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泓域咨询MACRO/ 建筑工程沥青砖投资项目立项申请报告建筑工程沥青砖投资项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx有限公司实现营业收入25318.89万元,同比增长21.59%(4495.62万元)。其中,主营业业务建筑工程沥青砖生产及销售收入为22874.69万元,占营业总收入的90.35%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4937.98万元,较去年同期相比增长1067.79万元,增长率27.59%;实现净利润3703.48万元,较去年同期相比增长460.50万元,增长率14.20%。二、项目概况(一)项目名称建筑工程沥青砖投资项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积45909.61平方米(折合约68.83亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.09%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率5.03%,固定资产投资强度194.28万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积45909.61平方米,建筑物基底占地面积25750.70平方米,总建筑面积62896.17平方米,其中:规划建设主体工程41145.70平方米,项目规划绿化面积3161.72平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费4641.87万元。(七)节能分析“建筑工程沥青砖投资项目建设项目”,年用电量765003.13千瓦时,年总用水量20655.81立方米,项目年综合总耗能量(当量值)95.78吨标准煤/年。达产年综合节能量39.12吨标准煤/年,项目总节能率21.97%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16138.46万元,其中:固定资产投资13372.29万元,占项目总投资的82.86%;流动资金2766.17万元,占项目总投资的17.14%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23792.00万元,总成本费用18895.06万元,税金及附加264.69万元,利润总额4896.94万元,利税总额5837.07万元,税后净利润3672.70万元,达产年纳税总额2164.36万元;达产年投资利润率30.34%,投资利税率36.17%,投资回报率22.76%,全部投资回收期5.89年,提供就业职位562个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区建筑工程沥青砖行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区建筑工程沥青砖产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“建筑工程沥青砖投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位562个,达产年纳税总额2164.36万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.34%,投资利税率36.17%,全部投资回报率22.76%,全部投资回收期5.89年,固定资产投资回收期5.89年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、科技部会同有关部门积极推进国家技术创新中心建设。2016年9月,与国资委共同支持中车集团、青岛市在高速列车领域建设了首个国家高速列车技术创新中心,在体制机制、组建模式、管理方式、资金投入等多方面积极探索。2017年4月,科技部会同发展改革委、教育部等15个部门印发了“十三五”国家技术创新工程规划,提出加强国家技术创新中心建设在重点领域的顶层布局,创新体制机制,推动产业共性技术研发,构建推动产业创新发展的技术创新协作网络。近期,科技部正在加快研究制定国家技术创新中心建设工作指引,进一步明确功能定位、重点领域布局、组织管理运行机制、重点建设任务等。下一步,将根据国家战略部署和重点领域产业需求,结合民营企业发展实际,积极会同有关部门和地方支持民营创新型领军企业牵头组建国家技术创新中心,聚集大、中、小和上、中、下游企业,以及相关领域的高校、科研院所,打造高层次的产业技术创新战略平台,集中攻克转化一批产业前沿和共性关键技术,构建创新型产业集群,培育具有国际影响力的行业领军企业。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米45909.6168.83亩1.1容积率1.371.2建筑系数56.09%1.3投资强度万元/亩194.281.4基底面积平方米25750.701.5总建筑面积平方米62896.171.6绿化面积平方米3161.72绿化率5.03%2总投资万元16138.462.1固定资产投资万元13372.292.1.1土建工程投资万元4786.002.1.1.1土建工程投资占比万元29.66%2.1.2设备投资万元4641.872.1.2.1设备投资占比28.76%2.1.3其它投资万元3944.422.1.3.1其它投资占比24.44%2.1.4固定资产投资占比82.86%2.2流动资金万元2766.172.2.1流动资金占比17.14%3收入万元23792.004总成本万元18895.065利润总额万元4896.946净利润万元3672.707所得税万元1.378增值税万元675.449税金及附加万元264.6910纳税总额万元2164.3611利税总额万元5837.0712投资利润率30.34%13投资利税率36.17%14投资回报率22.76%15回收期年5.8916设备数量台(套)11817年用电量千瓦时765003.1318年用水量立方米20655.8119总能耗吨标准煤95.7820节能率21.97%21节能量吨标准煤39.1222员工数量人562第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、今年前7个月,高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增长11.6%和8.6%,分别快于规模以上工业5.0和2.0个百分点;新动能引领结构优化,高技术制造业占规模以上工业比重已经达到13%,同比提高0.7个百分点;高技术制造业投资同比增长12.2%,增速比全部制造业投资高4.9个百分点,其中,集成电路制造业投资同比增长67.9%,医疗诊断、监护及治疗设备制造业投资同比增长65.1%,光电子器件制造业投资同比增长45.5%;战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长16.7%、16.4%和14.8%,增速快于规模以上服务业4.0、3.7和2.1个百分点。新能源汽车、工业机器人、集成电路产量同比分别增长68.6%、21.0%和14.5%,服务机器人、智能电视、3D打印设备、生物基化学纤维、太阳能电池等新兴产品产量保持高速增长。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。坚持创新驱动让我国战略性新兴产业保持蓬勃发展态势。2016年和2017年,全国战略性新兴产业工业部分增速高于同期全国水平40%以上。2018年上半年,战略性新兴产业工业和服务业增速仍旧分别比总体增速高出30%。在新一轮科技革命和产业变革加速重构全球创新版图、重塑全球经济结构的大背景下,我国创新创业更加活跃。2017年中国大众创业万众创新发展报告指出,全国创业孵化载体内企业就业人数超过200万人,每家企业平均带动就业43人。大力推动创新驱动发展,努力拓展发展空间。国家发展改革委10月发布的报告指出,大众创业、万众创新为我国稳定和扩大就业提供了重要支撑。初步统计显示,新动能对新增就业的贡献率达到70%左右。二、必要性分析1、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。2、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。当地制定了一系列配套优惠政策,按照“精简、高效”的原则设置内部机构,对区内企业实行“一条龙”跟踪服务,具有了“小政府、大社会”,“小机构、大服务”的功能。几年来,高新区以引进高新技术项目为重点,形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.09%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率5.03%,固定资产投资强度194.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18205.7418205.7441145.7041145.703444.021.1主要生产车间10923.4410923.4424687.4224687.422135.291.2辅助生产车间5825.845825.8413166.6213166.621102.091.3其他生产车间1456.461456.462386.452386.45206.642仓储工程3862.613862.6114137.8114137.81860.642.1成品贮存965.65965.653534.453534.45215.162.2原料仓储2008.562008.567351.667351.66447.532.3辅助材料仓库888.40888.403251.703251.70197.953供配电工程206.01206.01206.01206.0114.113.1供配电室206.01206.01206.01206.0114.114给排水工程236.91236.91236.91236.9112.624.1给排水236.91236.91236.91236.9112.625服务性工程2446.322446.322446.322446.32148.925.1办公用房1427.491427.491427.491427.4971.515.2生活服务1018.831018.831018.831018.8363.656消防及环保工程690.12690.12690.12690.1247.266.1消防环保工程690.12690.12690.12690.1247.267项目总图工程103.00103.00103.00103.00180.977.1场地及道路硬化6499.631248.271248.277.2场区围墙1248.276499.636499.637.3安全保卫室103.00103.00103.00103.008绿化工程2213.2677.46合计25750.7062896.1762896.174786.00六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14794.27万元,占计划投资的91.67%。其中:完成固定资产投资10731.02万元,占总投资的72.53%;完成流动资金投资4063.25,占总投资的27.47%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14794.271.1完成比例91.67%2完成固定资产投资万元10731.022.1完成比例72.53%3完成流动资金投资万元4063.253.1完成比例27.47%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员562人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3821.2人均年工资万元4.041.3年工资额万元1963.172工程技术人员工资2.1平均人数人842.2人均年工资万元5.832.3年工资额万元449.103企业管理人员工资3.1平均人数人223.2人均年工资万元7.943.3年工资额万元174.214品质管理人员工资4.1平均人数人454.2人均年工资万元5.364.3年工资额万元255.795其他人员工资5.1平均人数人295.2人均年工资万元6.535.3年工资额万元189.026职工工资总额万元14189.39五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13372.29(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4786.004641.87194.2813372.291.1工程费用万元4786.004641.8716955.561.1.1建筑工程费用万元4786.004786.0029.66%1.1.2设备购置及安装费万元4641.874641.8728.76%1.2工程建设其他费用万元3944.423944.4224.44%1.2.1无形资产万元1919.031919.031.3预备费万元2025.392025.391.3.1基本预备费万元1200.051200.051.3.2涨价预备费万元825.34825.342建设期利息万元3固定资产投资现值万元13372.2913372.29(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2766.17万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16955.568652.0311950.3916955.5616955.5616955.561.1应收账款万元5086.673052.003815.005086.675086.675086.671.2存货万元7630.004578.005722.507630.007630.007630.001.2.1原辅材料万元2289.001373.401716.752289.002289.002289.001.2.2燃料动力万元114.4568.6785.84114.45114.45114.451.2.3在产品万元3509.802105.882632.353509.803509.803509.801.2.4产成品万元1716.751030.051287.561716.751716.751716.751.3现金万元4238.892543.333179.174238.894238.894238.892流动负债万元14189.398513.6310642.0414189.3914189.3914189.392.1应付账款万元14189.398513.6310642.0414189.3914189.3914189.393流动资金万元2766.171659.702074.632766.172766.172766.174铺底流动资金万元922.05553.23691.54922.05922.05922.05(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16138.46万元,其中:固定资产投资13372.29万元,占项目总投资的82.86%;流动资金2766.17万元,占项目总投资的17.14%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4786.00万元,占项目总投资的29.66%;设备购置费4641.87万元,占项目总投资的28.76%;其它投资3944.42万元,占项目总投资的24.44%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13372.29+2766.17=16138.46(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13372.2982.86%1.1项目建设投资万元13372.2982.86%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2766.1717.14%3总投资万元万元16138.46二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14275.20万元,总成本12371.19万元,利润总额1904.01万元,净利润232.27万元,增值税405.26万元,税金及附加1428.01万元,所得税476.00万元;第二年收入17844.00万元,总成本14833.19万元,利润总额3010.81万元,净利润2258.11万元,增值税506.58万元,税金及附加244.43万元,所得税752.70万元;第三年生产负荷100%,收入23792.00万元,总成本18895.06万元,利润总额4896.94万元,净利润3672.70万元,增值税675.44万元,税金及附加264.69万元,所得税1224.23万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入23792.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=675.44万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14275.2017844.0023792.0023792.0023792.001.1建筑工程沥青砖万元14275.2017844.0023792.0023792.0023792.002现价增加值万元4568.065710.087613.447

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