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年度佛山市禅城区委员会统一战线工作部部门预算目录第一部分佛山市禅城区委员会统一战线工作部基本情况部门职责机构设置第二部分2018年佛山市禅城区委员会统一战线工作部预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表九、政府性基金预算支出情况表十、部门预算基本支出预算表十一、部门预算项目支出及其他支出预算表第三部分2018年佛山市禅城区委员会统一战线工作部预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况二、“三公”经费安排情况说明三、机关运行经费安排情况四、政府采购情况五、国有资产占有使用情况六、预算绩效管理工作开展情况第四部分专业名词解释第一部分中共佛山市禅城区委员会统一战线工作部基本情况部门职责(一)负责全区统战、人民团体机关工作,联系全区各民主党派机关。贯彻执行党的各项统战、外交、侨务方面的方针、政策和法规;及时了解掌握全区统一战线各个方面的思想动态,负责统一战线的思想建设和组织建设;依法维护华侨、港澳同胞、归侨、侨眷在国内的合法权利。(二)落实和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,引导民主党派围绕党和国家的方针政策以及区的中心任务开展工作,发挥民主党派的参政议政和民主监督作用;检查知识分子政策在党外知识分子中贯彻落实的情况;培养、选拔党外代表人物并推荐给人大、政协进行政治安排。(三)负责两新经济组织代表人士的统战工作,指导区工商业联合会和各镇(街道)商会贯彻落实中央关于“充分尊重、广泛联系、加强团结、热情帮助、积极引导”的方针,推进两新经济组织代表人士参与社会公益事业,培养一支拥护党的领导,爱国、敬业、守法的两新经济组织代表人士队伍。(四)负责开展港澳台及海外统战工作。负责与港、澳、台、侨的民间联络交往,发挥政协港澳委员、海外联谊会港澳华侨理事、顾问的作用,推动本区与港、澳、台、侨的经济、科技、文化、教育等交流合作;处理涉台事务,宣传贯彻“一国两制”的方针,促进两岸交流交往及经贸合作,做好去台人员、台属、台商及台湾有关人士的工作。(五)贯彻执行党的民族政策和宗教政策,负责对民族宗教事务的行政管理,引导宗教团体坚持独立自主、自办的原则,抵御境外敌对势力利用宗教进行渗透,支持宗教团体、宗教人士开展有益于社会主义事业的各项活动;引导宗教与社会主义社会相适应,依法做好城镇散居少数民族工作。(六)研究和反映外事、侨务工作的重大问题,掌握全区外事、侨务工作情况;协调处理本区重大外事工作和涉外事务。(七)负责友好城市的交往工作,负责华侨、华人、港澳同胞及其社团的联络工作,开展外事、侨务对外交流与合作活动;指导世界各地禅城联谊会及本区民间的对外友好交往工作。(八)负责本区因公临时出访管理工作;按授权办理邀请外国人来访禅城的签证通知函。(九)宣传和贯彻实施侨务政策和法律法规,协调处理涉侨事务,依法维护归侨、侨眷、海外侨胞的合法权益。(十)承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。二、机构设置本部门预算为汇总预算,本部门无下属单位,部门预算为本级预算。本部门内设机构、人员构成情况:本部门根据职责内设办公室、党派科、港澳事务科、台湾事务科(区台湾事务局)、民族宗教科、外事科、侨务科(区归国华侨联合会机关)、会员联络科(区工商业联合会机关)等8个机构。本部核定行政编制28名。第二部分2018年佛山市禅城区委统战部部门预算表(详见附表)第三部分2018年佛山市禅城区委员会统一战线工作部预算情况说明一、预算情况分析本部门2018年收支总预算2104.69万元,比上年预算减少0.55%,其中:部门收入2104.69万元,比上年预算减少0.55%,部门支出2104.69万元,比上年预算减少0.55%。(一)2018年收入预算情况本部门2018年度收入预算2104.69万元,其中:财政拨款2104.69万元(包括一般公共预算拨款2096.67万元和政府性基金预算拨款0万元),占99.6%;财政账户上年结转8.02万元,占0.4%。(二)2018年支出预算情况支出预算规模情况:本部门2018年度支出预算2104.69万元,包括:基本支出995.69万元,占47.3%;项目支出1109万元,占52.7%。支出结构和具体安排:本部门2018年财政拨款支出预算2104.69万元,其中:一般公共预算支出主要用于以下方面:一般公共预算支出主要用于以下方面:一般公共服务支出占96.3%;社会保障和就业支出占3.7%。无政府性基金预算收入。一般公共预算基本支出按支出经济分类科目,包括工资福利支出722.68万元,占72.6%;商品和服务支出82.9万元,占8.3%;对个人和家庭的补助182.1万元,占18.2%。二、“三公”经费情况2018年,本部门财政拨款“三公”经费预算支出235万元,具体情况如下:因公出国(境)费支出预算160万元,预计安排因公出国(境)55批次共180人。公务接待费支出预算75万元,预计安排公务接待批次为:150批,共安排公务接待人数为:1500人。公务用车购置及运行维护费支出预算0万元,本部门2018年汽车购置量预计为0辆,汽车保有量为0辆。2018年,本部门“三公”经费预算比上年预算减少9.9%,其中:因公出国(境)费用比上年预算减少1.8%;公务接待比上年预算减少23.5%。“三公”经费预算减少的主要原因是:严格遵守中央八项规定,加强规范管理,厉行节约减少不必要的出境活动和公务接待开支。三、机关运行经费情况2018年,本部门机关运行经费预算总额41.9万元,与上年持平。四、政府采购情况根据政府采购要求,本部门2018年度财政资金安排的支出项目未达到政府采购项目金额,涉及预算资金0万元。国有资产占用情况1、截止2017年12月31日,本部门没有公务车辆;2、本部门没有价值50万元以上通用设备;3、本单门没有价值100万元以上专用设备。预算绩效管理工作开展情况根据财政预算绩效管理要求,本部门2018年度财政资金安排的支出项目不需要纳入编制绩效目标的范围,涉及预算资金0万元。第四部分专业名词解释基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的人员支出和公用支出。“三公”经费:财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公
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