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XX 审计局 2011 年上半年 工作评价 2011 年上半年,我局在区委、区政府的直接领导和上级 审计部门的指导下,坚持以“三个代表 ”重要思想和科学发展 观为指导,紧紧围绕我区经济建设中心和社会发展大局,全 面落实审计工作“二十字 ”方针,突出审计 重点,加大审计力 度,严格审计执法,通过全体审计人员的共同努力,审计工 作取得了较好的成绩。 一、上 半 年 实 际 完 成 审 计 项 目 XX 个 ,其 中 :完 成 专 项 资 金 审 计 X 个 ,经 济 责 任 审 计 X 个 ,固 定 资 产 投 资 审 计 XX 个 。审 计 查 出 违 规 金 额 XX 万 元 ,其 中 : 应 交 财 政 XX 万 元 ,已 上 缴 XX 万 元 入 库 ; 核 减 工 程 结 算 从 而 减 少 财 政 拨 款 XX 万 元 。半 年 来 的 审 计 成 果 突 出 体 现 了 三 个 特 点 :一 是 对 涉 及 民 生 领 域 资 金 进 行 专 项 审 计 。专 项 资 金 审 计 工 作 得 到 了 全 面 加 强 ,审 计 工 作 得 到 了 平 稳 推 进 。二 是 行 政 企 事 业 单 位 财 务 收 支 审 计 拓 展 新 局 面 。充 分 发 挥 行 政 事 业 审 计 的 职 能 作 用 ,通 过 对 行 政 部 门 、事 业 单 位 的 财 务 收 支 实 施 审 计 监 督 ,在 加 强 单 位 财 务 管 理 、确 保 专 项 资 金 安 全 等 方 面 取 得 了 显 著 的 成 绩 。三 是 固 定 资 产 投 资 审 计 成 果 显 著 。采 取 “审 计 决 算 资 料 与 核 对 工 程 现 场 相 结 合 、强 化 审 计 职 能 与 发 挥 专 业 技 术 相 统 一 、业 主 单 位 与 施 工 企 业 相 协 调 ”的 办 法 ,对 我 区 2 政 府 投 资 的 学 校 、水 利 、公 路 等 固 定 资 产 工 程 进 行 决 算 审 计 ,审计金额审计金额为 XX 万元。通 过对其中因虚增数 量、高套定额、核算错误等问题造成的虚增工程造价部分予 以核减,核减后审定的金额为 XX 万元,合计核减项目资金 XX 万元,核减率为 XX%。从而节约了基建投入,减少了财政 拨款。通过审计,维护了建设单位、施工单位的合法利益,节约 了政府投资,减少了损失浪费,维护了国家的财政经济秩序 二、2011 年上半年审计工作回顾 半年来,我局立足实际,开拓创新,组织干部职工加强 学习,坚持边工作边学习,以学习推动工作,在工作中巩固 提高,依法审计,廉洁从审,扎实推进审计各项工作。坚持正 确方针,围绕年度审计 计划,认真履行职责。围绕我区经济 工作中心,精心制定审计 计划,继续坚持“ 全面审计,突出重 点” 的方 针 ,切实做到全面 审计、不留死角,深入审计、不走 过场,重点审计、注重质量,及时审计、提高时效,严格执行 审计法规和审计作业准则,认真履行审计职责,做好每个项 目 计划的组织实施。 坚持开拓创新,推 进审计事业改革,严 格审计执法。 (一)根据审计法有关规定,结合我区实际,深化审计 改革。一是改革审理办法,建立审计业务会议制度。推行“分 组实施、质量互检、集中审理、会议决定” 的审计业务审理新 办法。二是改革审计小组组成办法。打破传统的股室界线, 对重大项目的审计,实行跨股联合审计,集中力量,重点突 破,在增强审计干部整体作战意识的同时,让全体审计干部 得到不同行业、不同项目的审计实践和业务技能锻炼。三是 严格审计执法。对审计查出的违法违规行为,依法给予处理 3 处罚上,加大回访工作力度,跟踪检查审计决定和审计意见 的执行落实情况,做好后续审计工作。 (二)坚持拓展成果,加大审计宣传力度,增强审计职能。 一是认真、准确、及时地完成区委、区政府交办的事项。二是 与纪检、监察、财政等职能部门一道,积极参与对我县工程 建设、政府采购活动的监督管理工作。三是加强审计宣传工 作。四是增强审计职能。针对审计中发现的突出问题和重点 事项,以专题呈阅件的形式,向区主要领导和有关部门报告 情况、分析原因、提出建议。五是加强审计统计分析,完成专 题调查报告篇。 (三)坚持规范管理,加强内部制度建设,强化制度约束。 推行制度管人,强化制度约束。在探索和实践的基础上,研 究修订或重申了包括审计业务文书办理审批传递管理、审计 人员工作纪律、审计局工作制度、各股室职责等方面工作的 规章制度,使审计工作走上规范化的轨道,不断推动审计各 项工作向纵深发展。 (四)坚持严格要求,完善内外监督机制,狠抓廉政建设。 廉洁勤政是审计部门工作人员的生命线,为做好防微杜渐工 作,结合上级的有关规定,一是推行审计公示制度。从鼓励 和欢迎干部群众向审计组反映被审计单位执行财纪律方面 的情况的同时,对审计人员依法审计、廉洁从审、秉公执法 情况进行及时有效全方位的监督。二是完善审计组、审计人 员的从审纪律。印制“ 八不准” 规定,随同 审计组和审计人员 执行审计纪律情况反馈表下发,征询被审计单位的意见。 (五)组织干部职工参加审计业务知识培训,鼓励和支持 干部职工通过自学、党校函授学习等途径提高自身理论知识 4 水平和业务技能,增强做好审计工作的本领。 三、下半年审计工作思路 今年下半年,我局继续以规范财政预算执行和财政收支 行为为重点,全面加大“同级审” 审计工作 力度。 继续以开展 “小金库” 治理工作 “回头看”和审查收支两条 线贯彻落实情况 为重点,实施对区直行政事业单位财务收支审计。 继续以促 进专项资金专款专用为重点,加强农林水等系统项目资金的 审计工作。继续以核实工程造价节约财政资金为重点,完成 区重点工程等项目的国有
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