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泓域咨询MACRO/ 牵引电机铸钢机座项目立项申请报告牵引电机铸钢机座项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入4504.30万元,同比增长28.76%(1006.02万元)。其中,主营业业务牵引电机铸钢机座生产及销售收入为4105.61万元,占营业总收入的91.15%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1025.42万元,较去年同期相比增长135.68万元,增长率15.25%;实现净利润769.07万元,较去年同期相比增长117.21万元,增长率17.98%。二、项目概况(一)项目名称牵引电机铸钢机座项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积11539.10平方米(折合约17.30亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.02%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率5.40%,固定资产投资强度166.30万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11539.10平方米,建筑物基底占地面积6464.20平方米,总建筑面积12462.23平方米,其中:规划建设主体工程7765.14平方米,项目规划绿化面积672.51平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计48台(套),设备购置费1357.98万元。(七)节能分析“牵引电机铸钢机座项目建设项目”,年用电量669560.81千瓦时,年总用水量3049.84立方米,项目年综合总耗能量(当量值)82.55吨标准煤/年。达产年综合节能量26.07吨标准煤/年,项目总节能率24.95%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3817.25万元,其中:固定资产投资2876.99万元,占项目总投资的75.37%;流动资金940.26万元,占项目总投资的24.63%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7124.00万元,总成本费用5553.80万元,税金及附加72.15万元,利润总额1570.20万元,利税总额1858.93万元,税后净利润1177.65万元,达产年纳税总额681.28万元;达产年投资利润率41.13%,投资利税率48.70%,投资回报率30.85%,全部投资回收期4.74年,提供就业职位105个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区牵引电机铸钢机座行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区牵引电机铸钢机座产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“牵引电机铸钢机座项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位105个,达产年纳税总额681.28万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.13%,投资利税率48.70%,全部投资回报率30.85%,全部投资回收期4.74年,固定资产投资回收期4.74年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、质量与品牌代表着产品满足顾客需求的程度,代表着市场竞争力。“质量为先”本质上是顾客需求为先、市场竞争力为先,体现了“市场决定资源配置”的重要思想。提升质量品牌水平、发挥民间投资的作用,也是我国推动产业转型升级、经济迈向中高端的一个战略举措。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11539.1017.30亩1.1容积率1.081.2建筑系数56.02%1.3投资强度万元/亩166.301.4基底面积平方米6464.201.5总建筑面积平方米12462.231.6绿化面积平方米672.51绿化率5.40%2总投资万元3817.252.1固定资产投资万元2876.992.1.1土建工程投资万元999.542.1.1.1土建工程投资占比万元26.18%2.1.2设备投资万元1357.982.1.2.1设备投资占比35.57%2.1.3其它投资万元519.472.1.3.1其它投资占比13.61%2.1.4固定资产投资占比75.37%2.2流动资金万元940.262.2.1流动资金占比24.63%3收入万元7124.004总成本万元5553.805利润总额万元1570.206净利润万元1177.657所得税万元1.088增值税万元216.589税金及附加万元72.1510纳税总额万元681.2811利税总额万元1858.9312投资利润率41.13%13投资利税率48.70%14投资回报率30.85%15回收期年4.7416设备数量台(套)4817年用电量千瓦时669560.8118年用水量立方米3049.8419总能耗吨标准煤82.5520节能率24.95%21节能量吨标准煤26.0722员工数量人105第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、中国战略性新兴产业确定为国家发展战略以来,发展快速。2015年新兴产业领域27个重点行业规模以上企业主营业务收入达21.9万亿元,实现利润总额近1.3万亿元,同比分别增长15.3%和10.4%。战略性新兴产业七大行业全年PMI平均指数都处于荣枯线以上,均高于同期的美国制造业和中国制造业PMI指数。到2016年前三季度,战略性新兴产业继续良好发展势头,产值同比增长10.8%,增速比规模以上工业高4.8个百分点,网上商品零售额增长25.1%,比社会消费品零售总额高14.7个百分点,新能源汽车销售增长83.7%。根据战略性新兴产业“十三五”规划,到2020年产值规模有望超过60万亿元,占GDP比重超过15%。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”,使我们深受鼓舞,信心倍增。他强调,要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。二、必要性分析1、在新常态背景中,我国的经济一定会有新的发展,在经济发展的同时在获得一定新的机遇,可能也会面临着一定的困难。在本文可以通过在新常态下我国经济发展情况,我国的经济发展存在着较为明显的减速,所以应该引起重视。此外,在发展的角度上看,新常态的经济法发展主要是贸易区进行,是通过市场的发展来得到进一步的发展,粗放型经济发展模式的消失,代表着我国经济市场恢复了正常。2、以转变经济发展方式为主线,以提升工业经济可持续发展能力为立足点,以提高自主创新能力为动力,努力推动传统产业上层次、提技术、创品牌、增效益,促进传统产业走创新型、效益型、集约型、生态型的发展模式,引导传统产业实现从块状经济向产业集群、从低端生产向高端制造的“双转型”。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。园区区位于中心城区东部,依江而建,成立于1995年,2000年被批准为省级经济园区,是区域内重点发展的15大园区之一,区内配套功能完善,综合环境优越,世界500强企业及国内投资项目相继落户。2009年月,当地政府决定,将原城区科技工业园区划归经济园区,建设高新技术产业园,地理位置优越,交通便捷,规划面积15平方公里,园区已实现“七通一平”。园区区按功能定位分为“四园一中心”,即:化工产业园、化工装备制造园、高新技术园、港口物流园、行政商务中心,力争通过3年的努力,产业规模突破2000亿元,形成特色鲜明、产业配套、功能齐全的综合性园区。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.02%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率5.40%,固定资产投资强度166.30万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4570.194570.197765.147765.14685.091.1主要生产车间2742.112742.114659.084659.08424.761.2辅助生产车间1462.461462.462484.842484.84219.231.3其他生产车间365.62365.62450.38450.3841.112仓储工程969.63969.633053.113053.11195.902.1成品贮存242.41242.41763.28763.2848.982.2原料仓储504.21504.211587.621587.62101.872.3辅助材料仓库223.01223.01702.22702.2245.063供配电工程51.7151.7151.7151.713.733.1供配电室51.7151.7151.7151.713.734给排水工程59.4759.4759.4759.473.344.1给排水59.4759.4759.4759.473.345服务性工程614.10614.10614.10614.1039.405.1办公用房264.32264.32264.32264.3219.295.2生活服务349.78349.78349.78349.7821.116消防及环保工程173.24173.24173.24173.2412.516.1消防环保工程173.24173.24173.24173.2412.517项目总图工程25.8625.8625.8625.8634.607.1场地及道路硬化1804.86342.73342.737.2场区围墙342.731804.861804.867.3安全保卫室25.8625.8625.8625.868绿化工程713.4024.97合计6464.2012462.2312462.23999.54六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2266.23万元,占计划投资的59.37%。其中:完成固定资产投资1440.21万元,占总投资的63.55%;完成流动资金投资826.02,占总投资的36.45%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2266.231.1完成比例59.37%2完成固定资产投资万元1440.212.1完成比例63.55%3完成流动资金投资万元826.023.1完成比例36.45%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员105人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人711.2人均年工资万元4.841.3年工资额万元412.792工程技术人员工资2.1平均人数人162.2人均年工资万元6.812.3年工资额万元105.363企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元7.083.3年工资额万元27.604品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.264.3年工资额万元44.055其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元6.305.3年工资额万元24.496职工工资总额万元4459.63五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2876.99(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元999.541357.98166.302876.991.1工程费用万元999.541357.985399.891.1.1建筑工程费用万元999.54999.5426.18%1.1.2设备购置及安装费万元1357.981357.9835.57%1.2工程建设其他费用万元519.47519.4713.61%1.2.1无形资产万元249.13249.131.3预备费万元270.34270.341.3.1基本预备费万元138.58138.581.3.2涨价预备费万元131.76131.762建设期利息万元3固定资产投资现值万元2876.992876.99(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金940.26万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5399.892031.813342.015399.895399.895399.891.1应收账款万元1619.97647.991133.981619.971619.971619.971.2存货万元2429.95971.981700.972429.952429.952429.951.2.1原辅材料万元728.98291.59510.29728.98728.98728.981.2.2燃料动力万元36.4514.5825.5136.4536.4536.451.2.3在产品万元1117.78447.11782.441117.781117.781117.781.2.4产成品万元546.74218.70382.72546.74546.74546.741.3现金万元1349.97539.99944.981349.971349.971349.972流动负债万元4459.631783.853121.744459.634459.634459.632.1应付账款万元4459.631783.853121.744459.634459.634459.633流动资金万元940.26376.10658.18940.26940.26940.264铺底流动资金万元313.42125.37219.39313.42313.42313.42(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3817.25万元,其中:固定资产投资2876.99万元,占项目总投资的75.37%;流动资金940.26万元,占项目总投资的24.63%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资999.54万元,占项目总投资的26.18%;设备购置费1357.98万元,占项目总投资的35.57%;其它投资519.47万元,占项目总投资的13.61%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2876.99+940.26=3817.25(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2876.9975.37%1.1项目建设投资万元2876.9975.37%1.2建设期利息万元-2流动资金万元940.2624.63%3总投资万元万元3817.25二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2849.60万元,总成本20868.02万元,利润总额-18018.42万元,净利润56.55万元,增值税86.63万元,税金及附加-13513.81万元,所得税-4504.60万元;第二年收入4986.80万元,总成本32342.65万元,利润总额-27355.85万元,净利润-20516.89万元,增值税151.61万元,税金及附加64.35万元,所得税-6838.96万元;第三年生产负荷100%,收入7124.00万元,总成本5553.80万元,利润总额1570.20万元,净利润1177.65万元,增值税216.58万元,税金及附加72.15万元,所得税392.55万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7124.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=216.58万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2849.604986.807124.007124.007124.001.1牵引电机铸钢机座万元2849.604986.807124.007124.007124.002现价增加值万元911.871595.78227

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