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泓域咨询MACRO/ 铸件机械模具投资项目立项申请报告铸件机械模具投资项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx集团实现营业收入8136.03万元,同比增长9.64%(715.61万元)。其中,主营业业务铸件机械模具生产及销售收入为7693.20万元,占营业总收入的94.56%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1907.09万元,较去年同期相比增长432.41万元,增长率29.32%;实现净利润1430.32万元,较去年同期相比增长185.65万元,增长率14.92%。二、项目概况(一)项目名称铸件机械模具投资项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积20530.26平方米(折合约30.78亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.38%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率6.87%,固定资产投资强度165.51万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20530.26平方米,建筑物基底占地面积14859.80平方米,总建筑面积25662.82平方米,其中:规划建设主体工程18106.50平方米,项目规划绿化面积1762.88平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计59台(套),设备购置费2327.31万元。(七)节能分析“铸件机械模具投资项目建设项目”,年用电量1230904.85千瓦时,年总用水量11544.32立方米,项目年综合总耗能量(当量值)152.27吨标准煤/年。达产年综合节能量59.22吨标准煤/年,项目总节能率28.74%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7112.01万元,其中:固定资产投资5094.40万元,占项目总投资的71.63%;流动资金2017.61万元,占项目总投资的28.37%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14298.00万元,总成本费用10965.86万元,税金及附加137.27万元,利润总额3332.14万元,利税总额3929.02万元,税后净利润2499.11万元,达产年纳税总额1429.91万元;达产年投资利润率46.85%,投资利税率55.24%,投资回报率35.14%,全部投资回收期4.35年,提供就业职位298个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城铸件机械模具行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城铸件机械模具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“铸件机械模具投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位298个,达产年纳税总额1429.91万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.85%,投资利税率55.24%,全部投资回报率35.14%,全部投资回收期4.35年,固定资产投资回收期4.35年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励银行等金融机构开展供应链融资,为制造业民营企业产业链上下游提供金融服务,促进产业链相关企业协调发展。(银监会、人民银行、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20530.2630.78亩1.1容积率1.251.2建筑系数72.38%1.3投资强度万元/亩165.511.4基底面积平方米14859.801.5总建筑面积平方米25662.821.6绿化面积平方米1762.88绿化率6.87%2总投资万元7112.012.1固定资产投资万元5094.402.1.1土建工程投资万元1886.952.1.1.1土建工程投资占比万元26.53%2.1.2设备投资万元2327.312.1.2.1设备投资占比32.72%2.1.3其它投资万元880.142.1.3.1其它投资占比12.38%2.1.4固定资产投资占比71.63%2.2流动资金万元2017.612.2.1流动资金占比28.37%3收入万元14298.004总成本万元10965.865利润总额万元3332.146净利润万元2499.117所得税万元1.258增值税万元459.619税金及附加万元137.2710纳税总额万元1429.9111利税总额万元3929.0212投资利润率46.85%13投资利税率55.24%14投资回报率35.14%15回收期年4.3516设备数量台(套)5917年用电量千瓦时1230904.8518年用水量立方米11544.3219总能耗吨标准煤152.2720节能率28.74%21节能量吨标准煤59.2222员工数量人298第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、战略性新兴产业发展可划分为混沌阶段、主导设计形成阶段和成熟阶段。混沌阶段竞争的焦点是技术创新,主导设计形成阶段竞争的焦点转移为价值创造,企业可根据自己的实际情况,选择进入的时机。实力雄厚的企业可以在混沌期率先进入,而在制造和营销资源方面具有优势的企业,可以选择在技术和市场不确定性较小的主导设计形成阶段跟随进入。先进入者可获取先发优势,而后进入者可抓住机遇实现赶超。但仅仅选择好时机并不能决定赶超绩效,关键还要看发展模式。因此,企业进入战略性新兴产业后,还需选择适宜的赶超战略和实现路径。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。商务部近日发布数据显示,前11个月,我国新设立外商投资企业54703家,同比增长77.5%,实际使用外资7932.7亿元,基本保持平稳。这一成绩是在全球外国直接投资金额大幅下滑的背景下取得的。10月底,世界银行发布的2019营商环境报告指出,中国营商环境在全球190个经济体中排名从第78位跃升至第46位,首次进入世界前50位。世界银行称,中国在开办企业、办理施工许可证、获得电力、纳税、跨境贸易等改革中取得的突出成绩,让营商环境大幅改善。二、必要性分析1、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。2、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址评价一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向,加快推进制造业转型升级步伐,推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年,制造业转型升级取得明显成效,先进制造业发展体系更加完善,成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元,年均增长6.2%左右,拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.38%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率6.87%,固定资产投资强度165.51万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10505.8810505.8818106.5018106.501464.481.1主要生产车间6303.536303.5310863.9010863.90907.981.2辅助生产车间3361.883361.885794.085794.08468.631.3其他生产车间840.47840.471050.181050.1887.872仓储工程2228.972228.974911.614911.61288.912.1成品贮存557.24557.241227.901227.9072.232.2原料仓储1159.061159.062554.042554.04150.232.3辅助材料仓库512.66512.661129.671129.6766.453供配电工程118.88118.88118.88118.887.873.1供配电室118.88118.88118.88118.887.874给排水工程136.71136.71136.71136.717.044.1给排水136.71136.71136.71136.717.045服务性工程1411.681411.681411.681411.6883.045.1办公用房655.86655.86655.86655.8639.505.2生活服务755.82755.82755.82755.8245.996消防及环保工程398.24398.24398.24398.2426.356.1消防环保工程398.24398.24398.24398.2426.357项目总图工程59.4459.4459.4459.44-37.737.1场地及道路硬化3914.75595.91595.917.2场区围墙595.913914.753914.757.3安全保卫室59.4459.4459.4459.448绿化工程1342.6946.99合计14859.8025662.8225662.821886.95六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3700.40万元,占计划投资的52.03%。其中:完成固定资产投资2319.70万元,占总投资的62.69%;完成流动资金投资1380.70,占总投资的37.31%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3700.401.1完成比例52.03%2完成固定资产投资万元2319.702.1完成比例62.69%3完成流动资金投资万元1380.703.1完成比例37.31%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员298人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2031.2人均年工资万元5.931.3年工资额万元1149.802工程技术人员工资2.1平均人数人452.2人均年工资万元5.652.3年工资额万元235.293企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.373.3年工资额万元86.574品质管理人员工资4.1平均人数人244.2人均年工资万元5.634.3年工资额万元132.815其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元6.235.3年工资额万元111.356职工工资总额万元7175.01五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5094.40(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1886.952327.31165.515094.401.1工程费用万元1886.952327.319192.621.1.1建筑工程费用万元1886.951886.9526.53%1.1.2设备购置及安装费万元2327.312327.3132.72%1.2工程建设其他费用万元880.14880.1412.38%1.2.1无形资产万元495.46495.461.3预备费万元384.68384.681.3.1基本预备费万元226.07226.071.3.2涨价预备费万元158.61158.612建设期利息万元3固定资产投资现值万元5094.405094.40(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2017.61万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9192.624120.126533.209192.629192.629192.621.1应收账款万元2757.791241.001930.452757.792757.792757.791.2存货万元4136.681861.512895.684136.684136.684136.681.2.1原辅材料万元1241.00558.45868.701241.001241.001241.001.2.2燃料动力万元62.0527.9243.4462.0562.0562.051.2.3在产品万元1902.87856.291332.011902.871902.871902.871.2.4产成品万元930.75418.84651.53930.75930.75930.751.3现金万元2298.161034.171608.712298.162298.162298.162流动负债万元7175.013228.755022.517175.017175.017175.012.1应付账款万元7175.013228.755022.517175.017175.017175.013流动资金万元2017.61907.921412.332017.612017.612017.614铺底流动资金万元672.53302.64470.78672.53672.53672.53(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7112.01万元,其中:固定资产投资5094.40万元,占项目总投资的71.63%;流动资金2017.61万元,占项目总投资的28.37%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1886.95万元,占项目总投资的26.53%;设备购置费2327.31万元,占项目总投资的32.72%;其它投资880.14万元,占项目总投资的12.38%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5094.40+2017.61=7112.01(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5094.4071.63%1.1项目建设投资万元5094.4071.63%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2017.6128.37%3总投资万元万元7112.01二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6434.10万元,总成本4110.61万元,利润总额2323.49万元,净利润106.94万元,增值税206.82万元,税金及附加1742.62万元,所得税580.87万元;第二年收入10008.60万元,总成本5751.97万元,利润总额4256.63万元,净利润3192.47万元,增值税321.73万元,税金及附加120.73万元,所得税1064.16万元;第三年生产负荷100%,收入14298.00万元,总成本10965.86万元,利润总额3332.14万元,净利润2499.11万元,增值税459.61万元,税金及附加137.27万元,所得税833.03万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14298.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=459.61万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6434.1010008.6014298.0014298.0014298.001.1铸件机械模具万元6434.1010008.6014298.0014298.0014298.002现价增加值万元2058.913202.754575.364575.364575.363增值

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