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泓域咨询MACRO/ 远红外石英电热管投资项目立项申请报告远红外石英电热管投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入17537.52万元,同比增长15.31%(2328.34万元)。其中,主营业业务远红外石英电热管生产及销售收入为15408.44万元,占营业总收入的87.86%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4666.49万元,较去年同期相比增长385.10万元,增长率8.99%;实现净利润3499.87万元,较去年同期相比增长646.64万元,增长率22.66%。二、项目概况(一)项目名称远红外石英电热管投资项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积29454.72平方米(折合约44.16亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.25%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率5.87%,固定资产投资强度191.75万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积29454.72平方米,建筑物基底占地面积22164.68平方米,总建筑面积32105.64平方米,其中:规划建设主体工程22238.12平方米,项目规划绿化面积1884.72平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计72台(套),设备购置费2408.78万元。(七)节能分析“远红外石英电热管投资项目建设项目”,年用电量1058408.93千瓦时,年总用水量21482.02立方米,项目年综合总耗能量(当量值)131.91吨标准煤/年。达产年综合节能量48.79吨标准煤/年,项目总节能率20.32%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11730.13万元,其中:固定资产投资8467.68万元,占项目总投资的72.19%;流动资金3262.45万元,占项目总投资的27.81%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23035.00万元,总成本费用17801.81万元,税金及附加204.44万元,利润总额5233.19万元,利税总额6159.45万元,税后净利润3924.89万元,达产年纳税总额2234.56万元;达产年投资利润率44.61%,投资利税率52.51%,投资回报率33.46%,全部投资回收期4.49年,提供就业职位472个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区远红外石英电热管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区远红外石英电热管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“远红外石英电热管投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位472个,达产年纳税总额2234.56万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.61%,投资利税率52.51%,全部投资回报率33.46%,全部投资回收期4.49年,固定资产投资回收期4.49年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导民营企业建立品牌管理体系,增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29454.7244.16亩1.1容积率1.091.2建筑系数75.25%1.3投资强度万元/亩191.751.4基底面积平方米22164.681.5总建筑面积平方米32105.641.6绿化面积平方米1884.72绿化率5.87%2总投资万元11730.132.1固定资产投资万元8467.682.1.1土建工程投资万元2887.022.1.1.1土建工程投资占比万元24.61%2.1.2设备投资万元2408.782.1.2.1设备投资占比20.53%2.1.3其它投资万元3171.882.1.3.1其它投资占比27.04%2.1.4固定资产投资占比72.19%2.2流动资金万元3262.452.2.1流动资金占比27.81%3收入万元23035.004总成本万元17801.815利润总额万元5233.196净利润万元3924.897所得税万元1.098增值税万元721.829税金及附加万元204.4410纳税总额万元2234.5611利税总额万元6159.4512投资利润率44.61%13投资利税率52.51%14投资回报率33.46%15回收期年4.4916设备数量台(套)7217年用电量千瓦时1058408.9318年用水量立方米21482.0219总能耗吨标准煤131.9120节能率20.32%21节能量吨标准煤48.7922员工数量人472第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、国务院明确了近期战略性新兴产业重点发展的7个产业领域和24个重点方向,具体到全国各地选择的发展重点,从产业领域到每个领域发展的重点方向,名称上可能会有所类似,似乎存在着重复建设问题。但从各地选择的各产业的细分领域来看,其实是有所区分的。比如同样是发展新能源产业,有的地方重点发展的是新能源的装备,有的地方发展的是新能源的产品,有的地方重点发展的是新能源的应用。还需要说明的是,决定确定的战略性新兴产业重点发展领域和重点方向是从全国的发展战略考虑,各地可根据本地的实际情况,在决定确定的重点范围内选择,允许和尊重各地在发挥本地特色基础上有所侧重。总之,我们一方面要通过规划及配套的政策,引导战略性新兴产业在全国合理布局,另一方面,也要鼓励各地有选择地发展具有本地优势和特色的战略性新兴产业。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。11月30日,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。11月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.0%,比上月小幅回落0.2个百分点,处于临界点;非制造业商务活动指数为53.4%,比上月回落0.5个百分点。二、必要性分析1、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。2、做强重点领域,提升产业层次。首先是明确重点产业转型升级方向。其次是做大做强一批优势传统企业。加强大企业集团扶持力度,鼓励传统产业企业通过兼并重组,支持民营传统产业企业做强做精做专。再次是打造一批传统产业品牌。重点是政府、企业共同联手,共同破解制约企业可持续发展和市场竞争力的破产矿、资源枯竭矿出路问题;厂办大集体问题;企业办社会问题;人员负担重问题这四大困局。要探讨通过引入战略投资者进行股权合作、市场化运营,推进医疗卫生、三供一业系统的市场化改革。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区,当时批准的建设用地为6平方公里。围绕做大做强优势产业,改造提升传统产业,加快发展战略性新兴产业和生产性服务业,突出扶大引强,实施龙头带动,引导产业合理布局、错位发展,推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈发展,推进东进东接,力争到2020年,全市工业规模进一步壮大,产业结构进一步优化,创新能力进一步增强,发展水平进一步提升。“十三五”期间,全市规模总产值年均增速在11.3%以上,到2020年,规模工业总产值达3500亿元,力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11%以上,到2020年,规模工业增加值力争达到1000亿元。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.25%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率5.87%,固定资产投资强度191.75万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15670.4315670.4322238.1222238.122199.681.1主要生产车间9402.269402.2613342.8713342.871363.801.2辅助生产车间5014.545014.547116.207116.20703.901.3其他生产车间1253.631253.631289.811289.81131.982仓储工程3324.703324.706413.896413.89461.402.1成品贮存831.17831.171603.471603.47115.352.2原料仓储1728.841728.843335.223335.22239.932.3辅助材料仓库764.68764.681475.191475.19106.123供配电工程177.32177.32177.32177.3214.353.1供配电室177.32177.32177.32177.3214.354给排水工程203.92203.92203.92203.9212.844.1给排水203.92203.92203.92203.9212.845服务性工程2105.642105.642105.642105.64151.485.1办公用房1020.581020.581020.581020.5868.795.2生活服务1085.061085.061085.061085.0661.846消防及环保工程594.01594.01594.01594.0148.076.1消防环保工程594.01594.01594.01594.0148.077项目总图工程88.6688.6688.6688.66-75.937.1场地及道路硬化5774.301298.071298.077.2场区围墙1298.075774.305774.307.3安全保卫室88.6688.6688.6688.668绿化工程2146.5075.13合计22164.6832105.6432105.642887.02六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9508.98万元,占计划投资的81.06%。其中:完成固定资产投资7503.86万元,占总投资的78.91%;完成流动资金投资2005.12,占总投资的21.09%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9508.981.1完成比例81.06%2完成固定资产投资万元7503.862.1完成比例78.91%3完成流动资金投资万元2005.123.1完成比例21.09%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员472人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3211.2人均年工资万元5.441.3年工资额万元1368.952工程技术人员工资2.1平均人数人712.2人均年工资万元5.562.3年工资额万元452.373企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元6.453.3年工资额万元115.284品质管理人员工资4.1平均人数人384.2人均年工资万元5.904.3年工资额万元195.005其他人员工资5.1平均人数人235.2人均年工资万元5.685.3年工资额万元151.066职工工资总额万元13054.34五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8467.68(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2887.022408.78191.758467.681.1工程费用万元2887.022408.7816316.791.1.1建筑工程费用万元2887.022887.0224.61%1.1.2设备购置及安装费万元2408.782408.7820.53%1.2工程建设其他费用万元3171.883171.8827.04%1.2.1无形资产万元1424.831424.831.3预备费万元1747.051747.051.3.1基本预备费万元983.37983.371.3.2涨价预备费万元763.68763.682建设期利息万元3固定资产投资现值万元8467.688467.68(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3262.45万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16316.799395.0611828.0116316.7916316.7916316.791.1应收账款万元4895.043181.773671.284895.044895.044895.041.2存货万元7342.564772.665506.927342.567342.567342.561.2.1原辅材料万元2202.771431.801652.082202.772202.772202.771.2.2燃料动力万元110.1471.5982.60110.14110.14110.141.2.3在产品万元3377.582195.432533.183377.583377.583377.581.2.4产成品万元1652.081073.851239.061652.081652.081652.081.3现金万元4079.202651.483059.404079.204079.204079.202流动负债万元13054.348485.329790.7613054.3413054.3413054.342.1应付账款万元13054.348485.329790.7613054.3413054.3413054.343流动资金万元3262.452120.592446.843262.453262.453262.454铺底流动资金万元1087.47706.86815.611087.471087.471087.47(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11730.13万元,其中:固定资产投资8467.68万元,占项目总投资的72.19%;流动资金3262.45万元,占项目总投资的27.81%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2887.02万元,占项目总投资的24.61%;设备购置费2408.78万元,占项目总投资的20.53%;其它投资3171.88万元,占项目总投资的27.04%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8467.68+3262.45=11730.13(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8467.6872.19%1.1项目建设投资万元8467.6872.19%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3262.4527.81%3总投资万元万元11730.13二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14972.75万元,总成本2600.55万元,利润总额12372.20万元,净利润174.12万元,增值税469.18万元,税金及附加9279.15万元,所得税3093.05万元;第二年收入17276.25万元,总成本2904.77万元,利润总额14371.48万元,净利润10778.61万元,增值税541.37万元,税金及附加182.78万元,所得税3592.87万元;第三年生产负荷100%,收入23035.00万元,总成本17801.81万元,利润总额5233.19万元,净利润3924.89万元,增值税721.82万元,税金及附加204.44万元,所得税1308.30万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入23035.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=721.82万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14972.7517276.2523035.0023035.0023035.001.1远红外石英电热管万元14972.7517276.2523035.0023035.0023035.002现价增加值万元4791.285528.407371.207371.207371.203增

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