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泓域咨询MACRO/ 塑料玻璃项目可行性研究报告塑料玻璃项目可行性研究报告摘要说明该塑料玻璃项目计划总投资8028.93万元,其中:固定资产投资6377.00万元,占项目总投资的79.43%;流动资金1651.93万元,占项目总投资的20.57%。达产年营业收入15769.00万元,总成本费用12457.41万元,税金及附加147.18万元,利润总额3311.59万元,利税总额3915.54万元,税后净利润2483.69万元,达产年纳税总额1431.85万元;达产年投资利润率41.25%,投资利税率48.77%,投资回报率30.93%,全部投资回收期4.73年,提供就业职位232个。本文件内容所承托的权益全部为项目承办单位所有,本文件仅提供给项目承办单位并按项目承办单位的意愿提供给有关审查机构为投资项目的审批和建设而使用,持有人对文件中的技术信息、商务信息等应做出保密性承诺,未经项目承办单位书面允诺和许可,不得复制、披露或提供给第三方,对发现非合法持有本文件者,项目承办单位有权保留追偿的权利。.基本情况、建设必要性分析、市场分析、调研、产品规划分析、选址科学性分析、项目建设设计方案、工艺概述、项目环保分析、项目安全规范管理、风险性分析、项目节能概况、项目实施进度、投资估算、盈利能力分析、结论等。第一章 建设必要性分析一、项目建设背景1、今年以来,民间投资运行总体呈现出两稳两优的特点。第一稳是民间投资增速持续增长的势头比较稳。今年以来民间投资增速持续保持在8%以上,始终高于全国的整体投资增速,而且增幅逐月扩大,17月民间投资增长了8.8%,比整体投资增速高3.3个百分点,比近两年最低点2.1大幅提高了6.7个百分点。第二稳是民间投资占比比较稳。近五年来,民间占整体投资的比重始终是保持在60%以上。今年17月,民间投资占全部投资的比重达到62.6%,同比提高了1.9个百分点,是投资的主力军。两优方面,第一是民间投资的结构有所优化,制造业是民间投资的重点领域,在整体的制造业投资当中,民间投资的占比超过了80%。今年17月,制造业民间投资增长了8.6%,增速比去年同期提高了3.7个百分点,比近两年的低位提高了6.5个百分点。第二是部分地区民间投资增长趋势优。17月,浙江、广西等17个省区的民间投资增速超过了10%,其中福建、湖南的民间投资增速超过了20%。2、坚持人才为本。人才队伍是制造强国的根本保障。针对领军人才、高层次技术人才紧缺,缺少一批优秀的企业家、高水平经营管理人才和高素质的专业技能人才等问题,应把人才作为建设制造强国的根本,建立健全科学合理的选人、用人、育人机制,加快建设一支素质优良、结构合理的制造业人才队伍,变“人口红利”为“人才红利”,走人才引领的发展道路。3、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、必要性分析1、眼下,我国的就经济发展减缓的速度,造成这种现象出现的愿意主要有以下几种。首先我国的人口老龄化,年龄结构的问题让现在的劳动力大大下降,这才有了二胎政策的开放,但是尽管开放了二胎政策,但是在现在这个政策还是没有作用。在过去几十年中,主要的经济发展主要还是依靠劳动力,农业部门的收入不是很客观,这样才会造成将重心从农业转移到制造业上,现如今制造业的发展迅速,已经饱和,又将重心转移到服务业上,这样就会造成经济发展减速。但是在国际上,我国的制造业缺乏创新,造成没有竞争力,出口的能力也随之下降,这样就会造成经济发展减速。2、整体来看,2015年全国各省市区工业经济增长呈放缓态势,但两级分化的问题开始凸显。从工业增速来看,1-10月份,东部工业增加值增速较快的地区分别为天津、福建、安徽、江苏,增速分别为9.3%、8.8%、8.6%、8.3%,而东北地区增长缓慢,辽宁省呈现6%的负增长,黑龙江省增长0.2%,;中西部大部分地区的工业增长高于全国平均水平(山西、河北等少数省份除外),重庆市更达到了10.8%的工业增加值增速,位列全国第二(第一是西藏)。从固定资产投资来看,1-10月份,东部固定资产投资累计增长最快的是地区是福建省,为18.2%,恶化最严重的是辽宁省,呈现23.8%的负增长,另外黑龙江省也仅增长2.6%,远远低于全国10.2%的平均水平。投资不足,工业增长乏力,东北等部分地区经济存在“断崖式”增长风险。地区经济增长的差异主要是由产业结构决定的,东北地区以重工业为主的产业结构特征较为显著,石油、煤炭、钢铁等是其主要支柱产业,传统产业增长乏力、新兴产业发展不足是影响其经济增速的主要原因。而产业结构较为合理、顺应产业发展、方向、结构调整较为超前的地区,经济保持了持续健康发展。2015年上半年,广东省高技术制造业完成投资增长46.8%,增速高于全省工业整体水平。浙江省战略性新兴产业投资占工业投资比重为27.4%,同比增长10.3%,高于工业及制造业投资增速,高技术产业投资的快速增长,为工业发展后劲积蓄力量。3、三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第二章 基本情况一、项目概况(一)项目名称塑料玻璃项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积23091.54平方米(折合约34.62亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.72%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率6.09%,固定资产投资强度184.20万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23091.54平方米,建筑物基底占地面积16792.17平方米,总建筑面积28402.59平方米,其中:规划建设主体工程20368.68平方米,项目规划绿化面积1729.72平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计100台(套),设备购置费2337.42万元。(七)节能分析1、项目年用电量685427.18千瓦时,折合84.24吨标准煤。2、项目年总用水量7464.73立方米,折合0.64吨标准煤。3、“塑料玻璃项目投资建设项目”,年用电量685427.18千瓦时,年总用水量7464.73立方米,项目年综合总耗能量(当量值)84.88吨标准煤/年。达产年综合节能量26.80吨标准煤/年,项目总节能率20.20%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8028.93万元,其中:固定资产投资6377.00万元,占项目总投资的79.43%;流动资金1651.93万元,占项目总投资的20.57%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15769.00万元,总成本费用12457.41万元,税金及附加147.18万元,利润总额3311.59万元,利税总额3915.54万元,税后净利润2483.69万元,达产年纳税总额1431.85万元;达产年投资利润率41.25%,投资利税率48.77%,投资回报率30.93%,全部投资回收期4.73年,提供就业职位232个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。二、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷塑料玻璃行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷塑料玻璃产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“塑料玻璃项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位232个,达产年纳税总额1431.85万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.25%,投资利税率48.77%,全部投资回报率30.93%,全部投资回收期4.73年,固定资产投资回收期4.73年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、目前,“国家科技成果信息系统”已基本开发建设完成,即将上线服务。系统将发布财政资金支持产生的科技成果约2万项,内容包括成果介绍、应用场景、成果状态、转化方式、资金需求、成果联系信息等,并面向社会公众、高等院校和科研院所、公司企业、成果转移转化服务机构、投融资机构等用户提供成果检索、浏览、导航等服务。下一步,将加强财政资金支持产生的可转移转化科技成果信息汇交制度的建设,加大科技成果采集工作力度,持续扩大国家科技成果信息系统科技成果数量。加强科技成果数据资源开发利用,支持第三方机构运用国家科技成果信息系统成果信息开展科技成果信息增值服务和科技成果转移转化服务,提高面向国家技术交易网络平台、区域性技术转移服务机构、众创空间、科技型创新创业等各类用户的服务能力。第三章 项目承办单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。二、公司经济效益分析上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入13073.64万元,同比增长22.11%(2367.42万元)。其中,主营业业务塑料玻璃生产及销售收入为12067.32万元,占营业总收入的92.30%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2934.75万元,较去年同期相比增长663.99万元,增长率29.24%;实现净利润2201.06万元,较去年同期相比增长391.58万元,增长率21.64%。第四章 市场分析、调研一、建设地经济发展概况地区生产总值3367.01亿元,比上年增长7.54%。其中,第一产业增加值269.36亿元,增长6.84%;第二产业增加值2087.55亿元,增长6.93%第三产业增加值1010.10亿元,增长7.39%。一般公共预算收入231.31亿元,同比增长7.14%,一般公共预算支出530.52亿元,同比增长6.12%。国税收入340.89亿元,同比增长10.31%;地税收入亿元76.29,同比增长11.16%。居民消费价格上涨1.17%。其中,食品烟酒上涨1.12%,衣着上涨1.05%,居住上涨1.04%,生活用品及服务上涨0.97%,教育文化和娱乐上涨0.70%,医疗保健上涨1.11%,其他用品和服务上涨1.14%,交通和通信上涨1.00%。全部工业完成增加值1869.43亿元。规模以上工业企业实现增加值1433.06亿元,比上年增长8.58%。规模以上AA、BB、CC、DD(含塑料玻璃)等主导行业共完成工业增加值1261.01亿元,增长11.07%。AA完成增加值435.86亿元,增长6.39%;BB完成工业增加值313.87亿元,增长10.93%;CC完成工业增加值289.30亿元,增长7.05%;DD完成工业增加值92.93亿元,增长7.29%。规模以上工业企业实现主营业务收入5838.99亿元,比上年增长9.67%。实现利润总额833.42亿元,比上年增长5.56%。固定资产投资完成3682.27亿元,比上年增长6.41%。其中,建设项目投资完成3240.40亿元,增长11.22%;房地产开发投资完成441.87亿元,增长10.19%。在固定资产投资中,第一产业投资完成184.11亿元,同比增长5.05%;第二产业投资完成2798.53亿元,同比增长8.60%;第三产业投资完成699.63亿元,增长6.35%。高新技术产业投资987.65亿元,增长11.35%。民间投资3851.61亿元,增长5.30%。城市基础设施投资543.48亿元,增长6.01%。重点项目984个,完成投资2790.91亿元,增长8.93%。全市实现社会消费品零售总额1929.74亿元,比上年增长10.25%。城镇实现零售额1178.17亿元,增长5.87%;乡村实现零售额364.54亿元,增长9.37%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元491.65,增长14.54%。实际利用外资57529.03万美元,同比增长53.14%。外贸进出口总值398.71亿元,同比增长54.98%。其中,出口总值259.16亿元,同比增长58.75%;进口总值139.55亿元,同比增长51.35%。二、区域内塑料玻璃行业市场分析目前,区域内拥有各类塑料玻璃企业940家,规模以上企业17家,从业人员47000人。截至2017年底,区域内塑料玻璃产值167232.61万元,较2016年145711.08万元增长14.77%。产值前十位企业合计收入69427.98万元,较去年60588.17万元同比增长14.59%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.07亿元,年均增长8.66%。预计区域内塑料玻璃行业市场需求规模将达到253157.67万元,利润总额76854.57万元,净利润26768.95万元,纳税15490.74万元,工业增加值99221.31万元,产业贡献率12.02%。第五章 选址科学性分析一、项目选址原则二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。园区为当地四大经济园区之一,2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里,概念规划面积40平方公里,截止2016年12月,园区投产、在建及合同的工业项目达167个,总投资60亿元,已投资30亿元。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.72%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率6.09%,固定资产投资强度184.20万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23091.5434.62亩2基底面积平方米16792.173建筑面积平方米28402.592413.20万元4容积率1.235建筑系数72.72%6主体工程平方米20368.687绿化面积平方米1729.728绿化率6.09%9投资强度万元/亩184.20六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则达到工艺流程(经营程序)顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。(二)主要工程布置设计要求项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米,次干道宽度3.00米,人行道宽度采用1.20米。道路路缘石转弯半径,一般需通行消防车的为12.00米,通行其它车辆的为9.00米、6.00米。道路均采用砼路面,道路类型为城市型。(三)绿化设计场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。(四)辅助工程设计1、2、投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水,生活给水水压0.35Mpa。3、低压配电系统采用TN-C-S接地型式,电源中性线在进户处作重复接地,接地装置均利用建筑物基础,重复接地后PE线和N线完全分开。4、外部运输应尽量依托社会运输力量,从而减少固定资产投资;主要产成品、大宗原材料的运输,应避免多次倒运,从而降低运输成本且提高运输效率。5、八、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第六章 工艺概述一、原辅材料采购及管理原材料仓库按品种分类存储;库内原辅材料的保管应按批号分存,建立严格的入库、分发制度,坚决杜绝分发差错,坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。二、技术管理特点在项目产品制造过程中,根据客户需要直接或间接将产品的生产、检验要求转化为公司内部质量控制标准,加强过程控制,确保产品制造质量的稳定。项目承办单位“倡导预防、健康安全、遵纪守法、持续和谐”的质量方针,实现持续改进。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求根据投资项目的产品方案,所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求,同时,加强员工技术培训,严格质量管理,按照工艺流程技术要求进行操作,提高产品合格率,努力追求项目产品的“零缺陷”,以关键生产工序为质量控制点,确保投资项目产品质量。(二)项目技术优势分析四、设备选型方案项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计100台(套),设备购置费2337.42万元。第七章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6377.00(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元6377.0079.43%1.1土建工程万元2413.2030.06%1.2设备购置万元2337.4229.11%1.3其它投资万元1626.3820.26%2建设期利息万元-3固定资产投资万元6377.0079.43%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1651.93万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8028.93万元,其中:固定资产投资6377.00万元,占项目总投资的79.43%;流动资金1651.93万元,占项目总投资的20.57%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2413.20万元,占项目总投资的30.06%;设备购置费2337.42万元,占项目总投资的29.11%;其它投资1626.38万元,占项目总投资的20.26%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6377.00+1651.93=8028.93(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6377.0079.43%1.1项目建设投资万元6377.0079.43%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1651.9320.57%3总投资万元万元8028.93二、资金筹措全部自筹。第八章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6307.60万元,总成本14695.93万元,利润总额-8388.33万元,净利润114.29万元,增值税182.71万元,税金及附加-6291.25万元,所得税-2097.08万元;第二年收入12615.20万元,总成本25969.00万元,利润总额-13353.80万元,净利润-10015.35万元,增值税365.42万元,税金及附加136.22万元,所得税-3338.45万元;第三年生产负荷100%,收入15769.00万元,总成本12457.41万元,利润总额3311.59万元,净利润2483.69万元,增值税456.77万元,税金及附加147.18万元,所得税827.90万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15769.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=456.77万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元15769.001.1主营业务收入万元15769.001.2其它收入万元-2增值税万元456.773税金及附加万元147.18(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用12457.41万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加147.18万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3311.59(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=3311.5925.00%=827.90(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3311.59(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=3311.5925.00%=827.90(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额3311.59万元,缴纳企业所得税827.90万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=3311.59-827.90=2483.69(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=41.25%。(2)达产年投资利税率=48.77%。(3)达产年投资回报率=30.93%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入15769.00万元,总成本费用12457.41万元,税金及附加147.18万元,利润总额3311.59万元,企业所得税827.90万元,税后净利润2483.69万元,年纳税总额1431.85万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元15769.002增值税万元456.773税金及附加万元147.184总成本费用万元12457.415利润总额万元3311.596企业所得税万元827.907净利润万元2483.698纳税总额万元1431.859利税总额万元3915.5410投资利润率41.25%11投资利税率48.77%12投资回报率30.93%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=4.73年。本期工程项目全部投资回收期4.73年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元2483.692投资利润率41.25%3投资利税率48.77%4投资回报率30.93%5回收期年4.73第九章 风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分

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