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文档简介
泓域咨询MACRO/ 自套式低压电容器项目立项申请报告自套式低压电容器项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx有限公司实现营业收入13546.69万元,同比增长18.59%(2123.94万元)。其中,主营业业务自套式低压电容器生产及销售收入为12868.57万元,占营业总收入的94.99%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3415.39万元,较去年同期相比增长757.28万元,增长率28.49%;实现净利润2561.54万元,较去年同期相比增长428.19万元,增长率20.07%。二、项目概况(一)项目名称自套式低压电容器项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积38459.22平方米(折合约57.66亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.70%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率7.66%,固定资产投资强度193.31万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积38459.22平方米,建筑物基底占地面积19498.82平方米,总建筑面积53842.91平方米,其中:规划建设主体工程41722.45平方米,项目规划绿化面积4123.52平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计138台(套),设备购置费2968.40万元。(七)节能分析“自套式低压电容器项目建设项目”,年用电量1207064.61千瓦时,年总用水量11835.66立方米,项目年综合总耗能量(当量值)149.36吨标准煤/年。达产年综合节能量37.34吨标准煤/年,项目总节能率23.95%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12724.90万元,其中:固定资产投资11146.25万元,占项目总投资的87.59%;流动资金1578.65万元,占项目总投资的12.41%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14425.00万元,总成本费用11148.60万元,税金及附加208.07万元,利润总额3276.40万元,利税总额3936.39万元,税后净利润2457.30万元,达产年纳税总额1479.09万元;达产年投资利润率25.75%,投资利税率30.93%,投资回报率19.31%,全部投资回收期6.68年,提供就业职位253个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区自套式低压电容器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区自套式低压电容器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“自套式低压电容器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位253个,达产年纳税总额1479.09万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.75%,投资利税率30.93%,全部投资回报率19.31%,全部投资回收期6.68年,固定资产投资回收期6.68年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2016年7月发布的发展服务型制造专项行动指南,作为中国制造20251+X体系的一个重要组成部分,明确提出设计服务提升、制造效能提升、客户价值提升和服务模式创新等四大行动。制订了发展目标,即到2018年,培育50家服务能力强、行业影响大的示范企业;支持100项服务水平高、带动作用好的示范项目;建设50个功能完备、运转高效的公共服务平台。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38459.2257.66亩1.1容积率1.401.2建筑系数50.70%1.3投资强度万元/亩193.311.4基底面积平方米19498.821.5总建筑面积平方米53842.911.6绿化面积平方米4123.52绿化率7.66%2总投资万元12724.902.1固定资产投资万元11146.252.1.1土建工程投资万元3863.802.1.1.1土建工程投资占比万元30.36%2.1.2设备投资万元2968.402.1.2.1设备投资占比23.33%2.1.3其它投资万元4314.052.1.3.1其它投资占比33.90%2.1.4固定资产投资占比87.59%2.2流动资金万元1578.652.2.1流动资金占比12.41%3收入万元14425.004总成本万元11148.605利润总额万元3276.406净利润万元2457.307所得税万元1.408增值税万元451.929税金及附加万元208.0710纳税总额万元1479.0911利税总额万元3936.3912投资利润率25.75%13投资利税率30.93%14投资回报率19.31%15回收期年6.6816设备数量台(套)13817年用电量千瓦时1207064.6118年用水量立方米11835.6619总能耗吨标准煤149.3620节能率23.95%21节能量吨标准煤37.3422员工数量人253第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、在今年的政府工作报告中,“以创新引领实体经济转型升级”被列为2017年重点工作任务之一。同时,国务院总理指出,加快培育壮大新兴产业。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。当今世界,和平与发展仍是时代主题;破解世界性难题还需加强国际合作;经济全球化大势不会逆转;新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起;随着我国不断扩大开放,各国都希望在中国寻找更多发展机遇,这些因素有力支撑了党中央有关“重要战略机遇期”的判断。当前形势是长期和短期、内部和外部等因素共同作用的结果。必须保持清醒头脑,坚持从实际出发,辩证看待形势变化。我国发展仍处于应当大有作为也能够大有作为的重要战略机遇期,完全有条件、有能力、有信心实现经济高质量发展。二、必要性分析1、在今年中央经济工作会议上,习近平总书记以辩证唯物主义方法,对我国经济发展进入新常态的重要思想进行了系统阐述,对统一全党对我国经济发展进入新阶段的认识,指导各项经济工作,具有重大意义。新常态的提出是符合经济规律、尊重经济规律的直接体现。以工业化为标志,启动现代经济增长的国家,总体可分为两类,一类是先行国家,一类是后发国家。在后发国家追赶先行国家的过程中,由于后发优势的存在,在经济起飞后,通常会在一段时期内出现高速增长,经济发展和人民生活的水平与先行国家的差距迅速缩小。但随着后发优势的逐步消减,经历一个高增长阶段后,这些国家的经济增速会明显回落,而且回落的时点往往发生在人均GDP达到1万至1.2万美元(购买力平价)的阶段。德国、日本、韩国以及中国台湾地区等经济体的发展,无一例外地经历了这一过程。中国作为一个快速工业化、城镇化的社会主义国家,虽然有自身发展的特殊性,但发展轨迹总体符合经济发展的这一规律。按照购买力平价计算,中国目前人均GDP已经接近1万美元,经济增长换挡减速特征十分明显,这正是由工业化特征下后发经济发展规律的主导所致。在这个时期,中央提出新常态判断,强调保持战略定力,不对经济阶段性下滑采取强刺激,正是按经济规律办事的直接体现。2、加快发展高新技术产业。按照重点突破、跨越发展、掌握核心技术的原则,加快实施一批高新技术产业项目,培育一批高新技术企业,发展一批高新技术产业群。力争到2020年,形成通信与网络设备、生物与新医药、电子元器件、仪器仪表、新能源、新材料、软件服务等7个重点优势产业,高新技术企业数量增长1倍以上。高水平规划建设国家级高新技术产业开发区和产业基地以及一批省级高新技术产业园和高新技术特色产业基地。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址方案一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜期,是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面,国际金融危机的深层次影响依然存在,国内结构性改革带来的阵痛仍将持续,各种矛盾愈加凸显,各种挑战前所未有。另一方面,世界新一轮科技革命蓬勃兴起,国家全面深化改革持续发力,我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现,广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨,有利于我们坚定赶超发展的信心和决心,在新起点上创造新的业绩。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.70%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率7.66%,固定资产投资强度193.31万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13785.6713785.6741722.4541722.453293.431.1主要生产车间8271.408271.4025033.4725033.472041.931.2辅助生产车间4411.414411.4113351.1813351.181053.901.3其他生产车间1102.851102.852419.902419.90197.612仓储工程2924.822924.827878.307878.30452.282.1成品贮存731.21731.211969.581969.58113.072.2原料仓储1520.911520.914096.724096.72235.192.3辅助材料仓库672.71672.711812.011812.01104.023供配电工程155.99155.99155.99155.9910.073.1供配电室155.99155.99155.99155.9910.074给排水工程179.39179.39179.39179.399.014.1给排水179.39179.39179.39179.399.015服务性工程1852.391852.391852.391852.39106.345.1办公用房957.66957.66957.66957.6649.505.2生活服务894.73894.73894.73894.7362.246消防及环保工程522.57522.57522.57522.5733.756.1消防环保工程522.57522.57522.57522.5733.757项目总图工程78.0078.0078.0078.00-106.707.1场地及道路硬化5177.611119.421119.427.2场区围墙1119.425177.615177.617.3安全保卫室78.0078.0078.0078.008绿化工程1874.9365.62合计19498.8253842.9153842.913863.80六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12058.82万元,占计划投资的94.77%。其中:完成固定资产投资7627.53万元,占总投资的63.25%;完成流动资金投资4431.29,占总投资的36.75%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12058.821.1完成比例94.77%2完成固定资产投资万元7627.532.1完成比例63.25%3完成流动资金投资万元4431.293.1完成比例36.75%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员253人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1721.2人均年工资万元5.701.3年工资额万元716.992工程技术人员工资2.1平均人数人382.2人均年工资万元5.592.3年工资额万元226.503企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.873.3年工资额万元75.124品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.344.3年工资额万元109.945其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元4.015.3年工资额万元66.666职工工资总额万元9425.17五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11146.25(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3863.802968.40193.3111146.251.1工程费用万元3863.802968.4011003.821.1.1建筑工程费用万元3863.803863.8030.36%1.1.2设备购置及安装费万元2968.402968.4023.33%1.2工程建设其他费用万元4314.054314.0533.90%1.2.1无形资产万元1899.671899.671.3预备费万元2414.382414.381.3.1基本预备费万元1075.431075.431.3.2涨价预备费万元1338.951338.952建设期利息万元3固定资产投资现值万元11146.2511146.25(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1578.65万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11003.824394.958840.8111003.8211003.8211003.821.1应收账款万元3301.151485.522640.923301.153301.153301.151.2存货万元4951.722228.273961.384951.724951.724951.721.2.1原辅材料万元1485.52668.481188.411485.521485.521485.521.2.2燃料动力万元74.2833.4259.4274.2874.2874.281.2.3在产品万元2277.791025.011822.232277.792277.792277.791.2.4产成品万元1114.14501.36891.311114.141114.141114.141.3现金万元2750.951237.932200.762750.952750.952750.952流动负债万元9425.174241.337540.149425.179425.179425.172.1应付账款万元9425.174241.337540.149425.179425.179425.173流动资金万元1578.65710.391262.921578.651578.651578.654铺底流动资金万元526.21236.80420.97526.21526.21526.21(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12724.90万元,其中:固定资产投资11146.25万元,占项目总投资的87.59%;流动资金1578.65万元,占项目总投资的12.41%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3863.80万元,占项目总投资的30.36%;设备购置费2968.40万元,占项目总投资的23.33%;其它投资4314.05万元,占项目总投资的33.90%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11146.25+1578.65=12724.90(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11146.2587.59%1.1项目建设投资万元11146.2587.59%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1578.6512.41%3总投资万元万元12724.90二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6491.25万元,总成本6236.91万元,利润总额254.34万元,净利润178.24万元,增值税203.36万元,税金及附加190.75万元,所得税63.59万元;第二年收入11540.00万元,总成本9326.58万元,利润总额2213.42万元,净利润1660.06万元,增值税361.54万元,税金及附加197.22万元,所得税553.36万元;第三年生产负荷100%,收入14425.00万元,总成本11148.60万元,利润总额3276.40万元,净利润2457.30万元,增值税451.92万元,税金及附加208.07万元,所得税819.10万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14425.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=451.92万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6491.2511540.0014425.0014425.0014425.001.1自套式低压电容器万元6491.2511540.0014425.0014425.0014425.002现价增加值万元2077.20369
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