账销案存资产管理制度范本_第1页
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文档简介

第页共页账销案存资产管理制度范本以下是一个账销案存资产管理制度范本的示例:1.目的与适用范围本制度的目的是规范公司账销案存资产的管理,确保资产的安全性和有效利用,适用于公司所有账销案存资产的管理。2.定义2.1账销案存资产:指公司所销售的产品和相关的销售文档、附件等资产。2.2资产管理员:负责账销案存资产的管理人员。2.3使用人员:指被授权使用账销案存资产的员工。3.资产的采购与登记3.1资产管理员负责根据销售订单和相关采购协议进行账销案存资产的采购,并及时将采购信息登记到资产管理系统中。3.2采购过程中,资产管理员应仔细核对资产的数量、规格、品质等信息,确保采购的资产与订单一致。3.3资产采购完成后,资产管理员应及时将资产标识码(如序列号、条码等)录入资产管理系统,并对资产进行入库验收,确保资产的完好无损。4.资产的分配与归还4.1使用人员需要使用账销案存资产时,需向资产管理员提出申请,包括资产的种类、数量、使用时间等信息。4.2资产管理员根据申请情况,进行资产的分配,并将分配记录记录到资产管理系统中。4.3使用人员在使用资产期间应负责资产的保管和维护,不得将资产转借给他人或私自出售。4.4资产的归还应在规定的时间内完成,资产管理员应对资产进行验收并更新资产管理系统中的信息。5.资产的调拨与报废5.1如有需要,资产管理员可进行资产的调拨,但需在资产管理系统中进行相应的记录和更新。5.2资产达到规定的使用寿命或出现严重故障时,应及时报废,资产管理员负责将其从资产管理系统中删除,并按照公司规定的程序进行处理。6.盘点与盈亏调整6.1资产管理员应定期对账销案存资产进行盘点,确保资产的编号、数量、位置等信息与资产管理系统中的记录相符。6.2如发现盈亏、异常情况,应及时进行调整,并记录在资产管理系统中。6.3盘点结果应由资产管理员进行核对并报告给相关部门,确保资产的准确性和完整性。7.违规处理7.1对于无故损坏、擅自转借或私自转售账销案存资产的人员,将按公司规定进行相应的违规处理。7.2如果发现员工存在不诚信行为,公司保留追究法律责任的权利。8.附则本制度自颁布之日起生效,如有需要修改或调整,应经公司相关部门审批并重新

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