鼎捷E10操作手册(计划采购)_第1页
鼎捷E10操作手册(计划采购)_第2页
鼎捷E10操作手册(计划采购)_第3页
鼎捷E10操作手册(计划采购)_第4页
鼎捷E10操作手册(计划采购)_第5页
已阅读5页,还剩106页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、开达ERP操作手册计划与采购操作流程主编:刘修爱 编辑:杨师旭主创人员:欧蓉清 陆欣怡 李明王吉成 梁彩燕 日期:2016-04-31 版本号V1目录开达ERP操作手册1一、基础操作31、登录系统32、主界面介绍43. 设置功能53.1修改密码53.2快速定位作业(查找作业)63.3退出系统(注销)74通用单据浏览界面84.0单据浏览界面的区域94.1工具栏区域104.2查询方案114.3查询方案的保存124.4查询结果的导出135.通用单据维护界面145.1单据维护界面的区域155.2工具栏区域155.3管理字段206.通用报表浏览界面226.1报表查询236.2报表查询结果导出24二、PM

2、C计划操作257.1月计划预测需求操作流程(欧蓉清)257.2主需求计划操作流程(欧蓉清)337.3生产计划发放操作流程(陆欣怡)407.4请购计划发放操作流程(李明)537.5委外工单发放操作流程(何明秋)577.6工单变更操作流程(何明秋)597.7工单生产进度查询方法(何明秋)677.8设安全库存操作流程(欧蓉清)69三、材料采购操作流程718.1请购分配操作流程(王吉成)718.2采购订单操作流程(王吉成)748.3订单变更操作流程(王吉成)758.4工艺委外操作流程(王吉成)788.5工单委外操作流程(王吉成)808.6新增供应商操作流程(王吉成)838.7询价操作流程(王吉成)84

3、四、成品采购操作流程879.1采购订单操作流程(梁彩燕)879.2请购单操作流程(梁彩燕)979.3采购订单变更操作流程(梁彩燕)1009.4新增供应商操作流程(梁彩燕)105一、基础操作1、登录系统3、输入密码:默认密码为“123”,登陆系统后记得修改为个人密码4、选择“开达正式帐套”帐套,如需做操作练习务必选择“Deom公司”测试帐套2、输入用户名,默认用户名为人事部编制的“员工号”1、在桌面双击打开名为”Digiwin”的ERP程序 2、主界面介绍短消息收发树形菜单上点击右键,可添加快捷菜单到这里此区域内的图形菜单是左边树形区域菜单的图形化显示,只显示主要的标准流程,起到快速定位作业的作

4、用。设置功能图形导航区当前登录用户名当前登录帐套点击左边三角箭头“”可以展开下级菜单,此菜单包含ERP所有的功能模块快捷菜单区树形菜单区3. 设置功能3.1修改密码1、点击“齿轮”状按钮3、点击“修改密码”在弹出的窗口输入“原密码”与“新密码”即可2、点击“个人资料”3.2快速定位作业(查找作业)由于ERP的功能点多,菜单分支结构复杂,有时候想找某个功能却不知道如何下手,可以使用“快速定位作业”功能,只需简单描述所需的功能,通过模糊查找,通常都能找到所需的作业模块。2、例如想查订单的准交率报表,可以在此输入“准交”,包含“准交”二字的作业就会显示在下方。选择后,点“确定”即可定位到作业。1、点

5、击“齿轮”状设置按钮,选择“作业快速定位”3.3退出系统(注销)点击“注销”菜单,可以退出ERP系统。在用户更改密码或管理员重新赋予权限时也需要用到4通用单据浏览界面双击任意一种单据作业的菜单,将会打开单据的浏览界面,此界面几乎所有单据通用。下面以“领料出库单”为例双击“维护领料出库单”系统将会打开浏览单据界面4.0单据浏览界面的区域 工具栏区 查询结果显示区 查询方案区单据浏览界面主要分三个区域:工具栏区,查询方案区,查询结果显示区4.1工具栏区域工具栏功能有:新增,打开,修改,删除,打印,打印预览,刷新,审核,撤销审核,作废,高级查询,导出。等功能将鼠标悬停于按钮上方,系统即会显示该按钮的

6、作用。新建 打开 修改 删除 打印 预览 刷新 审核 反审 作废 查询勾选多张单据后,即可使用工具栏上的功能对选中的单据进行批量操作,如批量审核,批量打印,批量删除等.4.2查询方案5、点击“查找”显示结果此例查询:单号包含“160313” 并且 工作中心为“地弹簧包装组” 并且“已审核” 的 领料出库单4、输入条件所包含的值3、“条件”下拉菜单,可以是“包含”、“等于”、“起始于”等2、点击”字段”下的空白单元格,打开下拉菜单。内有可选择的字段条件1、点击图标打开“高级查询”窗口4.3查询方案的保存对于常用的查询条件,可以保存为自己的查询方案,不必每次打开浏览界面都输入一次查询条件。4、保存

7、后的自定义查询方案将出现在“查询方案区域”,方便以后使用3、点击“确定”2、在弹出的窗口中输入方案的名称,例“地弹簧-未审单据”1、点击“另存为”按钮4.4查询结果的导出2、选择“导出所有查询结果”,即可将结果导出为EXCEL文档1、在查询结果的单元格上点击右键,打开功能菜单5.通用单据维护界面 在单据浏览界面,双击任意一张单据,即可打开单据的维护界面,进行单据的维护。此界面也是几乎所有单据通用的。此处以维护出库单为例:2、系统将会打开维护单据界面。1、双击需要维护的单据5.1单据维护界面的区域错误信息与管理字段单身单头工具栏与菜单区5.2工具栏区域复制单据审核 反审 作废校验撤销保存并新增保

8、存刷新第一页 上一页 下一页 最后一页新增 打开 修改 删除 打印 预览 删除单身 5.2.1 工具栏新增在非编辑状态,点击该按钮新建一张新单据。5.2.2 工具栏打开单据浏览界面点击该按钮将会打开单据浏览界面。5.2.3 工具栏修改点击该按钮可以编辑修改单据,前提是单据未审核或未有后续单据产生,编辑按钮才可用。否则该按钮灰选。5.2.4 工具栏删除点击该按钮会将当前单据删除,前提是单据未审核或未有后续单据产生,删除按钮才可用。否则该按钮灰选。5.2.5 工具栏删除当前明细此三角标志必须指向上该按钮必须在编辑单身时,并且单身“序号”字段右边的三角箭头向上时才可以操作。5.2.6 工具栏快速打印

9、点击此按钮可以按默认样式和默认打印机,快速打印单据。5.2.7 工具栏预览3、鼠标选择所需的打印格式,点击左键。2、出现二级菜单,在此菜单可以选择打印格式进行预览或打印。1、单击预览按钮5.2.8 工具栏翻页组件(第一页 上一页 下一页 最后一页)第一页 上一页 下一页 最后一页1、翻页组件可以对查询出来的单据进行翻页浏览。5.2.9 工具栏刷新点击此按钮可以刷新数据,在关联的数据有变动的时候,需要点击刷新按钮,新的数据才会在单身显示。5.2.10 工具栏保存新增或编辑单据后点击此按钮可以保存数据5.2.11 工具栏保存并新增点击此按钮保存现有数据的同时新建一张空白的单据,多用于批量新增单据,

10、注意:保存下来的单据是未审核的状态。5.2.12 工具栏撤销点击此按钮可以撤销对单据所做的操作5.2.13 工具栏校验例如此单身“仓库”未填,校验会提示“”用户补入正确的数据1、点击此按钮可以对单身的数据是有错误进行校验5.2.14 工具栏审核点击此按钮可以对单据进行审核5.2.15 工具栏反审核点击此按钮可以对单据进行反审核,注意:有前后关联的单据未处理时不能反审,具体原因系统会有提示。5.2.16 工具栏作废点击此按钮作废单据,作废后的单据对系统其它数据不会造成影响,但单据内容会保留。5.2.17 工具栏复制前置单据对于可以根据前段业务引出的单据,可以使用“复制前置单据”。例如:到货单根据

11、采购订单收货,销货单根据销售订单发货。此功能可用时,按钮为彩色,否则为灰色5.3管理字段点击“管理字段”页签,可以看到单据的创建人与创建日期以及修改、审核过程,以及打印次数。6.通用报表浏览界面 在任意一个模块的菜单下,都会有管理报表模块,此界面所有管理报表通用,在此以销售分销模块管理报表客户销货明细表,为例:1、双击打开“客户销货明细表”,将会弹出一个IE窗口1、点击下拉框选择查询样式,默认为“公用样式”,看情况选择自己所需的样式6.1报表查询4、点击“查询”按钮,将会打开一个新的IE窗口,显示查询的结果。3、输入过滤查询条件,可以根据需要设定必要的过滤条件。2、输入查询条件,黄色的条件是必

12、选项。6.2报表查询结果导出1、点击“导出”,单击选择EXCEL可以导出查询的数据二、PMC计划操作7.1月计划预测需求操作流程(欧蓉清)1.每月17号前国内部提供 下月常规产品计划给到各制造部的负责人,每月18号根据月计划数量确认和录入及审核1.点击”开达菜单”会展开下5.每月18号前根据国内部提供的下月计划跑预测策略的主需求计划,点击“维护生产预测”,进入到生产预测界面3.点击“计划管理”展开下一层4.点击“物料需求计划”装会产生右侧的界面2.点击”集团运营管理系统“会展开下一层1.新增1个维护生产预测4.填写“备注”中的版次名称,即操作员的:姓+年份+月份3.选择”起始日期”,即每月1号

13、2.选择“旬时距”6.点击“审核”5.选择预测的品号2.点击”产生主料需求计划”,进入到黄色箭头界面3、根据左侧的树型菜单按以下顺序步骤进行操作;即会展开右侧“产生主需求计划”,就直接点击进入到“产生主需求计划”1.点击”物料需求计划”展开右侧界面1、选择“旬预测规划策略”5.待处理完成后,点击关闭2、把”主需求版次”号的前两位数字改为操作员的”姓+旬”,如图所示”欧旬”,复制版次号(以方便下在的操作)4.点击”立即处理”后会产生”处理进度对话框”3.选择“旬时距”4.检视维护主需求计划月计划的生产数据2.点击”维护需求计划”进入到黄色箭头”维护主需求计划”界面1.点击”物料需求计划”展开右侧

14、界面4.双击”主需求版次”进入下一个介面3.点击查找,即可找到相应的主需求版次1.点击高级查询,出现”高级查询”对话框2.选择”主需求版次”,条件为等于,将刚才复制版次号粘贴到值1.点击”审核”后出现对话框2.点击对话框中的”确认”3.点击”X”后关闭5、系统自动产生成物料需求计划排程2.点击”产生物料需求计划”进入到”排程”界面护主需求计划”界面1.点击”物料需求计划”展开右侧界面2.”点击”立即处理”后会产生”处理进度对话框”3.点击对话框中的”关闭”1.选择“旬预测规划策略”6.根据物料需求底稿产生生产计划及采购计划的物料需求2.点击”维护物料需求底稿”,进入到”维护物料需求底稿”界面,

15、如箭头1.点击”物料需求计划”展开右侧界面2.待MRP状态显示”计划己生产”,双击进入到黄色箭头界面1.点击刷新4.点击”开启”后,进入黄色箭头界面3.点击”确定”2.双击”主需求版次”,通常为对话框中的第一个1.点击”查询作业”展开中的”需求”选择”订单配配置表”,出现订单配置对话框4.点击”结束”,将会生成生产计划和采购计划3.点击“运行”进入到结束对话框,如最后一个图2.将对话框中的两个“勾”去掉,一定要去掉勾1.点击”红色的章”(产生采购与生产计划) 7.2主需求计划操作流程(欧蓉清) 2、进入主界面前,确认基本数据的审核(包括销售订单,生产工单和采购订单的审核),依据每天生产订单跑M

16、RP策略需求计划,按左侧的树型菜单完成以下顺序步骤操作系统自动会统计当天己下的生产订单产生计划需求,如下面两个截图(图1和图2)(图1)左侧界面右侧界面5.每天下午4点前跑订单策略的主需求计划,点击“产生主需求计划”即可4.点击“物料需求计划”装会产生右侧界面3.点击“计划管理”展开下一层2.点击”集团运营管理系统“会展开下一层1.点击”开达菜单”会展开下一层2、把”主需求版次”号的前两位数字改为操作员的”姓”和订单策略的第一个字”订”,如图所示”欧订”,复制版次号(以方便下在的操作)3.点击”立即处理”后会产生”处理进度对话框”4.待处理完成后,点击关闭1、选择“订单规划策略” (图2)3.

17、检视维护主需求计划生产订单的数据是否正确,如(图1至图3)2.点击”维护需求计划”进入到”维护主需求计划”界面(图1)1.点击”物料需求计划”展开右侧界面1.点击高级查询,出现”高级查询”对话框4.双击”主需求版次”进入下一个介面(图2)2.选择”主需求版次”,条件为等于,将刚才复制版次号粘贴到值3.点击查找,即可找到相应的主需求版次1.点击”审核”后出现对话框(图3)3.点击”X”后关闭2.点击对话框中的”确认”4、 跑净需求参数产生成物料需求计划排程,如(图1和图2)(图1)1.点击”物料需求计划”展开右侧界面2.点击”产生物料需求计划”进入到”排程”界面护主需求计划”界面图22.”点击”

18、立即处理”后会产生”处理进度对话框”3.点击对话框中的”关闭”1.选择“订单规划策略”5.根据计划条件设定内容,产生生产计划及采购计划(图1至图5)(图1)2.点击”维护物料需求底稿”,进入到”维护物料需求底稿”界面,如箭头1.点击”物料需求计划”展开右侧界面1.点击刷新(图2)2.待MRP状态显示”计划己生产”,双击进入到黄色箭头界面(图3)4.点击”开启”后,进入黄色箭头界面3.点击”确定”1.点击”查询作业”展开中的”需求”选择”订单配配置表”,出现订单配置对话框2.双击”主需求版次”,通常为对话框中的第一个4.点击”结束”,将会生成生产计划和采购计划1.点击”红色的章”(产生采购与生产

19、计划)3.点击“运行”进入到结束对话框,如最后一个图图5图42.将对话框中的两个“勾”去掉,一定要去掉 7.3生产计划发放操作流程(陆欣怡)1、如何进入生产计划主界面双击打开维护生产计划界面2、维护生产计划主界面的介绍3可以根据工作中心查询需生产的产品2可以根据产品品号选择查询生产的产品1进入界面规划策略可以选择旬策略与订单策略(旬指的是常规产品,订单指的是生单的订单)去查询要生产的产品。4可以根据生产的单号选择查询生产的产品策略、品号、工作中心、单号最后都要双击查询3、如何发放工单1选择策略,点击3点a.1选择规划策略2如订单可单选择订单规划策略打钩(注意在查询方式中可以多项选择)a.1.1

20、可以按订单的需求单号方式查询2选择需求单号3如果是常用这种方式查询可以点击保存视图,以方便以后直接填写单号查询1点击3点a.1.2可以按订单的需求单号方式查询4点击确定2点击查询5.回到主页点出查询1.打开查询单号后填订单的单号a.1.2可以按品号方式查询5最后点击确定4.查询后会出现关于此物料,在前选定下打钩 3.点击查询2.打开查询品号填写品号(可以多次选择)1选择品号,点击3点b.2.如何生成工单:b.2.1工作中心的发放方式。3.点击确定1选择策略,点击3点2.在需求的工作中心前打钩 (同时可以多选)4.回到主页点出查询然后再次回到主界面1.点击修改(可以修改日期、生产数量等)4.根据

21、生产情况选择发放生产的物料(同时也可以多选)2.根据生产情况修改日期、生产数量等5.发放工单3.修改后保存b.2.2品号的发放方式。注意:品号查询发放可以只发放一张订单发放,也可以全部查询全部需求放发。4.根据生产需求一对一发放,也可以结合在一齐发放。3.点击查询2.如果是按订单号放发就把单号填写进去,如全部查询就不要填写3.点击查询6.发放工单1.点击修改(可以修改日期、生产数量等)4.根据生产情况修改日期、生产数量等3.点击查询5.把要发放物料前打钩2.填写需求品号5.修改后保存b.2.3发放工单前注意的问题.2.发放工单1.把要发放物料前打钩3.必需在预计开工日,领料日前打钩,以便更改日

22、期。4.点击确定C.3.如何发放工单D.4.如何工单投产:1点击其中一个地方都可以进入工单的主界面2点击进入维护工单3进入维护工单界面,点击未审核4选择一张未审核工单双击进去C.3.2进入工单主界面的介绍根据生产物料细查带出来的材料是否有误如果要变数量也可以在这里改根据生产物料可以选择工艺路线根据生产进度来调整日期修改保存好后点击审核1.点击修改(可以修改日期、生产数量、工艺等)修改后保存C.3.3进入工单主界面后如何变更预计产量(投产数量)5.点击确定1.修改投产数量4.由于是变更投产数量,所有要在重计已单身前打钩,以便重新计数量材料用量3.点击用料数量7.保存好后点击审核6.点击保存1.点

23、击修改D.4.如何工单投产:D.4.1如何进入工单工艺投产。点击相关查询会出现工单工艺查询,点击进入D.4.2进入维护工单工艺后如何投产。4.确认好后投入量会自动变为投产数量3.点击确定2.注意投产地产与投产数量是否有误注意工艺路线是否有误,如有就先修改好保存再投产1.点击工单投产已完成了工单投产!E.5如何把投产的工单下发:E.5.1.如何进入“查询工单工艺明细表”。点击3点 E.5.2. 用“查询工单工艺明细表”如何查询。E.5.2. 利用EXCEL表导出工单下发各工作中心。把导出EXCEL的工单按工作中心发放给各工作中心。7.4请购计划发放操作流程(李明)打开系统找到维护采购计划并打开一

24、.打开维护采购计划 二1.打开维护采购计划后找到规划策略,点三点选择查询方案或全选 2.在仓库点三点选择仓区,点击倒三角形选择查询方案. 3.选择好仓按区确认,然后点击查询1.点击三点选择规划策略3.确定规划策略和仓区后双击查询2.点击三点选择仓区三.1.点击此三角形可以将同一物料选到一处 2.点击此处成灰色表示可以进行修改请购数量 3.此处数量可以进行汇总到一起其它改为零 4.数量合并后保存点击此处 5.点击此处可以知道总共有多少笔请购单,点击下一页并用以上方法将数量合并,然后与第一页相同物料数量汇总。 6.在此打表示需要请购的物料 7.选中了请购物料后点击此处发放请购单 3.此处数量可以进

25、行汇总到一起其它改为零5.点击此处可以知道总共有多少笔请购单1.点击此三角形可以将同一物料选到一处相同物料已经选到一处6.在此打表示需要请购的物料 4.数量合并修改后保存点击此处2.点击此处成灰色表示可以进行修改请购数量7.选中了请购物料后点击此处发放请购单四. 打开系统找到维护请购单并打开找到维护请购单并打开五.1.维护请购单并打开后点击此处未审核 2.找到申请人 3.然后点击此处打开此张请购单 3.然后点击此处打开此张请购单2.找到申请人1.维护请购单并打开后点击此处未审核六.1.点击此处成灰色表示可以进行修改 2.根据进行修改 3.将自己不要请购的物料删除 4.修改写成后点击此处保存 5

26、.点击此及审核6.绿色表示已审核5.点击此及审核1.点击此处成灰色表示可以进行修改点击此处找到打印预览2.1修改单据日期4.修改写成后保存点击此处 3.选中需要删除的行,此为红色即可删除 2.2可以根据实际需要进行数量修改2.3可以根据实际需要进行品号品名修改七.打印预览检查,OK打印签名交采购即可.否则按上面的审核键撤审.然后进行修改.7.5委外工单发放操作流程(何明秋)1 接仓管员通知委外(物料名称.数量.或重量) 2 打开ERP界面找到维护工单并点开.打开ERP界面找到维护工单并点开三.1.双击十字打开维护工单 2.点击三点查找需要的物料品名或品号 3.在此选择委外工单 4.在此填写委处

27、数量 5.在此选择不启用工艺路线 6.在此填写好时间 7.在此填写好工作中心即委外供应商 8.双击此处自动生成委外信息 9.检查确定无后点击此处保存,然后审核.8.双击此处自动生成委外信息四.点击文档选择打印预览1.单击十字打开维护工单7.在此填写好工作中心即委外供应商5.在此选择不启用工艺路线2.在此选择委外工单4.在此填写委外数量6.在此填写好时间9、检查确定无后点击此处保存10、点击此处审核3.点击三点查找需要的物料品名或品号4. 点击文档选择打印预览.OK打印签名交采购通知仓库发外否则撤审修改.7.6工单变更操作流程(何明秋)1、生产交期和开工日期变更(1)进入鼎捷E10主界面后,在左

28、侧的树状菜单点开“+”号展开集团运营管理系统,找到工单管理,点击进入,如图所示在树状菜单栏点”+”号展开菜单,在集团运营管理系统中找到”工单管理”一项,点击进入(2)进入工单管理页面,选择“维护工单更改单”,点击进入后新建一张新的工单更改单进入维护工单更改单页面后,新建一张新的工单更改单进入工单管理页面,选择维护工单变更单(3)新建工单变更单后,在工单单号一栏输入所需更改单单号,回车后带出原工单信息,将预计开工日期和预计完工日期修改为所需日期,变更信息填写完成确认无误后点击保存并生效工单变更单,完成生产交期和开工日期的更改。如下图所示:2、将预计开工日期和预计完工日期修改为所需日期1、在工单单

29、号一栏输入需更改工单单号,回车4、生效3、修改完成后保存2、材料使用的变更(1)新建一张工单变更单,在工单单号一栏输入所需变更工单单号后回车,带出原工单信息,在单身列表选择变更类型后在材料品号一栏输入材料品号,带出所需更改材料,材料带出后,在需领用量一栏输入数量,在工艺一栏输入相对应的工艺,确认无误后点击保存,生效工单变更单。1、在单身列表选择变更类型(新增、修改、删除)2、在材料品号一栏输入所更改材料品号3、需领用量一栏输入数量4、在工艺一栏选择相对应的工艺3、工单生产量减少的变更(1)要做工单生产量减少变更之前要先把之前已投产的工单取消投产后才能更改工单生产量1、在树状菜单左侧点击工艺管理

30、2、点击取消工单投产(2)进入取消工单投产页面后在工单单号一栏输入所要取消投产工单单号并查找,选择确定后点击查询,勾选工单单号后选择取消投产数量,点击取消投产,操作如下图示:1、点击查找取消投产工单单号3、查找到取消工单单号后勾选2、输入查找条件4、点击确定5、点击查询6、勾选工单8、点击取消投产,7、输入取消投产数量(3)取消工单投产后,返回工单管理页面,进入维护工单页面进行工单查询,点击进入工单页面进行操作,首先撤审工单,撤审工单后点击修改按钮进行工单更改2、选择查找条件查找需要更改工单单号3、点击查找1、点击查找图标5、点击修改进入可编辑状态4、点击撤审按钮撤审5、点击修改预计产量7、点

31、击用料计算后显示如图所示对话框,勾选重计单身和更新预计领料日,点击确定6、工单更改后要重新对工单用料进行计算工单更改完成确认无误后,保存工单并生效8、保存9、生效(4)工单生效后进行工单投产,可在维护工单页面点击快捷菜单直接进入工单投产页面进行投产,也可进入工艺管理页面进行工单投产10、点击相关查询,选择工单工艺查询,直接进入工艺投产页面13、投产后工作中心和投入量两项要显示才算投产成功12、确定投产数量11、点击工单投产7.7工单生产进度查询方法(何明秋)1、首先进入E10主页面,在树状菜单栏左侧点击“工单管理” “维护工单”,进入维护工单页面进行工单生产进度查询2、点击维护工单,进入维护工

32、单页面1、进入E10主界面,点击树状菜单下的工单管理3、点击查找,进入所需查询工单进行工单状态查询2、根据需求输入查询条件1、在维护工单页面点击查询图标,弹出查询对话框4、在工单页面菜单栏上点击“相关查询”,选择“工单信息树状查询”6、可查询工单的在制工艺状态8、可查询工单已入库数量7、可查询工单是否已经入库5、在工单树状信息查询状态下可查询工单的领料状态7.8设安全库存操作流程(欧蓉清)1进入维护品号仓库信息:单击进去2.点击查询1点击全部2.进入维护品号仓库信息查询5.点击查找出现图14.填写查询物料品号3.选择查询方式6.出现单一的查询品号,双击进去出现图2图1图28.审查是否你查询对象

33、规格是否有误9.根据实际情况填写入安全量10.点击保存7.点击修改完成设的安全库存。三、材料采购操作流程8.1请购分配操作流程(王吉成)2、点击:采购管理1、选:供应链2、点击“采购管理”后进入如下:导航图界面,点击“采购分配”1、点击:采购分配1、在此选:需要分配的请购单号3、点击“请购分配”后进入“请购分配查询界面”2、勾选此项:可显示已分配的请购单号信息4、点击单号:存在于,进入如下界面:2、此列选取你需要的单号1、通过此处筛选你需要的请购单号5、勾选单号后点击“确定”2、点击:确定1、勾选:单号1、已选好的单号6、点击:“确定”界面返回到查询界面,如下图:2、点击:查询7、进入“分配采

34、购信息”界面4、信息无误后,点击:确认分配3、此处可进行供应商替换2、必须勾选“按分配浏览”1、勾选要分配的物料8、采购信息分配完成后,进入生成采购订单界面3、点击:生成采购订单2、从此框中选:采购单类型1、此处勾选要采购的物料8.2采购订单操作流程(王吉成)1、 生成采购订单号,就要返回到导航界面,点击:维护采购订单1、点击:维护采购订单2、 点击:“维护采购订单”后,进入:浏览维护采购订单界面3、根据功能键对采购订单进入相应处理2、此处勾选需要处理的采购订单1、查询方案:选未审核8.3订单变更操作流程(王吉成)1、采购订单生成后,有时因特殊情况需进行变更,如采购数量的增减,采购单价的变化,

35、交货日期的变化。物料品种的增加或减少等。要对已生产的采购订单进行变更,首先要找到需要变更的:“采购订单号”,然后复制采购订单号,到维护“维护采购变更单”界面进行操作,如下图1、复制需要变更的采购单号所在单元格3、 进入维护采购单订变更界面1、点击:维护采购变更单4、 点击维护采购变更单后,进入维护采购订单变更单界面,首先,新建一个采购订单文档,4、填写变更日期5、此处选择需变更的项目3、填写订单变更原因2、填写版本号1、填入复制的订单号1、点击序号2、在下一行点击变更类型3、查询采购订单单身信息对订单行或收货信息栏进行修改:5、 修改完成后进行保存,审核2、保存到服务器3、点击;审核1、变更采

36、购数量:由809变更为9008.4工艺委外操作流程(王吉成)1、 返回到采购管理导航界面,点击“工艺分配”1、点击:工艺分配2、 点击“工艺分配”菜单后,进入“工艺委外分配”界面,如下图1、填写工艺委外单号3、 在工单单号存在于复选框中点击右边小三点,会弹出如下查询工单信息框:2、选择:包含或等于3、填入要寻找的单号1、选择:单号5、点击:确定4、在找到的单号前打勾4、 委外工艺工单选定后,点击界面中的“查询”按键,然后进入如下界面,进行如下提示操作3、此栏可更换供应商8、供应商变更时,需首先在转移单里添加供应商信息7、如果委外的物件库存单位与计价单位不一致,需要把KG数量录入。说明:工单委外

37、与工艺委外的区别:1、工艺委外指工厂加工后发外加工,外协回厂后还需在本厂继续加工或不加工,2、工单委外:是指物料回厂后在工厂不加工,直接发外加工,回厂后可直接入仓。5、选择:工艺委外采购单4、核准数据可填写6、信息无误后点击执行2、勾选按浏览分配1、对选定的委外物料打5、 返回到:维护采购订单,对委外工艺采购单进行处理。8.5工单委外操作流程(王吉成)1、 返回到:采购管理导航界面,点击:工单分配1点击:工单分配2、 点击:工单分配界面,进入工单委外分配界面,如下图2勾选此框可显示已分配尚未生采购订单信息1点击此处可进行单号选择1此栏选包含或等于3、 点击:工单单号存在于复选框会弹出如下界面:

38、4工单单号确定后点击确定2此栏填写要查找的委外工单单号3勾选需要分配的委外工单号4、 委外工单号确定后,点击“确定”进入“工单委外分配”界面:4信息无误后,确认分配3此栏可对供应商进行选择2勾选:按分配浏览1对需委外物料进行勾选5、 点击“确认分配”后,进入生成采购订单界面,如下图:1对确认的采购订单进行勾选3点击:生成采购订单2选择:工单委外采购单6、 回到采购管理导航界面,维护采购订单,对委外工单采购单进行处理8.6新增供应商操作流程(王吉成)1、 进入导航界面,点击:维护供应商信息1点击:维护供应商信息2、 进入浏览-维护供应商信息界面1点“+”号,新建一个文档3、 点击新建文档后,进入

39、如下界面5填写供应商英文简称2填写:供应商简称3选择群组号4填写供应商全称填1按顺序填写编号说明:供应商群组信息有:1、工厂供应商群组,2、成品采购供应商群组,3、智能锁供应商群组,4费用供应商群组,以上信息根据实际情况选择。4、 填写工厂采购业务信息如下图:2采购域填写:开达采购域7税额计算方式;按单身明细计算6付款条件:现金结算或月结多少天1点击:业务信息3结算供应商:填供应商简称3填写采购员姓名4采购部门:填采购部5送货方式:填送货上门5、 填写工厂财务信息,如下图4发票种类:填写增值税普通发票3货币:填写RMB2公司:填写开达五金9票据台头:填供应商全称8票据寄领方式:填领取7结算业务员:填采购员姓名6付款条件:填月结多少天5会计分类:填原材料供应商1、点击:财务信息6、 信息填写完成后,点击保存到服务器,信息核对无误后,点击:核准,新增供应商流程完成8.7询价操作流程(王吉成)1、 返回到导航界面,点击:维护询价单,如下图1点击:维护询价单2、 进入浏览维护询价单界面:如下图1点击“+”号新建一个文档3、 点击“+”号后进入“维护询价单”界面,如下图:2单据类型:核价单1采购域:填开达采购域4供应商:填写供应商全称9是否含税做相应勾选8采购部门:填采购部7采购员:填采购员姓名6

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论