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文档简介
泓域咨询MACRO/ 密度天平项目立项申请报告密度天平项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx集团实现营业收入2663.02万元,同比增长17.61%(398.72万元)。其中,主营业业务密度天平生产及销售收入为2198.70万元,占营业总收入的82.56%。根据初步统计测算,公司实现利润总额634.19万元,较去年同期相比增长115.59万元,增长率22.29%;实现净利润475.64万元,较去年同期相比增长86.17万元,增长率22.12%。二、项目概况(一)项目名称密度天平项目(二)项目选址某新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积9378.02平方米(折合约14.06亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.93%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率7.96%,固定资产投资强度166.26万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积9378.02平方米,建筑物基底占地面积5526.47平方米,总建筑面积13316.79平方米,其中:规划建设主体工程9096.51平方米,项目规划绿化面积1060.57平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费1004.17万元。(七)节能分析“密度天平项目建设项目”,年用电量509269.79千瓦时,年总用水量1844.29立方米,项目年综合总耗能量(当量值)62.75吨标准煤/年。达产年综合节能量24.40吨标准煤/年,项目总节能率29.29%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某新兴产业示范基地发展规划,符合某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2693.79万元,其中:固定资产投资2337.62万元,占项目总投资的86.78%;流动资金356.17万元,占项目总投资的13.22%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入2696.00万元,总成本费用2022.57万元,税金及附加48.66万元,利润总额673.43万元,利税总额814.98万元,税后净利润505.07万元,达产年纳税总额309.91万元;达产年投资利润率25.00%,投资利税率30.25%,投资回报率18.75%,全部投资回收期6.83年,提供就业职位52个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某新兴产业示范基地及某新兴产业示范基地密度天平行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某新兴产业示范基地密度天平产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“密度天平项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位52个,达产年纳税总额309.91万元,可以促进某新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.00%,投资利税率30.25%,全部投资回报率18.75%,全部投资回收期6.83年,固定资产投资回收期6.83年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业,对于促进民营企业健康发展,增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9378.0214.06亩1.1容积率1.421.2建筑系数58.93%1.3投资强度万元/亩166.261.4基底面积平方米5526.471.5总建筑面积平方米13316.791.6绿化面积平方米1060.57绿化率7.96%2总投资万元2693.792.1固定资产投资万元2337.622.1.1土建工程投资万元973.972.1.1.1土建工程投资占比万元36.16%2.1.2设备投资万元1004.172.1.2.1设备投资占比37.28%2.1.3其它投资万元359.482.1.3.1其它投资占比13.34%2.1.4固定资产投资占比86.78%2.2流动资金万元356.172.2.1流动资金占比13.22%3收入万元2696.004总成本万元2022.575利润总额万元673.436净利润万元505.077所得税万元1.428增值税万元92.899税金及附加万元48.6610纳税总额万元309.9111利税总额万元814.9812投资利润率25.00%13投资利税率30.25%14投资回报率18.75%15回收期年6.8316设备数量台(套)10417年用电量千瓦时509269.7918年用水量立方米1844.2919总能耗吨标准煤62.7520节能率29.29%21节能量吨标准煤24.4022员工数量人52第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、在“十二五”国家战略性新兴产业发展规划中,明确要加快培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等七大战略性新兴产业。 “十三五”国家战略性新兴产业领域的选择与“十二五”一脉相承,在前期发展基础上根据科技创新前沿发展情况和经济社会发展的重大需求,整合创新为五大领域。其中,数字创意近年来有突破性发展,被纳入“十三五”战略性新兴产业重点领域。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。今年上半年国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势,结构调整深入推进,新旧动能接续转换,质量效益稳步提升,经济迈向高质量发展起步良好。下半年,房地产投资有望保持一个比较快的增长,对外贸易确实面临一些挑战,但是也有很多有利的因素,总体还是有望保持平稳较快的增长。二、必要性分析1、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。2、当前,各地各部门的一项首要工作,就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想,把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来,统一到落实党的十九大确定的目标任务上来,统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来,落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进,确保经济工作明年开好局、起好步,推动我国经济向高质量发展不断迈进。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于某新兴产业示范基地。园区培育特色产业园区发展。围绕高端装备制造、轨道交通、航空航天、节能与新能源汽车、新一代信息技术、新材料、新能源、节能环保、生物医药等新兴产业。发挥园区的辐射带动作用,积极推进省级高新区建设布局,引导产业园区走创新发展之路。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.93%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率7.96%,固定资产投资强度166.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3907.213907.219096.519096.51731.841.1主要生产车间2344.332344.335457.915457.91453.741.2辅助生产车间1250.311250.312910.882910.88234.191.3其他生产车间312.58312.58527.60527.6043.912仓储工程828.97828.972743.182743.18160.512.1成品贮存207.24207.24685.79685.7940.132.2原料仓储431.06431.061426.451426.4583.472.3辅助材料仓库190.66190.66630.93630.9336.923供配电工程44.2144.2144.2144.212.913.1供配电室44.2144.2144.2144.212.914给排水工程50.8450.8450.8450.842.604.1给排水50.8450.8450.8450.842.605服务性工程525.01525.01525.01525.0130.725.1办公用房301.09301.09301.09301.0915.285.2生活服务223.92223.92223.92223.9215.986消防及环保工程148.11148.11148.11148.119.756.1消防环保工程148.11148.11148.11148.119.757项目总图工程22.1122.1122.1122.1114.327.1场地及道路硬化1537.55229.02229.027.2场区围墙229.021537.551537.557.3安全保卫室22.1122.1122.1122.118绿化工程609.2521.32合计5526.4713316.7913316.79973.97六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2306.21万元,占计划投资的85.61%。其中:完成固定资产投资1576.25万元,占总投资的68.35%;完成流动资金投资729.96,占总投资的31.65%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2306.211.1完成比例85.61%2完成固定资产投资万元1576.252.1完成比例68.35%3完成流动资金投资万元729.963.1完成比例31.65%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员52人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人351.2人均年工资万元5.671.3年工资额万元163.532工程技术人员工资2.1平均人数人82.2人均年工资万元5.352.3年工资额万元43.983企业管理人员工资3.1平均人数人23.2人均年工资万元6.223.3年工资额万元14.134品质管理人员工资4.1平均人数人44.2人均年工资万元5.024.3年工资额万元20.095其他人员工资5.1平均人数人35.2人均年工资万元6.295.3年工资额万元19.696职工工资总额万元1769.15五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2337.62(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元973.971004.17166.262337.621.1工程费用万元973.971004.172125.321.1.1建筑工程费用万元973.97973.9736.16%1.1.2设备购置及安装费万元1004.171004.1737.28%1.2工程建设其他费用万元359.48359.4813.34%1.2.1无形资产万元168.13168.131.3预备费万元191.35191.351.3.1基本预备费万元90.7490.741.3.2涨价预备费万元100.61100.612建设期利息万元3固定资产投资现值万元2337.622337.62(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金356.17万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2125.32680.691288.882125.322125.322125.321.1应收账款万元637.60255.04478.20637.60637.60637.601.2存货万元956.39382.56717.30956.39956.39956.391.2.1原辅材料万元286.92114.77215.19286.92286.92286.921.2.2燃料动力万元14.355.7410.7614.3514.3514.351.2.3在产品万元439.94175.98329.95439.94439.94439.941.2.4产成品万元215.1986.08161.39215.19215.19215.191.3现金万元531.33212.53398.50531.33531.33531.332流动负债万元1769.15707.661326.861769.151769.151769.152.1应付账款万元1769.15707.661326.861769.151769.151769.153流动资金万元356.17142.47267.13356.17356.17356.174铺底流动资金万元118.7247.4989.04118.72118.72118.72(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2693.79万元,其中:固定资产投资2337.62万元,占项目总投资的86.78%;流动资金356.17万元,占项目总投资的13.22%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资973.97万元,占项目总投资的36.16%;设备购置费1004.17万元,占项目总投资的37.28%;其它投资359.48万元,占项目总投资的13.34%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2337.62+356.17=2693.79(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2337.6286.78%1.1项目建设投资万元2337.6286.78%1.2建设期利息万元-2流动资金万元356.1713.22%3总投资万元万元2693.79二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入1078.40万元,总成本1436.16万元,利润总额-357.76万元,净利润41.97万元,增值税37.16万元,税金及附加-268.32万元,所得税-89.44万元;第二年收入2022.00万元,总成本2247.66万元,利润总额-225.66万元,净利润-169.25万元,增值税69.67万元,税金及附加45.87万元,所得税-56.41万元;第三年生产负荷100%,收入2696.00万元,总成本2022.57万元,利润总额673.43万元,净利润505.07万元,增值税92.89万元,税金及附加48.66万元,所得税168.36万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入2696.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=92.89万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元1078.402022.002696.002696.002696.001.1密度天平万元1078.402022.002696.002696.002696.002现价增加值万
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