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文档简介
泓域咨询MACRO/ 彩钢板投资项目立项申请报告彩钢板投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx科技公司实现营业收入4870.50万元,同比增长11.88%(517.20万元)。其中,主营业业务彩钢板生产及销售收入为3957.90万元,占营业总收入的81.26%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1051.77万元,较去年同期相比增长234.44万元,增长率28.68%;实现净利润788.83万元,较去年同期相比增长110.45万元,增长率16.28%。二、项目概况(一)项目名称彩钢板投资项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积10558.61平方米(折合约15.83亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.46%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率6.98%,固定资产投资强度162.71万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积10558.61平方米,建筑物基底占地面积5644.63平方米,总建筑面积14148.54平方米,其中:规划建设主体工程9403.01平方米,项目规划绿化面积987.80平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计99台(套),设备购置费907.77万元。(七)节能分析“彩钢板投资项目建设项目”,年用电量641489.54千瓦时,年总用水量5036.70立方米,项目年综合总耗能量(当量值)79.27吨标准煤/年。达产年综合节能量32.38吨标准煤/年,项目总节能率23.74%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3583.70万元,其中:固定资产投资2575.70万元,占项目总投资的71.87%;流动资金1008.00万元,占项目总投资的28.13%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6999.00万元,总成本费用5395.02万元,税金及附加68.78万元,利润总额1603.98万元,利税总额1894.00万元,税后净利润1202.99万元,达产年纳税总额691.02万元;达产年投资利润率44.76%,投资利税率52.85%,投资回报率33.57%,全部投资回收期4.48年,提供就业职位104个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区彩钢板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区彩钢板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“彩钢板投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位104个,达产年纳税总额691.02万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.76%,投资利税率52.85%,全部投资回报率33.57%,全部投资回收期4.48年,固定资产投资回收期4.48年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、健全人才激励体系,提升企业管理水平。要实现制造业转型升级,必须把弘扬企业家精神,造就优秀企业家队伍提升到更加重要的地位,同时也要加快培养与现代企业制度相适应的职业经理人和专业人才队伍。报告从加强对企业家的关注保障和培训锻炼,鼓励引导社会组织为民营企业发展提供诊断和管理咨询服务,完善人才评价评定、薪酬设计、培训激励等方面提出保障指引,不断提升企业管理水平。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10558.6115.83亩1.1容积率1.341.2建筑系数53.46%1.3投资强度万元/亩162.711.4基底面积平方米5644.631.5总建筑面积平方米14148.541.6绿化面积平方米987.80绿化率6.98%2总投资万元3583.702.1固定资产投资万元2575.702.1.1土建工程投资万元1058.892.1.1.1土建工程投资占比万元29.55%2.1.2设备投资万元907.772.1.2.1设备投资占比25.33%2.1.3其它投资万元609.042.1.3.1其它投资占比16.99%2.1.4固定资产投资占比71.87%2.2流动资金万元1008.002.2.1流动资金占比28.13%3收入万元6999.004总成本万元5395.025利润总额万元1603.986净利润万元1202.997所得税万元1.348增值税万元221.249税金及附加万元68.7810纳税总额万元691.0211利税总额万元1894.0012投资利润率44.76%13投资利税率52.85%14投资回报率33.57%15回收期年4.4816设备数量台(套)9917年用电量千瓦时641489.5418年用水量立方米5036.7019总能耗吨标准煤79.2720节能率23.74%21节能量吨标准煤32.3822员工数量人104第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、到2020年,战略性新兴产业增加值占GDP比重将达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个10万亿元人民币级规模的新支柱。报道称,上月底刚刚落幕的2017年夏季达沃斯论坛的主题就是“在第四次工业革命中实现包容性增长”。新一轮工业革命在经济全球化背景下孕育兴起,为各国经济增长提供强劲动力。如何扩大第四次工业革命对社会的积极影响,确保新一轮颠覆性的技术发展能带来包容性增长,成为国际社会的共同关切。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。近年来,我国着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制,不断增强我国经济创新力和竞争力。11月,我国发布了关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知,提出53项切口小、见效快的工作措施,以推动自贸试验区更好发挥示范引领作用。商务部外国投资司司长唐文弘表示,“53条”主要涉及营造优良投资环境、提升贸易便利化水平、推动金融创新服务实体经济、推进人力资源领域先行先试等方面,“53条”旨在着力打通有关工作的“堵点”和“难点”。二、必要性分析1、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。2、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。园区为当地四大经济园区之一,2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里,概念规划面积40平方公里,截止2016年12月,园区投产、在建及合同的工业项目达167个,总投资60亿元,已投资30亿元。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.46%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率6.98%,固定资产投资强度162.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3990.753990.759403.019403.01774.101.1主要生产车间2394.452394.455641.815641.81479.941.2辅助生产车间1277.041277.043008.963008.96247.711.3其他生产车间319.26319.26545.37545.3746.452仓储工程846.69846.693084.593084.59184.682.1成品贮存211.67211.67771.15771.1546.172.2原料仓储440.28440.281603.991603.9996.032.3辅助材料仓库194.74194.74709.46709.4642.483供配电工程45.1645.1645.1645.163.043.1供配电室45.1645.1645.1645.163.044给排水工程51.9351.9351.9351.932.724.1给排水51.9351.9351.9351.932.725服务性工程536.24536.24536.24536.2432.115.1办公用房253.11253.11253.11253.1118.515.2生活服务283.13283.13283.13283.1318.366消防及环保工程151.28151.28151.28151.2810.196.1消防环保工程151.28151.28151.28151.2810.197项目总图工程22.5822.5822.5822.5830.547.1场地及道路硬化1438.97288.13288.137.2场区围墙288.131438.971438.977.3安全保卫室22.5822.5822.5822.588绿化工程614.5121.51合计5644.6314148.5414148.541058.89六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2136.30万元,占计划投资的59.61%。其中:完成固定资产投资1662.33万元,占总投资的77.81%;完成流动资金投资473.97,占总投资的22.19%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2136.301.1完成比例59.61%2完成固定资产投资万元1662.332.1完成比例77.81%3完成流动资金投资万元473.973.1完成比例22.19%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员104人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人711.2人均年工资万元4.021.3年工资额万元343.752工程技术人员工资2.1平均人数人162.2人均年工资万元5.462.3年工资额万元102.483企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.433.3年工资额万元28.474品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.564.3年工资额万元45.405其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元7.495.3年工资额万元25.466职工工资总额万元3500.33五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2575.70(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1058.89907.77162.712575.701.1工程费用万元1058.89907.774508.331.1.1建筑工程费用万元1058.891058.8929.55%1.1.2设备购置及安装费万元907.77907.7725.33%1.2工程建设其他费用万元609.04609.0416.99%1.2.1无形资产万元363.43363.431.3预备费万元245.61245.611.3.1基本预备费万元100.72100.721.3.2涨价预备费万元144.89144.892建设期利息万元3固定资产投资现值万元2575.702575.70(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1008.00万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4508.332414.033142.304508.334508.334508.331.1应收账款万元1352.50608.62946.751352.501352.501352.501.2存货万元2028.75912.941420.122028.752028.752028.751.2.1原辅材料万元608.63273.88426.04608.63608.63608.631.2.2燃料动力万元30.4313.6921.3030.4330.4330.431.2.3在产品万元933.23419.95653.26933.23933.23933.231.2.4产成品万元456.47205.41319.53456.47456.47456.471.3现金万元1127.08507.19788.961127.081127.081127.082流动负债万元3500.331575.152450.233500.333500.333500.332.1应付账款万元3500.331575.152450.233500.333500.333500.333流动资金万元1008.00453.60705.601008.001008.001008.004铺底流动资金万元336.00151.20235.20336.00336.00336.00(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3583.70万元,其中:固定资产投资2575.70万元,占项目总投资的71.87%;流动资金1008.00万元,占项目总投资的28.13%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1058.89万元,占项目总投资的29.55%;设备购置费907.77万元,占项目总投资的25.33%;其它投资609.04万元,占项目总投资的16.99%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2575.70+1008.00=3583.70(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2575.7071.87%1.1项目建设投资万元2575.7071.87%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1008.0028.13%3总投资万元万元3583.70二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3149.55万元,总成本3481.39万元,利润总额-331.84万元,净利润54.18万元,增值税99.56万元,税金及附加-248.88万元,所得税-82.96万元;第二年收入4899.30万元,总成本4865.96万元,利润总额33.34万元,净利润25.00万元,增值税154.87万元,税金及附加60.82万元,所得税8.34万元;第三年生产负荷100%,收入6999.00万元,总成本5395.02万元,利润总额1603.98万元,净利润1202.99万元,增值税221.24万元,税金及附加68.78万元,所得税401.00万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6999.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=221.24万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3149.554899.306999.006999.006999.001.1彩钢板万元3149.554899.306999.006999.006999.002现价增加值万元1007.861567
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