版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
CPA审计考试培训教材1.简介CPA(CertifiedPublicAccountant)审计考试是全球范围内公认的会计专业资格认证考试,也是会计师事务所等机构的人才选拔标准之一。通过CPA审计考试的合格,不仅可以提高个人职业竞争力,还有助于在会计领域中获得更好的就业机会。本教材旨在为考生提供全面的、系统的CPA审计考试培训教材,以帮助考生顺利通过审计考试。教材内容包括审计基础知识、审计程序与方法、内部控制与风险评估、专项审计等方面内容。2.审计基础知识2.1会计职业道德在审计工作中,会计师需要遵守一定的职业道德准则,包括诚实、保密、尽职尽责等。本章节将介绍CPA审计考试中常考的会计职业道德问题。2.2审计法律法规审计工作受到一系列法律法规的约束,如《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国注册会计师法》等。本章节将介绍CPA审计考试中涉及的重要法律法规。2.3审计证据审计证据是审计过程中重要的依据之一,对审计结论的判断有重要影响。本章节将介绍审计证据的分类、获取和使用等内容。3.审计程序与方法3.1审计计划与组织审计计划是审计工作的基础,审计组织则是保证审计工作高效进行的重要环节。本章节将介绍审计计划与组织的原则和方法。3.2风险评估与控制测试风险评估是审计工作中的重要步骤之一,它对确定审计程序和方法有重要影响。本章节将介绍风险评估的方法和控制测试的要点。3.3审计程序与抽样审计程序与抽样是审计工作的核心环节,它对确保审计工作的有效性和客观性起到关键作用。本章节将介绍常用的审计程序和抽样方法。4.内部控制与风险评估4.1内部控制的意义与目标内部控制是公司组织的一种制度,旨在确保公司运营的合法性、准确性和有效性。本章节将介绍内部控制的意义和目标。4.2内部控制评价框架内部控制评价框架是评估公司内部控制体系有效性的基础。本章节将介绍国际上常用的内部控制评价框架。4.3风险评估与控制测试风险评估是内部控制评价的重要环节,它有助于识别组织面临的内部和外部风险。本章节将介绍风险评估的方法和控制测试的要点。5.专项审计5.1资产负债表项目的审计资产负债表是企业财务状况的重要反映,对其进行审计可以帮助揭示企业的真实经营情况。本章节将介绍资产负债表项目的审计要点。5.2利润表项目的审计利润表是企业经营活动的重要体现,对其进行审计可以帮助评估企业的盈利能力和经营风险。本章节将介绍利润表项目的审计要点。5.3现金流量表项目的审计现金流量表反映了企业经营活动中的现金流入和流出情况,对其进行审计可以评估企业的现金流动性和偿债能力。本章节将介绍现金流量表项目的审计要点。6.总结本教材通过系统、全面地介绍CPA审计考试知识点,帮
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 如何高效报送网络舆情 2024(方法+流程)
- 机房搬迁方案
- 微积分 第3版 课件 2.5 函数的连续性
- 坪山区七年级上学期语文期末考试试卷
- 讲述京东课件教学课件
- 股东合同范本(2篇)
- 南京航空航天大学《多元统计分析》2022-2023学年第一学期期末试卷
- 南京工业大学浦江学院《数字图形设计》2022-2023学年第一学期期末试卷
- 独坐敬亭山说课稿
- 南京工业大学浦江学院《领导科学》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 餐饮行业报告:中餐出海
- 2024年江苏钟吾大数据发展集团有限公司招聘笔试参考题库含答案解析
- 青少年数独智力运动会U12组数独赛前集训题
- 医院健康教育培训课件
- GH/T 1419-2023野生食用菌保育促繁技术规程灰肉红菇
- 鼻咽癌的放射治疗课件
- 明孝端皇后九龙九凤冠
- 注塑车间规划方案
- 营养不良五阶梯治疗
- 标本运送培训课件
- 护士与医生的合作与沟通
评论
0/150
提交评论