审计主管的岗位职责(3篇)_第1页
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文档简介

审计主管的岗位职责1.编制及修订审计规划与策略:承担审计规划的编制及更新工作,依据组织的需要和风险评估来确定审计的核心领域和边界。2.确立审计标准与程序:参照相关法律法规和审计准则,制定内部审计的标准和程序,以保证审计活动的专业度和精确性。3.管理审计团队运营:负责审计团队的组织与管理,涵盖人员的招聘、培训、考核与激励,以确保审计工作的高质量和高效率。4.指导审计执行过程:提供审计技术和方法的指导,确保符合内外部规定,同时提出实质性的意见和建议。5.执行审计任务:组织并实施审计计划,包括信息的收集与分析,风险和内部控制的评估,财务记录和业务操作的审查,以识别问题和改进空间。6.编制并发布审计报告:基于审计结果,撰写并发布审计报告,总结审计发现的问题,提出改进建议。7.提供风险管理咨询:为管理层提供咨询,协助解决风险和内部控制问题,以提升管理效能。8.协调外部审计合作:与外部审计师及监管机构进行沟通,配合外部审计,处理问题,提供必要的信息和文件。9.持续优化审计流程:通过审计工作的评估和反馈,不断优化审计方法和流程,以提升审计质量和效率。10.监控合规状况:监督组织的合规性,确保遵循法律法规、内部政策和职业道德要求。以上描述了审计主管的基本职责,具体职责可能因组织的具体情况而有所不同。审计主管的岗位职责(二)一、职位概述该职位主要负责监督和管理审计团队,确保公司各业务部门遵循法定法规及内部控制系统,协助管理层识别并解决潜在问题,同时提供改进建议,以促进公司的高效运营和风险管理。二、职责描述1.制定审计策略与计划分析公司组织架构及风险状况,制定全面的审计策略和年度审计计划。根据公司战略目标及业务需求,确定关键审计领域和关注点。确保审计计划与公司战略导向及风险管理要求保持一致。2.组织与指导审计团队领导并管理审计团队,确保团队目标和任务的顺利执行和完成。分配团队成员的工作任务,制定并调整工作计划和时间表。提供专业指导,提升团队成员的审计技能和职业素养。3.执行内部审计按照审计计划,执行公司内部审计,全面审查财务状况、业务流程和政策。审核各部门的财务记录和运营数据,保证其准确性和合规性。评估公司的内部控制和风险管理措施,识别潜在问题,提出改进建议。4.提供审计报告与建议编制审计报告,总结审计发现,提出改进建议和实施策略。向公司管理层和相关部门提交审计报告,解释审计结果和建议措施。跟踪审计建议的执行情况,确保问题得到解决并推动持续改进。5.风险管理分析公司风险状况,评估潜在风险影响及可能损失。建立和优化风险管理框架,确保公司有效应对各种风险。监控各部门风险管理措施的执行,提供专业建议和支持。6.合规性审计跟踪相关法律法规和行业标准的变化,确保公司业务符合合规要求。审查公司的合规性,涵盖财务、税务、劳动法规、环保等多个领域。提供合规性审计报告和建议,支持公司的合规管理。7.团队管理招聘和培训审计人员,构建稳定的审计团队,确保团队成员具备所需的专业技能和素质。监控团队成员的工作表现,提供反馈和指导,制定个人发展计划。促进团队协作和沟通,创建积极的工作环境。三、职位要求1.学历:本科及以上学历,会计、审计、金融等相关专业优先。2.专业资格:持有注册会计师(CPA)、注册内部审计师(CIA)等专业资格证书。3.工作经验:具备____年以上审计相关工作经验,其中____年以上团队管理经验。4.熟悉相关法律法规和审计标准,具有较强的风险识别和问题解决能力。5.具备出色的沟通和协调能力,能与各级管理层和部门建立有效合作。6.具备团队管理和领导力,能激励团队成员,提升团队绩效和执行力。7.具备独立分析和解决问题的能力,能进行批判性思考并做出客观决策。8.具有良好的职业道德和专业素养,保持独立性和客观性,遵守保密原则,维护公司利益。审计主管的岗位职责(三)一、负责构建与实施审计规划及策略审计主管需承担制定及执行审计规划和策略的任务,这包括确定审计的范围、目标、时间表以及资源需求。他们需与管理层协商,设定审计项目的重点和优先级,确保资源的合理分配以达成审计目标。二、协调与指导审计团队工作审计主管需组织和指导审计团队,依据审计计划分配任务给团队成员,并确保工作按时完成。他们需提供必要的指导和培训,以保证审计团队的工作质量和效率。三、执行风险评估与内部控制审核审计主管需进行风险评估和内部控制的审查,以识别潜在的风险和问题。他们需评估风险的严重性和影响,并提出相应的改进建议和措施。他们还需评价内部控制的有效性,并提出优化建议。四、审核财务报表并进行分析审计主管需审核和分析财务报表,以确认其准确性和合规性。他们需审查财务报表的编制过程和内部控制,发现潜在错误和问题,并提出改进建议。审计主管还需向管理层和审计委员会报告审计结果。五、审查业务流程的审计审计主管需检查和审计业务流程,评估其效率和合规性。他们需理解业务流程的运作机制,审查相关文件和记录,识别存在的问题和风险,并提出改进建议和控制措施。六、监督合规性与内部控制执行审计主管需监督合规性及内部控制的执行情况,确保符合法规和公司政策。他们需评估内部控制的有效性,提出改进建议和控制措施,并监督合规性审计,向管理层和审计委员会报告结果。七、处理审计发现的问题及纠正措施审计主管需处理审计过程中发现的问题,与相关部门协作,实施纠正措施。他们需跟踪监督措施的执行,确保问题得到妥善解决。八、提供风险管理及咨询服务审计主管需提供风险管理咨询,协助管理层识别和应对潜在风险。他们需分析和评估风险,提出相应的建议和控制措施,并支持管理层制定和实施风险管理计划。九、维护审计文档与报告的准确性审计主管需维护审计文件和报告的完整性和准确性,记录和归档审计过程中的信息,准备审计报告。他们还需定期审查和更新审计文件和报告,以满足内外部审计要求。十、保持专业素养与技能的提升审计主管需保持审计专业知识和技能的更新,参加培训和研讨会,了解最新的审计标准和方法。他们需与同行交流,分享经验和最佳

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