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文档简介

上市公司关联交易信息披露制度第一章总则为规范上市公司关联交易的信息披露行为,保障投资者的知情权,维护市场的公平、公正,依据《公司法》《证券法》及相关法规,制定本制度。关联交易是指上市公司与其关联方之间发生的交易行为,涉及资金、资产、服务等多方面内容,信息披露的及时性和准确性对维护市场秩序具有重要意义。第二章适用范围本制度适用于所有在境内外证券市场上市的公司及其控股子公司。关联方包括但不限于公司股东、董事、高级管理人员及其近亲属,以及与公司存在其他关联关系的单位和个人。所有关联交易均需遵循本制度的相关规定,确保信息披露的透明度和合规性。第三章信息披露的基本原则信息披露应遵循真实、准确、完整、及时的原则。上市公司在进行关联交易时,必须如实披露交易的基本情况,包括交易对象、交易金额、交易目的、交易方式及对公司的影响等。信息披露应避免误导投资者,确保信息的可理解性和可比性。第四章关联交易的分类关联交易可分为日常交易和非日常交易。日常交易是指公司在正常经营过程中与关联方发生的交易,通常金额较小,频率较高。非日常交易则是指公司与关联方进行的重大交易,涉及金额较大或对公司经营产生重大影响的事项。不同类型的关联交易应采取不同的信息披露要求。第五章信息披露的程序在进行关联交易前,公司应对交易的必要性和合理性进行评估,形成书面报告。报告应包括交易的背景、目的、定价依据及对公司财务状况的影响等。交易完成后,公司应在规定的时间内向证券监管机构和公众披露相关信息。信息披露的具体时间和方式应符合相关法律法规的要求。第六章责任分工公司董事会负责关联交易信息披露的总体管理,确保信息披露的合规性和及时性。公司财务部门负责收集、整理和审核关联交易的信息,确保信息的准确性。公司法务部门应对信息披露的法律合规性进行审查,必要时可聘请外部法律顾问提供专业意见。各部门应密切配合,确保信息披露工作的顺利进行。第七章监督机制公司应建立信息披露的监督机制,定期对关联交易的信息披露情况进行检查和评估。董事会应定期听取信息披露工作的报告,发现问题及时整改。公司内部审计部门应对信息披露的合规性进行独立审计,确保信息披露的真实性和完整性。对违反信息披露规定的行为,相关责任人应承担相应的法律责任。第八章附则本制度由公司董事会负责解释,自颁布之日起实施。公司应定期对本制度进行评估和修订,确保其与相关法律法规及市场环境的变化保持一致。所有员工应熟知本制度的内容,确保在日常工作中严格遵守。第九章交易记录与档案管理公司应对所有关联交易进行详细记录,保存相关文件和资料,包括交易合同、会议记录、评估报告等。交易记录应完整、准确,便于后续的审计和检查。档案管理应遵循保密原则,确保信息的安全性和完整性。第十章违规处理对于未按本制度规定进行信息披露的行为,公司将根据情节轻重,采取相应的处罚措施。处罚措施包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等。对造成严重后果的,相关责任人应承担法律责任,并向公司和投资者赔偿损失。第十一章未来修订本制度的修订应根据法律法规的变化、市场环境的变化及公司实际情况的变化进行。修订过程应充分征求各方意见,确保制度的科学性和可操作性。修

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