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文档简介
Xx华海公司质量本协议合同支付资金服务
质量管控管理管控规章制度规章
第一章总则
第一条目的。
为推行本公司质量管控管理管控规章制度规章,并能提
前发现质量本协议合同支付资金服务质量问题,并予以迅速
处理,来确保及提高质量本协议合同支付资金服务质质量使
之符合管控管理管控及市场需要,特制定本规章制度规章。
第二条范围。
本规章制度规章包括:
1和质量检验标准。
2和不合格品的监审
3和仪器量规的管控管理管控。
4和制程质量管控管理管控。
5和商品质量管控管理管控。
6和品质量异常反应及处理。
7和品质量确认。
8和质量管控管理管控教育培训。
第二章各项质量标准及检验规范的设定
第三条制定质量检验标准的目的。
使检验相关有关人员有所依据,了解如何进行检验工作,以
确保质量本协议合同支付资金服务质量。
第四条检验标准的有关内容应包括下列各项:
1和适用范围。
2和检验相关本次项目。
3和质量基准。
4和检验方法
5和抽样计划。
6和取样方法。
7和群体批经过检验后的处置。
8和其他应注意的事项。
第五条检验标准的制定与修正。
1和各项质量标准和检验规范。
(1)设备更新。
(2)技术改进。
(3)制程改善。
(4)市场需要。
(5)加工条件变更等因素变更修改,可以予以修正。
2和质量标准及检验规范修订时,应填立“质量标准及检验
规范设(修)订表,说明修订原因,并交有关机构部门机构
会签意见,呈现总经理批示后,始可凭此执行。
第六条检验标准有关内容的说明
1和适用范围:列明适用于何种进材(含加工品)或成品的
检验。
2和检验相关本次项目:将实施检验时,应检验的相关本次
项目,均列出。
3和质量基准:明确规定各检验相关本次项目的质量基准,
作为检验时判定的依据,如无法以文字述明,则用限度样本
来表示。
4和检验方法:说明在检验各检验相关本次项目时,是分别
使用何种检验仪器量规或是以官感检查(例如目视)的正式
正式合约生效来检验,如某此检验相关本次项目须委托其他
机构代为检验,亦应注明。
5和取样方法:抽取样本,必须由群体批中无偏倚地随机抽
取,可利用乱数来取样,但群体批各制品无法编号时,则取
样时,必须从群体批的任何部位平均抽取样本。
第三章不合格品的监审办法
第七条适时处理不合格品,监审其是否能转用或必须报
废,使物料能物尽其用,并节省不合格品的管控管理管控费
用及储存空间。
第八条由质量管控管理管控单位相关相关本次项目召集
工程和生产和物料等有关单位组成监审小组相关相关本次
项目监审。
第九条实施要点
昆明华海公司质量管控管理管控责任规章
制度规章
第一条总经理的质量管控管理管控责任
1和认真贯彻执行国家关于质量本协议合同支付资金服务质
量方面的法律和法规和政策。
2和相关相关本次项目相关领导人和组织企业质量管控管理
管控的全面工作,确定企业质量目标,组织制订质量本协议
合同支付资金服务质量发展规划。
3和督促检查企业质量管控管理管控工作的开展情况,确保
实现选题目标。
4和随时掌握企业质量本协议合同支付资金服务质量情况,
对影响质量本协议合同支付资金服务质量的重大技术性问
题,组织有关相关有关人员进行检查。
5和相关相关本次项目处理重大质量事故。
6和经常分析企业质量本协议合同支付资金服务质量情况,
相关相关本次项目质量本协议合同支付资金服务质量奖惩
工作。对一贯重视质量本协议合同支付资金服务质量的先进
典型和先进个人进行表彰和奖励;对出了废品的严重质量事
故,要查明原因,分清责任,严肃对待,情节恶劣的要给予
经济处罚或降职处分。
7和相关相关本次项目组织抓好质量管控管理管控教育,相
关领导人全公司企业有关员工开展质量本协议合同支付资
金服务质量活动,对质量本协议合同支付资金服务质量的薄
弱环节和重大质量问题,组织质量攻关。
8和为使质量本协议合同支付资金服务质量满足用户相关要
求,由总经理组织进行征求用户意见,搞好信息反馈工作,
将用户意见向全公司公布,并根据用户意见及时研究提高质
量的措施,认真解决用户所反映的问题。
9和带领全公司基层相关领导人和企业有关员工,高标准,
严相关要求,统筹抓好质量管控管理管控工作。
第二条分管的质量管控管理管控人责任
1和在总经理的相关领导人下对全公司的质量管控管理管控
工作负主要责任。
2和认真贯彻执行国家关于质量本协议合同支付资金服务质
量方面的法律和政策。
3和组织制定企业标准的规划目标。
4和协助总经理处理重大责任事故,并组织有关机构部门机
构分析原因,提出改进措施。
5和相关相关本次项目组织定期召开质量分析会议,征求意
见,采纳合理化建议,抓好质量管控管理管控工作。
第三条物资采购机构部门机构的质量管控管理管控责任
制
企业所需各种优劣直接关系着质量本协议合同支付资金服
务质量的优劣。为了毙高质量本协议合同支付资金服务质
量,满足用户相关要求,采购相关有关人员要积极地采购符
合企业质量标准的相关货物,确保正常运营。
1和经化验检查不符合标准的相关货物,不准入库。
第四条仓储机构部门机构的质量管控管理管控责任
1和在办理相关货物入库时,一定要查本协议合同支付资金
服务物是否附有质量检测机构部门机构所出具的化验分析
或检测报告单。没有报告单或虽有报告单,但不经质检的相
关货物,一律不办理入库手续。
2和入库相关货物要分类存放,要根据相关货物的特性,采
取必要的防护措施,做到防锈和防腐和防霉烂和防变形和
防损失等,以确保储存过程中不损坏和不变质和不变形。
第八条销售部的质量管控管理管控责任
1和严格按照销售协议合同协议规定组织发货,质量本协议
合同支付资金服务质量要符合用哀恸相关要求,不得有误,
如造成因误发而产生的损失,将追究责任。
2和定期走访用户,相关相关本次项目收集用户对我公司所
提出的意见,进行汇总分析后,向有关相关领导人汇报。
第十四条企业有关员工的质量管控管理管控责任
1和要牢固树立“质量第一”的管控管理管控思想,精益求
精,做到好中求多,好中求快,好中求省。
2和严格遵守操作规程,对本单位的设备和仪器和仪表,做
到合理使用和精心使用和精心维护和经常保持良好状态。
3和认真做好自检与互检,勤检查,及时发现问题,及时通
知下一个岗位,做到人人把好质量关。
4和对质量本协议合同支付资金服务质量要认真相关相关本
次项目,确保表里一致,严禁弄虚作假。
昆明华海公司进货本协议合同支付资金服
务管控管理管控规章制度规章
第一条本公司对物料的本协议合同支付资金服务以
及入库均依本办法作业。
第二条待收料。
物实管控管理管控收实相关有关人员于接到采购机构
部门机构转来已核准的“采购单”时,按供应商和物料类别
及交货日期分别依序排列存档,并于交货前安排存放的库位
以利收料作业。
第三条收料
1和内购收料。
(1)相关货物进公司后,收料相关有关人员必须依“采
购单”时,按供应商送来的物料名称和规格和数量和送货单
及发票并清查数量无误后,将到货日期及实收数量填记于
“请购单”办理收料。
(2)如发觉所送来的相关货物评剧“采购单”上所核
准的有关内容不符时,应即时通知采购处理,并通知主管,
原则上非“采购单”上所核准的相关货物不予接收,如采购
机构部门机构要收下该相关货物时,收料相关有关人员应告
知主管,并于单据上注明实际收料状况,并会签采购机构部
门机构。
2和外购收料
(1)相关货物进公司后,物料管控管理管控收料相关
有关人员即会同检验单位依“装箱单”及“采购单”开柜(箱)
核对相关货物名称和规格并清点数量,并将到货日期及实收
数量填于”采购单
2.开柜(箱)后,如发觉所载的相关货物与“装
箱单”或“采购单”所记载的有关内容不同时,通知办理进
口相关有关人员及采购机构部门机构处理。
3.其发觉所装载的相关货物有倾覆和破损和变质
和受潮……等异常时,经初步计算损失将超过5000元以上
者(含),收料相关有关人员即时通知采购相关有关人员联
络公证处前来公证或通知代理商前来处理,并尽可能维持异
状态以利公证作业,如未超过5000元者,则依实际的数量
办理收料,并于“采购单”上注明损失数量及情况。
4.对于由公证或代理商确认,物料管控管理管控收料
相关有关人员开立"索赔处理单”呈主管核示后,送会计机
构部门机构及采购机构部门机构督促办理。
第四条相关货物待验
进公司待验的相关货物,必须于物品的外包装上贴相关
货物标签并详细注明料号和品名规格和数量及入公司日期,
且与已检验者分开储存,并规划“待验区”以为区分,收料
后,收料相关有关人员应将每日所收料品汇总填入"进货日
报表”以为入帐清单的依据。
第五条短交处理
交货数量未达订购数量时,以补足为原则,但经请购机
构部门机构主管(科长含)同意者,可免补交,短交如需补
足时,物料管控管理管控机构部门机构应通知采购机构部门
机构联络供应商处理。
第六条相关货物本协议合同支付资金服务规范
为利于相关货物检本协议合同支付资金服务料的作业,
质量管控管理管控机构部门机构就相关货物重要性及特性
等,适时召集使用机构部门机构及其他有关机构部门机构,
依所需的相关货物质量研订“相关货物本协议合同支付资
金服务规范”,呈总经理核准后公布实施,以为采购及本协
议合同支付资金服务的依据。
第七条相关货物检验结果的处理
(-)检验合格的相关货物,检验相关有关人员于外包
装上贴合格标签,以示区别,物料管控管理管控相关有关人
员再将合格品入库定位。
(二)不合格本协议合同支付资金服务标准的相关货
物,检验相关有关人员于物品包装贴不合格的标签,并于”
相关货物检验报告表”上注明不良原因,经主管核示处理对
策并转采购机构部门机构处理及通知请购单位,再送回物料
管控管理管控凭此以办理退货,如特采时则办理收料。
第八条退货作业
对于检验不合格的相关货物退货时,应开立”相关货物
交运单”并检附有关的“相关货物检验报告表"呈主管签
认后,凭此异常相关货物出公司。
第九条实施修正
本办法呈经理核准后实施,修订时亦同。
公司仓库物资管控管理管控办法
第一条加强仓库管控管理管控,做好物资的收发和保管
工作。做到保质和保量和及时和成套地完成物资的收发任
务。保质就是要把质量好的物资收进来并发给用户;保量
就是按协议合同协议规定的数量,及时缩短本协议合同支付
资金服务和配发规定时间,做到快收快发,按照物资的供
应计划,及时地把物资发放到需求单位。为此仓库管控管
理管控相关有关人员
第二条做好仓库管控管理管控是加强物资管控管理管
控的一项重要任务,必须根据储存物资的特点,做好“五无”,
即无霉烂变质和无损坏和丢失和无隐患和无杂物积尘和无
老鼠;做好“六防”,即防潮和防冻和防压和防腐和防火和防
盗。
第三条保证物资管控管理管控的安全,严防贪污盗
窃,严防一切事故发生,严禁无关相关有关人员进入仓库,
不准在仓库内吸烟和烧电。
第四条物资进仓须有严格本协议合同支付资金服务
手续,对物资的数量和规格和质量和名称等做到准确无误,
同时做好进仓的登记手续。
第五条物资出库发放必须严格执行发料规定,须有领
料凭证,并且手续完备和齐全,否则仓库管控管理管控相
关有关人员有权拒发相关货物。
第六条开展技术革新,提高工作效率,使物资尽快地
投入生产,充分发挥物资的作用。
昆明华海公司销售管控管理管控规章制
度规章
第一章总则
第一条以质量求生存,以品种求发展,确立“用户第一”
和“质量第一”和“信誉第一”和“服务第一二维护公司声誉,重
视社会经济效益,满足社会需要是我公司质量本协议合同支
付资金服务的销售方针。
第二条掌握市场信息,开发新质量本协议合同支付资
金服务,开拓市场,提高质量本协议合同支付资金服务的市
场竞争能力,沟通企业与社会,企业与用户的关系,提高企
业经济效益,是我公司质量本协议合同支付资金服务销售管
控管理管控的目标。
第二章市场预测
第三条市场预测是经营决策的前提,对同类质量本协
议合同支付资金服务的生命周期状况和市场覆盖状况要作
全面的了解分析,并掌握下列各点:
1.了解同类质量本协议合同支付资金服务国内外全年
销售总量和同行业全年的生产总量分析饱和程度。
2.了解同行业各类质量本协议合同支付资金服务在全
国各地区市场占有率,分析开发新产品,开拓市场的新途
径。
3.了解用户对质量本协议合同支付资金服务质量的反映
及技术相关要求,分析提高质量本协议合同支付资金服务质
量,增加品种,满足用户相关要求的可行性。
4.了解同行业质量本协议合同支付资金服务更新及技术
质量改进的进展情况,分析质量本协议合同支付资金服务发
展的新动向,做到知己知彼,掌握资讯,力求企业发展,处
於领先地位。
第四条预测国内各地区及国外市场各占的销售比率,
确定年销售量的总体计划。
第五条收集国外同行业同类质量本协议合同支付资金
服务更新及技术发展情报,国外市场供求趋势,国外用户对
质量本协议合同支付资金服务反映及信赖程度,确定对外市
场开拓方针。
第三章广告和宣传
第六条在做广告时可利用下列各种方法:
(1)销售介绍;
(2)网络广告;
(3)报纸与杂志的报告;
(4)质量本协议合同支付资金服务照片;
(5)广告卡;
(6)问候卡(包括贺年卡);
(7)在报纸和杂志上刊登的要闻。
(8)户外广告
第七条在实施前项所列广告时,应于各年度终了前,
制定明年的计划来执行。但销售介绍和目录及质量本协议合
同支付资金服务照片则随时视情况必要时制作。
第八条较详细的目录寄发给大公司和批发商和代理店
和较简单的目录则寄发给交易较多的客户或潜在的客户。如
果有交易意愿者希望能够得到目录时,除了目录之外,应另
附公司的计划介绍寄送给对方。
第九条如利用新闻和杂志媒体者,可将广告刊登于各
大报或相关业界的杂志。
第十条广告信函或问候卡要事先以标准文体印刷好,
随时或有计划性地送寄给潜在客户或以往的客户。
第四章经营决策
第十一条根据公司中长期规划和经营能力状况,通过
预测市场需求情况,进行全面综合分析,由销售总门提出初
步的年度质量本协议合同支付资金服务销售方案,报请公司
审查决策。
第十二条经过公司务会议讨论,经理审定,职代会通
过,确定年度经营目标并作为编制年度销售计划和公司年度
方针目标的依据。
第五章签订协议合同协议
第十三条执行价格政策,如需变更定价,报批手续由
财务科相关相关本次项目,决定浮动价格,经经营经理批准。
第十四条销售部根据年度生产计划,销售协议合同协
议,编制年度销售计划,根据市场供求形势编报季度和月度
销售计划,於月前十天报计划科以便综合平衡产销衔接。
第十五条叁加各类订货会议,扩大销售网,开拓新市
场的原则,巩固发展用户关系。
第六章销售额的计算及收款
第十六条在交纳预先质量本协议合同支付资金服务
时,应将交货单的副本交给会计部,会计部再将这些资料记
入销售帐中。
第十七条如已经从客户处收取订金或预付金时,应将
此有关内容也记入销售帐中。
第十八条财会机构部门机构于每月的二十五日,依据
销售账的资料算出每位客户的未本相关本次项目联系相关
公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公
司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章项明细表(包
括前月余额和本月销售额和应收账款),送交销售经理。
第十九条销售经理可命令各相关相关本次项目相关有
关人员在应本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生
效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效
方法或盖章或签字或盖章项明细表的收款栏中记入预付金,
经过调整后,再决定销售部的收款预定额,然后呈报总经理。
第二十条总经理应先查问销售部所呈的收款预定表,
如有必要征求经管经理的意见,则由销售经理说明后,裁定
收款的预定计划。
第二十一条收款业务原则上是由销售机构部门机构相
关相关本次项目,但有时也可委托经管(财会)机构部门机
构的相关有关人员去进行。
第七章建立质量本协议合同支付资金服务销售资讯反
馈规章制度规章
第二十二条销售科每年组织一次较全面的用户访问,
并每年发函到全国各用户,征求意见,将收集的意见汇总,
整理,向公司相关领导人及有关机构部门机构反映,由有关
机构部门机构提出整改措施,并列入全面质量管控管理管控
工作。
第二十三条将用户对质量本协议合同支付资金服务质
量,技术相关要求等方面来信登记并及时反馈有关机构部门
机构处理。
第八章客户管控管理管控
第二十四条对于客户管控管理管控,则应依其分类,
决定例行月份的拜访及预定次数。另外,在开拓新客户方面,
应设定每月的开拓预定数,进行有计划的业务拓展活动。
第二十五条在接获定单时,要特别留意这些方面的首
要和次要等工作,尽快设法交涉联系,使业务能迅速运作。
第二十六条对于旧客户及新客户的订货及估价,须迅
速和秘密地探听清楚,尽早做好交涉工作。同时需持之以恒
的彻底做调查与事前的准备
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