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文档简介
泓域咨询MACRO/ 建筑钢管项目立项申请报告建筑钢管项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入22441.30万元,同比增长25.08%(4499.66万元)。其中,主营业业务建筑钢管生产及销售收入为19182.71万元,占营业总收入的85.48%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4444.23万元,较去年同期相比增长791.14万元,增长率21.66%;实现净利润3333.17万元,较去年同期相比增长383.89万元,增长率13.02%。二、项目概况(一)项目名称建筑钢管项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积43074.86平方米(折合约64.58亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.38%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率6.73%,固定资产投资强度173.76万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积43074.86平方米,建筑物基底占地面积23424.11平方米,总建筑面积69350.52平方米,其中:规划建设主体工程44606.55平方米,项目规划绿化面积4670.55平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计160台(套),设备购置费5083.81万元。(七)节能分析“建筑钢管项目建设项目”,年用电量679650.20千瓦时,年总用水量32471.41立方米,项目年综合总耗能量(当量值)86.30吨标准煤/年。达产年综合节能量27.25吨标准煤/年,项目总节能率21.92%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14838.36万元,其中:固定资产投资11221.42万元,占项目总投资的75.62%;流动资金3616.94万元,占项目总投资的24.38%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入33063.00万元,总成本费用26157.20万元,税金及附加286.60万元,利润总额6905.80万元,利税总额8144.92万元,税后净利润5179.35万元,达产年纳税总额2965.57万元;达产年投资利润率46.54%,投资利税率54.89%,投资回报率34.91%,全部投资回收期4.36年,提供就业职位620个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城建筑钢管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城建筑钢管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“建筑钢管项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位620个,达产年纳税总额2965.57万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.54%,投资利税率54.89%,全部投资回报率34.91%,全部投资回收期4.36年,固定资产投资回收期4.36年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、中国制造2025重点领域技术路线图,可以引导广大企业和科研机构在充分进行市场调研、审慎考虑自身条件的基础上,确定本单位的发展方向和重点;引导金融机构通过各类金融产品和服务段,支持从事研发、生产和使用“技术路线图”中所列产品和技术的企业,引导市场资源向国家的战略重点有效聚集。也为各级政府部门运用自己掌握的各种资源支持重点领域的发展提供咨询和参考。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43074.8664.58亩1.1容积率1.611.2建筑系数54.38%1.3投资强度万元/亩173.761.4基底面积平方米23424.111.5总建筑面积平方米69350.521.6绿化面积平方米4670.55绿化率6.73%2总投资万元14838.362.1固定资产投资万元11221.422.1.1土建工程投资万元5904.372.1.1.1土建工程投资占比万元39.79%2.1.2设备投资万元5083.812.1.2.1设备投资占比34.26%2.1.3其它投资万元233.242.1.3.1其它投资占比1.57%2.1.4固定资产投资占比75.62%2.2流动资金万元3616.942.2.1流动资金占比24.38%3收入万元33063.004总成本万元26157.205利润总额万元6905.806净利润万元5179.357所得税万元1.618增值税万元952.529税金及附加万元286.6010纳税总额万元2965.5711利税总额万元8144.9212投资利润率46.54%13投资利税率54.89%14投资回报率34.91%15回收期年4.3616设备数量台(套)16017年用电量千瓦时679650.2018年用水量立方米32471.4119总能耗吨标准煤86.3020节能率21.92%21节能量吨标准煤27.2522员工数量人620第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业发展可划分为混沌阶段、主导设计形成阶段和成熟阶段。混沌阶段竞争的焦点是技术创新,主导设计形成阶段竞争的焦点转移为价值创造,企业可根据自己的实际情况,选择进入的时机。实力雄厚的企业可以在混沌期率先进入,而在制造和营销资源方面具有优势的企业,可以选择在技术和市场不确定性较小的主导设计形成阶段跟随进入。先进入者可获取先发优势,而后进入者可抓住机遇实现赶超。但仅仅选择好时机并不能决定赶超绩效,关键还要看发展模式。因此,企业进入战略性新兴产业后,还需选择适宜的赶超战略和实现路径。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。工业互联网蓬勃发展,将带动工业新旧动能加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行。投资环境持续改善,将吸引更多民间投资和外资流入实体经济,工业投资增速有望稳中有进。从投资环境看,全国各地正聚焦企业关切推动营商环境持续改善,将加快吸引国内外更多企业和项目投资落地投产。我国正以更大力度推进对外开放,不断优化营商环境和完善产业配套,也将持续吸引更多外资流入我国。从三大投资领域看,工业互联网平台建设如火如荼;基础设施领域补短板投资力度将继续加大;坚持“房住不炒”成为房地产市场的政策调控主基调。二、必要性分析1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展,包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济,而不是总量经济;着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展,而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展,用发展促增长。2、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区不断坚持发展新产业新业态,加速结构优化和动力转换。国家高新区不断发展新型产业组织,积极培育新兴业态,全面构建高新技术转移转化通道和产业化平台,新兴产业生成能力和集聚效应不断增强,已经成为支撑和引领区域产业结构调整的核心力量。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.38%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率6.73%,固定资产投资强度173.76万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16560.8516560.8544606.5544606.554177.491.1主要生产车间9936.519936.5126763.9326763.932590.041.2辅助生产车间5299.475299.4714274.1014274.101336.801.3其他生产车间1324.871324.872587.182587.18250.652仓储工程3513.623513.6216083.5816083.581095.462.1成品贮存878.40878.404020.894020.89273.872.2原料仓储1827.081827.088363.468363.46569.642.3辅助材料仓库808.13808.133699.223699.22251.963供配电工程187.39187.39187.39187.3914.363.1供配电室187.39187.39187.39187.3914.364给排水工程215.50215.50215.50215.5012.844.1给排水215.50215.50215.50215.5012.845服务性工程2225.292225.292225.292225.29151.575.1办公用房939.40939.40939.40939.4069.225.2生活服务1285.891285.891285.891285.8969.516消防及环保工程627.77627.77627.77627.7748.106.1消防环保工程627.77627.77627.77627.7748.107项目总图工程93.7093.7093.7093.70335.447.1场地及道路硬化5902.441022.371022.377.2场区围墙1022.375902.445902.447.3安全保卫室93.7093.7093.7093.708绿化工程1974.6969.11合计23424.1169350.5269350.525904.37六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8681.12万元,占计划投资的58.50%。其中:完成固定资产投资5467.39万元,占总投资的62.98%;完成流动资金投资3213.73,占总投资的37.02%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8681.121.1完成比例58.50%2完成固定资产投资万元5467.392.1完成比例62.98%3完成流动资金投资万元3213.733.1完成比例37.02%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员620人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4221.2人均年工资万元4.691.3年工资额万元2054.922工程技术人员工资2.1平均人数人932.2人均年工资万元6.452.3年工资额万元633.083企业管理人员工资3.1平均人数人253.2人均年工资万元7.673.3年工资额万元172.264品质管理人员工资4.1平均人数人504.2人均年工资万元5.484.3年工资额万元296.685其他人员工资5.1平均人数人305.2人均年工资万元4.455.3年工资额万元178.676职工工资总额万元19624.55五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11221.42(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5904.375083.81173.7611221.421.1工程费用万元5904.375083.8123241.491.1.1建筑工程费用万元5904.375904.3739.79%1.1.2设备购置及安装费万元5083.815083.8134.26%1.2工程建设其他费用万元233.24233.241.57%1.2.1无形资产万元102.37102.371.3预备费万元130.87130.871.3.1基本预备费万元76.1776.171.3.2涨价预备费万元54.7054.702建设期利息万元3固定资产投资现值万元11221.4211221.42(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3616.94万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23241.4914384.5517649.9323241.4923241.4923241.491.1应收账款万元6972.454532.095229.346972.456972.456972.451.2存货万元10458.676798.147844.0010458.6710458.6710458.671.2.1原辅材料万元3137.602039.442353.203137.603137.603137.601.2.2燃料动力万元156.88101.97117.66156.88156.88156.881.2.3在产品万元4810.993127.143608.244810.994810.994810.991.2.4产成品万元2353.201529.581764.902353.202353.202353.201.3现金万元5810.373776.744357.785810.375810.375810.372流动负债万元19624.5512755.9614718.4119624.5519624.5519624.552.1应付账款万元19624.5512755.9614718.4119624.5519624.5519624.553流动资金万元3616.942351.012712.703616.943616.943616.944铺底流动资金万元1205.63783.67904.231205.631205.631205.63(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14838.36万元,其中:固定资产投资11221.42万元,占项目总投资的75.62%;流动资金3616.94万元,占项目总投资的24.38%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5904.37万元,占项目总投资的39.79%;设备购置费5083.81万元,占项目总投资的34.26%;其它投资233.24万元,占项目总投资的1.57%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11221.42+3616.94=14838.36(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11221.4275.62%1.1项目建设投资万元11221.4275.62%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3616.9424.38%3总投资万元万元14838.36二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入21490.95万元,总成本12244.02万元,利润总额9246.93万元,净利润246.60万元,增值税619.14万元,税金及附加6935.20万元,所得税2311.73万元;第二年收入24797.25万元,总成本13727.29万元,利润总额11069.96万元,净利润8302.47万元,增值税714.39万元,税金及附加258.03万元,所得税2767.49万元;第三年生产负荷100%,收入33063.00万元,总成本26157.20万元,利润总额6905.80万元,净利润5179.35万元,增值税952.52万元,税金及附加286.60万元,所得税1726.45万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入33063.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=952.52万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元21490.9524797.2533063.0033063.0033063.001.1建筑钢管万元21490.9524797.2533063.0033063.0033063.002现价增加值万元6877.107935.1210580.1610580.
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