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文档简介
泓域咨询MACRO/ 片状积层电容器项目立项申请报告片状积层电容器项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx集团实现营业收入17149.23万元,同比增长8.19%(1298.19万元)。其中,主营业业务片状积层电容器生产及销售收入为16137.94万元,占营业总收入的94.10%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3428.07万元,较去年同期相比增长533.46万元,增长率18.43%;实现净利润2571.05万元,较去年同期相比增长507.69万元,增长率24.60%。二、项目概况(一)项目名称片状积层电容器项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积28014.00平方米(折合约42.00亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.49%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率7.65%,固定资产投资强度169.49万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积28014.00平方米,建筑物基底占地面积22268.33平方米,总建筑面积37258.62平方米,其中:规划建设主体工程23095.93平方米,项目规划绿化面积2851.56平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计142台(套),设备购置费3450.16万元。(七)节能分析“片状积层电容器项目建设项目”,年用电量930176.11千瓦时,年总用水量21733.92立方米,项目年综合总耗能量(当量值)116.18吨标准煤/年。达产年综合节能量34.70吨标准煤/年,项目总节能率29.33%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10378.94万元,其中:固定资产投资7118.58万元,占项目总投资的68.59%;流动资金3260.36万元,占项目总投资的31.41%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23304.00万元,总成本费用18359.68万元,税金及附加193.89万元,利润总额4944.32万元,利税总额5820.19万元,税后净利润3708.24万元,达产年纳税总额2111.95万元;达产年投资利润率47.64%,投资利税率56.08%,投资回报率35.73%,全部投资回收期4.30年,提供就业职位440个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区片状积层电容器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区片状积层电容器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“片状积层电容器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位440个,达产年纳税总额2111.95万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.64%,投资利税率56.08%,全部投资回报率35.73%,全部投资回收期4.30年,固定资产投资回收期4.30年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、以互联网为代表的新一代信息通信技术与制造业融合发展,是全球新一轮科技革命和产业变革的重要特征,也是当前制造业大国竞争的主战场。我国是制造业大国,也是互联网大国,推动制造业与互联网融合,是党中央、国务院作出的一项长期性、战略性部署。党的十五大首次从国家战略高度提出信息化,十六大提出“以信息化带动工业化、以工业化促进信息化,走新型工业化的道路”,十七大正式提出两化融合,十八大又进一步提出两化深度融合,十九大提出“推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”。习近平总书记强调,要“做好信息化和工业化深度融合这篇大文章”。在各级政府大力推动下,我国制造业与互联网融合步伐不断加快,先后出台了信息化和工业化融合管理体系要求(试行稿)关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见(国发201628号)等文件。两化融合取得重要进展,主要行业大中型企业数字化设计工具普及率超过76.3%,关键工艺流程数控化率达到59.6%,用信息化手段对企业进行管理的ERP(企业资源计划)系统普及率达到78.3%。但尽管如此,与发达国家相比,我们仍存在平台支撑不足、核心技术薄弱、应用水平不高、安全保障有待增强、体制机制亟待完善等问题。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米28014.0042.00亩1.1容积率1.331.2建筑系数79.49%1.3投资强度万元/亩169.491.4基底面积平方米22268.331.5总建筑面积平方米37258.621.6绿化面积平方米2851.56绿化率7.65%2总投资万元10378.942.1固定资产投资万元7118.582.1.1土建工程投资万元3065.312.1.1.1土建工程投资占比万元29.53%2.1.2设备投资万元3450.162.1.2.1设备投资占比33.24%2.1.3其它投资万元603.112.1.3.1其它投资占比5.81%2.1.4固定资产投资占比68.59%2.2流动资金万元3260.362.2.1流动资金占比31.41%3收入万元23304.004总成本万元18359.685利润总额万元4944.326净利润万元3708.247所得税万元1.338增值税万元681.989税金及附加万元193.8910纳税总额万元2111.9511利税总额万元5820.1912投资利润率47.64%13投资利税率56.08%14投资回报率35.73%15回收期年4.3016设备数量台(套)14217年用电量千瓦时930176.1118年用水量立方米21733.9219总能耗吨标准煤116.1820节能率29.33%21节能量吨标准煤34.7022员工数量人440第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、2015年第一季度,中国经济依然面临较大的下行压力,第一季度国内生产总值(GDP)增速降至7.0%。受经济下滑拖累,上市公司整体经营业绩表现不佳,第一季度营收增速为-0.01%,较上年同期下滑了7.01个百分点。与此同时,作为经济发展新力量的战略性新兴产业上市公司经受住市场的考验,业绩表现良好,成为支撑总体发展的重要力量。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司实现营收达4449.6亿元,同比增长16%,较上年同期提升5.1个百分点,且连续10个季度保持两位数高速增长,而上市公司总体持续下滑,仅维持个位数增长,两者增速差逐年加大。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司实现利润总额达366.7亿元,同比增长26%,较上年同期大幅提升10.4个百分点,且上升趋势明显,增速达上市公司总体利润增速的5倍以上。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。近年来,我国着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制,不断增强我国经济创新力和竞争力。11月,我国发布了关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知,提出53项切口小、见效快的工作措施,以推动自贸试验区更好发挥示范引领作用。商务部外国投资司司长唐文弘表示,“53条”主要涉及营造优良投资环境、提升贸易便利化水平、推动金融创新服务实体经济、推进人力资源领域先行先试等方面,“53条”旨在着力打通有关工作的“堵点”和“难点”。二、必要性分析1、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。2、在产业层面,延伸产业链条,大力培育竞争新优势。在煤炭、化工、有色等重点产业,以产业链延伸为主线,不断提高精深加工度。引导传统支柱产业领域的重点企业从点式发展方式向链式发展方式转变。在承接产业转移中,明确产业链上的薄弱环节及空白点,找准与传统优势产业对接的切入点,积极引进能够与传统产业进行链式对接的新兴产业“蜂王型”企业或项目,以增量激活存量,带动传统产业更新改造。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址方案一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区支持企业转型升级。优化产业结构,大力培育新兴产业,改造提升传统产业,发挥技术改造资金对促进工业经济转型升级的引导作用,市重点技术改造(含“零土地”技改)项目设备投入300万元(含)以上的,一般项目、新兴产业项目和“机器换人”项目分别按实际设备投入额的15%、20%、30%给予资助。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.49%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率7.65%,固定资产投资强度169.49万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15743.7115743.7123095.9323095.932090.141.1主要生产车间9446.239446.2313857.5613857.561295.891.2辅助生产车间5037.995037.997390.707390.70668.841.3其他生产车间1259.501259.501339.561339.56125.412仓储工程3340.253340.259205.759205.75605.892.1成品贮存835.06835.062301.442301.44151.472.2原料仓储1736.931736.934786.994786.99315.062.3辅助材料仓库768.26768.262117.322117.32139.353供配电工程178.15178.15178.15178.1513.193.1供配电室178.15178.15178.15178.1513.194给排水工程204.87204.87204.87204.8711.804.1给排水204.87204.87204.87204.8711.805服务性工程2115.492115.492115.492115.49139.245.1办公用房1015.671015.671015.671015.6765.975.2生活服务1099.821099.821099.821099.8267.546消防及环保工程596.79596.79596.79596.7944.196.1消防环保工程596.79596.79596.79596.7944.197项目总图工程89.0789.0789.0789.0786.377.1场地及道路硬化6169.701059.541059.547.2场区围墙1059.546169.706169.707.3安全保卫室89.0789.0789.0789.078绿化工程2128.3174.49合计22268.3337258.6237258.623065.31六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6541.89万元,占计划投资的63.03%。其中:完成固定资产投资4996.34万元,占总投资的76.37%;完成流动资金投资1545.55,占总投资的23.63%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6541.891.1完成比例63.03%2完成固定资产投资万元4996.342.1完成比例76.37%3完成流动资金投资万元1545.553.1完成比例23.63%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员440人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2991.2人均年工资万元5.321.3年工资额万元1409.332工程技术人员工资2.1平均人数人662.2人均年工资万元6.132.3年工资额万元414.663企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元6.073.3年工资额万元108.114品质管理人员工资4.1平均人数人354.2人均年工资万元5.494.3年工资额万元202.485其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元6.885.3年工资额万元101.626职工工资总额万元12459.29五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7118.58(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3065.313450.16169.497118.581.1工程费用万元3065.313450.1615719.651.1.1建筑工程费用万元3065.313065.3129.53%1.1.2设备购置及安装费万元3450.163450.1633.24%1.2工程建设其他费用万元603.11603.115.81%1.2.1无形资产万元281.48281.481.3预备费万元321.63321.631.3.1基本预备费万元149.30149.301.3.2涨价预备费万元172.33172.332建设期利息万元3固定资产投资现值万元7118.587118.58(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3260.36万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15719.6510243.9311580.0515719.6515719.6515719.651.1应收账款万元4715.892829.543301.134715.894715.894715.891.2存货万元7073.844244.314951.697073.847073.847073.841.2.1原辅材料万元2122.151273.291485.512122.152122.152122.151.2.2燃料动力万元106.1163.6674.28106.11106.11106.111.2.3在产品万元3253.971952.382277.783253.973253.973253.971.2.4产成品万元1591.61954.971114.131591.611591.611591.611.3现金万元3929.912357.952750.943929.913929.913929.912流动负债万元12459.297475.578721.5012459.2912459.2912459.292.1应付账款万元12459.297475.578721.5012459.2912459.2912459.293流动资金万元3260.361956.222282.253260.363260.363260.364铺底流动资金万元1086.78652.07760.751086.781086.781086.78(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10378.94万元,其中:固定资产投资7118.58万元,占项目总投资的68.59%;流动资金3260.36万元,占项目总投资的31.41%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3065.31万元,占项目总投资的29.53%;设备购置费3450.16万元,占项目总投资的33.24%;其它投资603.11万元,占项目总投资的5.81%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7118.58+3260.36=10378.94(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7118.5868.59%1.1项目建设投资万元7118.5868.59%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3260.3631.41%3总投资万元万元10378.94二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13982.40万元,总成本1501.75万元,利润总额12480.65万元,净利润161.16万元,增值税409.19万元,税金及附加9360.49万元,所得税3120.16万元;第二年收入16312.80万元,总成本1684.25万元,利润总额14628.55万元,净利润10971.41万元,增值税477.39万元,税金及附加169.34万元,所得税3657.14万元;第三年生产负荷100%,收入23304.00万元,总成本18359.68万元,利润总额4944.32万元,净利润3708.24万元,增值税681.98万元,税金及附加193.89万元,所得税1236.08万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入23304.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=681.98万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13982.4016312.8023304.0023304.0023304.001.1片状积层电容器万元13982.4016312.8023304.0023304.0023304.002现价增加值万元4474.375220.107457
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