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文档简介

税务与税收管理制度第一章总则第一条目的与依据为规范公司的税务与税收管理工作,提高纳税合规本领,减少税务风险,依据国家税收法律法规及相关规定,订立本制度。第二条适用范围本制度适用于本公司全体员工、合作伙伴以及与本公司有税务往来的单位和个人。第三条税务管理原则本公司的税务管理遵从合法合规、公平公正、便利高效、诚实守信的原则。第二章税务登记与纳税义务第四条税务登记本公司应当依照国家税务部门的要求进行税务登记,确保税务登记资料的真实、准确和完整。全部涉及税务登记的更改、注销等事项,应当及时向税务部门申报办理。第五条纳税义务本公司应定时足额缴纳各项税收,并依法申报纳税义务。纳税义务的申报、缴纳由公司税务部门负责,各部门应乐观搭配供应相关数据、资料。公司纳税人员应严格依照税务部门的规定,准确填报纳税申报表和其他相关报表。第六条税务优惠与减免凡符合税法规定的税务优惠和减免政策,本公司有权享受。公司税务部门应全面了解、掌握和申请相关税务优惠及减免政策,并按规定操作,确保享受税务优惠权益。第三章税务合规管理第七条税务合规指引公司税务部门应定期向公司员工及相关合作伙伴发布税务合规指引,明确各项税收政策、法规和要求,帮忙员工提高纳税意识。公司员工应遵守税务合规指引,依照法律法规规定缴纳税款。第八条税务培训与教育公司应定期组织税务培训与教育活动,提高公司员工对税务政策和法规的了解和掌握程度。员工应乐观参加公司组织的税务培训与教育活动,提高自身纳税合规意识和本领。第九条税务合规风险管理公司税务部门应建立完善的税务合规风险管理制度,及时发现与矫正税务合规风险。公司员工应乐观搭配税务部门的工作,如实供应相关税务信息和资料,帮助解决潜在的税务合规问题。第十条税务稽查与争议解决如发生税务稽查,公司应乐观搭配税务部门的工作,供应相关资料和帮助调查。如发生税务争议,公司应依照法律法规规定,合法合理维护自身权益,并及时与税务部门沟通协商解决。第十一条税务风险报告公司税务部门应定期向上级报告公司的税务合规情况和存在的风险点,提出相应的改进措施。公司部门应乐观搭配税务部门的工作,搭配落实改进措施,提高纳税合规水平。第四章税务内部掌控第十二条税务内部掌控制度公司应建立健全税务内部掌控管理制度,明确各级职责、权限和核算准则。公司各部门应依照税务内部掌控制度执行工作,确保税务数据的完整性和准确性。第十三条税务报表核对公司税务部门应定期对纳税申报表和其他相关报表进行核对,确保数据的准确性和全都性。公司各部门应及时供应相关数据和资料,搭配税务部门的核对工作。第十四条税务档案管理公司应建立完善的税务档案管理制度,保管纳税申报表、税务凭证和其他相关税务资料,确保档案的完整性和安全性。公司各部门应依照税务档案管理制度执行工作,妥当保管和使用相关税务资料。第五章法律责任与奖惩措施第十五条法律责任公司员工和相关合作伙伴应依照法律法规的规定履行纳税义务,如有违法违规行为,将承当相应的法律责任。第十六条违纪违规处理如发现公司员工或相关合作伙伴有纳税违法违规行为,公司将视情节轻重予以相应的处理和纪律处分。公司应建立纳税违法违规行为的举报渠道,鼓舞员工和合作伙伴乐观举报。第六章附则第十七条本制度的解释权本制度的解释权归公司税务部门全部,并经公司领导小组批准后生效。如有修改,须经公司领导小组同意后才略进行。第十八条本制度的发布和执行本制度由公司税务部

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