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文档简介
第11页共11页2024年内部审计工作总结范例经过严谨、稳重、理性、官方的语言风格改写,内容如下:本次培训班对提升内审人员的专业素质与业务技能起到了显著作用,成效显著。我们特邀了安徽财经大学的专业教师和省审计厅的资深审计专家进行授课,内容涵盖内部审计项目质量管理、内部审计文书规范化及审计信息化等多个方面。此举旨在加强全市内审工作的规范性、制度化、科学化和职业化水平。其次,我们持续加大对CIA考试的宣传与报名力度。CIA作为国际内部审计专家的标志,是提升内审人员素质的重要途径。本市内审协会投入大量精力,成功组织了众多人员参与考试。此外,我们积极开展了优秀内部审计项目评比和内部审计理论研讨活动。合肥市内审协会积极响应省内部审计师协会的号召,组织参与了全省优秀内部审计项目的评选,并参与了《风险导向审计在审计风险管理中的应用》和《内部审计质量控制与管理》两个课题的理论研讨。其中,合肥供电公司审计部组织实施的“固定资产内控管理审计”项目荣获全省一等奖,多项论文亦获表彰。在内部审计工作先进单位和先进工作者的评选表彰活动中,我们依据省审计厅的相关要求,认真组织了推荐工作。合肥百大集团审计部等单位荣获全省内部审计先进单位,合肥市建设投资控股(集团)有限公司法律审计部朱晓娟等同志荣获全省内部审计先进工作者。针对内部审计岗位资格证书的年检工作,我们严格按照《安徽省内部审计人员岗位资格证书年检办法》和省内部审计师协会的工作要求执行,共年检了数百名内审人员。同时,我们积极组织内审单位参与了各类文化艺术活动和学术研讨,如合肥审计系统纪念改革开放书法摄影展和“我与审计同行”主题读书演讲比赛,均取得了良好效果。在内部审计宣传方面,我们充分利用各种媒体,采取多种形式加强宣传工作,以进一步优化内部审计工作环境。关于未来的工作计划,我们计划在上半年召开全体会员代表大会,总结过去,规划未来,选举产生新的协会领导班子和新一届理事会、常务理事会。同时,我们将加强与内部审计单位的联系和交流,拓展工作思路,促进内审工作的转型。此外,我们还将继续加强内审人员的后续教育培训工作,并继续开展理论研讨和经验交流活动,以完成省厅和省内审协会布置的工作任务。2024年内部审计工作总结范例(二)经过改写,内容如下:针对提供的内容,我们进行了严谨、稳重、理性、官方的改写,确保内容的准确性和规范性。一、综合审计与制度强化本机构已向公司领导提交综合审计报告,并专题汇报审计结果。市公安局为规范建设工程竣工决算审计费收取标准,制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》(合公通[____]____文件),加强了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理,显著提高了建设项目资金效益,有效发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行依据《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》及《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度,优化内部管理并细化操作流程,确保稽核人员职责明确、各尽其责,从而显著提升了稽核工作的质量。合肥市第二人民医院则依据卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》,成立独立的内审室,并配备专职内审人员,强化了对医疗收费等工作的监督检查,制定了《二院内审工作职责(细则)》等制度,使内审工作有法可依、有章可循,取得了显著成效。二、建设项目审计的突出作用为节约建设资金,全市各内审机构积极针对本单位建设热点开展审计。据统计,至____月底,内审机构已审计建设项目____个。各审计部门严格把控审计质量,对符合条件的工程项目进行全面审计。通过对基建工程项目的审计,有效防止了高估冒算行为,确保了工程质量,节约了建设资金,充分发挥了内部审计的监督与服务功能。三、财务收支审计的完善全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督,累计完成财务收支审计____项,促进了财务管理工作的规范化。例如,合肥新站试验区财政局在政府采购环节严格把关,提升了采购资金节约效率,并强化了对政府采购的监管。各区镇亦对财务收支情况进行了全面审计,确保资金使用的合规性和效益性。四、经济责任审计的开展全市内审机构已对____个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。通过审计,强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、自我约束意识,促进了党风廉政建设。各相关单位亦积极开展经济责任审计,将其作为评价被审计人员任期经济责任、考核任用干部、抓党风廉政建设的重要依据。五、合同管理工作的加强各审计部门为维护企业经济利益及合法权益,严格按照合同法规定对企业涉外协议、合同进行审核把关。全年共审核经济合同数千份,金额巨大,无违约合同发生,有效规避了合同风险。各公司亦严格按照相关法规制度规范合同的订立、审查过程,从维护公司利益角度出发修改不合法不合规之处,避免了潜在风险。2024年内部审计工作总结范例(三)**公司会员会费及专项审计工作的管理**一、**特别公司会员会费及经费管理**公司对会员会费的收取和核算实施了严格规范,这不仅完善了对工会经费的管理与控制文本制度,同时也有效促进了公司工会经费收支的规范化。在(2)月份,接受公司工会的委托,我们针对公司二级工会的经费使用情况进行了内部审计。审计的重点涵盖了经费支出范围的合规性、使用记账、登账及审批手续的规范性,以及库存结余情况。经过细致的审计,我们提出了8条审计建议,这些建议在一定程度上规范了公司各二级工会经费的使用范围,并加强了经费使用记账登账的规范性和及时性,同时也规范了内部使用审批和报告流程。二、**专项审计的开展**1.公司针对一季度大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收进行了专项审计,旨在评估验收作业程序、入库品质及数量验收的规范性,并验证其入库的质量、数量的真实性和准确性。通过审计,我们提出了3条审计建议,并督促被审计部门整改反馈,此举对公司大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收管理办法起到了完善作用,并加强了公司不合格品处置的内部控制管理及遵循执行处理程序的规范性。2.我们还开展了合同搜查审计,提出了2条监察建议,促进了公司《合同管理实施细则》的更新和完善。3.在二级单位自有资金审计中,我们未发现“小金库”现象,确保了公司财务的透明和合规。三、**工程项目审计**根据公司领导的指示,我们对矿浆分级浓密等七个技改项目进行了内部审计。审计内容涵盖了项目预决算编制工程依据、工程结算规范性、费用归属准确性等多个方面,确保了公司工程内控管理的有效性。四、**配合审计与招投标监督**1.我们积极配合监审部到云峰公司开展内部控制审计工作,并吸取其优秀经验,在日常审计监督中加以应用。2.我们还配合完成了公司领导离任任期内的经济责任审计。在招投标监督方面,我们严格遵循公司规定,对物资采购、工程
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