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文档简介

泓域咨询MACRO/ 新建声纳探鱼机项目立项申请报告新建声纳探鱼机项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx投资公司实现营业收入6870.74万元,同比增长20.10%(1150.02万元)。其中,主营业业务声纳探鱼机生产及销售收入为5995.69万元,占营业总收入的87.26%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1857.96万元,较去年同期相比增长374.40万元,增长率25.24%;实现净利润1393.47万元,较去年同期相比增长256.94万元,增长率22.61%。二、项目概况(一)项目名称新建声纳探鱼机项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积27340.33平方米(折合约40.99亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.01%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率5.01%,固定资产投资强度167.11万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积27340.33平方米,建筑物基底占地面积16133.53平方米,总建筑面积37729.66平方米,其中:规划建设主体工程22823.55平方米,项目规划绿化面积1891.30平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计106台(套),设备购置费2546.91万元。(七)节能分析“新建声纳探鱼机项目建设项目”,年用电量507642.47千瓦时,年总用水量6066.01立方米,项目年综合总耗能量(当量值)62.91吨标准煤/年。达产年综合节能量25.70吨标准煤/年,项目总节能率22.39%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7926.42万元,其中:固定资产投资6849.84万元,占项目总投资的86.42%;流动资金1076.58万元,占项目总投资的13.58%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8039.00万元,总成本费用6047.95万元,税金及附加142.32万元,利润总额1991.05万元,利税总额2408.00万元,税后净利润1493.29万元,达产年纳税总额914.71万元;达产年投资利润率25.12%,投资利税率30.38%,投资回报率18.84%,全部投资回收期6.81年,提供就业职位132个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园声纳探鱼机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园声纳探鱼机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“新建声纳探鱼机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位132个,达产年纳税总额914.71万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.12%,投资利税率30.38%,全部投资回报率18.84%,全部投资回收期6.81年,固定资产投资回收期6.81年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、当前,随着经济全球化的深入发展,全球产业结构加速调整,发展中国家的工业化、城市化进程加快,为推进制造业国际化发展提供了重要机遇。中国制造2025提出,要提高制造业国际化发展水平,统筹利用两种资源、两个市场,实行更加积极的开放战略,将引进来与走出去更好结合,拓展新的开放领域和空间,提升国际合作的水平和层次,推动重点产业国际化布局,引导企业提高国际竞争力。近年来,民营企业在对外投资者中表现非常活跃,主体地位渐显,涌现出华为、奇瑞、吉利、海尔、腾讯等一大批具有国际影响力的民营企业,民营企业日益成为我国企业海外并购的生力军。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27340.3340.99亩1.1容积率1.381.2建筑系数59.01%1.3投资强度万元/亩167.111.4基底面积平方米16133.531.5总建筑面积平方米37729.661.6绿化面积平方米1891.30绿化率5.01%2总投资万元7926.422.1固定资产投资万元6849.842.1.1土建工程投资万元3233.572.1.1.1土建工程投资占比万元40.79%2.1.2设备投资万元2546.912.1.2.1设备投资占比32.13%2.1.3其它投资万元1069.362.1.3.1其它投资占比13.49%2.1.4固定资产投资占比86.42%2.2流动资金万元1076.582.2.1流动资金占比13.58%3收入万元8039.004总成本万元6047.955利润总额万元1991.056净利润万元1493.297所得税万元1.388增值税万元274.639税金及附加万元142.3210纳税总额万元914.7111利税总额万元2408.0012投资利润率25.12%13投资利税率30.38%14投资回报率18.84%15回收期年6.8116设备数量台(套)10617年用电量千瓦时507642.4718年用水量立方米6066.0119总能耗吨标准煤62.9120节能率22.39%21节能量吨标准煤25.7022员工数量人132第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、从细分领域看,2016年前三季度,在全球客户群持续扩大和产业技术日臻成熟的推动下,节能环保、新能源、现代物流三大细分领域的全球平均增速分别为8.6%、8.8%、9.3%,与上年同期相比分别提升2.9个、3.5个、3.8个百分点,仍然保持了良好的产业增长态势。与此相反,受全球供应链重组和技术瓶颈影响,高端装备制造、生物医药、新材料、信息产业四大细分领域的全球平均增速分别为7.5%、7.7%、7.1%、7.4%,与上年同期相比分别提升0.5个、0.9个、0.3个、-1.2个百分点,产业结束高增长态势,步入结构调整期。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。11月30日,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。11月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.0%,比上月小幅回落0.2个百分点,处于临界点;非制造业商务活动指数为53.4%,比上月回落0.5个百分点。二、必要性分析1、适应新常态,要有新考量。中高速增长、中高端水平不会从“天上”掉下来,增长动力转换也不会自然而然地实现。眼下,一些潜在风险渐渐浮出水面,不仅表现在人口、土地等红利逐步消减,拉动增长的“旧动力”逐步下降,新兴产业还没有形成传统支柱产业那么大的拉动力,新的增长“发动机”马力不足,新旧动力“青黄不接”;还表现在不少地方、行业和企业正在承受着经济结构调整带来的“阵痛”,表现在经济增速“下台阶”让一些长期掩盖的老矛盾、老问题“水落石出”。能不能有效应对这些挑战,适应新常态,关键在于深化改革开放和调整结构的力度,在于我们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的惯性思维,打破掣肘发展进步的成规惯例,将已经出台的重大经济改革举措落实到位,同时推出既利当前又利长远的高质量改革方案。2、确保工业平稳较快发展,工业发展方式转变取得明显成效,产业结构调整取得重大进展,为构建具有浙江特色的现代工业体系打下坚实基础,力争工业转型升级走在全国前列,加快实现工业发展动力从资源消耗为主向创新驱动为主转变,产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值的先进制造业和高新技术产业为主转变,企业经营方式从粗放经营为主向集约经营为主转变,产业组织形态从传统块状经济为主向现代产业集群为主转变。到2012年,科技进步贡献率达55%,规模以上企业研发经费支出占销售收入比例达1.5%左右,新产品产值率达18%以上,高新技术产业、装备制造业增加值占工业增加值比重分别达到26%和32%,大中型企业综合经济指标达到上世纪九十年代末国际先进水平,资源利用和节能减排等指标继续保持国内先进水平,现代产业集群产值占工业总产值比重明显提高。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址方案一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。园区围绕中国制造202510大重点发展领域,通过改造、提升、补链、拓新,延伸产业链,发展高端装备、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备等产业链条,围绕项目引进一批延链、补链企业,打造装备制造产业链。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.01%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率5.01%,固定资产投资强度167.11万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11406.4111406.4122823.5522823.552151.671.1主要生产车间6843.856843.8513694.1313694.131334.041.2辅助生产车间3650.053650.057303.547303.54688.531.3其他生产车间912.51912.511323.771323.77129.102仓储工程2420.032420.039688.979688.97664.302.1成品贮存605.01605.012422.242422.24166.072.2原料仓储1258.421258.425038.265038.26345.442.3辅助材料仓库556.61556.612228.462228.46152.793供配电工程129.07129.07129.07129.079.963.1供配电室129.07129.07129.07129.079.964给排水工程148.43148.43148.43148.438.904.1给排水148.43148.43148.43148.438.905服务性工程1532.691532.691532.691532.69105.095.1办公用房749.28749.28749.28749.2852.075.2生活服务783.41783.41783.41783.4144.206消防及环保工程432.38432.38432.38432.3833.356.1消防环保工程432.38432.38432.38432.3833.357项目总图工程64.5364.5364.5364.53198.587.1场地及道路硬化4234.77957.70957.707.2场区围墙957.704234.774234.777.3安全保卫室64.5364.5364.5364.538绿化工程1763.3761.72合计16133.5337729.6637729.663233.57六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6724.17万元,占计划投资的84.83%。其中:完成固定资产投资4173.15万元,占总投资的62.06%;完成流动资金投资2551.02,占总投资的37.94%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6724.171.1完成比例84.83%2完成固定资产投资万元4173.152.1完成比例62.06%3完成流动资金投资万元2551.023.1完成比例37.94%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员132人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人901.2人均年工资万元5.141.3年工资额万元395.602工程技术人员工资2.1平均人数人202.2人均年工资万元6.722.3年工资额万元111.023企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.373.3年工资额万元31.484品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.884.3年工资额万元58.795其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元7.615.3年工资额万元35.686职工工资总额万元4510.92五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6849.84(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3233.572546.91167.116849.841.1工程费用万元3233.572546.915587.501.1.1建筑工程费用万元3233.573233.5740.79%1.1.2设备购置及安装费万元2546.912546.9132.13%1.2工程建设其他费用万元1069.361069.3613.49%1.2.1无形资产万元550.90550.901.3预备费万元518.46518.461.3.1基本预备费万元234.35234.351.3.2涨价预备费万元284.11284.112建设期利息万元3固定资产投资现值万元6849.846849.84(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1076.58万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5587.503353.213990.295587.505587.505587.501.1应收账款万元1676.25921.941341.001676.251676.251676.251.2存货万元2514.381382.912011.502514.382514.382514.381.2.1原辅材料万元754.31414.87603.45754.31754.31754.311.2.2燃料动力万元37.7220.7430.1737.7237.7237.721.2.3在产品万元1156.61636.14925.291156.611156.611156.611.2.4产成品万元565.74311.15452.59565.74565.74565.741.3现金万元1396.88768.281117.501396.881396.881396.882流动负债万元4510.922481.013608.744510.924510.924510.922.1应付账款万元4510.922481.013608.744510.924510.924510.923流动资金万元1076.58592.12861.261076.581076.581076.584铺底流动资金万元358.86197.37287.09358.86358.86358.86(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7926.42万元,其中:固定资产投资6849.84万元,占项目总投资的86.42%;流动资金1076.58万元,占项目总投资的13.58%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3233.57万元,占项目总投资的40.79%;设备购置费2546.91万元,占项目总投资的32.13%;其它投资1069.36万元,占项目总投资的13.49%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6849.84+1076.58=7926.42(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6849.8486.42%1.1项目建设投资万元6849.8486.42%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1076.5813.58%3总投资万元万元7926.42二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4421.45万元,总成本11409.01万元,利润总额-6987.56万元,净利润127.49万元,增值税151.05万元,税金及附加-5240.67万元,所得税-1746.89万元;第二年收入6431.20万元,总成本15553.49万元,利润总额-9122.29万元,净利润-6841.72万元,增值税219.70万元,税金及附加135.73万元,所得税-2280.57万元;第三年生产负荷100%,收入8039.00万元,总成本6047.95万元,利润总额1991.05万元,净利润1493.29万元,增值税274.63万元,税金及附加142.32万元,所得税497.76万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8039.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=274.63万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4421.456431.208039.008039.008039.001.1声纳探鱼机万元4421.456431.208039.008039.008039.002现价增加值万元1414.862057.982572.482572.48257

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