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泓域咨询MACRO/ 新建液化气炉项目立项申请报告新建液化气炉项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx有限公司实现营业收入18445.43万元,同比增长31.82%(4452.25万元)。其中,主营业业务液化气炉生产及销售收入为15449.18万元,占营业总收入的83.76%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3657.91万元,较去年同期相比增长652.95万元,增长率21.73%;实现净利润2743.43万元,较去年同期相比增长271.34万元,增长率10.98%。二、项目概况(一)项目名称新建液化气炉项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积45462.72平方米(折合约68.16亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.52%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率7.34%,固定资产投资强度190.94万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积45462.72平方米,建筑物基底占地面积27059.41平方米,总建筑面积60010.79平方米,其中:规划建设主体工程39525.58平方米,项目规划绿化面积4406.66平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费4877.43万元。(七)节能分析“新建液化气炉项目建设项目”,年用电量635549.83千瓦时,年总用水量22941.25立方米,项目年综合总耗能量(当量值)80.07吨标准煤/年。达产年综合节能量22.58吨标准煤/年,项目总节能率23.73%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16486.43万元,其中:固定资产投资13014.47万元,占项目总投资的78.94%;流动资金3471.96万元,占项目总投资的21.06%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27995.00万元,总成本费用22387.12万元,税金及附加274.67万元,利润总额5607.88万元,利税总额6656.05万元,税后净利润4205.91万元,达产年纳税总额2450.14万元;达产年投资利润率34.02%,投资利税率40.37%,投资回报率25.51%,全部投资回收期5.42年,提供就业职位443个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区液化气炉行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区液化气炉产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“新建液化气炉项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位443个,达产年纳税总额2450.14万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.02%,投资利税率40.37%,全部投资回报率25.51%,全部投资回收期5.42年,固定资产投资回收期5.42年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告中提出了面向民营企业全面推广先进质量管理方法,加大质量品牌公共服务平台建设,健全产品质量标准、政策、法律法规体系,推进产业集群区域品牌建设等具体任务。工业和信息化部、国家质量监督检验检疫总局、国家工商总局开展了一系列工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米45462.7268.16亩1.1容积率1.321.2建筑系数59.52%1.3投资强度万元/亩190.941.4基底面积平方米27059.411.5总建筑面积平方米60010.791.6绿化面积平方米4406.66绿化率7.34%2总投资万元16486.432.1固定资产投资万元13014.472.1.1土建工程投资万元5374.822.1.1.1土建工程投资占比万元32.60%2.1.2设备投资万元4877.432.1.2.1设备投资占比29.58%2.1.3其它投资万元2762.222.1.3.1其它投资占比16.75%2.1.4固定资产投资占比78.94%2.2流动资金万元3471.962.2.1流动资金占比21.06%3收入万元27995.004总成本万元22387.125利润总额万元5607.886净利润万元4205.917所得税万元1.328增值税万元773.509税金及附加万元274.6710纳税总额万元2450.1411利税总额万元6656.0512投资利润率34.02%13投资利税率40.37%14投资回报率25.51%15回收期年5.4216设备数量台(套)10417年用电量千瓦时635549.8318年用水量立方米22941.2519总能耗吨标准煤80.0720节能率23.73%21节能量吨标准煤22.5822员工数量人443第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业发展可划分为混沌阶段、主导设计形成阶段和成熟阶段。混沌阶段竞争的焦点是技术创新,主导设计形成阶段竞争的焦点转移为价值创造,企业可根据自己的实际情况,选择进入的时机。实力雄厚的企业可以在混沌期率先进入,而在制造和营销资源方面具有优势的企业,可以选择在技术和市场不确定性较小的主导设计形成阶段跟随进入。先进入者可获取先发优势,而后进入者可抓住机遇实现赶超。但仅仅选择好时机并不能决定赶超绩效,关键还要看发展模式。因此,企业进入战略性新兴产业后,还需选择适宜的赶超战略和实现路径。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好,同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月,全国规模以上工业增加值增幅6.3%,611月工业增幅呈下滑趋势,分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%;2018年11月PMI指数50.0%,跌至荣枯线;利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业,占总增长的八成;价格走势趋于平和,将对上下游行业利润增幅起到均衡作用;固定资产投资增幅持续走低,结构有新变化,民间投资、工业投资均有所回暖;国内消费增势回落,缺乏消费热点带动,消费结构有改善,服务型消费增长较快;进出口平稳增长,利用外资保持增长,对外投资回暖,不确定不稳定因素加大;产业转型升级成效明显,仍需努力;东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间,但会影响2019年走势。二、必要性分析1、激发经济潜力,引领经济发展。十八大以来,以习近平同志为核心的党中央带领中国人民,开启了一场中国经济发展方式向更高形态发展的结构之变。“新常态”定义了当下中国经济所处的阶段,对中国经济“怎么看”作出了回答。“供给侧结构性改革”,这是继“经济发展新常态”之后作出的又一重大理论创新,它回答了适应和引领经济发展新常态,应该“干什么”。佛山早在上世纪八十年代,便是改革前沿之地,如今,这个以制造业为主的地级市也体会着结构转变的紧迫压力。因此,众多制造业企业都在对沿用多年的生产线进行调整,更精细的流程管控、更先进的智能装备,让产品供给能够更好地满足市场需求。除此之外,220多种产品产量居世界第一的中国制造,正在这场从“有”到“优”的供给侧大变革中,书写着转型升级的故事。供给侧结构性改革,正在重塑我国的实体经济。2、加速产业转移园区扩能增效,提升产业转移承接力。加速产业集聚,推动县域产业园区依托资源优势打造专业园区,着力扶持我市产业转移重点园区成为优势传统产业转型升级示范基地。实施传统产业提升行动,充分发挥国家、省、市三级扶持政策的作用,实施以新装备、新技术、新工艺为核心的传统产业改造工程,加快淘汰落后产能。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区确立“大力发展汽车及配件产业,重点扶持电子信息及现代服务业,做优做精生物医药产业,改造提升传统产业”的产业发展思路,形成了汽车及配件和电子信息两大超百亿产业集群。园区以科学发展观为统领,深入实施“工业强市”战略,狠抓经济发展,强化招商选资,加强项目推进,深入开展节约集约用地,全面推进传统制造业向现代制造业转型。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.52%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率7.34%,固定资产投资强度190.94万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19131.0019131.0039525.5839525.583894.091.1主要生产车间11478.6011478.6023715.3523715.352414.341.2辅助生产车间6121.926121.9212648.1912648.191246.111.3其他生产车间1530.481530.482292.482292.48233.652仓储工程4058.914058.9113315.3913315.39954.072.1成品贮存1014.731014.733328.853328.85238.522.2原料仓储2110.632110.636924.006924.00496.122.3辅助材料仓库933.55933.553062.543062.54219.443供配电工程216.48216.48216.48216.4817.453.1供配电室216.48216.48216.48216.4817.454给排水工程248.95248.95248.95248.9515.614.1给排水248.95248.95248.95248.9515.615服务性工程2570.642570.642570.642570.64184.195.1办公用房1538.781538.781538.781538.7885.495.2生活服务1031.861031.861031.861031.8688.326消防及环保工程725.19725.19725.19725.1958.466.1消防环保工程725.19725.19725.19725.1958.467项目总图工程108.24108.24108.24108.24165.817.1场地及道路硬化7046.641423.921423.927.2场区围墙1423.927046.647046.647.3安全保卫室108.24108.24108.24108.248绿化工程2432.4585.14合计27059.4160010.7960010.795374.82六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9776.17万元,占计划投资的59.30%。其中:完成固定资产投资6422.43万元,占总投资的65.69%;完成流动资金投资3353.74,占总投资的34.31%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9776.171.1完成比例59.30%2完成固定资产投资万元6422.432.1完成比例65.69%3完成流动资金投资万元3353.743.1完成比例34.31%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员443人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3011.2人均年工资万元5.731.3年工资额万元1288.502工程技术人员工资2.1平均人数人662.2人均年工资万元5.882.3年工资额万元381.053企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元7.453.3年工资额万元133.344品质管理人员工资4.1平均人数人354.2人均年工资万元5.274.3年工资额万元195.975其他人员工资5.1平均人数人235.2人均年工资万元4.855.3年工资额万元130.456职工工资总额万元15015.95五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13014.47(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5374.824877.43190.9413014.471.1工程费用万元5374.824877.4318487.911.1.1建筑工程费用万元5374.825374.8232.60%1.1.2设备购置及安装费万元4877.434877.4329.58%1.2工程建设其他费用万元2762.222762.2216.75%1.2.1无形资产万元1453.211453.211.3预备费万元1309.011309.011.3.1基本预备费万元568.78568.781.3.2涨价预备费万元740.23740.232建设期利息万元3固定资产投资现值万元13014.4713014.47(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3471.96万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18487.9114368.1014054.8518487.9118487.9118487.911.1应收账款万元5546.373605.143882.465546.375546.375546.371.2存货万元8319.565407.715823.698319.568319.568319.561.2.1原辅材料万元2495.871622.311747.112495.872495.872495.871.2.2燃料动力万元124.7981.1287.36124.79124.79124.791.2.3在产品万元3827.002487.552678.903827.003827.003827.001.2.4产成品万元1871.901216.741310.331871.901871.901871.901.3现金万元4621.983004.293235.384621.984621.984621.982流动负债万元15015.959760.3710511.1615015.9515015.9515015.952.1应付账款万元15015.959760.3710511.1615015.9515015.9515015.953流动资金万元3471.962256.772430.373471.963471.963471.964铺底流动资金万元1157.31752.26810.121157.311157.311157.31(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16486.43万元,其中:固定资产投资13014.47万元,占项目总投资的78.94%;流动资金3471.96万元,占项目总投资的21.06%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5374.82万元,占项目总投资的32.60%;设备购置费4877.43万元,占项目总投资的29.58%;其它投资2762.22万元,占项目总投资的16.75%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13014.47+3471.96=16486.43(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13014.4778.94%1.1项目建设投资万元13014.4778.94%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3471.9621.06%3总投资万元万元16486.43二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入18196.75万元,总成本24005.51万元,利润总额-5808.76万元,净利润242.18万元,增值税502.78万元,税金及附加-4356.57万元,所得税-1452.19万元;第二年收入19596.50万元,总成本25515.44万元,利润总额-5918.94万元,净利润-4439.21万元,增值税541.45万元,税金及附加246.82万元,所得税-1479.73万元;第三年生产负荷100%,收入27995.00万元,总成本22387.12万元,利润总额5607.88万元,净利润4205.91万元,增值税773.50万元,税金及附加274.67万元,所得税1401.97万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入27995.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=773.50万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元18196.7519596.5027995.0027995.0027995.001.1液化气炉万元18196.7519596.5027995.0027995.0027995.002现价增加值万元5822.966270.888958.408958.40
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