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文档简介
审计承诺书内部控制篇合同编号:__________地址:联系电话:地址:联系电话:鉴于:1.甲方为加强内部控制,保证财务报表的真实性、准确性和完整性,需对内部控制进行审计;2.乙方具有专业的审计资质和经验,愿意为甲方提供内部控制审计服务;3.双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则,协商一致,签订本合同。第一条审计范围和内容1.乙方应当对甲方的财务报表内部控制进行审计,包括但不限于:(1)内部控制环境的完整性;(2)风险评估过程的有效性;(3)内部控制活动的适当性和有效性;(4)信息与沟通系统的畅通性;(5)内部监督机制的健全性;(6)其他与内部控制相关的事项。2.乙方应当根据审计结果,向甲方提供内部控制审计报告,指出存在的问题及改进建议。第二条审计时间和地点1.乙方应在合同签订后的__个工作日内,开始对甲方内部控制进行审计;2.审计工作应在__个月内完成;3.审计地点为甲方的办公地点。第三条审计费用1.乙方审计费用为人民币__元(大写:____________________元整);2.甲方应按照本合同约定的时间和方式支付审计费用;3.乙方应提供正规发票。第四条保密条款1.乙方应对在审计过程中获取的甲方商业秘密、个人隐私等信息予以保密;2.保密期限自审计结束之日起算,期限为__年;3.除非依法应当向行政机关、司法机关提供审计资料外,乙方不得向任何第三方披露审计资料。第五条违约责任1.任何一方违反本合同的约定,导致合同无法履行或者造成对方损失的,应承担违约责任;2.乙方如未按照约定时间完成审计工作,应支付甲方违约金,违约金为审计费用的__%;3.甲方如未按照约定时间支付审计费用,乙方有权拒绝提供审计服务,且甲方应支付乙方因此产生的损失。第六条争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律;2.双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条其他约定1.本合同一式两份,甲、乙双方各执一份;2.本合同自双方签字(或盖章)之日起生效;3.本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:一、附件列表:1.甲方营业执照复印件2.乙方审计资质证书复印件3.内部控制审计报告4.审计费用支付凭证5.保密协议6.补充协议二、违约行为及认定:1.乙方未按约定时间完成审计工作,属于违约行为。2.甲方未按约定时间支付审计费用,属于违约行为。3.任何一方泄露甲方商业秘密、个人隐私等信息,属于违约行为。三、法律名词及解释:1.内部控制:指企业为合理保证实现组织目标,对财务报告的真实性、准确性和完整性所采取的一系列制度安排。2.审计:指审计机构对企业的财务报告及相关信息进行审查,以发表审计意见的活动。3.违约金:指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时,应向对方支付的金钱。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.乙方未按约定时间完成审计工作:解决办法:按照合同约定向乙方支付违约金,并要求乙方在规定时间内完成审计工作。2.甲方未按约定时间支付审计费用:解决办法:暂停审计工作,通知甲方支付审计费用;如甲方仍不支付,可依法向法院提起诉讼。3.泄露甲方商业秘密、个人隐私等信息:解决办法:要求违约方立即停止泄露行为,签订补充协议加强保密措施;如造成损失,可要求违约方承担相应的赔偿责任。五、所有应用场景:1.甲方为保证财务报表真实性、准确性和完整性,需要对内部控制进行审计。2.乙方具备专业审计资质,愿意为甲方提供内部控制审计服务。3.甲方与乙方协商一致,签订审
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