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文档简介
财务内审岗位职责1.区域个人报销单据审核,入账。2.区域个人报销项目和申请人沟通,强化报销单据合规性。3.个人报销项目进项发票账务处理4.协助管理个人报销团队,包括审核团队成员单据,确认入账,培训。5.个人报销项目BS科目清理,重点项目追踪。6.维护个人报销员工基本信息。7.协助更新报销政策,8.协助区域新员工报销培训。9.纸质凭证整理装订。10.其他财务部相关工作,或部门主管指定工作。财务内审岗位职责21、负责财务报销系统设计、优化工作;2、围绕财务咨询、财务报销制度宣贯、财务流程等2行财务报销的运营,时间能够洞察员工的诉求和痛点,不断通过运营提升报销的满意度;3、定期进行报销数据的分析,识别成本变动的原因和合理性,针对不提倡的支出行为,能够联动公司的业务和财务其他部门,一起推进解决,以此降低公司不必要的费用支出。财务内审岗位职责31.应收类往来账管理2.与韩国总部进行沟通协作财务内审岗位职责41、负责编制集团财务分析报告,真实准确反映各业务板块经营状况、现金流情况并结合预算目标、行业动态、业务信息进行综合分析,提出专业分析建议,支撑业务决策;2、负责对经营数据的质量管理,完善核对及勾稽逻辑,洞察各类数据偏差原因,积极与业务部门沟通,提出优化建议并持续跟进改进状况,促进信息质量持续提升;3、结合分析结果重点向管理层及业务部门揭示潜在经营风险,针对异动指标,结合业务需求开展专题研究并出具专项报告;4、优化和完善财务分析体系,优化数据分析报表,协助收集、修订和制定公司内部相关财务管理制度并监督执行。财务内审岗位职责51.根据集团总部的统一安排,及时高效地完成年度预算;2.负责制定全面的预算管理制度和预算管理体系;3.负责集团预算执行情况的跟踪分析,准备预算分析会议的相关资料,推进各业务部门预算使用和管理规范;4.负责月度/季度/年度预算执行和总结报告;5.根据管理层需求,提供各种财务分析报表以供决策;6.研发费用加计扣除及规划;7.及时准确完成月度税务申报工作及年度所得税汇缴;8.与税务局保持紧密高效联系,配合税务局完成各类稽查工作,确保无外部税务风险;9.上级交代的其他工作。财务内审岗位职责6(1)据国家、集团及公司的有关规章制度,负责公司财务核算和预算控制工作;(2)负责公司费用审核和控制,各类费用和支出单据复核;(3)负责编制公司财务报表及相关报表,并确保其及时性和准确性;(4)负责会计凭证、会计账簿的装订及归档;(5)协助处理公司及所属项目公司年度审计、工商年检等工作。财务内审岗位职责71.参与制定部门工作规划和预算,实施并跟踪、分析、总结执行情况。2.参与制定、优化部门制度和工作流程,完善部门及岗位职责。3.辅助审核原始凭证,记账凭证的完整性,合法性,编制、录入会计凭证,并根据相关会计记录制作各类摊销凭证。4.负责收集、审核、汇编项目部会计报表,编制本单位除成本外的各类会计报表。5.负责收集、审核、汇编项目部审计工作底稿,编制除成本外的审计工作底稿。6.负责登记各类费用台账,分析二级费用开支情况和本单位的财务状况。7.负责会计核算软件的系统管理。8.负责本单位各类债权债务的确认与清理。9.负责工资薪酬核算,计提工资附加费等工作。10.负责每月装订会计凭证,报表,每半年装订各种账页,每年按规定编制会计档案清册,并移送档案室。11.协助工会及时提供工会经费,会费计提上缴数据。12.配合外部审计机构的资料收集,汇总等审计协调工作。13.遵守集团相关工作管理制度,履行岗位保密职责。15.完成领导交办的其他工作。财务内控职责要求1、审核各类原始单据,无误后根据各种单据编制记帐凭证。___月末结账,按时编制各种会计报表,做到数字真实,计算准确,内容完整,说明清楚,报送及时。3.负责检查、核实库存材料,对各种库存材料的购入、领用情况进行监督,月末与库管员进行核对,做到帐实相符。并对仓库进行不定期抽查。4.负责监督公司财务运作情况,及时与出纳核对现金,银行账、各类凭证、单据,做到账款、票据数目清楚。5.负责公司税金的计算,填写税务申报表及交纳工作。协同与税务部门的工作,加强学习,掌握政策。6.负责发票的购买、核销与管理,认真保管发票,严禁丢失。___月末整理装订凭证,安全完整保管财务资料及会计档案。8.完成上级分派的其他相关工作任务。财务内控职责要求21,负责清理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账。2,负责编制会计报表以及编制各种明细表,于每月定期将相关报表上报给总经理。3,负责公司日常费用的核算及报销;4,负责公司业务合同整理归档;5,负责公司日常业务财务核对、核算、监督6,负责领导交办的其他事务财务内控职责要求31.按制度规定组织进行各项会计核算工作,按时编制本岗负责公司的各类财务报表,保证及时准确反映公司财务状况和经营成果;2.定期进行本岗负责项目的财务报表分析,成本核算分析,为公司经营管理提供详实依据;3.依据国家税务法规做好税款,社保的申报缴纳工作;4.依据国家统计相关法律法规,按时做好企业统计报表申报工作;5.根据企业要求,按时做好绩效考核岗位的月度,季度,年度计提分析及分析工作;6.总会计临时交办工作。财务内控职责要求41、进行公司收入、支出及成本费等财务核算,对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;2、接受税务、审计等部门的检查、监督,及时、准确提供所需的各项资料,与各方保持良好的沟通及协调;3、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;4、负责与银行、税务等部门的对外联络。财务内控职责要求51.为用户在使用财务系统过程中提供咨询和指导;2.财务系统的故障排查,并解决使用及数据方面的问题;3.财务系统的日常维护、系统配置、功能开发、报表开发等;4.财务系统项目的用户需求调研与评估,作为用户与软件公司沟通的桥梁,实现用户需求。财务内控职责要求61、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准;2、按规定编制部门预算,合理使用资源,做好财务分析和考核;3、按照会计制度,填制转帐凭证,做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。并及时记帐,按时结帐,如期报帐。同时做好工资核算工作;4、保管好所有财务凭证,及时整理、装订归档,定期编制各种会计报表、统计资料,年终提交决算报告等;5、负责公司费用、销售成本及利润的核算,计提各类应交税金,办理纳税工作。财务内控职责要求71、货币资金模块:每日支出审批的审核,核对每月各银行流水账和内部往来款;跟进平台店铺每个月订单到账情况等。2、应收账款模块:筛选确认
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