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泓域咨询MACRO/ 新建放射性检测仪项目立项申请报告新建放射性检测仪项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx集团实现营业收入14491.78万元,同比增长12.82%(1647.08万元)。其中,主营业业务放射性检测仪生产及销售收入为11846.14万元,占营业总收入的81.74%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3893.02万元,较去年同期相比增长296.50万元,增长率8.24%;实现净利润2919.76万元,较去年同期相比增长328.81万元,增长率12.69%。二、项目概况(一)项目名称新建放射性检测仪项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积49184.58平方米(折合约73.74亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.96%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率7.27%,固定资产投资强度164.86万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积49184.58平方米,建筑物基底占地面积29982.92平方米,总建筑面积75252.41平方米,其中:规划建设主体工程53219.89平方米,项目规划绿化面积5473.65平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计172台(套),设备购置费6428.60万元。(七)节能分析“新建放射性检测仪项目建设项目”,年用电量438400.01千瓦时,年总用水量27282.03立方米,项目年综合总耗能量(当量值)56.21吨标准煤/年。达产年综合节能量14.94吨标准煤/年,项目总节能率22.53%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15999.50万元,其中:固定资产投资12156.78万元,占项目总投资的75.98%;流动资金3842.72万元,占项目总投资的24.02%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26528.00万元,总成本费用20300.68万元,税金及附加299.81万元,利润总额6227.32万元,利税总额7386.07万元,税后净利润4670.49万元,达产年纳税总额2715.58万元;达产年投资利润率38.92%,投资利税率46.16%,投资回报率29.19%,全部投资回收期4.93年,提供就业职位524个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区放射性检测仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区放射性检测仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“新建放射性检测仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位524个,达产年纳税总额2715.58万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.92%,投资利税率46.16%,全部投资回报率29.19%,全部投资回收期4.93年,固定资产投资回收期4.93年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、财税政策与产业政策相结合,通过支持制造业关键领域和薄弱环节发展,引导社会资金进入实体经济中最薄弱的工业基础领域;通过支持战略性、基础性、公益性领域的技术改造,能够激发整个工业系统转型升级的动力;通过设立先进制造、集成电路、中小企业等投资基金,能够撬动巨量社会资本投入国家重点发展的关键性领域;通过各类资金政策向中小企业倾斜,有利于帮助中小企业解决眼前困难,提升自身竞争力,形成良好产业竞争态势。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49184.5873.74亩1.1容积率1.531.2建筑系数60.96%1.3投资强度万元/亩164.861.4基底面积平方米29982.921.5总建筑面积平方米75252.411.6绿化面积平方米5473.65绿化率7.27%2总投资万元15999.502.1固定资产投资万元12156.782.1.1土建工程投资万元5330.012.1.1.1土建工程投资占比万元33.31%2.1.2设备投资万元6428.602.1.2.1设备投资占比40.18%2.1.3其它投资万元398.172.1.3.1其它投资占比2.49%2.1.4固定资产投资占比75.98%2.2流动资金万元3842.722.2.1流动资金占比24.02%3收入万元26528.004总成本万元20300.685利润总额万元6227.326净利润万元4670.497所得税万元1.538增值税万元858.949税金及附加万元299.8110纳税总额万元2715.5811利税总额万元7386.0712投资利润率38.92%13投资利税率46.16%14投资回报率29.19%15回收期年4.9316设备数量台(套)17217年用电量千瓦时438400.0118年用水量立方米27282.0319总能耗吨标准煤56.2120节能率22.53%21节能量吨标准煤14.9422员工数量人524第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业凭借优异的表现成为我国当前投资和消费的热点。2015年上半年九大类重点战略性新兴产业固定资产投资为全国城镇固定资产投资增速的1.5倍。其中,互联网和相关服务投资增长超过50%,生态保护、资源循环利用等领域投资增速也超过20%。健康消费、信息消费、绿色消费成为拉动消费的主要增长点。2015年上半年限额以上企业医药产品零售额累计达3679.7亿元,同比增长14.5%,比同期社会消费品零售总额增速高4.1个百分点。2015年上半年4G手机出货量达1.95亿部,同比增长3.8倍;新能源汽车销售7.27万辆,同比增长2.4倍。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。上半年经济成绩单有亮点也有风险库存和产能出清的同时,融资渠道和资金使用效率仍有待提高;金融去杠杆和降低企业债务的同时,经济稳增长也需要侧重考量;地方债务风险和房地产泡沫进行控制的同时,货币政策和财政政策的相机抉择也更加紧迫。内外需求的同步放缓可能给下半年经济增长带来压力。上半年社融增速持续走低,货币供应低位运行,也将影响名义GDP增速。2018年下半年中国经济增速略有放缓,第三和第四季度经济增速预计分别为6.6%、6.6%,全年增速可能维持在6.7%左右。二、必要性分析1、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。2、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。园区支持企业转型升级。优化产业结构,大力培育新兴产业,改造提升传统产业,发挥技术改造资金对促进工业经济转型升级的引导作用,市重点技术改造(含“零土地”技改)项目设备投入300万元(含)以上的,一般项目、新兴产业项目和“机器换人”项目分别按实际设备投入额的15%、20%、30%给予资助。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.96%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率7.27%,固定资产投资强度164.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21197.9221197.9253219.8953219.894146.431.1主要生产车间12718.7512718.7531931.9331931.932570.791.2辅助生产车间6783.336783.3317030.3617030.361326.861.3其他生产车间1695.831695.833086.753086.75248.792仓储工程4497.444497.4414321.1414321.14811.482.1成品贮存1124.361124.363580.283580.28202.872.2原料仓储2338.672338.677446.997446.99421.972.3辅助材料仓库1034.411034.413293.863293.86186.643供配电工程239.86239.86239.86239.8615.293.1供配电室239.86239.86239.86239.8615.294给排水工程275.84275.84275.84275.8413.684.1给排水275.84275.84275.84275.8413.685服务性工程2848.382848.382848.382848.38161.405.1办公用房1528.751528.751528.751528.7583.215.2生活服务1319.631319.631319.631319.6392.446消防及环保工程803.54803.54803.54803.5451.226.1消防环保工程803.54803.54803.54803.5451.227项目总图工程119.93119.93119.93119.937.317.1场地及道路硬化8163.791229.831229.837.2场区围墙1229.838163.798163.797.3安全保卫室119.93119.93119.93119.938绿化工程3519.86123.20合计29982.9275252.4175252.415330.01六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9092.84万元,占计划投资的56.83%。其中:完成固定资产投资5693.13万元,占总投资的62.61%;完成流动资金投资3399.71,占总投资的37.39%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9092.841.1完成比例56.83%2完成固定资产投资万元5693.132.1完成比例62.61%3完成流动资金投资万元3399.713.1完成比例37.39%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员524人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3561.2人均年工资万元4.341.3年工资额万元1719.112工程技术人员工资2.1平均人数人792.2人均年工资万元5.852.3年工资额万元523.773企业管理人员工资3.1平均人数人213.2人均年工资万元7.313.3年工资额万元127.654品质管理人员工资4.1平均人数人424.2人均年工资万元5.794.3年工资额万元251.895其他人员工资5.1平均人数人265.2人均年工资万元4.755.3年工资额万元167.026职工工资总额万元12940.28五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12156.78(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5330.016428.60164.8612156.781.1工程费用万元5330.016428.6016783.001.1.1建筑工程费用万元5330.015330.0133.31%1.1.2设备购置及安装费万元6428.606428.6040.18%1.2工程建设其他费用万元398.17398.172.49%1.2.1无形资产万元173.71173.711.3预备费万元224.46224.461.3.1基本预备费万元90.6590.651.3.2涨价预备费万元133.81133.812建设期利息万元3固定资产投资现值万元12156.7812156.78(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3842.72万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16783.0010011.1016384.7516783.0016783.0016783.001.1应收账款万元5034.903020.944027.925034.905034.905034.901.2存货万元7552.354531.416041.887552.357552.357552.351.2.1原辅材料万元2265.701359.421812.562265.702265.702265.701.2.2燃料动力万元113.2967.9790.63113.29113.29113.291.2.3在产品万元3474.082084.452779.263474.083474.083474.081.2.4产成品万元1699.281019.571359.421699.281699.281699.281.3现金万元4195.752517.453356.604195.754195.754195.752流动负债万元12940.287764.1710352.2212940.2812940.2812940.282.1应付账款万元12940.287764.1710352.2212940.2812940.2812940.283流动资金万元3842.722305.633074.183842.723842.723842.724铺底流动资金万元1280.89768.541024.721280.891280.891280.89(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15999.50万元,其中:固定资产投资12156.78万元,占项目总投资的75.98%;流动资金3842.72万元,占项目总投资的24.02%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5330.01万元,占项目总投资的33.31%;设备购置费6428.60万元,占项目总投资的40.18%;其它投资398.17万元,占项目总投资的2.49%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12156.78+3842.72=15999.50(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12156.7875.98%1.1项目建设投资万元12156.7875.98%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3842.7224.02%3总投资万元万元15999.50二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入15916.80万元,总成本20424.04万元,利润总额-4507.24万元,净利润258.58万元,增值税515.36万元,税金及附加-3380.43万元,所得税-1126.81万元;第二年收入21222.40万元,总成本26137.82万元,利润总额-4915.42万元,净利润-3686.56万元,增值税687.15万元,税金及附加279.20万元,所得税-1228.86万元;第三年生产负荷100%,收入26528.00万元,总成本20300.68万元,利润总额6227.32万元,净利润4670.49万元,增值税858.94万元,税金及附加299.81万元,所得税1556.83万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26528.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=858.94万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15916.8021222.4026528.0026528.0026528.001.1放射性检测仪万元15916.8021222.4026528.0026528.0026528.002现价增加值万元5093.386791.178488.968488.
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