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文档简介
泓域咨询MACRO/ 液晶电视机底座投资项目立项申请报告液晶电视机底座投资项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入20074.86万元,同比增长32.76%(4954.13万元)。其中,主营业业务液晶电视机底座生产及销售收入为17829.04万元,占营业总收入的88.81%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4947.62万元,较去年同期相比增长984.86万元,增长率24.85%;实现净利润3710.72万元,较去年同期相比增长664.18万元,增长率21.80%。二、项目概况(一)项目名称液晶电视机底座投资项目(二)项目选址xxx高新区(三)项目用地规模项目总用地面积39579.78平方米(折合约59.34亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.64%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率7.09%,固定资产投资强度160.03万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积39579.78平方米,建筑物基底占地面积27167.56平方米,总建筑面积65702.43平方米,其中:规划建设主体工程45913.58平方米,项目规划绿化面积4659.99平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费3071.49万元。(七)节能分析“液晶电视机底座投资项目建设项目”,年用电量1148562.46千瓦时,年总用水量13520.61立方米,项目年综合总耗能量(当量值)142.31吨标准煤/年。达产年综合节能量40.14吨标准煤/年,项目总节能率22.56%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12508.11万元,其中:固定资产投资9496.18万元,占项目总投资的75.92%;流动资金3011.93万元,占项目总投资的24.08%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27238.00万元,总成本费用20717.72万元,税金及附加266.24万元,利润总额6520.28万元,利税总额7685.87万元,税后净利润4890.21万元,达产年纳税总额2795.66万元;达产年投资利润率52.13%,投资利税率61.45%,投资回报率39.10%,全部投资回收期4.06年,提供就业职位388个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新区及xxx高新区液晶电视机底座行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新区液晶电视机底座产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“液晶电视机底座投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展,为社会提供就业职位388个,达产年纳税总额2795.66万元,可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.13%,投资利税率61.45%,全部投资回报率39.10%,全部投资回收期4.06年,固定资产投资回收期4.06年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加快建立以资源节约、环境友好为导向的采购、生产、营销物流体系,落实生产者责任延伸制度,推动民营企业积极履行社会责任。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39579.7859.34亩1.1容积率1.661.2建筑系数68.64%1.3投资强度万元/亩160.031.4基底面积平方米27167.561.5总建筑面积平方米65702.431.6绿化面积平方米4659.99绿化率7.09%2总投资万元12508.112.1固定资产投资万元9496.182.1.1土建工程投资万元5589.592.1.1.1土建工程投资占比万元44.69%2.1.2设备投资万元3071.492.1.2.1设备投资占比24.56%2.1.3其它投资万元835.102.1.3.1其它投资占比6.68%2.1.4固定资产投资占比75.92%2.2流动资金万元3011.932.2.1流动资金占比24.08%3收入万元27238.004总成本万元20717.725利润总额万元6520.286净利润万元4890.217所得税万元1.668增值税万元899.359税金及附加万元266.2410纳税总额万元2795.6611利税总额万元7685.8712投资利润率52.13%13投资利税率61.45%14投资回报率39.10%15回收期年4.0616设备数量台(套)11217年用电量千瓦时1148562.4618年用水量立方米13520.6119总能耗吨标准煤142.3120节能率22.56%21节能量吨标准煤40.1422员工数量人388第二章 建设背景一、项目建设背景1、2015年第一季度,中国经济依然面临较大的下行压力,第一季度国内生产总值(GDP)增速降至7.0%。受经济下滑拖累,上市公司整体经营业绩表现不佳,第一季度营收增速为-0.01%,较上年同期下滑了7.01个百分点。与此同时,作为经济发展新力量的战略性新兴产业上市公司经受住市场的考验,业绩表现良好,成为支撑总体发展的重要力量。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司实现营收达4449.6亿元,同比增长16%,较上年同期提升5.1个百分点,且连续10个季度保持两位数高速增长,而上市公司总体持续下滑,仅维持个位数增长,两者增速差逐年加大。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司实现利润总额达366.7亿元,同比增长26%,较上年同期大幅提升10.4个百分点,且上升趋势明显,增速达上市公司总体利润增速的5倍以上。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。11月30日,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。11月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.0%,比上月小幅回落0.2个百分点,处于临界点;非制造业商务活动指数为53.4%,比上月回落0.5个百分点。二、必要性分析1、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。2、受国际金融危机影响,发达国家纷纷实施“再工业化”战略,重塑制造业竞争新优势,加速推进新一轮全球贸易投资新格局。一些发展中国家也在加快谋划和布局,积极参与全球产业再分工,承接产业及资本转移,拓展国际市场空间。因此,我市传统工业将面临发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战。同时,虽然发达国家出现了经济复苏迹象,但要化解金融危机带来的负面影响还需较长时间,未来全球消费总需求复苏缓慢。为保护本国经济利益,一些国家盛行贸易保护主义,贸易摩擦将呈现日渐频繁的趋势。外部需求疲软将给传统工业产品出口造成较大不利影响。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址规划一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。园区不断培育壮大新兴产业,推进制造强国建设。发展战略性产业是把握新一轮科技革命引发的重大产业发展机遇的必然选择。党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。因此,去产能调结构转动能应摆在各项工作的突出位置,着力培育壮大战略性新兴产业,力促工业经济高质量发展。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.64%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率7.09%,固定资产投资强度160.03万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19207.4619207.4645913.5845913.584296.671.1主要生产车间11524.4811524.4827548.1527548.152663.941.2辅助生产车间6146.396146.3914692.3514692.351374.931.3其他生产车间1536.601536.602662.992662.99257.802仓储工程4075.134075.1312862.7512862.75875.432.1成品贮存1018.781018.783215.693215.69218.862.2原料仓储2119.072119.076688.636688.63455.222.3辅助材料仓库937.28937.282958.432958.43201.353供配电工程217.34217.34217.34217.3416.643.1供配电室217.34217.34217.34217.3416.644给排水工程249.94249.94249.94249.9414.884.1给排水249.94249.94249.94249.9414.885服务性工程2580.922580.922580.922580.92175.665.1办公用房1133.811133.811133.811133.8183.285.2生活服务1447.111447.111447.111447.1185.506消防及环保工程728.09728.09728.09728.0955.756.1消防环保工程728.09728.09728.09728.0955.757项目总图工程108.67108.67108.67108.6751.427.1场地及道路硬化7484.021334.871334.877.2场区围墙1334.877484.027484.027.3安全保卫室108.67108.67108.67108.678绿化工程2946.88103.14合计27167.5665702.4365702.435589.59六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8628.37万元,占计划投资的68.98%。其中:完成固定资产投资6554.11万元,占总投资的75.96%;完成流动资金投资2074.26,占总投资的24.04%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8628.371.1完成比例68.98%2完成固定资产投资万元6554.112.1完成比例75.96%3完成流动资金投资万元2074.263.1完成比例24.04%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员388人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2641.2人均年工资万元5.181.3年工资额万元1061.582工程技术人员工资2.1平均人数人582.2人均年工资万元5.102.3年工资额万元378.683企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元6.223.3年工资额万元105.884品质管理人员工资4.1平均人数人314.2人均年工资万元5.654.3年工资额万元170.595其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元7.535.3年工资额万元146.576职工工资总额万元16298.90五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9496.18(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5589.593071.49160.039496.181.1工程费用万元5589.593071.4919310.831.1.1建筑工程费用万元5589.595589.5944.69%1.1.2设备购置及安装费万元3071.493071.4924.56%1.2工程建设其他费用万元835.10835.106.68%1.2.1无形资产万元352.97352.971.3预备费万元482.13482.131.3.1基本预备费万元266.74266.741.3.2涨价预备费万元215.39215.392建设期利息万元3固定资产投资现值万元9496.189496.18(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3011.93万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19310.837860.3015200.0619310.8319310.8319310.831.1应收账款万元5793.252606.964634.605793.255793.255793.251.2存货万元8689.873910.446951.908689.878689.878689.871.2.1原辅材料万元2606.961173.132085.572606.962606.962606.961.2.2燃料动力万元130.3558.66104.28130.35130.35130.351.2.3在产品万元3997.341798.803197.873997.343997.343997.341.2.4产成品万元1955.22879.851564.181955.221955.221955.221.3现金万元4827.712172.473862.174827.714827.714827.712流动负债万元16298.907334.5113039.1216298.9016298.9016298.902.1应付账款万元16298.907334.5113039.1216298.9016298.9016298.903流动资金万元3011.931355.372409.543011.933011.933011.934铺底流动资金万元1003.97451.79803.181003.971003.971003.97(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12508.11万元,其中:固定资产投资9496.18万元,占项目总投资的75.92%;流动资金3011.93万元,占项目总投资的24.08%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5589.59万元,占项目总投资的44.69%;设备购置费3071.49万元,占项目总投资的24.56%;其它投资835.10万元,占项目总投资的6.68%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9496.18+3011.93=12508.11(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9496.1875.92%1.1项目建设投资万元9496.1875.92%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3011.9324.08%3总投资万元万元12508.11二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12257.10万元,总成本7382.45万元,利润总额4874.65万元,净利润206.88万元,增值税404.71万元,税金及附加3655.99万元,所得税1218.66万元;第二年收入21790.40万元,总成本11860.61万元,利润总额9929.79万元,净利润7447.34万元,增值税719.48万元,税金及附加244.66万元,所得税2482.45万元;第三年生产负荷100%,收入27238.00万元,总成本20717.72万元,利润总额6520.28万元,净利润4890.21万元,增值税899.35万元,税金及附加266.24万元,所得税1630.07万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入27238.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=899.35万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12257.1021790.4027238.0027238.0027238.001.1液晶电视机底座万元12257.1021790.4027238.0027238.0027238.002现价增加值万元3922.27
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