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文档简介

2023年09月01日发布2023年10月01日实狍修订页文件页码:共113页,第1页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日序号章节号修订次序审核人批准日期1全部1首次发布2全部23全部3改版4文件编号:HXJC/CX-0.2-2023目录颁布日期:2023年09月01日实施日期:2023年10月01日 2 4 8 目录实施日期:2023年10月01日 文件页码:共113页,第4页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日1目的2适用范围3职责4程序颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日文件页码:共113页,第6页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日文件页码:共113页,第7页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日文件页码:共113页,第8页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日1目的2适用范围3职责4程序文件页码:共113页,第9页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日实施日期:2023年10月01日6相关记录文件页码:共113页,第10页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日1目的2适用范围3职责4程序动包括(但不限于):文件页码:共113页,第11页颁布日期:2023年09月01日文件页码:共113页,第12页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日5引用文件文件页码:共113页,第13页颁布日期:2023年09月01日6相关记录文件页码:共113页,第14页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日1目的2适用范围3职责4工作程序文件页码:共113页,第15页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日实施日期:2023年10月01日文件页码:共113页,第16页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日4.4管理5引用文件6相关记录文件页码:共113页,第17页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日1目的2适用范围3职责4程序4.1购置4.2验收文件页码:共113页,第18页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日4.3建档类别号(××)十序号(××)4.4使用文件页码:共113页,第19页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日文件页码:共113页,第20页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日4.6停用4.7修理4.8报废文件页码:共113页,第21页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日5引用文件6相关记录文件页码:共113页,第22页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日HXJC/SB-05-10-2023仪器设备停用(报废)申请审批表。文件页码:共113页,第23页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日1目的2适用范围3职责4程序文件页码:共113页,第24页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日实施日期:2023年10月01日5引用文件6相关记录文件页码:共113页,第25页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日1目的2适用范围3职责4程序员应及时收回修正因子副本(溯源证书),发给新的修正5引用文件文件页码:共113页,第26页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日1目的2适用范围3职责4程序4.1.3技术负责人对设备溯源(检定/校准/验证/比对)计划进行审批。文件页码:共113页,第27页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日实施日期:2023年10月01日文件页码:共113页,第28页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日实施日期:2023年10月01日4.4.4只要获得了溯源证书(检定证书、校准证书),设备使用部门应在2个工作日内根据质文件页码:共113页,第29页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日5引用文件6相关记录文件页码:共113页,第30页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日1目的2适用范围3职责4程序4.1采购4.2验收4.3储存文件页码:共113页,第31页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日需4.4使用4.5核查4.6处置5引用文件6相关记录文件页码:共113页,第32页颁布日期:2023年09月01日实施日期:2023年10月01日HXJC/SB-09-01-2023标准物质一览HXJC/SB-09-03-2023标准物文件页码:共113页,第33页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日1目的2适用范围3职责4程序颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日文件页码:共113页,第35页颁布日期:2023年09月01日5引用文件文件页码:共113页,第36页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日1目的2适用范围3职责4程序文件页码:共113页,第37页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日文件页码:共113页,第38页颁布日期:2023年09月01日5引用文件文件页码:共113页,第39页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日2适用范围4程序内容文件页码:共113页,第40页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日4.2.5作业指导书(设备操作规程、设备期间核查规程)、管理制度等文件编号格式4.2.6文件类别缩写:件类别、文件名称、文件编号、页码、总页4.3.2.3实施时间:为该版本或被修订的页或被修订的章节初次实施时间或对内容修订后的文件以其文件编号为独立单元,以便于修改。当需要多个文件装订或汇编成册时,要按照文4.4.1质量手册内容除包含本章4.3.1条款内容外,还应至少有:封面、4.4.2程序文件内容除包含本章4.3.1条款内容外,还应至少有:封面、修文件页码:共113页,第41页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日程文件页码:共113页,第42页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日□口(发放的文件流水号)-□口(单个文件序号,可选)-□O0口(四位发放年号,可选)文件页码:共113页,第43页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日(1)体系文件;文件页码:共113页,第44页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日实施日期:2023年10月01日(3)管理体系涉及的法律、法规性文件;(4)机构行政、资质类文件4.10.2文件的保存期4.10.3人员档案、设备档案要求(1)由资料员根据质量手册4.2章要求对人员建立规范的技术档案,并以RY-顺序号来识别(2)由设备管理员根据质量手册4.4章要求对设备建立规范的档案,并以SB-顺序号来识别档5引用文件6相关记录HXJC/ZJ-12-03-2023文件发放(领用)登记表。HXJC/ZJ-12-05-2023作废文件销毁(留存)审批登记表。HXJC/ZJ-12-07-2023受控文件页码:共113页,第45页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日1目的2范围3职责3.1总经理负责对特殊服务合同(协议)的批准;4程序文件页码:共113页,第46页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日5引用文件6相关记录合同评审控制程序文件页码:共113页,第47页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日实施日期:2023年10月01日文件页码:共113页,第48页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日1目的2适用范围3职责4程序文件页码:共113页,第49页颁布日期:2023年09月01日4.1.3综合办公室应将支持服务与供应商的初选名单提交给质量保证工程师,由质量保证工程师召集相关人员或部门对预选的支持服务与供应商进行评审,填写《外部支持服务与供应资质符合性,由被溯源设备的使用部门识别其设备保护、现场操作能力、服务态度的符合性由服务使用部门识别其提供的设备、消耗性材料的适用性、稳定性、售后服务态度的符合性由服务使用部门识别其提供的设备、消耗性材料的适用性4.1.4在评审过程中,还应将设备和消耗性材料的验收情况、使用(试用或验证)情况、溯源情况作为评审的输入,将三废处理机构是否存在接受过环境处罚的情况也应作为评审的输4.2评审结果的处理4.2.1根据评价结果分别做出认证其服务资格、认证其后续服务资格、不认证其服务资格和文件页码:共113页,第50页颁布日期:2023年09月01日服务和供应品控制程序文件页码:共113页,第51页颁布日期:2023年09月01日实施日期:2023年10月01日5引用文件6相关记录文件页码:共113页,第52页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日1目的2范围3职责4程序文件页码:共113页,第53页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日文件页码:共113页,第54页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日5引用文件6相关记录文件页码:共113页,第55页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日3.3意见、建议、申诉和投诉、复检(必要时)涉及的责任部门负责落实处理、纠正措施、文件页码:共113页,第56页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日实施日期:2023年10月01日文件页码:共113页,第57页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日5引用文件6相关记录文件页码:共113页,第58页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日1目的2适用范围3职责4程序文件页码:共113页,第59页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日文件页码:共113页,第60页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日4.3.2根据本章4.1.1条款要求,确认属于不符合工作时,立即开展纠正活动(若情况严重4.4不符合工作处置的应用4.4.1通过分析或通过附加审核发现不符合工作的出现可能是体系规定造成的,应由质量保4.4.2当不符合工作造成对检测结果数据或报告有怀疑时,应由技术负责人组织技术部门通过质量控制方式根据“结果质量的控制程序”对检测结果数据进行分析,复检等活动,当不符合工作影响到对已发出的报告真实性、有效性时,由相关检测部按《结果发布控制程序》4.4.3当不符合工作影响到为客户进行的服务时,应停止活动,由综合办公室按《服务客户4.4.4当不符合工作表明可以被接受时,可例外允许偏离一次并形成相关记录;4.4.5只有充分的证明了不符合工作在不违背质量方针目标和管理体系基本要求的情况下能保证工作结果的有效性,则可对管理体系文件规定进行调整,将不符合工作的步骤变成体系4.4.6不符合工作的恢复批准人按纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进的实施情况进行4.4.7不符合工作采取的纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进形成的文件化的资料应与其对应的体系活动分别归档,如:客户服务(满意度调查、投诉处理)、内审、质量监督、管5引用文件6相关记录文件页码:共113页,第61页颁布日期:2023年09月01日文件页码:共113页,第62页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日1目的2适用范围3职责4程序文件页码:共113页,第63页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日实施日期:2023年10月01日4.4质量监督活动中发现的不符合工作由质量监督员对纠正措施、应对风险和机遇的措施和4.5日常活动中技术或管理类不符合工作分别由技术负责人或质量保证工程师指定人员对纠4.6内审当中不符合工作由内审组长在内审前划定的审核区域的内审员对纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进过程和结果有效性开展跟踪验证,具体内审步骤按《内部审核控制程4.7通过分析,当对不符合或偏离的识别引起对本公司符合其政策和程序,或对符合《准则》产生怀疑时应根据纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进中的附加审核要求,由质量保证5引用文件6相关记录1目的2适用范围3职责4程序5引用文件6相关记录文件页码:共113页,第66页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日1目的2适用范围3职责4程序文件页码:共113页,第67页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日文件页码:共113页,第68页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日4.6记录的借阅和复制4.6.1在保护客户机密的前提下,记录档案可对外查阅和检索,但需经总经理批准,并在资料员的监督下进行。在遵守《保护客户机密信息和所有权程序》的要求的前提下,记录在下b.向客户提供涉及本身及本公司信息的查询,以提高对本公司检测工作质量和质量活动的充4.6.2记录的查询和调用,应先经总经理批准再由资料员填写《档案资料借阅复印登记表》4.6.3本公司员工因工作需要借阅记录须经资料员同意,复制记录须经质量保证工程师批准。4.6.4借阅、复制记录应办理登记手续,借阅人不得泄密和转移借阅,不得在记录上涂改、4.7记录的保存期限及处理4.7.1原始检测记录及结果报告,保存期一般为6年。4.7.2技术记录的保存期限应与原始检测记录同步,其余记录为长期保存。4.7.3超过保存期限的记录,经总经理批准,由资料员及时销毁,并填写《文件档案销毁申5引用文件6相关记录HXJC/ZJ-20-01-2023记录清单。文件页码:共113页,第69页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日1目的2适用范围3职责4程序b审核的时间安排(精确到月);文件页码:共113页,第70页颁布日期:2023年09月01日审员,成立审核组并选出内审组长,并对内审审核的要素进行预审核,识别出本次审核活动4.1.3审核实施被审核部门商定纠正工作完成时间期限,向被审核部门发出《不符合项识别及纠正措施、应4.1.4审核报告(1)内审组长在内审结束后,末次会议前编制《文件编号:HXJC/CX-21-2023文件页码:共113页,第71页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日实施日期:2023年10月01日5引用文件6相关记录文件页码:共113页,第72页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日实施日期:2023年10月01日文件页码:共113页,第73页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日1目的定期对质量管理体系进行评审,确保其持续有效地运行,并为改进、完善体系提供依据,确2适用范围3职责3.1总经理负责主持管理评审活动,批准管理评审计划;3.2质量保证工程师负责制订《管理评审计划》,编制管理评审报告,组织评审输出的实施;3.3责任部门和职能人员负责输入材料的编写、提交、汇报工作;3.4综合办公室负责协助质量保证工程师组织管理评审的召开及输入材料的收集、整理、发3.5评审输出工作的责任部门或人员负责输出活动的组织实施。4程序4.1管理评审计划的制订4.1.1每年初由质量保证工程师根据上年度的管理评审输出要求编制本年度的《管理评审年度计划》(除体系首次运行以外),计划时间应精确到月;4.1.1总经理负责识别管理评审年度计划实施时间与上年度管理评审的实施时间间隔的有效性和输入要求的符合性,其时间间隔和输入要求应符合质量手册第4.5.13的要求。4.2管理评审计划的实施4.2.1质量保证工程师应在管理评审计划月份到达前的1个月制定《管理评审实施计划》,计划应明确审核的目的、具体时间(精确到日)、参加审核的人员、参加人员需要提交的汇报材4.2.3批准后的管理评审计划交由综合办公室,编制管理评审通知,并通过内部沟通方式传文件页码:共113页,第74页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日实施日期:2023年10月01日文件页码:共113页,第75页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日文件页码:共113页,第76页颁布日期:2023年09月01日5相关记录文件页码:共113页,第77页颁布日期:2023年09月01日为确保检测数据准确可靠,对本公司开展的检测活动(包括样品的抽样、处理、运输、存储和准备以及测量不确定度的评定和分析检测数据的统计技术)中所采用的方法进行控制。2适用范围3职责3.1检测部负责对所开展检测项目依据方法的标准方法(非标方法)的批准。3.3综合办公室负责标准方法的有效性确认、4程序内容4.1检测方法的识别在体系运行之初,检测部应根据所开展的检测项目及质量手册中方法的选择原则,选用适合的检测方法开展检测,以满足预期用途,并形成《技术标准一览表a.客户指定检测所用方法时,经合同评审人员审定,如果符合测试要求,应采用客户指定b.当客户未指定检测所用方法时,应选择国家标准发布中发布的方法,或行业、地方发布c.若采用有关科学文献和期刊公布的或由设备生产厂家指定的有关方法进行检测时,这些d.当客户未指定检测所用方法,又没有相应的国家标准方法,或行业、地方发布或经标准化管理部门备案的标准使用时,可在征得客户同意文件页码:共113页,第78页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日e.如果客户提出的方法不合适或已过时应向f.在检测前,有关人员应确认能够正确运用所使用的标准或非标准方法,如果方法标准发4.2.1检测方法收集后应由综合办公室对方法的时效性进行确认,准通过标准化研究机构的网站进行一次时效性确认,及时将更新的方法通报给使用部门,在认的方法得到结果的范围和准确度应满足客户的需求从软件条件、硬件条件两方面对方法的适用性进行确认,并形成《方法适用性评价表》,经部门主管审核文件页码:共113页,第79页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日方法的选择性、线性、重复性限和(或)复现性限是否满足检测要求;(4)确认是否需要编制相关的支持性文件(操作规程、作业指导书等)。4.4.2在确认软硬件条件都能满足后,由技术负责人下达《方法适用性评价任务单》,明确方4.5检测方法应用的批准4.6检测方法验证的应用4.6.1所有的检测方法在使用时应在委托单中注明4.6.3综合办公室应根据本章第4.2条款要求对在用的检测方法进行定期的时效性核查,看是文件页码:共113页,第80页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日实施日期:2023年10月01日5引用文件6相关记录文件页码:共113页,第81页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日1目的2适用范围3职责4程序文件页码:共113页,第82页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日4.3非标准方法的确认4.3.1实验室制定的方法需经确认,证明该方法的准确度和精密度在本室所具备的条件下能够满足检测需要。由知名的技术组织或有关科学文献和期刊公布的,或由设备生产厂家指定的有关方法,可仅做重复性试验。项目承担部门在软硬件条件具备后,应准备检测样品,按检测部应记录所获得的结果、及该检测方法是否适合预期用途的声明。用于确定某方法性能b)实验室间比对;d)根据对方法的理论原理和实践经验的科学理解,对所得的结果不确定度进行的评定。项提供的报告等材料进行汇总后,报技术负责人,提请项目评审;技术负责人组织人员对非标4.4非标准方法形成能力的应用4.4.1使用非标准检测方法的程序,至少应该包含下列信息:文件页码:共113页,第83页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日实施日期:2023年10月01日(9)接受(或拒绝)的准则、要求;(10)需记录的数据以及分析和表达的方法;(11)不确定度或评定不确定度的程序。5引用文件6相关记录文件页码:共113页,第84页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日实施日期:2023年10月01日颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日1目的2适用范围3职责技术负责人组织人员对不确定度的评定进行培训,并要求检测人员会正确应用不确定度的评4定义与分类4.1定义合成标准不确定度:当测量结果是由若干个其它量的值求得时,按其他各量的方差和协方差4.2分类A类标准不确定度标准不确定度B类标准不确定度扩展不确定度(U、Up)5工作程序5.1测量不确定度评定的严密程度取决于某些因素,诸如:——据以做出满足某规范决定的窄限颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日实施日期:2023年10月01日1)单次测量结果平均值实验标准差S(X)2)合并样本标准差SP4)最小二乘法文件页码:共113页,第87页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日实施日期:2023年10月01日1目的2适用范围3职责4程序4.1准备工作4.1.3综合办公室选派(或上级主管部门委派)至少两名熟悉抽样业务及相关知识的人员组4.2抽样过程颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日实施日期:2023年10月01日5相关文件6记录表格HXJC/ZJ-27-01-2023抽文件页码:共113页,第89页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日1目的2适用范围3职责4控制程序文件页码:共113页,第90页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日5引用文件6相关记录文件页码:共113页,第91页颁布日期:2023年09月01日实施日期:2023年10月01日文件编号:HXJC/CX-28-2023文件页码:共113页,第92页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日实施日期:2023年10月01日1目的2适用范围3职责5样品识别文件页码:共113页,第93页颁布日期:2023年09月01日6样品流转第93页共113页文件页码:共113页,第94页颁布日期:2023年09月01日8样品的处置第94页共113页文件页码:共113页,第95页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日实施日期:2023年10月01日还样品),由样品管理员办理退样手续。b)当客户在查期限未满需提取检毕样品的,应由客户在“检测报告发放登记表”上书面签署“对本样品出具的检测结果无异议”之后方可办理退样手c)客户不要求领回的样品或已过留样期的样品,由样品管理员在综合办公室人员的监督下进行处理,并在“样品处理登记”上记录样品处理情况并签字。对有特殊情况或有疑义的样品9对执行分包检测需提供给分包方的样品,在交付前应检查样品完好性和样品标识。交付时应有对方接收凭证,并明确识别样品的处置方式。同时应向分包方告知本公司对分包样品在10本公司严格执行《保护客户机密信息和所有权程序》和与客户签订的协议,对客户的样品和有关信息资料保密和保护其所有权。当客户对样品及其资料有特殊的保管和保密要求的,应在其接收、流转、检测、贮存、处置等环节采取相12质量监督员对样品管理工作进行监督,按委托检测凭证抽查样品管理情况,检查内容主要工程师,按《不符合工作的控制程序》处理。必要时,综合管理科应及时通知客户,并由本13样品的防护13.1检测人员应注意作好样品在检测过程中的防护工作,防止样品非预期的损坏。样品如遇13.2如果由于检测方法所限必须对样品进行破坏,应通知受检方并征得同意。13.3应采取措施、执行有关保密程序规定,为客户样品的相关信息保密。14引用文件15相关记录第95页共113页文件页码:共113页,第96页颁布日期:2023年09月01日实施日期:2023年10月01日第96页共113页文件编号:HXJC/CX-29-2023文件页码:共113页,第97页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日1目的为确保本公司所提供检测数据的准确性,应采取有效的核查方法对检测质量进行2适用范围适用于本公司向委托方提供检测数据的检测过程的控3职责3.1总经理负责检测有效性质量监控计划的批准。3.2质量保证工程师负责制定检测质量控制计划和实施方案、下达任务,根据实验结果对检3.2检测部负责按计划实施质量控制。3.4综合办公室负责能力验证和技术校核相关记录的存档。4程序要求1)目的;2)质量监控环节和具体要求;3)选择的方法;4)实施的时间和责任人;5)质量监控的评价方法等。化较大的、仪器设备变更或性能不稳定的、存在客文件页码:共113页,第98页颁布日期:2023年09月01日实施日期:2023年10月01日第98页共113页文件页码:共113页,第99页颁布日期:2023年09月01日5引用文件6相关记录第99页共113页文件页码:共113页,第100页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日1目的2适用范围3职责3.1综合办公室负责实验室间比对、能力验证计划的制订、记录、报告等资料的保存和归档;3.2检测部负责实施验证比对计划,上报验证比对结果;3.3技术负责人负责实验室间比对、能力验证活动的结果评定;4程序4.1验证比对分类4.1.1外部机构组织的实验室间验证考核或比对。4.1.2本公司组织的实验室间比对。4.1.3本公司组织的内部比对。4.2外部机构组织的实验室间验证/比对4.2.1积极参加外部组织的实验室间验证/比对检测。4.2.2收到外部验证/比对通知后,如总经理认为需要,应由办公室会同检测部制定具体的验4.2.3检测部及时组织参加验证比对人员做好准备工作,严格按照组织者要求和本公司工作4.2.4收到组织者验证比对总结报告后,由技术负责人组织检测实施部门对参加的验证/比对4.3本公司组织的实验室间或内部比对4.3.1必要时本公司可根据专业特点组织同级或邀请上级检测机构开展实验室间进行验证比4.3.2技术负责人负责组织编制《能力验证计划》,并组织实施。计划内容应包括:验证比对文件页码:共113页,第101页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日实施日期:2023年10月01日5引用文件6相关记录第101页共113页文件页码:共113页,第102页颁布日期:2023年09月01日修订日期:2023年09月01日实施日期:2023年10月01日1目的为保证检测报告准确、清晰、明确、客观以及符合检验检测方法的规定,能够真实2适用范围3职责3.1授权签字人负责检测报告的批准签发;3.2检测人员负责检测报告的编制;3.3质量监督员负责检测数据校核和报告审核;3.4技术负责人负责报告更改的审批;3.5质量保证工程师负责检测报告质量状况的抽查;3.6综合办公室负责加盖检测报告专用章和检测报告的发放;3.7文件资料管理员负责检测报告副本和原始记录的归档管理。4程序4.1检测报告编制文件页码:共113页,第103页颁布日期:2023年09月

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