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文档简介
泓域咨询MACRO/ c形护轨钢项目立项说明及投资计划c形护轨钢项目立项说明及投资计划第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入9696.33万元,同比增长14.97%(1262.68万元)。其中,主营业业务c形护轨钢生产及销售收入为8474.61万元,占营业总收入的87.40%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2565.64万元,较去年同期相比增长570.04万元,增长率28.56%;实现净利润1924.23万元,较去年同期相比增长391.66万元,增长率25.56%。二、项目概况(一)项目名称c形护轨钢项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积14734.03平方米(折合约22.09亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.91%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率7.59%,固定资产投资强度173.01万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积14734.03平方米,建筑物基底占地面积11184.60平方米,总建筑面积22837.75平方米,其中:规划建设主体工程16270.67平方米,项目规划绿化面积1732.40平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计80台(套),设备购置费1813.22万元。(七)节能分析“c形护轨钢项目建设项目”,年用电量1112435.95千瓦时,年总用水量9545.32立方米,项目年综合总耗能量(当量值)137.54吨标准煤/年。达产年综合节能量45.85吨标准煤/年,项目总节能率23.76%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5304.36万元,其中:固定资产投资3821.79万元,占项目总投资的72.05%;流动资金1482.57万元,占项目总投资的27.95%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10749.00万元,总成本费用8153.57万元,税金及附加101.89万元,利润总额2595.43万元,利税总额3055.31万元,税后净利润1946.57万元,达产年纳税总额1108.74万元;达产年投资利润率48.93%,投资利税率57.60%,投资回报率36.70%,全部投资回收期4.22年,提供就业职位190个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区c形护轨钢行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区c形护轨钢产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“c形护轨钢项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位190个,达产年纳税总额1108.74万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.93%,投资利税率57.60%,全部投资回报率36.70%,全部投资回收期4.22年,固定资产投资回收期4.22年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、以互联网为代表的新一代信息通信技术与制造业融合发展,是全球新一轮科技革命和产业变革的重要特征,也是当前制造业大国竞争的主战场。我国是制造业大国,也是互联网大国,推动制造业与互联网融合,是党中央、国务院作出的一项长期性、战略性部署。党的十五大首次从国家战略高度提出信息化,十六大提出“以信息化带动工业化、以工业化促进信息化,走新型工业化的道路”,十七大正式提出两化融合,十八大又进一步提出两化深度融合,十九大提出“推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”。习近平总书记强调,要“做好信息化和工业化深度融合这篇大文章”。在各级政府大力推动下,我国制造业与互联网融合步伐不断加快,先后出台了信息化和工业化融合管理体系要求(试行稿)关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见(国发201628号)等文件。两化融合取得重要进展,主要行业大中型企业数字化设计工具普及率超过76.3%,关键工艺流程数控化率达到59.6%,用信息化手段对企业进行管理的ERP(企业资源计划)系统普及率达到78.3%。但尽管如此,与发达国家相比,我们仍存在平台支撑不足、核心技术薄弱、应用水平不高、安全保障有待增强、体制机制亟待完善等问题。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14734.0322.09亩1.1容积率1.551.2建筑系数75.91%1.3投资强度万元/亩173.011.4基底面积平方米11184.601.5总建筑面积平方米22837.751.6绿化面积平方米1732.40绿化率7.59%2总投资万元5304.362.1固定资产投资万元3821.792.1.1土建工程投资万元2033.602.1.1.1土建工程投资占比万元38.34%2.1.2设备投资万元1813.222.1.2.1设备投资占比34.18%2.1.3其它投资万元-25.032.1.3.1其它投资占比-0.47%2.1.4固定资产投资占比72.05%2.2流动资金万元1482.572.2.1流动资金占比27.95%3收入万元10749.004总成本万元8153.575利润总额万元2595.436净利润万元1946.577所得税万元1.558增值税万元357.999税金及附加万元101.8910纳税总额万元1108.7411利税总额万元3055.3112投资利润率48.93%13投资利税率57.60%14投资回报率36.70%15回收期年4.2216设备数量台(套)8017年用电量千瓦时1112435.9518年用水量立方米9545.3219总能耗吨标准煤137.5420节能率23.76%21节能量吨标准煤45.8522员工数量人190第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、根据“十三五”规划纲要,未来五年计划实施的100项重大工程及项目中,超过一半的和战略性新兴产业相关,以使战略性新兴产业增加值占GDP的比重达15%的战略目标顺利实现。2017年,促进战略性新兴产业发展的政策体系将进一步细化落地,政策组合进一步衔接优化,前沿技术和重点领域发展指导规划相继出台,产业调整和变革方面进一步明晰,产业发展将进入全面深入推进期。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。结构性去产能持续加力,工业产能利用率稳中有升。降本减负取得新成效。重点领域标准体系建设扎实推进,中高端产品供给水平稳步提升。绿色制造工程加快实施。新能源汽车动力蓄电池回收利用试点积极推进。落实区域重大战略,区域发展协调性增强。国家新型工业化产业示范基地建设质量提升。脱贫攻坚战深入推进。二、必要性分析1、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。2、工业成为我省具有竞争优势的产业领域、人民群众创业创新的主要阵地、区域经济发展的主要动力。但也必须清醒认识,由于国内外经济形势发生深刻变化,市场竞争更趋激烈,我省工业正面临着严峻的挑战,长期积累的结构性、素质性矛盾进一步凸现,一些新情况、新问题又亟待解决,原来以低端产业、低附加值产品、低层次技术、低价格竞争为主的发展路子难以为继。加快工业转型升级已刻不容缓,这是有效化解我省工业发展过程中各种困难和挑战的有效手段,是实现工业节约发展、清洁发展、安全发展、可持续发展的治本之策,也是推动我省经济发展方式转变的关键之举。必须看到,经济形势越严峻,工业发展越困难,同时也蕴藏着转型升级的先机,应当化挑战为机遇,化被动为主动,化压力为动力,把工业转型升级这项紧迫、艰巨而又长期的任务,放在经济全球化的大视野中,放在经济发展方式转变的大格局中,放在工业化和信息化融合、制造业和服务业互动的大背景下,深刻认识,科学规划,扎实推进。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址方案一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.91%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率7.59%,固定资产投资强度173.01万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7907.517907.5116270.6716270.671593.711.1主要生产车间4744.514744.519762.409762.40988.101.2辅助生产车间2530.402530.405206.615206.61509.991.3其他生产车间632.60632.60943.70943.7095.622仓储工程1677.691677.694268.604268.60304.082.1成品贮存419.42419.421067.151067.1576.022.2原料仓储872.40872.402219.672219.67158.122.3辅助材料仓库385.87385.87981.78981.7869.943供配电工程89.4889.4889.4889.487.173.1供配电室89.4889.4889.4889.487.174给排水工程102.90102.90102.90102.906.414.1给排水102.90102.90102.90102.906.415服务性工程1062.541062.541062.541062.5475.695.1办公用房576.69576.69576.69576.6934.985.2生活服务485.85485.85485.85485.8542.386消防及环保工程299.75299.75299.75299.7524.026.1消防环保工程299.75299.75299.75299.7524.027项目总图工程44.7444.7444.7444.74-12.877.1场地及道路硬化2829.08482.05482.057.2场区围墙482.052829.082829.087.3安全保卫室44.7444.7444.7444.748绿化工程1011.1635.39合计11184.6022837.7522837.752033.60六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4766.79万元,占计划投资的89.87%。其中:完成固定资产投资3053.57万元,占总投资的64.06%;完成流动资金投资1713.22,占总投资的35.94%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4766.791.1完成比例89.87%2完成固定资产投资万元3053.572.1完成比例64.06%3完成流动资金投资万元1713.223.1完成比例35.94%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员190人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1291.2人均年工资万元5.931.3年工资额万元538.272工程技术人员工资2.1平均人数人292.2人均年工资万元6.182.3年工资额万元149.383企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.743.3年工资额万元48.694品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.624.3年工资额万元81.185其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元4.175.3年工资额万元63.456职工工资总额万元5788.66五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3821.79(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2033.601813.22173.013821.791.1工程费用万元2033.601813.227271.231.1.1建筑工程费用万元2033.602033.6038.34%1.1.2设备购置及安装费万元1813.221813.2234.18%1.2工程建设其他费用万元-25.03-25.03-0.47%1.2.1无形资产万元-11.42-11.421.3预备费万元-13.61-13.611.3.1基本预备费万元-6.09-6.091.3.2涨价预备费万元-7.52-7.522建设期利息万元3固定资产投资现值万元3821.793821.79(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1482.57万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7271.234949.115707.747271.237271.237271.231.1应收账款万元2181.371417.891745.102181.372181.372181.371.2存货万元3272.052126.832617.643272.053272.053272.051.2.1原辅材料万元981.62638.05785.29981.62981.62981.621.2.2燃料动力万元49.0831.9039.2649.0849.0849.081.2.3在产品万元1505.14978.341204.111505.141505.141505.141.2.4产成品万元736.21478.54588.97736.21736.21736.211.3现金万元1817.811181.571454.251817.811817.811817.812流动负债万元5788.663762.634630.935788.665788.665788.662.1应付账款万元5788.663762.634630.935788.665788.665788.663流动资金万元1482.57963.671186.061482.571482.571482.574铺底流动资金万元494.19321.22395.35494.19494.19494.19(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5304.36万元,其中:固定资产投资3821.79万元,占项目总投资的72.05%;流动资金1482.57万元,占项目总投资的27.95%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2033.60万元,占项目总投资的38.34%;设备购置费1813.22万元,占项目总投资的34.18%;其它投资-25.03万元,占项目总投资的-0.47%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3821.79+1482.57=5304.36(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3821.7972.05%1.1项目建设投资万元3821.7972.05%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1482.5727.95%3总投资万元万元5304.36二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6986.85万元,总成本11143.77万元,利润总额-4156.92万元,净利润86.86万元,增值税232.69万元,税金及附加-3117.69万元,所得税-1039.23万元;第二年收入8599.20万元,总成本13305.86万元,利润总额-4706.66万元,净利润-3530.00万元,增值税286.39万元,税金及附加93.30万元,所得税-1176.66万元;第三年生产负荷100%,收入10749.00万元,总成本8153.57万元,利润总额2595.43万元,净利润1946.57万元,增值税357.99万元,税金及附加101.89万元,所得税648.86万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10749.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=357.99万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6986.858599.2010749.0010749.0010749.001.1c形护轨钢万元6986.858599.2010749.0010749.0010749.002现价增加值万元2235.792751.743439.683439.683439.683增
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