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文档简介
做账实操1/10做账实操-美容院成立申请条件、材料及操作流程一、申请条件基础资质要求经营主体:自然人、个体工商户或法人均可申请,需明确营利性或非营利性性质。场地要求:选址需位于商业区或居民区,避开工业用地及污染源;营业面积≥30㎡需办理《公共场所卫生许可证》。人员与设施要求从业人员:直接服务顾客的员工需持有健康合格证明,且需定期体检;卫生设施:配备消毒设备、洗手池、通风系统等,符合公共场所卫生标准。其他合规要求若涉及装修或广告设置,需通过消防验收、环保审批及广告审批。二、申请材料清单工商登记材料个体工商户:经营者身份证、住所(经营场所)证明或租赁合同;公司主体:法人身份证、公司章程、验资证明(若需)。卫生许可材料《湖北省公共场所卫生许可申请表》(以地方模板为准);经营场所平面图、卫生设施布局图;公共场所卫生检测报告(含空气、水质等)。专项审批材料装修施工:工程投资额≥100万元或建筑面积≥500㎡需提交《施工许可证》及消防验收证明;户外广告:广告设置申请书、效果图、安全承诺书及载体使用权证明。三、操作流程工商注册核名与登记:向市场监管部门提交《开办美容院申请书》,完成名称核准及营业执照申领。卫生许可申请提交卫生许可材料至卫生健康部门,采用告知承诺制可简化流程(部分区域适用)。装修与验收装修前需向住建部门报备施工图纸,工程完工后通过消防、环保部门联合验收。开业准备完成员工健康证办理及设备调试,公示《卫生许可证》及营业执照后正式营业。注意事项区域差异:部分城市(如上海)要求社区美容院纳入便民服务规划,需额外提交服务半径覆盖说明;住宅改商用需提供居委会或业主委员会同意证明。合规运营:禁止超范围经营医疗美容项目(如注射、手术),违者将吊销资质;定期接受卫生监督抽查,确保消毒记录、员工健康档案完整。(注:医疗美容机构需单独申请《医疗机构执业许可证》,与普通美容院资质要求不同。)会计做账流程一、原始凭证处理收集与审核:整理发票、收据、银行对账单等原始凭证,检查合规性(如签字、金额一致性、税务监制章等)。分类整理:按业务类型分类,作为做账凭证编制的依据。二、编制做账凭证根据原始凭证或原始凭证汇总表填制做账凭证,记录业务日期、摘要、科目、金额等信息,需经财务负责人审核签字。三、登录账簿日记账:按收付做账凭证登录现金日记账和银行存款日记账。明细分类账:根据做账凭证逐笔登录明细账,反映各科目明细变动。总账:通过科目汇总表或直接逐笔登录总账,汇总所有经济业务。四、科目汇总与试算平衡定期(如每5天、15天或月末)汇总做账凭证,编制科目汇总表,确保借贷平衡后登录总账。五、期末处理计提与摊销:计提固定资产折旧(借:管理费用/制造费用,贷:累计折旧)。摊销待摊费用(如开办费)。税费处理:根据业务计提税金及附加(如城建税、教育费附加)。损益结转:将损益类科目发生额转入本年利润(借:收入类科目,贷:本年利润;借:本年利润,贷:成本费用类科目)。计算并计提企业所得税(借:所得税,贷:应交税费;借:本年利润,贷:所得税)。六、对账与结账对账:核对账实、账账、账证是否相符(如银行存款对账单与日记账比对)。结账:在会计期末结出各账户余额,标注“本月合计”或“本年累计”,划红线区分。七、编制财务报表根据总账和明细账编制资产负债表、利润表、现金流量表等,确保数据准确完整。八、纳税申报依据账簿和报表数据申报增值税、企业所得税、个人所得税等税种。九、凭证归档将做账凭证按顺序装订成册,妥善保存备查。附注说明小企业简化处理:业务量较少时可直接根据做账凭证登录总账,省略明细分类账。信息化管理:使用财务软件可自动化完成凭证汇总、账簿登录及报表生成。出纳工作流程一、资金收付管理现金收付收现:根据会计岗提供的收据或发票收款,核对金额、经手人签名后加盖财务结算章,登记现金流水账并传递凭证至会计。付现:审核付款凭证(如费用报销单),确认领款人签字后付款,并在原始凭证上加盖“现金付讫”章。银行收付收款:通过网银查询到账款项,核对付款账号及金额,开具收款收据并加盖“银行收讫”章。付款:通过网银或支票支付款项(如预付货款),核对账户信息并登记支票领用簿,加盖“银行付讫”章。二、日常报销与借款处理费用报销整理并粘贴发票、收据等票据,填写报销单,经审批后付款并加盖“现金付讫”或“银行付讫”章。差旅费报销需审核支付证明单及发票,实报实销后传递凭证至会计。员工借款现金借款:审核借款申请单,用备用金付款并加盖“现金付讫”章。银行借款:通过企业网银转账,核对信息后加盖“银行付讫”章。三、凭证与票据管理开具与保管管理支票、汇票、收据等,开具时需注意日期、金额大小写及盖章(财务章+法人章)。收据需区分现金/银行交易,标注“转账”字样并加盖对应印章。票据传递所有收付款凭证需登记传递登记本,及时交接给会计岗进行账务处理。四、账务登记与核对登记日记账每日根据收付款凭证登记现金日记账和银行存款日记账,确保账实一致。对账与结账定期核对银行对账单与日记账,编制余额调节表。月末结账时标注“本月合计”,划红线区分会计期间。五、其他职责工资发放根据审批后的工资表,通过银行代发或现金发放工资,并传递凭
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