县级医院禁止设立“小金库”管理规定_第1页
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添加副标题县级医院禁止设立“小金库”管理规定汇报人:XXXCONTENTS目录02县级医院设立“小金库”的禁止规定04县级医院内部审计规定06县级医院监督检查规定01添加目录标题03县级医院财务管理规定05县级医院违规处理规定01添加章节标题02县级医院设立“小金库”的禁止规定禁止设立“小金库”的原因防止贪污腐败,保护员工权益提高资金使用效率,促进医院发展维护财经秩序,加强廉政建设规范财务管理,确保资金安全“小金库”的定义和形式“小金库”是指违反国家财经法律法规及其他有关规定,未列入本单位财务部门收支账目并私存私放的各项资金。单击此处添加标题“小金库”的形式包括但不限于:违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;用资产处置、出租收入设立“小金库”;以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;虚列支出转出资金设立“小金库”;以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;上下级之间通过违规转移财政资金设立“小金库”等。单击此处添加标题设立“小金库”的法律责任县级医院设立“小金库”的禁止规定违反规定的处罚措施相关责任人的法律责任涉及财务人员的法律责任03县级医院财务管理规定财务管理的原则和目标原则:规范县级医院财务管理行为,保障医院公益性目标:提高县级医院财务管理水平,促进医院可持续发展财务管理的制度和流程建立完善的财务管理制度,确保医院财务活动的合法性和规范性。设立独立的财务部门,负责医院的财务管理和会计核算工作。制定详细的财务管理流程,包括预算、收支、核算等方面,确保医院财务信息的真实性和完整性。加强对医院财务活动的监督和审计,确保医院资金的安全和有效使用。财务管理的监督和检查县级医院应建立健全财务管理制度,规范财务管理流程。医院应定期进行财务审计,确保财务信息的真实性和完整性。主管部门应对医院财务管理进行监督和检查,发现问题及时处理。医院应配合主管部门开展财务检查工作,及时提供相关资料和信息。04县级医院内部审计规定内部审计的职责和权限对医院内部的重大投资、采购项目进行审计和监督。对医院内部的财务收支、经济活动进行审计和监督。对医院内部的经营管理、内部控制制度的有效性和合规性进行评估和提出改进建议。对医院内部的业务操作流程、管理流程进行审计和监督,确保医院运营的合规性和效率。内部审计的程序和方法审计方法和技巧内部审计的定义和目的审计计划和流程审计报告和结果运用内部审计的结果和报告添加标题添加标题添加标题添加标题内部审计报告:定期向医院领导汇报审计结果,提出改进建议和措施。内部审计结果:对县级医院财务状况进行全面审查,发现并纠正违规行为。审计整改:对审计发现的问题进行整改,确保医院财务规范运行。审计监督:对县级医院内部审计工作进行监督,确保审计结果的客观、公正。05县级医院违规处理规定违规行为的认定和处理原则监督机制:建立健全的监督机制,对县级医院的财务进行定期或不定期的检查和审计,确保医院资金的安全和合规使用。违规行为的认定:根据《县级医院禁止设立“小金库”管理规定》,违规行为包括设立“小金库”、私自挪用资金、违规使用医保资金等。处理原则:对于违规行为,应依法依规进行处理,包括警告、罚款、撤销职务等措施,并追究相关责任人的责任。宣传教育:加强宣传教育,提高医务人员对“小金库”问题的认识和重视程度,增强法律意识和职业道德观念。违规行为的处理方式和程序违规行为的分类:一般违规、严重违规和特别严重违规处理方式:警告、罚款、撤销职务、解聘等程序:调查取证、审查认定、作出处理决定、执行等监督与救济:当事人对处理决定不服的,可以申请行政复议或提起行政诉讼违规行为的责任追究和处罚措施处罚措施的种类和适用范围违规行为涉及的法律责任和刑事责任违规行为的分类和定义责任追究的方式和程序06县级医院监督检查规定监督检查的主体和方式监督检查的主体:县级卫生行政部门监督检查的方式:定期检查、专项检查和随机抽查监督检查的内容和标准检查县级医院是否设立“小金库”核实县级医院财务收支情况审查县级医院预算执行情况评估县级医院内部控制制度的有效性监督检查结果的处理和运用县级医院监督检查结果应当及时公开,接受社会监督。监督检查结果应当作为县

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