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文档简介
泓域咨询MACRO/ 研磨仪器投资项目立项申请报告研磨仪器投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx投资公司实现营业收入5225.12万元,同比增长31.97%(1265.73万元)。其中,主营业业务研磨仪器生产及销售收入为4723.09万元,占营业总收入的90.39%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1487.06万元,较去年同期相比增长374.68万元,增长率33.68%;实现净利润1115.30万元,较去年同期相比增长121.28万元,增长率12.20%。二、项目概况(一)项目名称研磨仪器投资项目(二)项目选址xxx高新区(三)项目用地规模项目总用地面积34610.63平方米(折合约51.89亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.29%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率5.06%,固定资产投资强度165.53万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积34610.63平方米,建筑物基底占地面积21558.96平方米,总建筑面积56069.22平方米,其中:规划建设主体工程39375.39平方米,项目规划绿化面积2837.97平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费3714.11万元。(七)节能分析“研磨仪器投资项目建设项目”,年用电量710487.91千瓦时,年总用水量12393.39立方米,项目年综合总耗能量(当量值)88.38吨标准煤/年。达产年综合节能量36.10吨标准煤/年,项目总节能率20.47%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10223.25万元,其中:固定资产投资8589.35万元,占项目总投资的84.02%;流动资金1633.90万元,占项目总投资的15.98%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11115.00万元,总成本费用8446.25万元,税金及附加182.61万元,利润总额2668.75万元,利税总额3219.46万元,税后净利润2001.56万元,达产年纳税总额1217.90万元;达产年投资利润率26.10%,投资利税率31.49%,投资回报率19.58%,全部投资回收期6.61年,提供就业职位231个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新区及xxx高新区研磨仪器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新区研磨仪器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“研磨仪器投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展,为社会提供就业职位231个,达产年纳税总额1217.90万元,可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.10%,投资利税率31.49%,全部投资回报率19.58%,全部投资回收期6.61年,固定资产投资回收期6.61年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、中国制造2025重点领域技术路线图,可以引导广大企业和科研机构在充分进行市场调研、审慎考虑自身条件的基础上,确定本单位的发展方向和重点;引导金融机构通过各类金融产品和服务段,支持从事研发、生产和使用“技术路线图”中所列产品和技术的企业,引导市场资源向国家的战略重点有效聚集。也为各级政府部门运用自己掌握的各种资源支持重点领域的发展提供咨询和参考。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34610.6351.89亩1.1容积率1.621.2建筑系数62.29%1.3投资强度万元/亩165.531.4基底面积平方米21558.961.5总建筑面积平方米56069.221.6绿化面积平方米2837.97绿化率5.06%2总投资万元10223.252.1固定资产投资万元8589.352.1.1土建工程投资万元4177.082.1.1.1土建工程投资占比万元40.86%2.1.2设备投资万元3714.112.1.2.1设备投资占比36.33%2.1.3其它投资万元698.162.1.3.1其它投资占比6.83%2.1.4固定资产投资占比84.02%2.2流动资金万元1633.902.2.1流动资金占比15.98%3收入万元11115.004总成本万元8446.255利润总额万元2668.756净利润万元2001.567所得税万元1.628增值税万元368.109税金及附加万元182.6110纳税总额万元1217.9011利税总额万元3219.4612投资利润率26.10%13投资利税率31.49%14投资回报率19.58%15回收期年6.6116设备数量台(套)11117年用电量千瓦时710487.9118年用水量立方米12393.3919总能耗吨标准煤88.3820节能率20.47%21节能量吨标准煤36.1022员工数量人231第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、创新能力和竞争力明显提高,形成全球产业发展新高地。攻克一批关键核心技术,发明专利拥有量年均增速达到15%以上,建成一批重大产业技术创新平台,产业创新能力跻身世界前列,在若干重要领域形成先发优势,产品质量明显提升。节能环保、新能源、生物等领域新产品和新服务的可及性大幅提升。知识产权保护更加严格,激励创新的政策法规更加健全。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。从市场空间看,我国有13亿多人口的大市场,中等收入群体稳步扩大,迫切需要深化供给侧结构性改革,满足新出现的大量消费升级需求;城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间,具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。从发展条件看,经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展,我国积累了雄厚的物质基础,拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率,经济发展具有坚实支撑。二、必要性分析1、实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出,要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承,是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。2、伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址规划一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向,加快推进制造业转型升级步伐,推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年,制造业转型升级取得明显成效,先进制造业发展体系更加完善,成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元,年均增长6.2%左右,拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.29%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率5.06%,固定资产投资强度165.53万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15242.1815242.1839375.3939375.393226.751.1主要生产车间9145.319145.3123625.2323625.232000.591.2辅助生产车间4877.504877.5012600.1212600.121032.561.3其他生产车间1219.371219.372283.772283.77193.602仓储工程3233.843233.8410850.9910850.99646.712.1成品贮存808.46808.462712.752712.75161.682.2原料仓储1681.601681.605642.515642.51336.292.3辅助材料仓库743.78743.782495.732495.73148.743供配电工程172.47172.47172.47172.4711.563.1供配电室172.47172.47172.47172.4711.564给排水工程198.34198.34198.34198.3410.344.1给排水198.34198.34198.34198.3410.345服务性工程2048.102048.102048.102048.10122.065.1办公用房888.57888.57888.57888.5751.225.2生活服务1159.531159.531159.531159.5368.566消防及环保工程577.78577.78577.78577.7838.746.1消防环保工程577.78577.78577.78577.7838.747项目总图工程86.2486.2486.2486.2432.017.1场地及道路硬化5467.63969.88969.887.2场区围墙969.885467.635467.637.3安全保卫室86.2486.2486.2486.248绿化工程2540.2288.91合计21558.9656069.2256069.224177.08六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5178.65万元,占计划投资的50.66%。其中:完成固定资产投资3146.10万元,占总投资的60.75%;完成流动资金投资2032.55,占总投资的39.25%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5178.651.1完成比例50.66%2完成固定资产投资万元3146.102.1完成比例60.75%3完成流动资金投资万元2032.553.1完成比例39.25%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员231人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1571.2人均年工资万元4.701.3年工资额万元875.292工程技术人员工资2.1平均人数人352.2人均年工资万元6.142.3年工资额万元237.113企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.433.3年工资额万元64.304品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.114.3年工资额万元93.815其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元5.825.3年工资额万元49.476职工工资总额万元5581.19五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8589.35(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4177.083714.11165.538589.351.1工程费用万元4177.083714.117215.091.1.1建筑工程费用万元4177.084177.0840.86%1.1.2设备购置及安装费万元3714.113714.1136.33%1.2工程建设其他费用万元698.16698.166.83%1.2.1无形资产万元347.27347.271.3预备费万元350.89350.891.3.1基本预备费万元152.53152.531.3.2涨价预备费万元198.36198.362建设期利息万元3固定资产投资现值万元8589.358589.35(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1633.90万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7215.094057.915732.537215.097215.097215.091.1应收账款万元2164.531190.491623.402164.532164.532164.531.2存货万元3246.791785.732435.093246.793246.793246.791.2.1原辅材料万元974.04535.72730.53974.04974.04974.041.2.2燃料动力万元48.7026.7936.5348.7048.7048.701.2.3在产品万元1493.52821.441120.141493.521493.521493.521.2.4产成品万元730.53401.79547.90730.53730.53730.531.3现金万元1803.77992.071352.831803.771803.771803.772流动负债万元5581.193069.654185.895581.195581.195581.192.1应付账款万元5581.193069.654185.895581.195581.195581.193流动资金万元1633.90898.651225.431633.901633.901633.904铺底流动资金万元544.63299.55408.47544.63544.63544.63(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10223.25万元,其中:固定资产投资8589.35万元,占项目总投资的84.02%;流动资金1633.90万元,占项目总投资的15.98%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4177.08万元,占项目总投资的40.86%;设备购置费3714.11万元,占项目总投资的36.33%;其它投资698.16万元,占项目总投资的6.83%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8589.35+1633.90=10223.25(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8589.3584.02%1.1项目建设投资万元8589.3584.02%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1633.9015.98%3总投资万元万元10223.25二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6113.25万元,总成本5594.47万元,利润总额518.78万元,净利润162.74万元,增值税202.46万元,税金及附加389.08万元,所得税129.69万元;第二年收入8336.25万元,总成本7202.90万元,利润总额1133.35万元,净利润850.01万元,增值税276.08万元,税金及附加171.57万元,所得税283.34万元;第三年生产负荷100%,收入11115.00万元,总成本8446.25万元,利润总额2668.75万元,净利润2001.56万元,增值税368.10万元,税金及附加182.61万元,所得税667.19万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11115.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=368.10万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6113.258336.2511115.0011115.0011115.001.1研磨仪器万元6113.258336.2511115.0011115.0011115.002现价增加值万元1956.242667.603556.803556.8035
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