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文档简介

泓域咨询MACRO/ 修胎用钢片投资项目立项申请报告修胎用钢片投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入17865.50万元,同比增长30.49%(4174.02万元)。其中,主营业业务修胎用钢片生产及销售收入为16548.33万元,占营业总收入的92.63%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3958.45万元,较去年同期相比增长979.20万元,增长率32.87%;实现净利润2968.84万元,较去年同期相比增长640.51万元,增长率27.51%。二、项目概况(一)项目名称修胎用钢片投资项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积59389.68平方米(折合约89.04亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.91%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率7.88%,固定资产投资强度174.51万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积59389.68平方米,建筑物基底占地面积43894.91平方米,总建筑面积67110.34平方米,其中:规划建设主体工程41985.19平方米,项目规划绿化面积5289.49平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计126台(套),设备购置费7376.86万元。(七)节能分析“修胎用钢片投资项目建设项目”,年用电量442386.94千瓦时,年总用水量13940.54立方米,项目年综合总耗能量(当量值)55.56吨标准煤/年。达产年综合节能量20.55吨标准煤/年,项目总节能率22.68%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18080.41万元,其中:固定资产投资15538.37万元,占项目总投资的85.94%;流动资金2542.04万元,占项目总投资的14.06%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24309.00万元,总成本费用18460.82万元,税金及附加334.36万元,利润总额5848.18万元,利税总额6989.19万元,税后净利润4386.14万元,达产年纳税总额2603.06万元;达产年投资利润率32.35%,投资利税率38.66%,投资回报率24.26%,全部投资回收期5.62年,提供就业职位354个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区修胎用钢片行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区修胎用钢片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“修胎用钢片投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位354个,达产年纳税总额2603.06万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.35%,投资利税率38.66%,全部投资回报率24.26%,全部投资回收期5.62年,固定资产投资回收期5.62年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入推进落实投融资体制改革。不断优化制造业领域政府投资范围,平等对待各类投资主体,在不改变规划条件的前提下,依法依规研究推广零土地技改项目承诺备案制,完善事中事后监管和信用体系建设。(发展改革委、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米59389.6889.04亩1.1容积率1.131.2建筑系数73.91%1.3投资强度万元/亩174.511.4基底面积平方米43894.911.5总建筑面积平方米67110.341.6绿化面积平方米5289.49绿化率7.88%2总投资万元18080.412.1固定资产投资万元15538.372.1.1土建工程投资万元5073.272.1.1.1土建工程投资占比万元28.06%2.1.2设备投资万元7376.862.1.2.1设备投资占比40.80%2.1.3其它投资万元3088.242.1.3.1其它投资占比17.08%2.1.4固定资产投资占比85.94%2.2流动资金万元2542.042.2.1流动资金占比14.06%3收入万元24309.004总成本万元18460.825利润总额万元5848.186净利润万元4386.147所得税万元1.138增值税万元806.659税金及附加万元334.3610纳税总额万元2603.0611利税总额万元6989.1912投资利润率32.35%13投资利税率38.66%14投资回报率24.26%15回收期年5.6216设备数量台(套)12617年用电量千瓦时442386.9418年用水量立方米13940.5419总能耗吨标准煤55.5620节能率22.68%21节能量吨标准煤20.5522员工数量人354第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业上市公司中领军企业不断涌现,形成一批在世界范围内具有较强影响力的领军企业。2014年战略性新兴产业上市公司中当年营收超过50亿元(全部上市公司营收前25%)的公司数达132家,比2013年增加15家。部分企业已成为行业内世界顶级企业。例如,金风科技是全球市值最大的独立风电设备供应商,建有亚洲最大的风电场;中集集团打造的第七代超深水半潜式钻井平台,达到了世界海洋工程装备制造领域的先进水平;华为、中兴等公司智能手机出货量跻身世界前列,在全球通信产业界树立起中国品牌。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。结构性去产能持续加力,工业产能利用率稳中有升。降本减负取得新成效。重点领域标准体系建设扎实推进,中高端产品供给水平稳步提升。绿色制造工程加快实施。新能源汽车动力蓄电池回收利用试点积极推进。落实区域重大战略,区域发展协调性增强。国家新型工业化产业示范基地建设质量提升。脱贫攻坚战深入推进。二、必要性分析1、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。2、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区规划面积50平方公里,启动区面积为10平方公里,处于多条高速公路交织地带,是贵州省东西、南北交通节点城市,也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极,是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.91%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率7.88%,固定资产投资强度174.51万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程31033.7031033.7041985.1941985.193491.301.1主要生产车间18620.2218620.2225191.1125191.112164.611.2辅助生产车间9930.789930.7813435.2613435.261117.221.3其他生产车间2482.702482.702435.142435.14209.482仓储工程6584.246584.2416331.3516331.35987.672.1成品贮存1646.061646.064082.844082.84246.922.2原料仓储3423.803423.808492.308492.30513.592.3辅助材料仓库1514.381514.383756.213756.21227.163供配电工程351.16351.16351.16351.1623.893.1供配电室351.16351.16351.16351.1623.894给排水工程403.83403.83403.83403.8321.374.1给排水403.83403.83403.83403.8321.375服务性工程4170.024170.024170.024170.02252.195.1办公用房2200.632200.632200.632200.63128.625.2生活服务1969.391969.391969.391969.39138.856消防及环保工程1176.381176.381176.381176.3880.046.1消防环保工程1176.381176.381176.381176.3880.047项目总图工程175.58175.58175.58175.5837.967.1场地及道路硬化11151.182316.222316.227.2场区围墙2316.2211151.1811151.187.3安全保卫室175.58175.58175.58175.588绿化工程5109.91178.85合计43894.9167110.3467110.345073.27六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11125.50万元,占计划投资的61.53%。其中:完成固定资产投资7787.80万元,占总投资的70.00%;完成流动资金投资3337.70,占总投资的30.00%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11125.501.1完成比例61.53%2完成固定资产投资万元7787.802.1完成比例70.00%3完成流动资金投资万元3337.703.1完成比例30.00%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员354人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2411.2人均年工资万元4.401.3年工资额万元1350.562工程技术人员工资2.1平均人数人532.2人均年工资万元5.262.3年工资额万元363.903企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元7.873.3年工资额万元102.624品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.874.3年工资额万元150.795其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元7.875.3年工资额万元75.176职工工资总额万元15166.77五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15538.37(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5073.277376.86174.5115538.371.1工程费用万元5073.277376.8617708.811.1.1建筑工程费用万元5073.275073.2728.06%1.1.2设备购置及安装费万元7376.867376.8640.80%1.2工程建设其他费用万元3088.243088.2417.08%1.2.1无形资产万元1728.291728.291.3预备费万元1359.951359.951.3.1基本预备费万元705.05705.051.3.2涨价预备费万元654.90654.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元15538.3715538.37(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2542.04万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17708.819565.9912343.9117708.8117708.8117708.811.1应收账款万元5312.642921.953984.485312.645312.645312.641.2存货万元7968.964382.935976.727968.967968.967968.961.2.1原辅材料万元2390.691314.881793.022390.692390.692390.691.2.2燃料动力万元119.5365.7489.65119.53119.53119.531.2.3在产品万元3665.722016.152749.293665.723665.723665.721.2.4产成品万元1793.02986.161344.761793.021793.021793.021.3现金万元4427.202434.963320.404427.204427.204427.202流动负债万元15166.778341.7211375.0815166.7715166.7715166.772.1应付账款万元15166.778341.7211375.0815166.7715166.7715166.773流动资金万元2542.041398.121906.532542.042542.042542.044铺底流动资金万元847.34466.04635.51847.34847.34847.34(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18080.41万元,其中:固定资产投资15538.37万元,占项目总投资的85.94%;流动资金2542.04万元,占项目总投资的14.06%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5073.27万元,占项目总投资的28.06%;设备购置费7376.86万元,占项目总投资的40.80%;其它投资3088.24万元,占项目总投资的17.08%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15538.37+2542.04=18080.41(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15538.3785.94%1.1项目建设投资万元15538.3785.94%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2542.0414.06%3总投资万元万元18080.41二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13369.95万元,总成本22772.99万元,利润总额-9403.04万元,净利润290.80万元,增值税443.66万元,税金及附加-7052.28万元,所得税-2350.76万元;第二年收入18231.75万元,总成本29296.71万元,利润总额-11064.96万元,净利润-8298.72万元,增值税604.99万元,税金及附加310.16万元,所得税-2766.24万元;第三年生产负荷100%,收入24309.00万元,总成本18460.82万元,利润总额5848.18万元,净利润4386.14万元,增值税806.65万元,税金及附加334.36万元,所得税1462.05万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入24309.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=806.65万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13369.9518231.7524309.0024309.0024309.001.1修胎用钢片万元13369.9518231.7524309.0024309.0024309.002现价增加值万元4278.385834.167778.887778.887778.883增值

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