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泓域咨询MACRO/ 新建隔膜阀项目立项申请报告新建隔膜阀项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx集团实现营业收入10206.03万元,同比增长26.41%(2132.31万元)。其中,主营业业务隔膜阀生产及销售收入为9635.39万元,占营业总收入的94.41%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2784.49万元,较去年同期相比增长244.63万元,增长率9.63%;实现净利润2088.37万元,较去年同期相比增长307.21万元,增长率17.25%。二、项目概况(一)项目名称新建隔膜阀项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积43595.12平方米(折合约65.36亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.34%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率7.78%,固定资产投资强度184.49万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积43595.12平方米,建筑物基底占地面积27613.15平方米,总建筑面积68880.29平方米,其中:规划建设主体工程48498.10平方米,项目规划绿化面积5359.29平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计121台(套),设备购置费5134.71万元。(七)节能分析“新建隔膜阀项目建设项目”,年用电量929036.99千瓦时,年总用水量7795.53立方米,项目年综合总耗能量(当量值)114.85吨标准煤/年。达产年综合节能量38.28吨标准煤/年,项目总节能率24.28%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14506.03万元,其中:固定资产投资12058.27万元,占项目总投资的83.13%;流动资金2447.76万元,占项目总投资的16.87%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18088.00万元,总成本费用14027.18万元,税金及附加241.59万元,利润总额4060.82万元,利税总额4862.52万元,税后净利润3045.62万元,达产年纳税总额1816.91万元;达产年投资利润率27.99%,投资利税率33.52%,投资回报率21.00%,全部投资回收期6.26年,提供就业职位255个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区隔膜阀行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区隔膜阀产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“新建隔膜阀项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位255个,达产年纳税总额1816.91万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.99%,投资利税率33.52%,全部投资回报率21.00%,全部投资回收期6.26年,固定资产投资回收期6.26年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、示范企业培育。报告要求选择一批具有自主知识产权、研发基础好、技术创新能力较强、具有行业带动性的典型民营企业,认定为国家技术创新示范企业,发挥引领带动作用,促进行业创新发展。工业和信息化部与财政部自2011年联合开展国家技术创新示范企业认定工作以来,共认定示范企业425家,通过积极引导加大技术创新投入,企业技术创新能力得到进一步提升,在各自领域发挥了很强的技术辐射作用和引领带动作用,为企业和行业整体发展提供了有力支撑。报告还指出,要积极培育工业设计服务市场,鼓励有条件的大中型企业剥离工业设计职能,面向市场承接设计外包服务,支持第三方专业设计机构发展壮大,形成一批具有国际竞争力、成长性好、行业带动性强的工业设计领军企业。工业和信息化部按照关于促进工业设计发展的若干指导意见(工业和信息化部联产业2010390号)要求,组织开展了国家级工业设计中心认定工作,通过典型示范,培育了一批带动能力强的工业设计中心和工业设计企业,目前已经认定了两批共64家国家级工业设计中心。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43595.1265.36亩1.1容积率1.581.2建筑系数63.34%1.3投资强度万元/亩184.491.4基底面积平方米27613.151.5总建筑面积平方米68880.291.6绿化面积平方米5359.29绿化率7.78%2总投资万元14506.032.1固定资产投资万元12058.272.1.1土建工程投资万元5804.012.1.1.1土建工程投资占比万元40.01%2.1.2设备投资万元5134.712.1.2.1设备投资占比35.40%2.1.3其它投资万元1119.552.1.3.1其它投资占比7.72%2.1.4固定资产投资占比83.13%2.2流动资金万元2447.762.2.1流动资金占比16.87%3收入万元18088.004总成本万元14027.185利润总额万元4060.826净利润万元3045.627所得税万元1.588增值税万元560.119税金及附加万元241.5910纳税总额万元1816.9111利税总额万元4862.5212投资利润率27.99%13投资利税率33.52%14投资回报率21.00%15回收期年6.2616设备数量台(套)12117年用电量千瓦时929036.9918年用水量立方米7795.5319总能耗吨标准煤114.8520节能率24.28%21节能量吨标准煤38.2822员工数量人255第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、当前,国际产业分工格局正加快调整,加快产业结构向中高端转型任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向,也是新的经济增长点,直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压力加大的背景下,要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,进一步采取措施,加快发展。加快启动实施一批重大行动举措。加快论证,启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措,培育一批新增长点,引领经济社会发展。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。经济发展新动能指数逐年攀升,表明我国经济发展新动能加速发展壮大,经济活力进一步释放,成为缓解经济下行压力,推动高质量发展的重要动力。中央政治局会议明确要求,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放。二、必要性分析1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展,包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济,而不是总量经济;着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展,而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展,用发展促增长。2、以转变经济发展方式为主线,以提升工业经济可持续发展能力为立足点,以提高自主创新能力为动力,努力推动传统产业上层次、提技术、创品牌、增效益,促进传统产业走创新型、效益型、集约型、生态型的发展模式,引导传统产业实现从块状经济向产业集群、从低端生产向高端制造的“双转型”。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址方案评估一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。深化体制机制改革,促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量,成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强领导下,我市积极应对复杂多变经济形势,深入实施振兴发展战略,扎实做好打基础利长远工作,着力转变经济发展方式,有效提升发展质量和效益,在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实力稳步增强,预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元,三次产业结构优化调整为14.8:38.8:46.4,与2010年相比,工业增加值率提高7.7个百分点,单位GDP能耗下降21个百分点,第三产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.34%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率7.78%,固定资产投资强度184.49万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19522.5019522.5048498.1048498.104495.221.1主要生产车间11713.5011713.5029098.8629098.862787.041.2辅助生产车间6247.206247.2015519.3915519.391438.471.3其他生产车间1561.801561.802812.892812.89269.712仓储工程4141.974141.9713248.4213248.42893.072.1成品贮存1035.491035.493312.113312.11223.272.2原料仓储2153.822153.826889.186889.18464.402.3辅助材料仓库952.65952.653047.143047.14205.413供配电工程220.91220.91220.91220.9116.753.1供配电室220.91220.91220.91220.9116.754给排水工程254.04254.04254.04254.0414.984.1给排水254.04254.04254.04254.0414.985服务性工程2623.252623.252623.252623.25176.835.1办公用房1321.481321.481321.481321.4874.765.2生活服务1301.771301.771301.771301.77103.036消防及环保工程740.03740.03740.03740.0356.126.1消防环保工程740.03740.03740.03740.0356.127项目总图工程110.45110.45110.45110.4551.247.1场地及道路硬化7118.181649.661649.667.2场区围墙1649.667118.187118.187.3安全保卫室110.45110.45110.45110.458绿化工程2851.3199.80合计27613.1568880.2968880.295804.01六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9042.49万元,占计划投资的62.34%。其中:完成固定资产投资7223.22万元,占总投资的79.88%;完成流动资金投资1819.27,占总投资的20.12%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9042.491.1完成比例62.34%2完成固定资产投资万元7223.222.1完成比例79.88%3完成流动资金投资万元1819.273.1完成比例20.12%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员255人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1731.2人均年工资万元4.091.3年工资额万元699.012工程技术人员工资2.1平均人数人382.2人均年工资万元6.472.3年工资额万元194.703企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.823.3年工资额万元69.704品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.724.3年工资额万元103.695其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元4.175.3年工资额万元111.866职工工资总额万元11866.15五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12058.27(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5804.015134.71184.4912058.271.1工程费用万元5804.015134.7114313.911.1.1建筑工程费用万元5804.015804.0140.01%1.1.2设备购置及安装费万元5134.715134.7135.40%1.2工程建设其他费用万元1119.551119.557.72%1.2.1无形资产万元519.02519.021.3预备费万元600.53600.531.3.1基本预备费万元287.43287.431.3.2涨价预备费万元313.10313.102建设期利息万元3固定资产投资现值万元12058.2712058.27(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2447.76万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14313.919284.039596.9414313.9114313.9114313.911.1应收账款万元4294.172791.213005.924294.174294.174294.171.2存货万元6441.264186.824508.886441.266441.266441.261.2.1原辅材料万元1932.381256.051352.661932.381932.381932.381.2.2燃料动力万元96.6262.8067.6396.6296.6296.621.2.3在产品万元2962.981925.942074.092962.982962.982962.981.2.4产成品万元1449.28942.031014.501449.281449.281449.281.3现金万元3578.482326.012504.933578.483578.483578.482流动负债万元11866.157713.008306.3011866.1511866.1511866.152.1应付账款万元11866.157713.008306.3011866.1511866.1511866.153流动资金万元2447.761591.041713.432447.762447.762447.764铺底流动资金万元815.91530.35571.14815.91815.91815.91(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14506.03万元,其中:固定资产投资12058.27万元,占项目总投资的83.13%;流动资金2447.76万元,占项目总投资的16.87%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5804.01万元,占项目总投资的40.01%;设备购置费5134.71万元,占项目总投资的35.40%;其它投资1119.55万元,占项目总投资的7.72%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12058.27+2447.76=14506.03(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12058.2783.13%1.1项目建设投资万元12058.2783.13%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2447.7616.87%3总投资万元万元14506.03二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11757.20万元,总成本8696.80万元,利润总额3060.40万元,净利润218.07万元,增值税364.07万元,税金及附加2295.30万元,所得税765.10万元;第二年收入12661.60万元,总成本9223.99万元,利润总额3437.61万元,净利润2578.21万元,增值税392.08万元,税金及附加221.43万元,所得税859.40万元;第三年生产负荷100%,收入18088.00万元,总成本14027.18万元,利润总额4060.82万元,净利润3045.62万元,增值税560.11万元,税金及附加241.59万元,所得税1015.21万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18088.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=560.11万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11757.2012661.6018088.0018088.0018088.001.1隔膜阀万元11757.2012661.6018088.0018088.0018088.002现价增加值万元3762.304051.715788.165788.16578
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