仓库物料管理程序_第1页
仓库物料管理程序_第2页
仓库物料管理程序_第3页
仓库物料管理程序_第4页
仓库物料管理程序_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

程序文件物料管理程序文件编号:制定日期:制定:审核:批准:1.目的:为规范物料各环节:收料与验收,贮存与防护,发放与交接、退仓、盘点、成品入库、出货的流程特制定以下程序。2.范围适用于各物料系统流程,日后有更适合的流程后修改或部分不详细再更正。3.参考文件《品质控制程序》《不合格控制程序》《产品防护管理程序》4.职责:仓库负责材料的接收,贮存,发料,成品入库、成品出货等管理。5.术语与定义无6.程序6.1材料验收6.1.1供应商将送货单交仓库收料员6.1.2仓库收料员负责监督卸货,并要求供应商把卸好的材料摆放到待检区指定的位置,并插上待检旗(黄色)6.1.3仓库收料员依据送货单核对料号,清点材料数量,检查供应商是否有正确填写<<物料标示单》6.1.4仓库收料员核对来料数量(大数)规格无误后并将材料录入MRP系统,使信息共享.6.1.5录入MRP系统后用四联打印纸打印《收料单》,其中最后一联(绿色)转交IQC作检验依据6.1.6如有以下状误况出现,收料员需负责处理:6.1.6.1无论是供应商送货到公司或通过其它方式运输到公司,如有材料短装或缺件,应填写《材料短数跟踪单>>交仓库主管审核后,传其供应商后复印一份较交采购跟踪.6.1.6.2无论是供应商送货到公司或通过其它方式运输到公司,如有材料超单部分退回供应商并更正《送货单》6.1.6.3将收料手续办妥后,检查来料供应商是否不良品反馈报告,并进行退料或对换.6.2贮存和防护6.2.1.11、非生产材料区:工具\易耗品等.2、危险品(溶剂)区:胶水,油漆,油量,开那水,开油水等.3、软件材料区:音盆,音圈,线路板,电阻,防尘帽、螺丝等.4、硬件材料区:T铁,夹板,磁钢,组件,盆架,接线板等.5、电子材料区:功放、主机产品主要材料。6、包装材料区:彩盒,纸箱,吸塑,说明书,保修卡,卡纸,钢网,发泡胶等.7、塑料材料区:所有塑料件。6.2.1.2仓库根据实际情况设置仓位:如待检区、不良待退区、贵价品及辅料区、成品区、硬件材料区、电子材料区、包装材料区、软体材料区、塑胶材料区\危险品区等.6.2.1.3物控员负责接收经IQC判定合格的材料,确认规格\数量无误后按物料区域,来料日期先后顺序进行摆放,归位(先进先出原则)6.2.16.2.1.5材料摆放应整齐,合理,有序,高6.2.1.6部分材料因有特殊要求(如:ROHS)隔离放置时,应有明确的标识并有固定区域.6.2.26.2.2.1同类物料规划区域摆放,一种材料必须放在一起,6.2.2.2严格按照规定高6.2.2.3收料员在监督御货时或各物料员在移动物料时应判断材料安全性,若有需要的应用薄膜纸缠住,6.2.2.4对有防湿/防潮/防晒要求的材料应放在货架或密封保存6.2.2.56.3材料发放\交接\退仓.6.3.16.3.1.1部品发放形式:按电脑MRP系统中<<备料卡>>对每个机种的材料进行配套6.3.1.2物控员根据生管下发的PPS,在电脑中进行配套,配套OK的,打印出《发料计划单》6.3.1.3对于材料不配套,但车音急需生产,则物料员配发已到材料,并统计该机种的欠料清单,欠料清单一式三份,一份交生管6.3.1.4仓库物料员在配料时应根据材料来料日期和月份色标按先进先出的原则配料6.3.2.1物料员依据PPS提前一天将按机种配套好的材料送到各生产线与生产线负责人进行交接,交接后应要求生产线负责人签认《发料计划单》6.3.3材料的退仓与不良交换6.3.3.1各车间生产中或生产后之不良品,应及时收集和标识,整理,填写《不良品交换记录表》经IPQC判定后交6.3.3.2IQC判定之良品重新入库或退回生产,不良品开《退货单》退供应商.6.3.3.6.4成品入库,出库:6.6.4.16.4.1.2每拖成品应有成品标示单(注明机种,数量,批号.入库时间)标示单,必须6.4.1.3成品仓管员对各车间成品入库按排位置摆放,并记录6.4.1.4成品仓管员每天将各车间的机种入仓数量,录入MRP6.4.2成品6.4.2.1成品仓管员依业务下发的《出货通知单》6.4.2.2成品仓管员管理员接通知后,清点出所需出货的成品,并根据通知单箱唛,重量等核对清楚,有异常及时通知主管和业务出货负责人6.4.2.3成品装货方式:按通知单的顺序装,没有要求的先装数量多的,后装数量少的.重量较重的应放在下层,6.4.2.4成品装货时成品仓管员应监督各装货人员轻拿轻放,不可踩在产品包装上6.4.2.56.4.2.6成品管理员装货完毕,由品管6.4.2.7成品管理员装货完毕开据成品出货单,给相关人员签名,第一交欧主任,二联交财务,三联给品管,四联交业务.6.5盘点6.6.6.5.36.5.46.5.5总经办对呆滞料表7.附件注:电脑MRP系统中相关单据未在附件中列示。附件一:《不良品交换记录表》不良品交换记录表部门:日期:批号机种料号不良数量备注来料不良加工不良填表:确认:批准:物料:附件二:《材料短数跟踪单》材料短数跟踪单TO:你好!订单号型号及规格订单/送货数量实收数量少数送货日期望贵司收到此份传真后能尽快查核、回传并将差数补回我司!!!顺祝:商祺!益利达仓库附件三:《物料标示单》电子有限公司MANUFACTORYLINMIT

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论