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泓域咨询MACRO/ 新建彩色超声仪项目立项申请报告新建彩色超声仪项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx集团实现营业收入5016.63万元,同比增长18.30%(776.12万元)。其中,主营业业务彩色超声仪生产及销售收入为4098.92万元,占营业总收入的81.71%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1164.41万元,较去年同期相比增长166.73万元,增长率16.71%;实现净利润873.31万元,较去年同期相比增长92.70万元,增长率11.88%。二、项目概况(一)项目名称新建彩色超声仪项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积23658.49平方米(折合约35.47亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.24%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率6.16%,固定资产投资强度160.27万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23658.49平方米,建筑物基底占地面积12595.78平方米,总建筑面积23895.07平方米,其中:规划建设主体工程17227.85平方米,项目规划绿化面积1472.51平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费2957.69万元。(七)节能分析“新建彩色超声仪项目建设项目”,年用电量660366.46千瓦时,年总用水量5196.58立方米,项目年综合总耗能量(当量值)81.60吨标准煤/年。达产年综合节能量27.20吨标准煤/年,项目总节能率24.88%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6478.96万元,其中:固定资产投资5684.78万元,占项目总投资的87.74%;流动资金794.18万元,占项目总投资的12.26%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6721.00万元,总成本费用5164.53万元,税金及附加120.40万元,利润总额1556.47万元,利税总额1891.56万元,税后净利润1167.35万元,达产年纳税总额724.21万元;达产年投资利润率24.02%,投资利税率29.20%,投资回报率18.02%,全部投资回收期7.05年,提供就业职位117个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区彩色超声仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区彩色超声仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“新建彩色超声仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位117个,达产年纳税总额724.21万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.02%,投资利税率29.20%,全部投资回报率18.02%,全部投资回收期7.05年,固定资产投资回收期7.05年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、落后产能本质是浪费资源、严重污染环境、不具备安全生产条件、产品质量不合格的生产能力。落后产能的大量存在,不仅使得行业整体技术低、竞争力差,而且物耗能耗高、污染排放大,严重破坏生态环境,安全生产条件差,产品质量无保障,给人民群众生命财产安全留下很大隐患。淘汰落后产能是推进供给侧结构性改革重要内容,是落实去产能的重要手段,是治理雾霾的迫切需要,也是促进产业优化升级和提升国际竞争力的重要途径。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23658.4935.47亩1.1容积率1.011.2建筑系数53.24%1.3投资强度万元/亩160.271.4基底面积平方米12595.781.5总建筑面积平方米23895.071.6绿化面积平方米1472.51绿化率6.16%2总投资万元6478.962.1固定资产投资万元5684.782.1.1土建工程投资万元1727.492.1.1.1土建工程投资占比万元26.66%2.1.2设备投资万元2957.692.1.2.1设备投资占比45.65%2.1.3其它投资万元999.602.1.3.1其它投资占比15.43%2.1.4固定资产投资占比87.74%2.2流动资金万元794.182.2.1流动资金占比12.26%3收入万元6721.004总成本万元5164.535利润总额万元1556.476净利润万元1167.357所得税万元1.018增值税万元214.699税金及附加万元120.4010纳税总额万元724.2111利税总额万元1891.5612投资利润率24.02%13投资利税率29.20%14投资回报率18.02%15回收期年7.0516设备数量台(套)10417年用电量千瓦时660366.4618年用水量立方米5196.5819总能耗吨标准煤81.6020节能率24.88%21节能量吨标准煤27.2022员工数量人117第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、2016年,战略性新兴产业相关政策呈现一些亮点和方向:新一代信息技术产业采用和而不同、区分对待、有序推进产业发展的方式;高端装备制造业产业政策体系呈现更加注重提供指导和参考、创新融合发展、创新财政支持方式、引导社会资本参与、全方位开展国际合作等特点;新材料产业政策体系保障措施完善,执行层面上的财政投入与土地保障实施力度大;生物产业相关政策中财税金融政策不断完善,政策着力于打造产业集群,并将支持创新摆在突出的位置;新能源产业政策集中在可再生能源消纳、装备和核心技术加强及新能源标杆上网电价等方面;新能源汽车政策着力于充电基础设施建设、政府机关和公共服务机构采购、技术研发支持方面;节能环保产业政策覆盖全面,支持工具日趋多元化。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。结构性去产能持续加力,工业产能利用率稳中有升。降本减负取得新成效。重点领域标准体系建设扎实推进,中高端产品供给水平稳步提升。绿色制造工程加快实施。新能源汽车动力蓄电池回收利用试点积极推进。落实区域重大战略,区域发展协调性增强。国家新型工业化产业示范基地建设质量提升。脱贫攻坚战深入推进。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。2、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址评价一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。认真落实“中国制造2025”,深入贯彻“双创”战略,主动适应经济发展新常态,更加注重创新发展,更加注重转型发展,更加注重绿色发展,大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业,着力提升自主创新能力,加速科技成果产业化,抢占产业革命竞争制高点,推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年,战略性新兴产业增加值达到500亿元,年均增10以上,占比重达到30左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.24%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率6.16%,固定资产投资强度160.27万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8905.228905.2217227.8517227.851370.031.1主要生产车间5343.135343.1310336.7110336.71849.421.2辅助生产车间2849.672849.675512.915512.91438.411.3其他生产车间712.42712.42999.22999.2282.202仓储工程1889.371889.374333.694333.69250.642.1成品贮存472.34472.341083.421083.4262.662.2原料仓储982.47982.472253.522253.52130.332.3辅助材料仓库434.56434.56996.75996.7557.653供配电工程100.77100.77100.77100.776.563.1供配电室100.77100.77100.77100.776.564给排水工程115.88115.88115.88115.885.864.1给排水115.88115.88115.88115.885.865服务性工程1196.601196.601196.601196.6069.215.1办公用房653.06653.06653.06653.0636.285.2生活服务543.54543.54543.54543.5430.206消防及环保工程337.57337.57337.57337.5721.966.1消防环保工程337.57337.57337.57337.5721.967项目总图工程50.3850.3850.3850.38-40.277.1场地及道路硬化3509.64540.62540.627.2场区围墙540.623509.643509.647.3安全保卫室50.3850.3850.3850.388绿化工程1242.7843.50合计12595.7823895.0723895.071727.49六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4406.35万元,占计划投资的68.01%。其中:完成固定资产投资2805.14万元,占总投资的63.66%;完成流动资金投资1601.21,占总投资的36.34%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4406.351.1完成比例68.01%2完成固定资产投资万元2805.142.1完成比例63.66%3完成流动资金投资万元1601.213.1完成比例36.34%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员117人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人801.2人均年工资万元5.461.3年工资额万元448.362工程技术人员工资2.1平均人数人182.2人均年工资万元6.802.3年工资额万元123.763企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.533.3年工资额万元32.654品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.184.3年工资额万元49.255其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元4.635.3年工资额万元34.546职工工资总额万元3322.48五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5684.78(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1727.492957.69160.275684.781.1工程费用万元1727.492957.694116.661.1.1建筑工程费用万元1727.491727.4926.66%1.1.2设备购置及安装费万元2957.692957.6945.65%1.2工程建设其他费用万元999.60999.6015.43%1.2.1无形资产万元419.83419.831.3预备费万元579.77579.771.3.1基本预备费万元345.55345.551.3.2涨价预备费万元234.22234.222建设期利息万元3固定资产投资现值万元5684.785684.78(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金794.18万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4116.662479.973857.344116.664116.664116.661.1应收账款万元1235.00741.00988.001235.001235.001235.001.2存货万元1852.501111.501482.001852.501852.501852.501.2.1原辅材料万元555.75333.45444.60555.75555.75555.751.2.2燃料动力万元27.7916.6722.2327.7927.7927.791.2.3在产品万元852.15511.29681.72852.15852.15852.151.2.4产成品万元416.81250.09333.45416.81416.81416.811.3现金万元1029.16617.50823.331029.161029.161029.162流动负债万元3322.481993.492657.983322.483322.483322.482.1应付账款万元3322.481993.492657.983322.483322.483322.483流动资金万元794.18476.51635.34794.18794.18794.184铺底流动资金万元264.72158.84211.78264.72264.72264.72(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6478.96万元,其中:固定资产投资5684.78万元,占项目总投资的87.74%;流动资金794.18万元,占项目总投资的12.26%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1727.49万元,占项目总投资的26.66%;设备购置费2957.69万元,占项目总投资的45.65%;其它投资999.60万元,占项目总投资的15.43%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5684.78+794.18=6478.96(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5684.7887.74%1.1项目建设投资万元5684.7887.74%1.2建设期利息万元-2流动资金万元794.1812.26%3总投资万元万元6478.96二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4032.60万元,总成本9053.73万元,利润总额-5021.13万元,净利润110.09万元,增值税128.81万元,税金及附加-3765.85万元,所得税-1255.28万元;第二年收入5376.80万元,总成本11540.95万元,利润总额-6164.15万元,净利润-4623.11万元,增值税171.75万元,税金及附加115.24万元,所得税-1541.04万元;第三年生产负荷100%,收入6721.00万元,总成本5164.53万元,利润总额1556.47万元,净利润1167.35万元,增值税214.69万元,税金及附加120.40万元,所得税389.12万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6721.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=214.69万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4032.605376.806721.006721.006721.001.1彩色超声仪万元4032.605376.806721.006721.006721.002现价增加值万元129

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