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泓域咨询MACRO/ 聚丙烯水晶膜项目立项申请报告聚丙烯水晶膜项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx集团实现营业收入20659.19万元,同比增长9.21%(1742.96万元)。其中,主营业业务聚丙烯水晶膜生产及销售收入为19317.24万元,占营业总收入的93.50%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4961.51万元,较去年同期相比增长499.33万元,增长率11.19%;实现净利润3721.13万元,较去年同期相比增长510.48万元,增长率15.90%。二、项目概况(一)项目名称聚丙烯水晶膜项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积44548.93平方米(折合约66.79亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.79%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率7.08%,固定资产投资强度185.36万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积44548.93平方米,建筑物基底占地面积23517.38平方米,总建筑面积45439.91平方米,其中:规划建设主体工程34969.05平方米,项目规划绿化面积3218.29平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计154台(套),设备购置费3637.15万元。(七)节能分析“聚丙烯水晶膜项目建设项目”,年用电量1056130.68千瓦时,年总用水量24803.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)131.92吨标准煤/年。达产年综合节能量41.66吨标准煤/年,项目总节能率26.98%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16834.64万元,其中:固定资产投资12380.19万元,占项目总投资的73.54%;流动资金4454.45万元,占项目总投资的26.46%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入32112.00万元,总成本费用24351.68万元,税金及附加306.64万元,利润总额7760.32万元,利税总额9137.35万元,税后净利润5820.24万元,达产年纳税总额3317.11万元;达产年投资利润率46.10%,投资利税率54.28%,投资回报率34.57%,全部投资回收期4.39年,提供就业职位527个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区聚丙烯水晶膜行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区聚丙烯水晶膜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“聚丙烯水晶膜项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位527个,达产年纳税总额3317.11万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.10%,投资利税率54.28%,全部投资回报率34.57%,全部投资回收期4.39年,固定资产投资回收期4.39年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、健全人才激励体系,提升企业管理水平。要实现制造业转型升级,必须把弘扬企业家精神,造就优秀企业家队伍提升到更加重要的地位,同时也要加快培养与现代企业制度相适应的职业经理人和专业人才队伍。报告从加强对企业家的关注保障和培训锻炼,鼓励引导社会组织为民营企业发展提供诊断和管理咨询服务,完善人才评价评定、薪酬设计、培训激励等方面提出保障指引,不断提升企业管理水平。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米44548.9366.79亩1.1容积率1.021.2建筑系数52.79%1.3投资强度万元/亩185.361.4基底面积平方米23517.381.5总建筑面积平方米45439.911.6绿化面积平方米3218.29绿化率7.08%2总投资万元16834.642.1固定资产投资万元12380.192.1.1土建工程投资万元3890.602.1.1.1土建工程投资占比万元23.11%2.1.2设备投资万元3637.152.1.2.1设备投资占比21.61%2.1.3其它投资万元4852.442.1.3.1其它投资占比28.82%2.1.4固定资产投资占比73.54%2.2流动资金万元4454.452.2.1流动资金占比26.46%3收入万元32112.004总成本万元24351.685利润总额万元7760.326净利润万元5820.247所得税万元1.028增值税万元1070.399税金及附加万元306.6410纳税总额万元3317.1111利税总额万元9137.3512投资利润率46.10%13投资利税率54.28%14投资回报率34.57%15回收期年4.3916设备数量台(套)15417年用电量千瓦时1056130.6818年用水量立方米24803.1819总能耗吨标准煤131.9220节能率26.98%21节能量吨标准煤41.6622员工数量人527第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、创新能力和竞争力明显提高,形成全球产业发展新高地。攻克一批关键核心技术,发明专利拥有量年均增速达到15%以上,建成一批重大产业技术创新平台,产业创新能力跻身世界前列,在若干重要领域形成先发优势,产品质量明显提升。节能环保、新能源、生物等领域新产品和新服务的可及性大幅提升。知识产权保护更加严格,激励创新的政策法规更加健全。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。当前,我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。国家统计局最近发布的数据显示,2015年至2017年我国经济发展新动能指数分别为123.5、156.7、210.1,分别比上年增长23.5%、26.9%和34.1%,呈逐年加速之势。二、必要性分析1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展,包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济,而不是总量经济;着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展,而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展,用发展促增长。2、推进制造业智能化转型,支持实施智能制造工程。智能制造是新一代信息技术与先进制造技术的深度融合,加快推进制造业智能化转型,是推动产业向高端迈进,实现制造业转型升级的关键所在,也是“中国制造2025”的重中之重。2015年,财政部会同工信部启动智能制造工作。“十三五”时期,中央财政将持续支持实施智能制造综合标准化与新模式应用,主要夯实智能制造发展基础。经过几年来的持续支持,智能制造所支持项目关键技术装备自主化率达到70%以上,打造了一批以国产装备、国产软件、国产数控系统为代表的数字化车间,不仅支撑了国家智能制造标准体系的建设,推动了国产软硬件产品的创新应用,而且带动了社会投资,探索形成了市场主导、政府引导的智能制造发展模式。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。深化体制机制改革,促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量,成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强领导下,我市积极应对复杂多变经济形势,深入实施振兴发展战略,扎实做好打基础利长远工作,着力转变经济发展方式,有效提升发展质量和效益,在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实力稳步增强,预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元,三次产业结构优化调整为14.8:38.8:46.4,与2010年相比,工业增加值率提高7.7个百分点,单位GDP能耗下降21个百分点,第三产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.79%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率7.08%,固定资产投资强度185.36万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16626.7916626.7934969.0534969.053293.481.1主要生产车间9976.079976.0720981.4320981.432041.961.2辅助生产车间5320.575320.5711190.1011190.101053.911.3其他生产车间1330.141330.142028.202028.20197.612仓储工程3527.613527.616806.066806.06466.192.1成品贮存881.90881.901701.521701.52116.552.2原料仓储1834.361834.363539.153539.15242.422.3辅助材料仓库811.35811.351565.391565.39107.223供配电工程188.14188.14188.14188.1414.503.1供配电室188.14188.14188.14188.1414.504给排水工程216.36216.36216.36216.3612.974.1给排水216.36216.36216.36216.3612.975服务性工程2234.152234.152234.152234.15153.035.1办公用房1261.161261.161261.161261.1671.285.2生活服务972.99972.99972.99972.9986.706消防及环保工程630.27630.27630.27630.2748.576.1消防环保工程630.27630.27630.27630.2748.577项目总图工程94.0794.0794.0794.07-193.997.1场地及道路硬化6468.131010.871010.877.2场区围墙1010.876468.136468.137.3安全保卫室94.0794.0794.0794.078绿化工程2738.6195.85合计23517.3845439.9145439.913890.60六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9784.66万元,占计划投资的58.12%。其中:完成固定资产投资5932.94万元,占总投资的60.64%;完成流动资金投资3851.72,占总投资的39.36%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9784.661.1完成比例58.12%2完成固定资产投资万元5932.942.1完成比例60.64%3完成流动资金投资万元3851.723.1完成比例39.36%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员527人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3581.2人均年工资万元4.401.3年工资额万元2071.852工程技术人员工资2.1平均人数人792.2人均年工资万元5.562.3年工资额万元417.033企业管理人员工资3.1平均人数人213.2人均年工资万元7.533.3年工资额万元153.444品质管理人员工资4.1平均人数人424.2人均年工资万元5.524.3年工资额万元226.755其他人员工资5.1平均人数人275.2人均年工资万元4.105.3年工资额万元187.436职工工资总额万元19060.21五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12380.19(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3890.603637.15185.3612380.191.1工程费用万元3890.603637.1523514.661.1.1建筑工程费用万元3890.603890.6023.11%1.1.2设备购置及安装费万元3637.153637.1521.61%1.2工程建设其他费用万元4852.444852.4428.82%1.2.1无形资产万元2032.162032.161.3预备费万元2820.282820.281.3.1基本预备费万元1289.401289.401.3.2涨价预备费万元1530.881530.882建设期利息万元3固定资产投资现值万元12380.1912380.19(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4454.45万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23514.6615151.6518960.1523514.6623514.6623514.661.1应收账款万元7054.404232.645290.807054.407054.407054.401.2存货万元10581.606348.967936.2010581.6010581.6010581.601.2.1原辅材料万元3174.481904.692380.863174.483174.483174.481.2.2燃料动力万元158.7295.23119.04158.72158.72158.721.2.3在产品万元4867.542920.523650.654867.544867.544867.541.2.4产成品万元2380.861428.521785.642380.862380.862380.861.3现金万元5878.663527.204409.005878.665878.665878.662流动负债万元19060.2111436.1314295.1619060.2119060.2119060.212.1应付账款万元19060.2111436.1314295.1619060.2119060.2119060.213流动资金万元4454.452672.673340.844454.454454.454454.454铺底流动资金万元1484.80890.891113.611484.801484.801484.80(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16834.64万元,其中:固定资产投资12380.19万元,占项目总投资的73.54%;流动资金4454.45万元,占项目总投资的26.46%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3890.60万元,占项目总投资的23.11%;设备购置费3637.15万元,占项目总投资的21.61%;其它投资4852.44万元,占项目总投资的28.82%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12380.19+4454.45=16834.64(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12380.1973.54%1.1项目建设投资万元12380.1973.54%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4454.4526.46%3总投资万元万元16834.64二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入19267.20万元,总成本18210.27万元,利润总额1056.93万元,净利润255.26万元,增值税642.23万元,税金及附加792.70万元,所得税264.23万元;第二年收入24084.00万元,总成本21909.18万元,利润总额2174.82万元,净利润1631.11万元,增值税802.79万元,税金及附加274.53万元,所得税543.71万元;第三年生产负荷100%,收入32112.00万元,总成本24351.68万元,利润总额7760.32万元,净利润5820.24万元,增值税1070.39万元,税金及附加306.64万元,所得税1940.08万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入32112.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1070.39万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元19267.2024084.0032112.0032112.0032112.001.1聚丙烯水晶膜万元19267.2024084.0032112.0032112.0032112.002现价增加值万元6165.507706.8810275.841027
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