.45%1.3投资强度万元/亩170.121.4基底面积平方米11272.401.5总建筑面积平方米23771.211.6绿化面积平方米1768.37绿化率7.44%2总投资万元5203.932.1固定资产投资万元3861.722.1.1土建工程投资万元2125.752.1.1.1土建工程投资占比万元40.85%2.1.2设备投资万元1473.182.1.2.1设备投资占比28.31%2.1.3其它投资万元262.792.1.3.1其它投资占比5.05%2.1.4固定资产投资占比74.21%2.2流动资金万元1342.212.2.1流动资金占比25.79%3收入万元10785.004总成本万元8218.305利润总额万元2566.706净利润万元1925.027所得税万元1.578增值税万元354.039税金及附加万元103.0510纳税总额万元1098.7511利税总额万元3023.7812投资利润率49.32%13投资利税率58.11%14投资回报率36.99%15回收期年4.2016设备数量台(套)6117年用电量千瓦时730585.3118年用水量立方米7917.2719总能耗吨标准煤90.4720节能率22.77%21节能量吨标准煤35.1822员工数量人176第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、2016年以来,中国加快推进“三大战略”从蓝图向现实转化。一是推进一带一路建设,一批交通、能源、通信等产能合作和重大标志性工程落定。二是新增长带、增长极支撑作用显现,京津冀协同发展重大项目加快实施,北京城市副中心加快规划建设,长江经济带生态保护,通用航空、城市轻轨等新兴综合交通建设进一步加强。三是新产业、新业态、新模式等新经济形态快速发展,如基于互联网、大数据、物联网和生物技术的应用创新快速拓展,制造业企业数字化车间、智能工厂改造提速。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。近两年,经济总体呈现稳中向好发展趋势,但“稳中有变”、经济“下行压力加大”,形势不容乐观。前期经济稳中向好、多项指标明显好转,主要受价格周期性变化影响。近期多项经济指标下行,需引起高度关注,同时要高度关注房地产、汽车、手机等领域的新变化,关注企业生产经营预期回落的变化。要努力保持工业经济稳定健康发展,下阶段要加快新旧动能转换,大力培育新产业发展壮大;加大实体经济降本、降费力度,增强企业活力和发展后劲;努力开拓国际市场;继续推进供给侧结构性改革,促进消费稳定扩大。二、必要性分析1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构,但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展,我国把新常态引入到了经济发展中去,但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇,同时也带来了很多挑战,让我国的经济无法快速发展,比如说财政收支平衡受影响,银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展,所以应该把控经济发展新常态趋势,应对不良影响。2、地方经济半年报披露接近尾声,从上半年经济运行情况来看,传统产业增速放缓,高新技术产业对经济增长的贡献日益凸显。技术进步、产业转型对发展的带动作用,也进一步提高了各地推动工业升级的积极性。上半年国民经济运行情况显示,经济新常态下,工业转型升级成为我国实现经济高质量发展的重要力量。根据国家统计局数据,上半年我国转型升级成效明显,新动能加快成长。从工业结构看,战略性新兴产业增加值同比增长8.7%,比规模以上工业快2个百分点。新能源汽车产量同比增长88.1%,工业机器人增长23.9%,集成电路增长15%。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址方案一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。园区培育科技创新企业,不断提升产业创新能力,对企业牵头承担国家工程实验室等国家级重大创新载体建设任务的,按省资助额1:1给予配套支持。对新获批的省级重点企业研究院、省级制造业创新中心,按上级要求给予配套资助。引导企业加大研发投入,市区企业经审核确认年研发投入达300万元以上的,奖励从4%提高到5%,单个企业不超过100万元。自2017年起至“十三五”期末,对有效发明专利所缴年费给予补助,第1?D6年每年补助50%,第7?D9年每年补助35%,第10?D15年每年补助25%。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.45%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率7.44%,固定资产投资强度170.12万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7969.597969.5914716.1714716.171447.601.1主要生产车间4781.754781.758829.708829.70897.511.2辅助生产车间2550.272550.274709.174709.17463.231.3其他生产车间637.57637.57853.54853.5486.862仓储工程1690.861690.865885.785885.78421.072.1成品贮存422.71422.711471.441471.44105.272.2原料仓储879.25879.253060.613060.61218.962.3辅助材料仓库388.90388.901353.731353.7396.853供配电工程90.1890.1890.1890.187.263.1供配电室90.1890.1890.1890.187.264给排水工程103.71103.71103.71103.716.494.1给排水103.71103.71103.71103.716.495服务性工程1070.881070.881070.881070.8876.615.1办公用房564.82564.82564.82564.8243.075.2生活服务506.06506.06506.06506.0642.876消防及环保工程302.10302.10302.10302.1024.316.1消防环保工程302.10302.10302.10302.1024.317项目总图工程45.0945.0945.0945.09109.427.1场地及道路硬化2881.57531.67531.677.2场区围墙531.672881.572881.577.3安全保卫室45.0945.0945.0945.098绿化工程942.4732.99合计11272.4023771.2123771.212125.75六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4988.60万元,占计划投资的95.86%。其中:完成固定资产投资3892.66万元,占总投资的78.03%;完成流动资金投资1095.94,占总投资的21.97%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4988.601.1完成比例95.86%2完成固定资产投资万元3892.662.1完成比例78.03%3完成流动资金投资万元1095.943.1完成比例21.97%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员176人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1201.2人均年工资万元5.091.3年工资额万元660.172工程技术人员工资2.1平均人数人262.2人均年工资万元6.042.3年工资额万元155.473企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.823.3年工资额万元51.104品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.034.3年工资额万元71.365其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元4.075.3年工资额万元54.316职工工资总额万元6090.77五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3861.72(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2125.751473.18170.123861.721.1工程费用万元2125.751473.187432.981.1.1建筑工程费用万元2125.752125.7540.85%1.1.2设备购置及安装费万元1473.181473.1828.31%1.2工程建设其他费用万元262.79262.795.05%1.2.1无形资产万元147.06147.061.3预备费万元115.73115.731.3.1基本预备费万元68.0068.001.3.2涨价预备费万元47.7347.732建设期利息万元3固定资产投资现值万元3861.723861.72(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1342.21万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7432.984354.645180.847432.987432.987432.981.1应收账款万元2229.891449.431783.922229.892229.892229.891.2存货万元3344.842174.152675.873344.843344.843344.841.2.1原辅材料万元1003.45652.24802.761003.451003.451003.451.2.2燃料动力万元50.1732.6140.1450.1750.1750.171.2.3在产品万元1538.631000.111230.901538.631538.631538.631.2.4产成品万元752.59489.18602.07752.59752.59752.591.3现金万元1858.241207.861486.601858.241858.241858.242流动负债万元6090.773959.004872.626090.776090.776090.772.1应付账款万元6090.773959.004872.626090.776090.776090.773流动资金万元1342.21872.441073.771342.211342.211342.214铺底流动资金万元447.40290.81357.92447.40447.40447.40(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5203.93万元,其中:固定资产投资3861.72万元,占项目总投资的74.21%;流动资金1342.21万元,占项目总投资的25.79%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2125.75万元,占项目总投资的40.85%;设备购置费1473.18万元,占项目总投资的28.31%;其它投资262.79万元,占项目总投资的5.05%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3861.72+1342.21=5203.93(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3861.7274.21%1.1项目建设投资万元3861.7274.21%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1342.2125.79%3总投资万元万元5203.93二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7010.25万元,总成本13773.61万元,利润总额-6763.36万元,净利润88.18万元,增值税230.12万元,税金及附加-5072.52万元,所得税-1690.84万元;第二年收入8628.00万元,总成本16352.36万元,利润总额-7724.36万元,净利润-5793.27万元,增值税283.22万元,税金及附加94.55万元,所得税-1931.09万元;第三年生产负荷100%,收入10785.00万元,总成本8218.30万元,利润总额2566.70万元,净利润1925.02万元,增值税354.03万元,税金及附加103.05万元,所得税641.67万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10785.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=354.03万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7010.258628.0010785.0010785.0010785.001.1片基万元7010.258628.0010785.0010785.0010785.002现价增加值万元2243.282

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