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泓域咨询MACRO/ 年产xx钟表齿轮项目立项申请报告年产xx钟表齿轮项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入8285.08万元,同比增长10.23%(769.06万元)。其中,主营业业务钟表齿轮生产及销售收入为7386.81万元,占营业总收入的89.16%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2320.74万元,较去年同期相比增长283.91万元,增长率13.94%;实现净利润1740.55万元,较去年同期相比增长160.91万元,增长率10.19%。二、项目概况(一)项目名称年产xx钟表齿轮项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积23064.86平方米(折合约34.58亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.78%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率5.55%,固定资产投资强度180.10万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23064.86平方米,建筑物基底占地面积18401.15平方米,总建筑面积32521.45平方米,其中:规划建设主体工程19991.21平方米,项目规划绿化面积1806.36平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计127台(套),设备购置费1993.50万元。(七)节能分析“年产xx钟表齿轮项目建设项目”,年用电量880786.95千瓦时,年总用水量9170.34立方米,项目年综合总耗能量(当量值)109.03吨标准煤/年。达产年综合节能量34.43吨标准煤/年,项目总节能率23.05%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7838.22万元,其中:固定资产投资6227.86万元,占项目总投资的79.46%;流动资金1610.36万元,占项目总投资的20.54%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12816.00万元,总成本费用9818.58万元,税金及附加141.87万元,利润总额2997.42万元,利税总额3552.73万元,税后净利润2248.07万元,达产年纳税总额1304.67万元;达产年投资利润率38.24%,投资利税率45.33%,投资回报率28.68%,全部投资回收期4.99年,提供就业职位205个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区钟表齿轮行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区钟表齿轮产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx钟表齿轮项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位205个,达产年纳税总额1304.67万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.24%,投资利税率45.33%,全部投资回报率28.68%,全部投资回收期4.99年,固定资产投资回收期4.99年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、公共服务体系建设是保障产业安全的重要支撑。进入后金融危机时代,国际经济形势错综复杂。工业发达国家再工业化趋势明显,瞄准高端制造和新兴产业重塑竞争优势;新兴市场国家整体实力上升,横向同质产品的成本竞争日益激烈,纵向同类产品的技术竞争成为焦点。加快平台建设,提升公共服务水平,培育颠覆性技术,将有助于构筑安全、高效的工业技术体系,加大产业发展所需高端、关键、共性技术的供应,提升我国在国际工业竞争中的主动性。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23064.8634.58亩1.1容积率1.411.2建筑系数79.78%1.3投资强度万元/亩180.101.4基底面积平方米18401.151.5总建筑面积平方米32521.451.6绿化面积平方米1806.36绿化率5.55%2总投资万元7838.222.1固定资产投资万元6227.862.1.1土建工程投资万元2627.942.1.1.1土建工程投资占比万元33.53%2.1.2设备投资万元1993.502.1.2.1设备投资占比25.43%2.1.3其它投资万元1606.422.1.3.1其它投资占比20.49%2.1.4固定资产投资占比79.46%2.2流动资金万元1610.362.2.1流动资金占比20.54%3收入万元12816.004总成本万元9818.585利润总额万元2997.426净利润万元2248.077所得税万元1.418增值税万元413.449税金及附加万元141.8710纳税总额万元1304.6711利税总额万元3552.7312投资利润率38.24%13投资利税率45.33%14投资回报率28.68%15回收期年4.9916设备数量台(套)12717年用电量千瓦时880786.9518年用水量立方米9170.3419总能耗吨标准煤109.0320节能率23.05%21节能量吨标准煤34.4322员工数量人205第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。今年以来,国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措,着力培育壮大新兴产业,加快发展数字经济,新旧动能转换明显加快。可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。当今世界,和平与发展仍是时代主题;破解世界性难题还需加强国际合作;经济全球化大势不会逆转;新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起;随着我国不断扩大开放,各国都希望在中国寻找更多发展机遇,这些因素有力支撑了党中央有关“重要战略机遇期”的判断。当前形势是长期和短期、内部和外部等因素共同作用的结果。必须保持清醒头脑,坚持从实际出发,辩证看待形势变化。我国发展仍处于应当大有作为也能够大有作为的重要战略机遇期,完全有条件、有能力、有信心实现经济高质量发展。二、必要性分析1、经济包容性在经济发展中具有巨大的阻碍作用,是我国的经济在现在的情况得不到发展,我国在当下就存在这个问题,所以解决这个问题是我国现在需要做的事情,这个问题不解决就会阻碍经济新常态的发展。新常态的经济发展就能解决处理经济包容性的问题,是我国的经济能够快速发展。在经济发展的同时也要注意环境的保护,不要只顾发展经济而不管环境,最后造成用经济劳维持环境。在过去为了发展经济已经破坏了生态环境,为了可持续发展理念的实现,不要再为了发展经济,对环境造成破坏。环境的保护已经越来越受到各国的重视,新常态就是要在保护环境的同时发展经济。2、我市作为老工业基地,要加快从工业化中期向工业化后期转变。我市作为中部大省,具有较强产业基础和后发优势,但也面临产能过剩、成本过高、产业结构不合理等问题,亟待通过产业转型升级、坚持创新驱动、加快节能降耗等,转变以往粗放式的发展方式,激活产业发展新动能,构建产业发展新体系,推进结构性改革,加速实现从工业化中期向工业化后期的转变。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区规划面积50平方公里,启动区面积为10平方公里,处于多条高速公路交织地带,是贵州省东西、南北交通节点城市,也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极,是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.78%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率5.55%,固定资产投资强度180.10万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13009.6113009.6119991.2119991.211776.961.1主要生产车间7805.777805.7711994.7311994.731101.721.2辅助生产车间4163.084163.086397.196397.19568.631.3其他生产车间1040.771040.771159.491159.49106.622仓储工程2760.172760.178144.668144.66526.512.1成品贮存690.04690.042036.162036.16131.632.2原料仓储1435.291435.294235.224235.22273.792.3辅助材料仓库634.84634.841873.271873.27121.103供配电工程147.21147.21147.21147.2110.713.1供配电室147.21147.21147.21147.2110.714给排水工程169.29169.29169.29169.299.584.1给排水169.29169.29169.29169.299.585服务性工程1748.111748.111748.111748.11113.015.1办公用房994.40994.40994.40994.4053.735.2生活服务753.71753.71753.71753.7167.556消防及环保工程493.15493.15493.15493.1535.866.1消防环保工程493.15493.15493.15493.1535.867项目总图工程73.6073.6073.6073.6085.727.1场地及道路硬化5075.23787.47787.477.2场区围墙787.475075.235075.237.3安全保卫室73.6073.6073.6073.608绿化工程1988.3169.59合计18401.1532521.4532521.452627.94六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5517.00万元,占计划投资的70.39%。其中:完成固定资产投资3949.94万元,占总投资的71.60%;完成流动资金投资1567.06,占总投资的28.40%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5517.001.1完成比例70.39%2完成固定资产投资万元3949.942.1完成比例71.60%3完成流动资金投资万元1567.063.1完成比例28.40%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员205人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1391.2人均年工资万元5.971.3年工资额万元796.962工程技术人员工资2.1平均人数人312.2人均年工资万元6.452.3年工资额万元175.353企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.233.3年工资额万元49.484品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.234.3年工资额万元85.725其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元5.515.3年工资额万元83.516职工工资总额万元8271.90五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6227.86(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2627.941993.50180.106227.861.1工程费用万元2627.941993.509882.261.1.1建筑工程费用万元2627.942627.9433.53%1.1.2设备购置及安装费万元1993.501993.5025.43%1.2工程建设其他费用万元1606.421606.4220.49%1.2.1无形资产万元644.05644.051.3预备费万元962.37962.371.3.1基本预备费万元398.63398.631.3.2涨价预备费万元563.74563.742建设期利息万元3固定资产投资现值万元6227.866227.86(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1610.36万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9882.263934.197473.299882.269882.269882.261.1应收账款万元2964.681185.872371.742964.682964.682964.681.2存货万元4447.021778.813557.614447.024447.024447.021.2.1原辅材料万元1334.11533.641067.281334.111334.111334.111.2.2燃料动力万元66.7126.6853.3666.7166.7166.711.2.3在产品万元2045.63818.251636.502045.632045.632045.631.2.4产成品万元1000.58400.23800.461000.581000.581000.581.3现金万元2470.57988.231976.452470.572470.572470.572流动负债万元8271.903308.766617.528271.908271.908271.902.1应付账款万元8271.903308.766617.528271.908271.908271.903流动资金万元1610.36644.141288.291610.361610.361610.364铺底流动资金万元536.78214.71429.43536.78536.78536.78(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7838.22万元,其中:固定资产投资6227.86万元,占项目总投资的79.46%;流动资金1610.36万元,占项目总投资的20.54%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2627.94万元,占项目总投资的33.53%;设备购置费1993.50万元,占项目总投资的25.43%;其它投资1606.42万元,占项目总投资的20.49%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6227.86+1610.36=7838.22(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6227.8679.46%1.1项目建设投资万元6227.8679.46%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1610.3620.54%3总投资万元万元7838.22二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5126.40万元,总成本11517.54万元,利润总额-6391.14万元,净利润112.11万元,增值税165.38万元,税金及附加-4793.36万元,所得税-1597.79万元;第二年收入10252.80万元,总成本19915.65万元,利润总额-9662.85万元,净利润-7247.14万元,增值税330.75万元,税金及附加131.95万元,所得税-2415.71万元;第三年生产负荷100%,收入12816.00万元,总成本9818.58万元,利润总额2997.42万元,净利润2248.07万元,增值税413.44万元,税金及附加141.87万元,所得税749.36万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12816.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=413.44万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5126.4010252.8012816.0012816.0012816.001.1钟表齿轮万元5126.4010252.8012816.0012816.0012816.002现价增加值万元1640.453280.904101.12

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