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泓域咨询MACRO/ 新建组合压板项目立项申请报告新建组合压板项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入22882.94万元,同比增长24.68%(4529.39万元)。其中,主营业业务组合压板生产及销售收入为20844.18万元,占营业总收入的91.09%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6296.47万元,较去年同期相比增长954.81万元,增长率17.87%;实现净利润4722.35万元,较去年同期相比增长539.31万元,增长率12.89%。二、项目概况(一)项目名称新建组合压板项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积42607.96平方米(折合约63.88亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.61%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率7.00%,固定资产投资强度190.34万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积42607.96平方米,建筑物基底占地面积26676.84平方米,总建筑面积66894.50平方米,其中:规划建设主体工程43729.30平方米,项目规划绿化面积4684.04平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计96台(套),设备购置费3670.76万元。(七)节能分析“新建组合压板项目建设项目”,年用电量690878.71千瓦时,年总用水量20058.87立方米,项目年综合总耗能量(当量值)86.62吨标准煤/年。达产年综合节能量35.38吨标准煤/年,项目总节能率28.43%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15812.98万元,其中:固定资产投资12158.92万元,占项目总投资的76.89%;流动资金3654.06万元,占项目总投资的23.11%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27196.00万元,总成本费用20404.62万元,税金及附加282.84万元,利润总额6791.38万元,利税总额8010.96万元,税后净利润5093.53万元,达产年纳税总额2917.43万元;达产年投资利润率42.95%,投资利税率50.66%,投资回报率32.21%,全部投资回收期4.60年,提供就业职位433个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地组合压板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地组合压板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“新建组合压板项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位433个,达产年纳税总额2917.43万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.95%,投资利税率50.66%,全部投资回报率32.21%,全部投资回收期4.60年,固定资产投资回收期4.60年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持企业运用商标品牌参与国际竞争。近年来,国家工商总局积极推进马德里商标国际注册工作,大力宣传推广,在全国开展马德里国际注册培训、推广典型经验;推进马德里商标国际注册便利化改革,优化服务。积极参加相关国际会议,参与马德里体系发展前景的规划工作。加强与世界知识产权组织的合作交流,在国际规则框架下为维护中国企业的合法权益做好人力资源建设。健全企业商标海外维权协调机制,制定工作方案,形成企业、代理机构、行业组织和政府合力维护我国商标海外权益的工作机制。在中国商标网设立商标海外维权信息平台,发布首批主要国家商标法律法规及商标海外维权案例。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米42607.9663.88亩1.1容积率1.571.2建筑系数62.61%1.3投资强度万元/亩190.341.4基底面积平方米26676.841.5总建筑面积平方米66894.501.6绿化面积平方米4684.04绿化率7.00%2总投资万元15812.982.1固定资产投资万元12158.922.1.1土建工程投资万元5406.702.1.1.1土建工程投资占比万元34.19%2.1.2设备投资万元3670.762.1.2.1设备投资占比23.21%2.1.3其它投资万元3081.462.1.3.1其它投资占比19.49%2.1.4固定资产投资占比76.89%2.2流动资金万元3654.062.2.1流动资金占比23.11%3收入万元27196.004总成本万元20404.625利润总额万元6791.386净利润万元5093.537所得税万元1.578增值税万元936.749税金及附加万元282.8410纳税总额万元2917.4311利税总额万元8010.9612投资利润率42.95%13投资利税率50.66%14投资回报率32.21%15回收期年4.6016设备数量台(套)9617年用电量千瓦时690878.7118年用水量立方米20058.8719总能耗吨标准煤86.6220节能率28.43%21节能量吨标准煤35.3822员工数量人433第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、新兴产业因其产业链较长,具有牵一发而动全身的特点,可以说每一项重大技术的突破都会带动整个行业的转型升级,但要注意的是,新兴产业由于其自身的特殊性,决定了它在发展过程中对于科研投入,人才培养,人才引进,重大科研技术转化等方面的高标准与高要求,因此对于我国战略性新兴产业中的部分短板,尤其是高尖端人才队伍的培养与技术突破,后续依然需要下大力气推进。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。总结工业化的“中国方案”的经验,可以概括为六个方面:一是正确处理改革发展与稳定的关系,“稳中求进”保证产业持续成长和工业化进程持续深化;二是正确处理市场和政府的关系,不断提高产业效率和促进产业向高端化发展;三是正确处理中央政府与地方政府关系,促进产业合理布局和区域协调发展;四是正确处理市场化与工业化关系,培育全面持续的产业发展动力机制;五是正确处理城市化与工业化的关系,促进产业和人口集聚效率提升与社会民生协调发展;六是正确处理全球化与工业化的关系,形成全面开放发展的现代化产业体系。二、必要性分析1、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。2、推动传统支柱产业转型升级是一项长期、系统的工作,一方面要以创新驱动转型升级为主线,不断加大政策支持力度,加快推进结构优化升级,另一方面要实施好重点行业脱困等重大专项,及时协调解决突出问题,推动煤炭、电解铝、钢铁、建材、化工等传统产业尽快走出困境。在动力层面,构建自主创新体系,坚持创新驱动转型升级。推进转型升级的核心在于创新,要立足省情持续推进自主创新体系建设。运用高新技术和先进适用技术改造传统产业,使传统产业的生产工艺、产业形态、产品性能发生重大革新。推动产业链条向关键环节和高附加值环节延伸,充分利用“互联网+”、物联网、电子信息等新技术,催生新产品、新领域和新业态。坚持以企业为主体,以创新型产业集聚区、高新区、科技创业孵化基地等为载体,以企业研发中心、重点实验室等为平台,以创新体制机制为动力,以实施重大科技专项为抓手,走出一条具有我省特色的创新驱动转型升级之路。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜期,是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面,国际金融危机的深层次影响依然存在,国内结构性改革带来的阵痛仍将持续,各种矛盾愈加凸显,各种挑战前所未有。另一方面,世界新一轮科技革命蓬勃兴起,国家全面深化改革持续发力,我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现,广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨,有利于我们坚定赶超发展的信心和决心,在新起点上创造新的业绩。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.61%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率7.00%,固定资产投资强度190.34万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18860.5318860.5343729.3043729.303887.831.1主要生产车间11316.3211316.3226237.5826237.582410.451.2辅助生产车间6035.376035.3713993.3813993.381244.111.3其他生产车间1508.841508.842536.302536.30233.272仓储工程4001.534001.5315057.3815057.38973.602.1成品贮存1000.381000.383764.343764.34243.402.2原料仓储2080.802080.807829.847829.84506.272.3辅助材料仓库920.35920.353463.203463.20223.933供配电工程213.41213.41213.41213.4115.523.1供配电室213.41213.41213.41213.4115.524给排水工程245.43245.43245.43245.4313.894.1给排水245.43245.43245.43245.4313.895服务性工程2534.302534.302534.302534.30163.875.1办公用房1339.711339.711339.711339.7193.765.2生活服务1194.591194.591194.591194.5967.636消防及环保工程714.94714.94714.94714.9452.016.1消防环保工程714.94714.94714.94714.9452.017项目总图工程106.71106.71106.71106.71191.257.1场地及道路硬化7358.141340.141340.147.2场区围墙1340.147358.147358.147.3安全保卫室106.71106.71106.71106.718绿化工程3106.46108.73合计26676.8466894.5066894.505406.70六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13327.85万元,占计划投资的84.28%。其中:完成固定资产投资10269.69万元,占总投资的77.05%;完成流动资金投资3058.16,占总投资的22.95%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13327.851.1完成比例84.28%2完成固定资产投资万元10269.692.1完成比例77.05%3完成流动资金投资万元3058.163.1完成比例22.95%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员433人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2941.2人均年工资万元5.481.3年工资额万元1595.822工程技术人员工资2.1平均人数人652.2人均年工资万元5.562.3年工资额万元383.463企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元7.983.3年工资额万元117.564品质管理人员工资4.1平均人数人354.2人均年工资万元5.444.3年工资额万元209.555其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元7.425.3年工资额万元111.936职工工资总额万元13764.65五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12158.92(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5406.703670.76190.3412158.921.1工程费用万元5406.703670.7617418.711.1.1建筑工程费用万元5406.705406.7034.19%1.1.2设备购置及安装费万元3670.763670.7623.21%1.2工程建设其他费用万元3081.463081.4619.49%1.2.1无形资产万元1436.501436.501.3预备费万元1644.961644.961.3.1基本预备费万元794.55794.551.3.2涨价预备费万元850.41850.412建设期利息万元3固定资产投资现值万元12158.9212158.92(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3654.06万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17418.719763.1513864.7817418.7117418.7117418.711.1应收账款万元5225.612874.094180.495225.615225.615225.611.2存货万元7838.424311.136270.747838.427838.427838.421.2.1原辅材料万元2351.531293.341881.222351.532351.532351.531.2.2燃料动力万元117.5864.6794.06117.58117.58117.581.2.3在产品万元3605.671983.122884.543605.673605.673605.671.2.4产成品万元1763.64970.001410.921763.641763.641763.641.3现金万元4354.682395.073483.744354.684354.684354.682流动负债万元13764.657570.5611011.7213764.6513764.6513764.652.1应付账款万元13764.657570.5611011.7213764.6513764.6513764.653流动资金万元3654.062009.732923.253654.063654.063654.064铺底流动资金万元1218.01669.91974.421218.011218.011218.01(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15812.98万元,其中:固定资产投资12158.92万元,占项目总投资的76.89%;流动资金3654.06万元,占项目总投资的23.11%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5406.70万元,占项目总投资的34.19%;设备购置费3670.76万元,占项目总投资的23.21%;其它投资3081.46万元,占项目总投资的19.49%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12158.92+3654.06=15812.98(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12158.9276.89%1.1项目建设投资万元12158.9276.89%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3654.0623.11%3总投资万元万元15812.98二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14957.80万元,总成本17542.35万元,利润总额-2584.55万元,净利润232.26万元,增值税515.21万元,税金及附加-1938.41万元,所得税-646.14万元;第二年收入21756.80万元,总成本23981.44万元,利润总额-2224.64万元,净利润-1668.48万元,增值税749.39万元,税金及附加260.36万元,所得税-556.16万元;第三年生产负荷100%,收入27196.00万元,总成本20404.62万元,利润总额6791.38万元,净利润5093.53万元,增值税936.74万元,税金及附加282.84万元,所得税1697.85万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入27196.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=936.74万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14957.8021756.8027196.0027196.0027196.001.1组合压板万元14957.8021756.8027196.0027196.0027196.002现价增加值万元4786.506962.188702

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